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2024年度眉山市未成年人保护中心决算
2025-09-29 14:22  市民政局 [字号: ] 打印

目 录

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置及人员情况

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

协助推进农村留守儿童和困境儿童关爱保护工作。负责全市未成年人保护工作分析评估、热线运行、政策宣传、业务培训、权益维护、个案帮扶。服务转介,引导社会参与等事务性工作。负责组织开展慈善宣传,救助等活动,负责城乡低保,保障性住房等政府救助的城乡居民家庭收入和财产情况进行信息核对。负责全市低收入家庭经济状况核对信息数据统计分析、管理维护。

(二)2024年重点工作及特色工作。

2024年,市未保中心实施了“快乐小东坡 正心”困境儿童心理健康关爱服务试点项目,“逆风飞翔”事实无人抚养儿童、农村留守儿童同行计划示范项目,“快乐小东坡—书润童心·童阅东坡”东坡小书童村社区困境儿童阅读行动支持示范项目,困境儿童个案管理暨分级分类体系建设项目,“益童看世界”优秀农村留守儿童研学项目,“快乐小东坡·创梦书桌”计划等。同时,常态化开展“夏季送清凉”“为你而来 携手关爱”等关爱慰问活动,精准关爱慰问各类困境儿童282人。

二、机构设置及人员情况

眉山市未成年人保护中心属市民政局下属的二级预算单位,下设独立编制机构1个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构1个。

2024年末在职职工10人,其中:事业编制8人,实有事业在职人员8人、控制数人员2人。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年单位预算收入342.25万,比上年预算收入513.18万减少170.93万,减少33.31%,主要是机构改革后业务变动,金额减少。2024年预算支出342.25万,比上年预算支出513.18万减少,主要是业务变动,金额减少。

(本报告以“万元”为金额单位,因保留两位小数,在四舍五入时可能产生误差)

二、收入决算情况说明

2024年总收入为342.25万,一般公共预算财政拨款收入251.53万,占总收入的比重73.49%;政府性基金预算财政拨款收入70.91万,占总收入的比重20.72%;年初结转结余19.81万,占总收入的比重5.79%。

三、支出决算情况说明

2024年总支出为342.25万,其中:一般公共服务支出36.34万,占总支出的比重10.62%。社会保障和就业支出214.89万,占总支出的比重62.79%;卫生健康支出6.96万,占总支出的比重2.03%;住房保障支出13.14万,占总支出的比重3.84%,其他支出70.91万,占总支出的比重20.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收入342.25万,比上年513.18万减少170.93万。2024年财政拨款支出342.25万,比上年决算支出513.18万减少170.93万,主要是业务变动,金额减少。其中:一般公共服务支出36.34万,比上年38.50万减少2.16万,社会保障和就业支出214.89万,比上年224.75万减少9.86万;资源勘探工业信息等支出0万,比去年6.91万减少6.91万,卫生健康支出6.96万,比去年0万增加6.96万,住房保障支出13.14万,比上年12.64万增加0.5万,其他支出70.91万,比上年230.38万减少159.47万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出271.34万,比上年282.81万减少4.05%,其中:基本支出167.77万(人员经费147.58万,公用经费20.19万)。项目支出103.57万。本年的特点是因机构改革,业务变动,金额减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出271.34万元主要用于以下功能方面支出:一般公共服务支出36.34万元,占一般公共预算财政拨款支出的13.39%;社会保障和就业支出214.89万元,占一般公共预算财政拨款支出的79.2%;卫生健康支出6.96万元,占总支出的比重2.57%;住房保障支出13.15万元,占总支出的比重4.84%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年一般公共预算支出决算数为271.34万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项)支出决算为36.34万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为21.36万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为14.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算数为6.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)支出决算数为92.7万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算数为79.78万元,完成预算100%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为6.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数13.14万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出271.34万元,其中:

人员经费147.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元,比上年0元增加,主要是接待其他市州工作人员。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.35万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算为0万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新公务用车管理。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.35万元。较上年增加。

其中:外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.35万元,接待4批次,35人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款收入70.91万元,比上年230.38万元,减少69.22%。主要业务变动,项目减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况。

2024年,我单位公用经费20.19万元,比上年的23.88万元减少。属于正常业务变动。

(二)政府采购支出情况。

2024年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日,单位共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业业务用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在2024年度预算编制阶段,无新增项目无事前绩效评估,对所有项目编制了绩效目标,预算执行过程中,开展绩效监控,年终执行完毕后,对重大项目开展了绩效自评,从评价情况来看符合年初绩效目标的设定,基本达到既定成效。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,编制了绩效目标,预算执行过程中,对项目开展了绩效自评,从评价情况来看符合年初绩效目标的设定,基本达到既定成效。

(五)部门开展绩效评价结果。

本部门对2024年部门整体支出绩效评价情况开展自评,评价结果为良好。各单位对项目进行自评,详情见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理(项):指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。

8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):反映老龄事务方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项):反映民间组织管理方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):反映行政区划界线勘定、维护以及行政区划、地名管理支出。

11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设的支出。

12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务反映接待来访、法制、政策宣传等支出以及婚姻登记、社会事务、社会福利、救灾减灾、优抚安置等专项支出。

13.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映退役士兵的安置,以及军队交给政府的离退休人员安置以及管理机构的支出。

14.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)反映社会事务中对老年福利方面支出。

15.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助(项):反映城乡困难群众的临时救助支出。

16.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养(项):反映特困人员救助供养支出。

17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映社会保障和就业支出类别除以上项目外的保障和就业支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗支出(款)医疗支出(项):反映单位医疗保险以及公务员补助医疗保险支出。

19.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反映用于资源信息勘探方面以及中小企业发展的支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映住房改革后住房公积金支出。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行购买货物和服务的资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140021T000000053226-低收入家庭核对工作经费

主管部门

眉山市民政局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市未成年人保护中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

对全市低保对象进行入户抽查,做好城乡低保动态管理下的应保尽保和按月足额发放低保金的相关工作。

完成任务

2.项目实施内容及过程概述

开展入户抽查,做好应保尽保,准确无误的发放工作。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

7.50

7.50

7.30

97.30%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

7.50

7.50

7.30

97.30%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

不超额发放低保金

680


20

20


质量指标

信息质量高

定性



10

10


时效指标

全年入户抽查

365


20

20


效益指标

社会效益指标

确保信息准备,应保尽保为好。

定性



30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

90

%


10

10


合计

100

100


评价结论

评价为优

存在问题

改进措施

项目负责人:邓杰

财务负责人:陈利国












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140021T000000054258-慈善宣传、资金募集、组织慈善活动开展工作经费

主管部门

眉山市民政局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市未成年人保护中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

争取慈善项目,惠及困难群众,整合慈善资源。募集更多款物,开展各类助学助困等慈善活动。

圆满完成任务

2.项目实施内容及过程概述

向上争取了项目资金,募集了款物,并开展了相关活动和新闻报道。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

7.00

7.00

7.00

99.97%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

7.00

7.00

7.00

99.97%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

官方网站更新消息数量

3


5

5


公众号发布消息数量

2


5

5


发布宣传稿件数量

2


5

5


举办宣传活动次数

2


5

5


编印宣传材料数量

1000


10

10


质量指标

宣传质量高

定性



10

10


时效指标

舆情及时处置率

2

%


10

10


效益指标

社会效益指标

大力挖掘和整合慈善资源。募集更多款物,开展各类助学助困等慈善活动。广泛惠及眉山困难群众为好

定性



15

15


主流媒体报道次数

3


15

15


满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

90

%


10

10


合计

100

100


评价结论

评价为优

存在问题

改进措施

项目负责人:邓杰

财务负责人:陈利国












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140023T000008683202-全市未成年人关爱保护项目

主管部门

眉山市民政局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市未成年人保护中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

常态化开展困境儿童、留守儿童、流动儿童等特殊未成年人寒暑假托管。

圆满完成任务

2.项目实施内容及过程概述

开展了困境儿童、留守儿童、流动儿童等特殊未成年人寒假暑假托管班等相关工作。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

14.00

14.00

14.00

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

14.00

14.00

14.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

开展困境儿童、留守儿童寒暑期

60


25

25


时效指标

开展寒暑假两期

2


25

25


效益指标

社会效益指标

帮助假期无人照管儿童

定性

30


20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意

90

%


10

10


成本指标

经济成本指标

经费控制

14


10

10


合计

100

100


评价结论

评价为优

存在问题

改进措施

项目负责人:邓杰

财务负责人:陈利国












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140023T000008749308-眉山市未成年人保护能力提升项目

主管部门

眉山市民政局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市未成年人保护中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

眉山市未成年人保护能提升项目

跨年项目,按照原定时间节点付款。

2.项目实施内容及过程概述

完成了对未成年人保护能力的提升

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

19.81

19.81

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

19.81

19.81

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

评价为优

存在问题

改进措施

项目负责人:邓杰

财务负责人:陈利国












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140023T000009180405-2023年困难群众救助补助项目

主管部门

眉山市民政局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市未成年人保护中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

2023年困难群众救助补助项目

圆满完成任务

2.项目实施内容及过程概述

用于农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童等应急处置,救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人保护服务。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

60.00

59.97

99.94%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

60.00

59.97

99.94%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

评价为优

存在问题

改进措施

项目负责人:邓杰

财务负责人:陈利国












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140025T000012236045-困境未成年人保护能力综合提升

主管部门

眉山市民政局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市未成年人保护中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

困境未成年人保护能力综合提升

跨年项目,按照原定时间节点付款。

2.项目实施内容及过程概述

通过社会组织能力提升、困境儿童社会保护服务、拓展收养评估系统、儿童类社会组织孵化培育等业务构建困境未成年人保护体系。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

97.00

70.91

73.11%

10

7.5

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

97.00

70.91

73.11%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

85


评价结论

评价为优

存在问题

改进措施

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

133002-眉山市未成年人保护中心.xls
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