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公开时间:2025年 9 月30日
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
眉山市第一幼儿园由眉山市人民政府主办,眉山市教育和体育局主管,属于公益二类事业单位。基本职能:为学龄前适龄儿童提供保育和教育服务,做好幼儿教育教学工作,促进幼儿体、智、德、美、劳全面和谐发展。
二、机构设置
眉山市第一幼儿园为眉山市教育和体育局下属二级事业单位。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为801.38万元。与2023年度798.15万元相比,收入、支出总计各增加3.23万元,增长0.4%。主要变动原因是单位项目增加。

二、收入决算情况说明
2024年度收入合计801.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入801.38万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计801.38万元,其中:基本支出450.35万元,占56.19%;项目支出351.02万元,占43.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为801.38万元。与2023年度798.15万元相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加3.23万元,增长0.4%。主要变动原因是单位项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出801.38万元,占本年支出合计的100%。与2023年度798.15万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加3.23万元,增长0.4%。主要变动原因是单位项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出801.38万元,主要用于以下方面:教育支出695.05万元,占86.73%;社会保障和就业支出51.34万元,占6.41%;卫生健康支出21.29万元,占2.66%;住房保障支出33.71万元,占4.20%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为801.38万元,完成预算100%。其中:
1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 支出决算为694.48万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.教育支出(类)其他教育支出(款)小学教育(项): 支出决算为0.57万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为40.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为10.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为21.29万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为33.71万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出450.35万元,其中:
人员经费431.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
公用经费19.28万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,较上年度无变化。决算数与预算数持平的主要原因是我单位2024年度无“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。 其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日,单位共有公务用车0辆。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,眉山市第一幼儿园机关运行经费支出0万元,与2023年度决算数持平。主要原因是单位为眉山市教育和体育局下属二级事业单位。
(二)政府采购支出情况
2024年度,眉山市第一幼儿园政府采购支出总额27.53万元,其中:政府采购货物支出27.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于幼儿园触控一体机、空调及电脑采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,眉山市第一幼儿园共有车辆0辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,眉山市第一幼儿园在2024年度预算编制阶段,组织对幼儿园运转经费的经费补助等6个项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成眉山市第一幼儿园单位整体(含单位预算项目)绩效自评报告。其中,眉山市第一幼儿园单位整体(含单位预算项目)绩效自评得分为92.01分,2024年整体绩效自评良好,但仍存在着不足之处,主要是年末资金结转结余率大于10%。幼儿园运转经费的经费补助项目年末资金结转结余率大于10%,主要原因是幼儿园年底开展相关活动等事宜,跨年未及时进行票据报销,造成预算执行未全部完成;市一幼校联体活动经费项目年末资金结转结余率大于10%,主要原因是年底下达了第2年的活动指标,因此预算执行率偏低;2024年教学设备配置经费补助项目年末资金结转结余率大于10%,主要原因是执行政府采购框架协议,实际采购费用比预算低;2023年办学条件补助专项经费项目年末资金结转结余率大于10%,主要原因是下达了第2年的活动指标,因此预算执行率偏低。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
10.教育支出(类)其他教育支出(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
项目名称 |
51140022T000004897880-幼儿园运转经费经费补助 |
主管部门 |
眉山市教育和体育局(部门) |
实施单位 (盖章) |
眉山市第一幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
幼儿园生均公用经费500元/(生·年),2023年公用经费为23.65万元,幼儿园每年的公用经费支出为70万元左右,因此需要上缴国库的非税收入来弥补公用经费不足部分,以保障幼儿园保教工作的正常开展,提供保育和教育服务,促进幼儿身心全面发展。 |
2024年市一幼完成运转经费补助项目共计35.02万元,完成预算的87.56%,本项目满足了幼儿园运转经费不足部分,保障幼儿园保教工作正常开展,促进幼儿全面身心发展,办园质量得到家长认可。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目内容主要包括:1.幼儿园正常运行的水电气费等。2.各班级环境创设材料费。3.2024年幼儿园针对各种节日开展的活动费用。4.教师外出学习培训相关费用。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
40.00 |
40.00 |
35.02 |
87.56% |
10 |
10 |
未完成原因是因为幼儿园年底开展相关活动等事宜,跨年未及时进行票据报销,造成预算执行未全部完成。 |
其中:财政资金 |
40.00 |
40.00 |
35.02 |
87.56% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
办园质量得到家长认可 |
定性 |
优 |
项 |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
在规定时间内完成 |
= |
1 |
年 |
|
20 |
20 |
效益指标 |
经济效益指标 |
为幼儿提供优质的保育和教育服务 |
= |
392 |
人数 |
|
10 |
10 |
可持续发展指标 |
保障幼儿园保教工作正常开展,并可持续发展。 |
定性 |
优 |
项 |
|
10 |
10 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
幼儿园的办园质量得到家长认可,幼儿健康成长。 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
成本指标 |
经济成本指标 |
预算40万元运转经费弥补公用经费的不足部分 |
= |
40 |
万元 |
|
20 |
10 |
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
2024年幼儿园运转经费根据年初制定的项目年度目标,经费支出严格按照相关政策规定及市级单位支出评价指标体系进行各项目自评打分,自评分数为90分。 |
存在问题 |
因为幼儿园年底开展相关活动等事宜,跨年未及时进行票据报销,造成预算执行未全部完成。 |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,针对运转经费项目以后将提前计划,均衡票据报销时间。 |
项目负责人:徐静 |
财务负责人:樊红梅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
项目名称 |
51140022T000004897886-派遣人员工资保险经费补助 |
主管部门 |
眉山市教育和体育局(部门) |
实施单位 (盖章) |
眉山市第一幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
维持幼儿园工作正常运转,保证劳务派遣人员每月工资及保险的正常支出与缴纳。 |
2024年市一幼完成派遣人员工资保险经费补助23.64万元,完成预算94.57%,保证了劳务派遣人员每月工资、绩效及保险的正常支出与缴纳,稳定师资队伍,积极完成保教工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
实施内容:支付劳务派遣人员每月基本工资和保险的正常支出与缴纳,以及每期绩效考核的发放。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
25.00 |
25.00 |
23.64 |
94.57% |
10 |
9 |
|
其中:财政资金 |
25.00 |
25.00 |
23.64 |
94.57% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保证劳务派遣人员每月工资及保险的正常支出与缴纳。 |
= |
14 |
人/户 |
|
20 |
20 |
|
质量指标 |
维持幼儿园工作正常运转,保证劳务派遣人员每月工资及保险的正常支出与缴纳。 |
定性 |
优 |
人/户 |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
保证劳务派遣人员每月工资及保险的正常支出与缴纳。 |
定性 |
优 |
人/户 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障周边片区幼儿入学 |
= |
392 |
人/户 |
|
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
保障劳务派遣人员待遇,积极完成保教工作,稳定师资队伍。 |
定性 |
优 |
人数 |
|
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
派遣人员满意度95%及以上 |
≥ |
90 |
人/户 |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
2024年幼儿园派遣人员工资保险经费补助根据年初制定的项目年度目标,经费支出严格按照相关政策规定及市级单位支出评价指标体系进行各项目自评打分,自评分数为99分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人:徐静 |
财务负责人:樊红梅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
项目名称 |
51140022T000004897892-聘用人员绩效奖励经费补助 |
主管部门 |
眉山市教育和体育局(部门) |
实施单位 (盖章) |
眉山市第一幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障聘用人员待遇,稳定师资队伍,积极完成保教工作,提高办园质量,促进幼儿健康成长,获得家长、社会的好评。 |
2024年市一幼完成聘用人员绩效奖励经费补助84.66万元,完成预算97.87%,保证了聘用人员每月工资、绩效及保险的正常支出与缴纳,稳定师资队伍,积极完成保教工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
实施内容:支付聘用人员每月基本工资和保险的正常支出与缴纳,以及每期绩效考核的发放。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
86.50 |
86.50 |
84.66 |
97.87% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
86.50 |
86.50 |
84.66 |
97.87% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
聘用人员数量 |
= |
49 |
人数 |
|
20 |
20 |
|
质量指标 |
保障聘用人员待遇,稳定师资队伍 |
定性 |
优 |
人数 |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
每年计发两次 |
= |
2 |
人/次 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障本片区幼儿入学 |
= |
392 |
人数 |
|
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
保障聘用人员待遇,积极完成保教工作,稳定师资队伍。 |
定性 |
优 |
人数 |
|
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度95% |
≥ |
90 |
人数 |
|
10 |
0 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
2024年幼儿园聘用人员绩效奖励经费补助根据年初制定的项目年度目标,经费支出严格按照相关政策规定及市级单位支出评价指标体系进行各项目自评打分,自评分数为100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人:徐静 |
财务负责人:樊红梅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
项目名称 |
51140023T000007819263-市一幼校联体活动经费 |
主管部门 |
眉山市教育和体育局(部门) |
实施单位 (盖章) |
眉山市第一幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为打造高质量、高品位眉山教育圈,推进全市学前教育均衡发展,按照《眉山市教育和体育局关于进一步做好“校联体”建设工作通知》精神的活动经费。 |
该项目包含了两年的活动指标。2024年市一幼完成校联体活动经费16.14万元,完成预算44.83%,合理的完成当年的校联体活动任务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
实施内容:支付每学期幼儿园校联体活动开展支出的各项费用。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
18.00 |
36.00 |
16.14 |
44.83% |
10 |
0 |
该项目在年底下达了第2年的活动指标,因此预算执行率偏低。 |
其中:财政资金 |
18.00 |
36.00 |
16.14 |
44.83% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
针对优质幼儿园校联体活动项目 |
= |
1 |
项 |
|
20 |
20 |
|
质量指标 |
打造高质量眉山教育圈,推动眉山教育行业发展 |
定性 |
优 |
项 |
|
10 |
10 |
|
时效指标 |
及时完成校联体各项活动 |
= |
1 |
项 |
|
10 |
0 |
该项目在年底下达了第2年的活动指标,因此预算执行率偏低。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
推动全眉山市学前教育均衡发展 |
定性 |
优 |
项 |
|
20 |
20 |
|
可持续发展指标 |
提高教学质量,培养学前教育人才 |
定性 |
优 |
项 |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
幼儿家长满意度达90%以上 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
80 |
|
评价结论 |
2024年幼儿园校联体活动经费根据年初制定的项目年度目标,经费支出严格按照相关政策规定及市级单位支出评价指标体系进行各项目自评打分,自评分数为90分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人:徐静 |
财务负责人:樊红梅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
项目名称 |
51140024T000010054617-2024年教学设备配置经费补助 |
主管部门 |
眉山市教育和体育局(部门) |
实施单位 (盖章) |
眉山市第一幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
幼儿园设备设施因购置年限长,使用频率高,设备老化,相关设备早已完成折旧,申请采购台式计算机、空调、打印机等设备进行更换,以保障幼儿园正常业务开展,提高优质保教服务,促进幼儿身心健康发展。 |
2024年市一幼完成校教育设备配置经费补助项目4.05万元,完成预算82.27%,合理完成当年的设备配置采购任务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
实施内容:主要用于2024年政府采购更换幼儿园空调电脑打印机等设备。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
4.92 |
4.92 |
4.05 |
82.27% |
10 |
0 |
因执行政府采购框架协议,实际采购费用比预算低。 |
其中:财政资金 |
4.92 |
4.92 |
4.05 |
82.27% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
4.92 |
≥ |
4.92 |
万元 |
|
15 |
15 |
|
质量指标 |
8 |
≥ |
8 |
套 |
|
15 |
15 |
|
时效指标 |
1 |
≥ |
1 |
年 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
优 |
定性 |
优 |
项 |
|
15 |
15 |
|
可持续影响指标 |
优 |
定性 |
优 |
项 |
|
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
95 |
≥ |
95 |
项 |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
2024年教学设备配置经费根据年初制定的项目年度目标,经费支出严格按照相关政策规定及市级单位支出评价指标体系进行各项目自评打分,自评分数为90分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人:徐静 |
财务负责人:樊红梅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
项目名称 |
51140024T000011186349-2023年办学条件补助专项经费 |
主管部门 |
眉山市教育和体育局(部门) |
实施单位 (盖章) |
眉山市第一幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
着力改善幼儿园的办园条件,创设丰富健康的教育环境,促进幼儿身心发展。保障教职工待遇,稳定师资队伍,积极完成保教工作,提高办园质量,促进幼儿健康成长,获得家长、社会的好评。 |
弥补公用经费和幼儿教玩具购买、设备设施维修、聘用教师工资及绩效等不足部分的支出。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
实施内容:主要用于部分弥补公用经费的不足和幼儿教玩具购买、设备设施维修、聘用教师工资及绩效等支出。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
85.63 |
280.23 |
153.78 |
54.87% |
10 |
0 |
该项目下达了第2年的活动指标,因此预算执行率偏低。 |
其中:财政资金 |
85.63 |
280.23 |
153.78 |
54.87% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
幼儿人数 |
= |
354 |
人数 |
|
10 |
10 |
|
质量指标 |
保教质量 |
定性 |
优 |
项 |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
按时按需完成保教任务 |
定性 |
优 |
项 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
促进幼儿身心发展 |
定性 |
优 |
项 |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度达到90% |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
在项目预算范围内完成 |
= |
85.63 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
我园办学条件补助经费根据年初制定的项目年度目标,经费支出严格按照相关政策规定及市级单位支出评价指标体系进行各项目自评打分,自评分数为90分。 |
存在问题 |
因为幼儿园年底开展相关活动等事宜,跨年未及时进行票据报销,造成预算执行未全部完成。 |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,针对运转经费项目以后将提前计划,均衡票据报销时间。 |
项目负责人:徐静 |
财务负责人:樊红梅 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表