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2024年度眉山市殡仪馆决算
2025-09-29 11:39  市民政局 [字号: ] 打印

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

眉山市殡仪馆负责贯彻执行殡葬法律、法规和方针政策,积极宣传殡葬改革;负责区域范围内死亡人口的遗体接运、冷藏、殡仪服务、火化及骨灰存放等殡葬服务业务;负责为丧属科学、文明治丧提供殡仪服务场所、丧葬用品、设施和礼仪服务;负责承办上级部门交办的其它工作。

二、机构设置

下设办公室、人事财务部、殡葬文化研究室、质量管理部、业务服务部、火化服务部。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为3653.03万元。与2023年度相比,收入、支出总计各增加244.89万元,增长7.19%。主要变动原因是本年收到中央财政福彩公益金和中央预算内投资资金,投入改扩建项目和殡葬服务能力提升项目,导致支出增加。

(图1:收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3653.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3438.27万元,占94.12%;政府性基金预算财政拨款收入214.76万元,占5.88%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3653.03万元,其中:基本支出1576.5万元,占43.16%;项目支出2076.53万元,占56.84%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为3653.03万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加244.89万元,增长7.19%。主要变动原因是本年收到中央财政福彩公益金和中央预算内投资资金,投入改扩建项目和殡葬服务能力提升项目,导致支出增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3438.27万元,占本年支出合计的94.12%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加30.13万元,增长0.88%。主要变动原因是本年开展殡葬服务能力提升项目。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3438.27万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出3438.27万元,占100%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3438.27万元,完成预算100%。其中:社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)支出决算为3438.27万元,完成预算100%。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1576.5万元,其中:

人员经费1193.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费382.92万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.03万元,完成预算57.21%,较上年度增加3.9万元,增长19.4%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用比预计少,公务接待量比预计少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算23.93万元,占99.6%;公务接待费支出决算0.1万元,占0.4%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.93万元,完成预算59.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加4.69万元,增长24.4%。主要原因是本年接运量上涨200余具,导致油费及维修费增加。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日,单位共有公务用车6辆,其中:应急保障用车1辆,特种专业技术用车(殡葬专用车)5辆。

公务用车运行维护费支出23.93万元。主要用于殡葬工作所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.1万元,完成预算4.79%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.79万元,下降89.2%。主要原因是本年接待量减少88.68%。其中:

国内公务接待支出0.1万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,12人次,共计支出0.1万元,具体内容包括接待同行来馆交流等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人次,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出214.76万元,占本年支出合计的5.88%。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加214.76万元,主要变动原因是本年收到中央财政福彩公益金,用于改扩建项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%,与2023年决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度,眉山市殡仪馆机关运行经费支出0万元,与2023年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2024年度,眉山市殡仪馆政府采购支出总额1213.94万元,其中:政府采购货物支出265.64万元、政府采购工程支出284.68万元、政府采购服务支出663.62万元。主要用于火化燃料费、殡仪礼仪服务、殡仪礼乐服务、殡仪鲜花布置服务等支出。授予中小企业合同金额1020.1万元,占政府采购支出总额的84.03%,其中:授予小微企业合同金额1020.1万元,占政府采购支出总额的84.03%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,眉山市殡仪馆共有车辆6辆,其中:应急保障用车1辆、特种专业技术用车(殡葬专用车)5辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对所有项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对所有项目开展绩效监控,组织对所有项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件(第四部分)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):主要指殡仪馆正常运行、开展日常工作的支出。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分附件

项目名称

预算数(万元)

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

殡葬用品采购项目

123

满足家属个性化需求

产出指标

数量指标

每年遗体服务量

2500

人数

10

质量指标

工作人员按照规章制度、服务标准,保质保量开展公务、业务工作,群众满意度达90%以上

90

%

20

时效指标

保障全年殡仪服务的正常开展

1

10

效益指标

经济效益指标

预计每年服务收入

160

万元

10

社会效益指标

提升殡仪服务水平

定性

优良中差


10

生态效益指标

替代花圈、纸钱等传统纸质祭品,极大降低焚烧带来的空气污染,群众满意度达90%以上

90

%

10

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

%

10

成本指标

经济成本指标

项目预算控制数

123

万元

10

柴油采购项目

160

保障火化工作正常开展,完成东坡、彭山、青神、洪雅、丹棱两区三县火化任务

产出指标

数量指标

保障每年两区三县火化任务

9000

人数

10

质量指标

每次质量验收合格率

90

%

20

时效指标

保障2024年度遗体火化服务工作的正常开展

1

10

效益指标

经济效益指标

预计服务收入

900

万元

10

社会效益指标

保障高效便捷地完成火化任务

定性

优良中差


20

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度指标

90

%

10

成本指标

经济成本指标

柴油采购项目预算控制数

160

万元

10

运行项目

1805

为积极稳妥开展服务区域范围内死亡人口的遗体接运收殓、整容冷藏、火化等殡仪工作,提供必要的人员工资、基础设施升级改造等基本支出

产出指标

数量指标

保障本单位业务开展相关工作人员的薪酬、基础设施升级改造等基本支出,服务治丧群众,群众满意度达90%以上

90

%

10

质量指标

工作人员按照规章制度、服务标准,保质保量开展公务、业务工作,群众满意度达90%以上

90

%

20

时效指标

保障本年殡仪服务工作正常开展

1

10

效益指标

社会效益指标

为积极稳妥开展服务区域范围内死亡人口的遗体接运收殓、整容冷藏、火化等殡仪工作,提供必要的人员工资、基础设施升级改造等基本支出,群众满意度达90%以上

90

%

30

满意度指标

服务对象满意度指标

确保特殊行业服务队伍的稳定性和设施设备改造正常开展,为丧属提供优质服务,群众满意度达90%以上

90

%

10

成本指标

经济成本指标

项目预算控制数

1805

万元

10

殡仪礼仪服务项目

320

为不同群众提供个性化的服务

产出指标

数量指标

殡仪礼仪服务项目的遗体服务量

11000

人数

10

质量指标

每月质量验收合格率

90

%

10

时效指标

保障2024年殡仪礼仪服务的正常开展

1

20

效益指标

经济效益指标

殡仪礼仪服务项目的预计服务收入

560

万元

10

社会效益指标

提升殡仪礼仪服务水平

定性

优良中差


20

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

%

10

成本指标

经济成本指标

殡仪礼仪服务项目预算控制数

320

万元

10

殡仪礼乐服务项目

240

为不同群众提供个性化的服务

产出指标

数量指标

殡仪礼乐服务项目的遗体服务量

11000

人数

10

质量指标

每月质量验收合格率

90

%

20

时效指标

保障2024年度殡仪礼乐服务项目的正常开展

1

10

效益指标

经济效益指标

殡仪礼乐服务项目的预计服务收入

330

万元

10

社会效益指标

提升殡仪礼乐服务能力

定性

优良中差


20

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

%

10

成本指标

经济成本指标

殡仪礼乐服务项目预算控制数

240

万元

10

殡仪鲜花布置服务项目

320

为群众提供个性化的服务

产出指标

数量指标

殡仪鲜花布置服务项目的遗体服务量

1200

人数

10

质量指标

每月质量验收合格率

90

%

20

时效指标

保障2024年殡仪鲜花布置服务项目的正常开展

1

10

效益指标

经济效益指标

殡仪鲜花布置服务的预计服务收入

380

万元

10

社会效益指标

提升殡仪鲜花布置服务能力

定性

优良中差


20

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

%

10

成本指标

经济成本指标

殡仪鲜花布置服务项目预算控制数

320

万元

10

安保服务项目

45

保障安保服务岗位工作正常开展,提供安全的治丧环境

产出指标

数量指标

保安人员数量

9

10

质量指标

防范安全风险,保障单位正常运转,群众满意度达90%以上

90

%

20

时效指标

保障本年工作的正常开展

1

10

效益指标

社会效益指标

提供一个安全的工作、治丧环境,群众满意度达90%以上

90

%

30

满意度指标

服务对象满意度指标

提供安全的工作、治丧环境,群众满意度达90%以上

90

%

10

成本指标

经济成本指标

项目预算控制数

45

万元

10

殡葬服务能力提升项目

652

切实提升殡葬服务品质,因时因势优化服务民生需求,提高应急服务能力,保障殡葬秩序,维护社会稳定。

产出指标

数量指标

购置遗体接运车

8

2.5

购置遗体冷藏设备

50

2.5

购置消毒设备

30

2.5

购置火化炉

3

2.5

质量指标

提升殡葬服务能力程度

定性

优良中差


20

时效指标

按照合同约定及工程进度保障设备供应

1

10

效益指标

社会效益指标

提升殡仪服务水平,满足民生需求

定性

优良中差


20

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

%

10

成本指标

经济成本指标

项目总支出控制数

652

万元

20

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

眉山市殡仪馆——2024年决算公开报表.xls
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