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眉山市卫生健康委员会关于2022年度部门预算执行审计和公立医院专项审计查出问题整改情况的公告 | ||||||||||||
2024-01-17 16:49 | ||||||||||||
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现将市卫生健康委2022年度部门预算执行审计、公立医院专项审计查出问题整改情况公示如下: 一、2022年度部门预算执行审计整改情况 (一)财经纪律不严格。部分专项资金下达不及时问题。已完成整改。已对相关工作人员批评教育,组织学习预算法,今后将确保专项资金的及时下达。 (二)财务管理不规范。①预算会计账与决算报表不一致问题。已完成整改。已对账务差异调整完毕,今后将严格规范财务核算管理,准确编制部门决算报表。②往来款未及时清理问题。已完成整改。已对往来款项清理完毕,今后将及时清理往来账款,确保不出现类似问题。 (三)行政事业单位国有资产管理使用情况。①未履行报批手续出借办公室问题。已完成整改。已签订租房合同,租房款项已存入财政非税账户。今后将严格固定资产管理,防止国有资产流失。②公车未纳入公务用车平台管理问题。已完成整改。我委已于7月将公车全部纳入全省公务用车管理平台管理,今后将进一步加强委机关及下属单位公车管理监管。 二、市县公立医院专项审计整改情况 (一)医疗服务价格政策执行不严格。已完成整改。包括部分医疗服务项目打捆收费、重复收费、扩大范围收费、超标准收费、自立项目违规收费等问题。相关医院已完成费用清退。 (二)医疗采购政策执行不到位。一是召开专题整改工作会,二是加强政策宣传和业务培训,三是督促医疗机构完善内控制度,四是定期组织对公立医院开展巡查和检查。督促医疗机构修订完善制度,停止违规采购,规范内部管理。对于持续整改的问题,按期按时终止合同、解除合作,重新遴选供应商,完善制度,规范管理。目前,已整改完成4项,2项持续整改当中。 (三)医疗信息与数据安全存在风险隐患。已完成整改。已对数据资产进行全面梳理,加强数据安全防护,最大程度杜绝出现医患数据被泄露、破坏、修改等风险。 三、下一步打算 下一步,我委将严格按照财经纪律和审计要求,进一步提高思想认识、规范内部管理、建立长效机制,坚决落实审计整改的主体责任,从体制和机制上推进常态长效规范管理,塑造风清气正的行业生态,助推卫生健康事业高质量发展。 | ||||||||||||
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