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眉山市机关事务管理局关于审计查出问题整改情况的公告
2024-01-10 10:54  市机关事务管理局
 索 引 号 971045726/sjgswj/2024-00004  发布机构 市机关事务管理局  公开日期 2024-01-10
 公开方式 主动公开  公开程序 经本单位审核后公开

2022年4月21日至6月30日,市委审计委员会办公室、市审计局成立审计组对市机关事务管理局原局长周吉勋进行了离任审计。截至目前,审计组反馈的问题我局已全部整改到位,现将具体情况公告如下。

一、整改情况

(一)2019年至2020年收取车辆使用费未执行“收支两条线”管理问题。我局下属市级机关公务用车管理中心(以下简称市公车中心)自2021年1月起,向各用车单位开具非税票据,每季度公车使用费缴入财政非税专户,各单位缴纳的车辆使用费不再直接作为公车中心自有资金使用,公车中心车辆运行维护费用由市财政在年初预算划拨,实行“收支两条线”管理。

(二)应收未收公车使用费问题。市公车中心认真梳理应收未收费用明细,积极与相关单位沟通衔接,做到应收全部补收。截至目前,市公车中心已全部收回公车使用费,并将费用全部缴入市财政非税专户。我局进一步加强公车中心车辆使用及费用收取管理,并制定公车使用费计算收取管理制度。

(三)应计未计固定资产问题。我局开展全面自查,补计固定资产,调整有关会计账目,健全完善固定资产管理制度,健全台账,定期盘点,加强固定资产管理。截至2022年10月底,我局及下属事业单位2018年至2021年采购的商品已按照要求纳入资产系统并在预算一体化系统中补录该部分会计手工凭证。

二、下一步打算

(一)提高政治站位,增强责任意识。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,切实提高政治站位。以此次离任审计工作为契机,进一步加强对审计工作重要性的认识,将审计反馈问题整改作为当前和今后一段时期的重要工作,持续用力、常抓不懈,确保审计整改取得实效。

(二)强化管理机制,做细具体工作。一是强化内控制度执行。进一步细化内控制度相关条款,强化问责机制,同时加强内部审计工作,强化内控制度执行监督。二是强化“收支两条线”管理。严格按照《中华人民共和国预算法》等相关规定,切实加强财政财务收支管理,杜绝坐支行为。三是强化国有资产管理。建立健全国有资产管理内控机制,做好资产采购和入账的衔接,做到账卡物相符,避免帐外资产的存在。

(三)完善制度建设,建立长效机制。以本次审计反馈问题整改为契机,全面梳理工作中存在的问题和不足,深入分析问题存在的原因,找准体制机制上的“症结”,对症下药,精准施策,举一反三,标本兼治,建立健全各项管理制度,以高质量的审计整改推动全市机关事务工作高质量发展。

眉山市机关事务管理局

2024年1月9日

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