首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 预决算公开 >> 市级单位决算 >> 正文

眉山市机关事务管理局2024年度部门决算
2025-09-29 11:24  市机关事务管理局 [字号: ] 打印

目录

公开时间:2025年9月29日

第一部分部门概况3

一、部门职责3

二、机构设置4

第二部分2024年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

第三部分名词解释15

第四部分附件18

第五部分附表49

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.拟订全市机关事务工作的规划和规章制度并组织实施。指导市级机关和县(区)机关事务工作。

2.负责市级行政事业单位非经营性国有资产管理工作,制定相关管理办法并组织实施,承担资产产权界定、处置、清查登记、划转和调配等审批工作。制定市级行政事业单位实物定额和服务标准。会同财政部门建立健全机关运行经费支出统计报告和绩效考评制度,组织开展机关运行成本统计、分析和评价等工作。会同相关部门建立健全全市公务接待管理办法并监督执行。

3.负责全市公共机构节能工作。会同相关部门制定全市公共机构节能规划、制度并组织实施。监督市级公共机构节能规划及年度改造计划的实施,会同相关部门制定能源消耗支出标准,拟订市级公共机构能源消耗定额。组织开展能耗统计、监测、检查和考核评价工作。会同相关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作。

4.负责全市党政机关办公用房使用管理,建立信息化管理系统。负责市级党政机关办公用房的权属登记、使用调配、维修、处置和租赁审核审批及监督管理。

5.负责全市党政机关公务用车使用管理和信息化建设工作。负责市级机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的编制、采购配备、更新、处置工作。指导并监督县(区)和市级机关公务用车配备、更新、使用、处置等工作。承担全市重大活动的车辆调配。

6.制定市级机关后勤服务管理制度并监督实施。负责市级机关集中办公区、干部周转房后勤服务管理工作和社会治安综合治理、爱国卫生等社会事务工作。协调市级机关社会治安综合治理、爱国卫生工作。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

眉山市机关事务管理局下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,公益一类事业单位2个。

纳入眉山市机关事务管理局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.眉山市机关事务管理局机关

2.眉山市机关服务中心

3.眉山市市级机关公务用车管理中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为4317.94万元。与2023年度相比,收入、支出总计各增加45.16万元,增长1.06%。主要变动原因是2024年我部门增加了一般公共预算项目支出。


(图1:收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4317.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4021.71万元,占93.13%;政府性基金预算财政拨款收入296.23万元,占6.86%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。


(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4317.94万元,其中:基本支出663万元,占15.35%;项目支出3654.94万元,占84.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。


                                                       (图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为4317.94万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加45.16万元,增长1.06%。主要变动原因是2024年我部门增加了一般公共预算项目支出。

                                                                                                                                                                                                    (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4021.71万元,占本年支出合计的93.13%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少246.75万元,下降5.78%。主要变动原因是部门本年度新增项目支出为政府性基金预算财政拨款。


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4021.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3873.24万元,占96.31%;社会保障和就业支出75.78万元,占1.88%;卫生健康支出28.62万元,占0.71%;住房保障支出44.07万元,占1.1%。





(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为4021.71,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政协事务(款)机关服务(项):支出决算为13.85万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):支出决算为3859.39万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为51.48万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):支出决算为24.3万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为28.62万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为44.07万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出663万元,其中:

人员经费573.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费89.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为146.39万元,完成预算90.27%,较上年度增加29.89万元,增长25.66%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算146.02万元,占99.75%;公务接待费支出决算0.37万元,占0.25%。具体情况如下:



(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出146.02万完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加29.89万元,增长25.78%。主要原因是我部门公务用车运行维护费支出增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日,单位共有公务用车32辆,其中:轿车21辆、越野车4辆、小型载客汽车2辆、大中型载客汽车5辆。

公务用车运行维护费支出146.02万元。主要用于市本级无保留车辆单位符合规定条件下的公务出行、市委市政府重大活动用车和突发事件处置集中调配车辆服务和其他特别事项用车服务等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.37万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.19万元,下降33.93%。主要原因是加强公务接待管理,减少公务接待支出。其中:

国内公务接待支出0.37万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,33人次(不包括陪同人员),共计支出0.37万元,具体内容包括:接待凉山州机关事务管理局餐费;接待广元市机关事务服务中心;接待四川省机关事务管理局。

外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出296.23万元,占本年支出合计的6.86%。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加291.91万元,增长6757.18%。主要变动原因是单位本年度项目增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度,眉山市机关事务管理局机关运行经费支出56.73万元,比2023年度减少17万元,下降23.06%。主要原因是单位本年度基本支出减少。

(二)政府采购支出情况

2024年度,眉山市机关事务管理局政府采购支出总额2465.18万元,其中:政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2463.87万元。主要用于:空调设备购置,市政中心、投促大厦和周转房食堂外包经费、集中办公区食材采购、公务用车运行维护费、市老干部学习活动场地租赁费、市老干部学习活动场所物业管理经费等。授予中小企业合同金额2382.51万元,占政府采购支出总额的96.64%,其中:授予小微企业合同金额40.21万元,占政府采购支出总额的1.63%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,眉山市机关事务管理局共有车辆32辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车28辆、其他用车4辆,其他用车主要是用于保障无公车的市级部门的工作调研和后勤保障等。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2024年度预算编制阶段,组织对后勤物管服务专项经费、公务用车平台车载定位系统运行费、节能工作经费、市老干部局学习活动场地租赁费、市老干部学习活动场所物业管理经费等19个项目开展了预算事前绩效评估,对19个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取19个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算开展绩效自评,形成眉山市机关事务管理局部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、其中,眉山市机关事务管理局部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为97分,绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)机关服务(项):指为行政单位《包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指事业单位用于保障集中办公区正常运行、开展后勤保障工作的基本支出和项目支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

15.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):指反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

眉山市机关事务管理局

2024年度部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

(一)机构组成。

市机关事务管理局为行政单位,下属事业单位2个,分别为市机关服务中心和市市级机关公务用车管理中心。

(二)机构职能。

1.拟订全市机关事务工作的规划和规章制度并组织实施。指导市级机关和县(区)机关事务工作。

2.负责市级行政事业单位非经营性国有资产管理工作,制定相关管理办法并组织实施,承担资产产权界定、处置、清查登记、划转和调配等审批工作。制定市级行政事业单位实物定额和服务标准。会同财政部门建立健全机关运行经费支出统计报告和绩效考评制度,组织开展机关运行成本统计、分析和评价等工作。会同相关部门建立健全全市公务接待管理办法并监督执行。

3.负责全市公共机构节能工作。会同相关部门制定全市公共机构节能规划、制度并组织实施。监督市级公共机构节能规划及年度改造计划的实施,会同相关部门制定能源消耗支出标准,拟

订市级公共机构能源消耗定额。组织开展能耗统计、监测、检查和考核评价工作。会同相关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作。

4.负责全市党政机关办公用房使用管理,建立信息化管理系统。负责市级党政机关办公用房的权属登记、使用调配、维修、处置和租赁审核审批及监督管理。

5.负责全市党政机关公务用车使用管理和信息化建设工作。负责市级机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的编制、采购配备、更新、处置工作。指导并监督县(区)和市级机关公务用车配备、更新、使用、处置等工作。承担全市重大活动的车辆调配。

6.制定市级机关后勤服务管理制度并监督实施。负责市级机关集中办公区、干部周转房后勤服务管理工作和社会治安综合治理、爱国卫生等社会事务工作。协调市级机关社会治安综合治理、爱国卫生工作。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

(三)人员概况。

2024年末在职职工29人,其中:局机关行政人员15人;服务中心事业人员6人、控制数人员4人;市级机关公务用车管理中心事业人员4人。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。市机关事务管理局2024年部门年初预算收入为4022.98万元,决算报表收入4317.94万元。

(二)支出情况。市机关事务管理局2024年部门年初预算支出为4022.98万元,决算报表支出4317.94万元。

(三)结余分配和结转结余情况。2024年年末无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。我单位按要求对2024年项目整体支出绩效目标、项目绩效目标完成情况和预算执行情况进行了自评,纳入绩效目标管理的部门预算项目主要包括:市老干部学习活动场地租赁费、市老干部学习活动场地物业管理费、节能项目经费、市政中心投促大厦和周转房食堂外包费、集中办公区物管经费、驾驶员劳务派遣费、公务用车运行维护费等项目,整体评价结果较好。

1.履职效能。(1)国有资产和办公用房管理。一是严格按照《眉山市市级行政事业单位国有资产管理办法》规定,处置市交通运输局、市卫生健康委等7家单位部分国有资产。二是会同市财政局积极推进市本级公物仓建设。积极推进区县公物仓建设,盘活区县办公家具240余件,节约财政资金13万余元。三是保障市级机关办公用房需求。为市纪委、市委宣传部等6家单位调剂办公用房;保障市委社会工作部、市城乡融合发展工作局、市经信局等5家涉改单位办公用房需要。四是加强办公用房处置利用和租赁管理。开展市级机关办公用房租赁工作,租赁办公用房1600余平方米,有效缓解了办公用房紧张情况。五是加强办公用房维修管理。完成了市应急管理局、市儿童福利院等10家单位维修改造办公用房审批工作,维修金额90.13万元。六是积极推进市训练项目、智慧项目和市区政府管理的屋顶资源有偿使用建设分布式光伏项目。七是开展市级部门办公用房权属统一登记工作。八是开展全市党政机关办公用房危房排查整治专项工作。

(2)公共机构节能管理。一是大力创建节约型公共机构示范单位、节约型机关和节水型单位。我市成功创建国家级、省级节约型公共机构示范单位17家;成功创建节约型机关420家,建成率达91%;市直机关和市直属事业单位节水型单位建成率100%,市局属事业单位节水型单位建成率95%。二是助力迎峰度夏。在全市1100余个公共机构开展节电、节能宣传,推行绿色低碳工作方式,推动我市最大节电率达13.43%,居全省第四。三是开展能源费用托管服务项目、屋面分布式光伏发电项目节能工作调研,召开专题会部署全市公共机构分布式光伏建设。四是扩大“绿电”利用规模。新建分布式光伏项目4个,装机容量386KW,完成热泵应用1个,新建充电桩448个。五是组织开展“世界粮食日”主题宣传活动和反食品浪费宣传活动等。六是积极开展“禁塑”宣传。重点宣传禁止使用厚度小于0.025毫米超薄塑料袋和一次性塑料水杯、塑料棉签等不可降解塑料制品,推广使用环保布袋、纸袋等非塑制品和可降解购物袋。七是公共机构节能宣传周和“全国低碳日”活动期间,全市参与人数超30万人,进一步提高了我市民众绿色低碳、绿色发展理念。

(3)公务用车管理。一是公务用车管理平台申请使用车辆13万余车次,其中市级单位2.9万余车次。公车平台车辆派遣使用次数在全省排名第二位。二是督促指导各县(区)加强平台功能的运用,将车辆维修、加油、保险等各项费用录入平台,进行综合数据分析。三是完成公务用车维修框架协议采购工作,印发《眉山市机关事务管理局关于做好2024—2025年度市级行政事业单位公务用车维修工作的通知》。四是节假日期间对市级部门(单位)和县(区)公务用车使用情况进行监督检查,未发现公车私用情况。五是全市党政机关2024年度673个填报单位,实有车辆1811辆,全年出车624041次,行驶里程2580.7万公里,运行费用4606.44万元。六是2024年市公车中心做好了重大活动用车保障以及无保留车辆部门(单位)等的公务出行共计3718次,行驶里程501634公里,安全出行无大事故。

(4)后勤服务保障。一是建立健全办公区服务保障工作协调机制。召开3次集中办公区服务工作联席会议,征求干部职工意见58条,整改完成50多条。二是制定服务标准项目65项,形成200余个具体服务标准,进一步强化优质服务保障意识,提高服务满意度。三是完成市政中心安防监控系统升级改造,新增高清摄像头30个,实现红外报警、实时图像联动。四是组织开展集中办公区消防安全大检查6次,更新灭火器200具。五是集中办公区食堂全年提供就餐服务50万余人次,开展日常维修1.8万余次,进行绿化改造1000平方米,更换鲜花1万余盆。六是积极推进市级机关单位备案工作。

2.预算管理。我单位预算编制坚持“量入为出、量力而行、有保有压、收支平衡”的原则,严格预算执行,统筹安排、合理使用各项项目经费,严控一般性支出,提高预算资金经费的使用效率,确保单位正常运转的资金需要。

3.财务管理。我单位严格实施预算绩效管理和监控,提高预算资金使用效率。业务科室、局属事业单位严格按照预算绩效目标管理要求,合理、规范设置绩效指标,按要求及时开展项目绩效自评,办公室加强绩效运行监控,强化事前、事中、事后的预算绩效监督、考核,做好了部门预算项目支出绩效自评。

4.资产管理。一是根据行政事业单位国有资产管理相关规定,制定了本单位资产管理制度,对资产购置、领用、处置等流程进行了明确规定,主要管理责任部门为办公室;二是坚持每年对资产进行清查盘点,及时准确掌握资产管理使用信息;三是按程序和标准合理配置资产,报损报废资产及时启用报废流程,做到账账相符、账卡相符、账实相符。

5.采购管理。为积极发挥政府采购政策功能,促进中小企业发展,2024年政府采购2465.18万元,其中授予中小企业合同2382.51万元,达96.65%。

(二)部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数18个,涉及预算总金额3654.94万元,1—12月预算执行总体进度为96.11%,其中:预算结余率大于10%的项目共计1个,眉山市市级机关办公用房租赁项目预算执行率为24.96%,项目为政府采购,按合同约定需跨年支付。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数1个,涉及预算总金额296.23万元,1—12月预算执行总体进度为98.15%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。在年初预算编制时,我单位严格按照预算绩效目标管理相关要求,按人员类、运转类、特定目标类编制部门绩效目标表,结合单位全年工作安排,细化各个项目名称,科学、合理、规范设置绩效指标。

2.项目执行按照“先预算、后支出”原则,严格控制资金用途和执行进度。基本支出严格按照预算批复数额执行,项目支出确因工作需要按程序报批追加了部分预算,但严格按照用途和批复数执行,严禁无预算、超预算支出。

3.目标实现。在项目资金执行过程中,按初期、中期、末期等时间节点,对执行情况进行监督考核;发现未按进度执行,及时督促调整;年终对各项目支出进行自评打分。经测评,各项目指标均完成良好,不存在违规违纪项目,保证了单位各项工作的顺利完成。

(三)绩效结果应用情况

我单位进一步完善了内部控制制度、内部资产管理制度、内部财务报账流程等,加强对部门项目预期绩效目标的审核,合理安排项目预算资金。做好项目预期绩效目标申报,及时按要求向社会公开部门整体绩效自评情况和项目预算支出绩效自评情况。

我单位对被评价的项目绩效完成情况及存在问题与建议绩进行了综合分析,强化了评价结果的应用。对评价结果优秀且绩效突出的,在安排后续资金时给与充分保障;对评价结果良好和合格的,对存在的问题整改后,再编制安排下一年度财政预算资金并在次年做好该项目的绩效重点监控。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。我局领导高度重视,将目标绩效管理工作纳入重要议事日程,并落实办公室牵头做好日常管理工作,认真编制年度预算绩效考核数据和报表,按期监控每个项目执行进度,确保每个项目按期完成,积极发挥预算绩效管理作用,提高财政资金使用效率。

综合各项指标自评得分为97分。

(二)存在问题。

绩效考核明细指标设置不够详实;个别预算项目执行度不高,存在预算结余率大于10%的情况;预算项目绩效管理和绩效监控工作有待进一步加强工作力度。

(三)改进建议。

1.科学设置预算项目绩效考核明细指标,增强其合理性和可操作性;2.加强绩效运行监控工作,重点监控预算项目执行度较低的项目,按期监控每个项目执行进度,确保每个项目按期完成;3.认真开展预算绩效考评工作,年底对照指标逐项打分考评,落实绩效考评成果运用,积极提高预算项目绩效管理和绩效监控工作。

附件:


部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140021T000000188890-后勤物管服务专项经费

主管部门

眉山市机关事务管理局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市机关事务管理局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

机关事务管理局面积405.71平方米,在编人数为15人,后勤物管专项经费为6万元。优化办公环境,提升职工工作积极性。

项目实施良好,保障了日常办公需要。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

6.00

5.90

5.90

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

6.00

5.90

5.90

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

物业管理面积

405.71

平方米


15

15


质量指标

安全保卫

定性



15

15


时效指标

完成时限

1


10

10


效益指标

可持续影响指标

可持续影响指标

90

%


30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

90

%


10

10


成本指标

生态环境成本指标

提供专业的物业服务

定性



10

10


合计

100

100


评价结论

项目自评100分,项目按规定提供后勤服务,保障了日常办公需要,做好了办公区域安保、保洁、绿化、维修等后勤服务。

存在问题

改进措施

项目负责人:辜良俊

财务负责人:辜良俊












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140021T000000188898-公务用车平台车载定位系统运行费

主管部门

眉山市机关事务管理局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市机关事务管理局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

为持续巩固公车改革成果,加强规范管理,建立长效机制。按照省公车平台建设要求,建设“全省一张网”的公务用车管理平台,实现“管理平台化、平台信息化、车辆标识化”。

市本级公务用车纳入公车平台管理249辆,公务出行通过平台申请、审批、派遣车辆。2024年市本级公车平台派遣调度公车34715车次,发送给使用车辆人员短信通知183025条,车辆标识化达到100%,实现了管理平台化、平台信息化、车辆标识化。

2.项目实施内容及过程概述

将公车纳入平台管理,通过平台申请、审批、派遣车辆,并安装北斗定位系统,实施实时监控,查看车辆运行轨迹,有效杜绝公车私用情况,喷涂公务用车标识,主动接受社会监督。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

19.74

17.94

17.94

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

19.74

17.94

17.94

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

短信通知服务费:8000元/10万条;党政机关公务用车平台运行服务费7.92万元;事业单位公务用车平台运行服务费11.02万元。

24.46

万元


15

15


质量指标

满足平台派车发送短信通知

90

万条


15

15


时效指标

完成时限

1


10

10


效益指标

可持续影响指标

提高公务用车管理水平

定性



30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

用户满意度

90

%


10

10


成本指标

经济成本指标

持续巩固公车改革成果

定性



10

10


合计

100

100


评价结论

项目自评100分。通过安装车载定位系统,可以有效监控车辆运行轨迹,有效杜绝公车私用情况,提高了公务用车管理水平。每次给车辆使用人发送车辆驾驶员信息,单位用户满意度100%。

存在问题

有些车载定位出现故障,未及时到修理厂维修,导致定位轨迹不准确,监督

改进措施

进一步梳理车载定位系统故障台账,督促使用单位到修理厂维修,并跟踪维修情况,确保公务用车平台定位系统正常使用,充分发挥公车平台的信息化水平。

项目负责人:岳静红

财务负责人:辜良俊












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140021T000000188903-节能工作经费

主管部门

眉山市机关事务管理局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市机关事务管理局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

按照省管理目标考核要求,落实好宣传,新技术应用,目标任务督查落实等工作。

2024年,全市公共机构人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均水耗、单位面积碳排放分别同比下降4.09%、0.54%、1.21%、2.11%

2.项目实施内容及过程概述

2024年,全市公共机构人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均水耗、单位面积碳排放分别同比下降4.09%、0.54%、1.21%、2.11%

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

30.00

21.48

21.48

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

30.00

21.48

21.48

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

业务培训人次

300

人次

356

10

10


质量指标

单位面积建筑节能下降0.5%,人均综合能耗下降2.5%。

90

%

100

15

15


时效指标

完成时限

1

1

15

15


效益指标

社会效益指标

保障节能工作正常开展,提升节能管理水平。

定性


30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度。

90

%

100

10

10


成本指标

生态环境成本指标

有助于我市节能减排增效

定性


10

10


合计

100

100


评价结论

2024年,全市公共机构人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均水耗、单位面积碳排放分别同比下降4.09%、0.54%、1.21%、2.11%

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:刘平

财务负责人:辜良俊












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140022T000007029348-市老干部学习活动场地租赁费

主管部门

眉山市机关事务管理局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市机关事务管理局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

为满足市本级离退休干部学习活动需要,依法依规租赁场地,作为市本级老干部学习活动场地。

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

791.91

791.91

791.91

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

791.91

791.91

791.91

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

提供不低于2000平方米的室外活动场地、不低于4000平方米不超过4500平方米的地上或地下停车场

2000

平方米


15



质量指标

为市本级老干部学习活动提供安全、舒适的场地。

90

%


15



时效指标

完成时间

2024


10



效益指标

可持续影响指标

持续为市本级离退休干部提供学习活动场地。

定性



30



满意度指标

满意度指标

市本级离退休干部满意度指标

90

%


10



成本指标

社会成本指标

改善离退休干部退休生活

定性



10



合计

100



评价结论

该租赁项目保障了市委决策咨询委员会正常办公,并较好满足了我市老干部活动中心和涉老组织学习活动场所需求。利于老干部、老年群体资源共享,充分发挥了老干部、老年群体的整体优势。

存在问题

存在问题:甲方没按合同约定,一次性向乙方付清年租金。原因:每年预算下达不足,总被市财政局削减所致。

改进措施

市财政下预算,倡导过“紧日子”是对的,但 不 能在已签合同上进行削减,因为合同金额是锁定的,每年在预算经费上对其削减毫无意义,起不到“过紧日子”作用,只是一种形式主义做法,望改进。

项目负责人:贺宇

财务负责人:辜良俊












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140023T000007680788-市老干部学习活动场所物业管理经费

主管部门

眉山市机关事务管理局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市机关事务管理局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

为东坡岛老干部学习活动场所管理运行提供专业的物业管理服务。

项目实施良好,保障了离退休老干部日常学习活动需要。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

127.00

127.00

126.40

99.53%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

127.00

127.00

126.40

99.53%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

聘请具有相应资质要求的物业管理公司

1


10



质量指标

确保老干部活动场所正常运行

定性



15



时效指标

完成时间

2024


15



效益指标

可持续发展指标

持续为市本级离退休干部学习活动场地提供物业管理服务。

365


30



满意度指标

服务对象满意度指标

市本级离退休干部满意度指标

95

%


10



成本指标

经济成本指标

管理成本占物业管理费的比例

15

%


5



人工费占物业管理费的比例

45

%


5



合计

100



评价结论

项目自评100分,项目按规定提供后勤服务,保障了日常办公需要,做好了办公区域安保、保洁、绿化等后勤服务。

存在问题

改进措施

项目负责人:刘畅

财务负责人:辜良俊












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140023T000007840036-眉山市党政机关办公用房信息系统建设项目(云安全和系统服务)

主管部门

眉山市机关事务管理局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市机关事务管理局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

1.云安全服务项目:提供眉山市本级党政机关办公用房管理信息系统云计算安全集成服务:云虚拟化WEB应用防火墙服务、云虚拟化日志审计系统服务、云虚拟化数据库审计系统服务、云终端安全检测与响应服务。2.系统服务项目:眉山市本级党政机关办公用房管理信息系统部署、后期维护及验收。

提供眉山市本级党政机关办公用房管理信息系统云计算安全集成服务:云虚拟化WEB应用防火墙服务、云虚拟化日志审计系统服务、云虚拟化数据库审计系统服务、云终端安全检测与响应服务;完成眉山市本级党政机关办公用房管理信息系统部署、后期维护及验收。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

26.80

26.80

26.80

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

26.80

26.80

26.80

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析









90


合计

100

100


评价结论

该项目保障了全市党政机关办公用房信息系统正常运行。

存在问题

该项目没有追加预算,都是在局机关总预算调剂,导致经费紧张。

改进措施

希望考虑项目的持续性,增加财政预算。

项目负责人:贺宇

财务负责人:辜良俊












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140023T000007840109-节能项目经费

主管部门

眉山市机关事务管理局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市机关事务管理局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

为深入贯彻落实党中央国务院关于碳达峰、碳中和重大战略决策,按照《四川省公共机构碳达峰专项行动方案》要求,加快我市能源利用绿色低碳转型,在全市公共机构中大力推进太阳能、空气源、生物质能等能源和热泵技术,拟在2024年实施新能源建设项目。

积极推广应用新能源新技术,在市政中心实施非机动车光伏停车棚项目,装机容量33KW,年发电量2.6万度。

2.项目实施内容及过程概述

积极推广应用新能源新技术,在市政中心实施非机动车光伏停车棚项目,装机容量33KW,年发电量2.6万度。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

49.00

47.28

44.35

93.81%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

49.00

47.28

44.35

93.81%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

建设新能源项目

1

1

15

15


质量指标

能耗下降

2.5

%

6

15

15


时效指标

拟在2023年实施新能源建设项目。

定性


10

10


效益指标

生态效益指标

二氧化碳排放量降低

5

%

8

30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

用户满意度

90

%

100

10

10


成本指标

经济成本指标

加快我市能源利用绿色低碳转型

定性


10

10


合计

100

100


评价结论

按要求实施了新能源项目,减少碳排放。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:刘平

财务负责人:辜良俊












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140024T000010649011-机关事务运转支出

主管部门

眉山市机关事务管理局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市机关事务管理局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障机关运行,开展机关事务业务方面的相关宣传工作等。

保障了机关事务工作的基本运转,抓好了机关各项后勤服务管理,保障了集中办公区各项后勤保障工作高效运行。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

28.00

40.13

40.02

99.72%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

28.00

40.13

40.02

99.72%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

开展机关事务业务学习、培训、教育工作。

1


15

15


质量指标

积极落实各项机关事务工作。

定性



20

20


时效指标

响应时间

1


15

15


效益指标

可持续影响指标

保障机关事务各类工作顺利开展。

定性



20

20


满意度指标

满意度指标

满意度指标

90

%


10

10


成本指标

经济成本指标

项目经费28万元。

28

万元


10

10


合计

100

100


评价结论

保障了机关事务工作的基本运转,抓好了机关各项后勤服务管理,保障了集中办公区各项后勤保障工作高效运行。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:辜良俊

财务负责人:辜良俊












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140024T000011716905-眉山市市级机关办公用房租赁项目

主管部门

眉山市机关事务管理局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市机关事务管理局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

为落实《研究投资促进大厦办公区有关工作专题会议纪要》(眉府阅〔2023〕6号)——“鉴于市机关事务管理局投促大厦办公区工作人员大幅度增加,办公场所使用紧张,原则同意由市机关事务管理局依法依规按照市场价就近整体租用具备办公条件的场所”要求,保障投促大厦办公区干部职工正常办公,需面向市场租赁办公用房。2024年8月完成采购工作,中标金额1198000元,首期合同为3年,后期视情况续租。

保障投促大厦办公区干部职工正常办公。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

120.00

29.95

24.96%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

120.00

29.95

24.96%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析









90


合计

100

100


评价结论

该项目保障了投促大厦办公区干部职工正常办公。

存在问题

改进措施

项目负责人:贺宇

财务负责人:辜良俊












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140025T000012110551-眉山市***项目

主管部门

眉山市机关事务管理局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市机关事务管理局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

2024年完成项目立项及部分前期采购工作。

2024年已完成项目立项,并开展了前期采购工作,完成了代建管理服务、工程勘察、方案设计和初步设计的采购工作。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

301.81

296.23

98.15%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

301.81

296.23

98.15%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析









90


合计

100

100


评价结论

按照市委市政府工作安排,2024年按时完成了项目立项,并开展了前期采购工作,完成了代建管理服务、工程勘察、方案设计和初步设计的采购工作。

存在问题

改进措施

项目负责人:贺宇

财务负责人:辜良俊












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140021T000000188913-(服务中心)后勤物管服务专项经费

主管部门

眉山市机关事务管理局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市机关服务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障机关服务中心正常运转。

项目实施良好,保障了日常办公需要

2.项目实施内容及过程概述

按规定提供后勤服务,保障日常办公需要,主要用于办公区域安保、保洁、绿化、维修等后勤服务的费用。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

4.20

1.55

1.55

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

4.20

1.55

1.55

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

物业管理面积

7587.65

平方米

100%

15

15


质量指标

环境整洁度

定性


100%

15

15


时效指标

服务响应时效

1

100%

15

15


效益指标

可持续影响指标

物业管理水平不断提高

定性

元/年

100%

25

25


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

92

%

100%

10

10


成本指标

经济成本指标

后勤物管经费

4.2

万元

100%

10

10


合计

100

100


评价结论

项目自评100分,项目按规定提供后勤服务,保障了日常办公需要,做好了办公区域安保、保洁、绿化、维修等后勤服务。

存在问题

改进措施

项目负责人:刘畅

财务负责人:辜良俊












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140021T000000188926-市政中心、投促大厦和周转房食堂外包费

主管部门

眉山市机关事务管理局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市机关服务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保证准时、保质、保量的提供膳食服务。

项目实施良好,保障了日常办公需要。

2.项目实施内容及过程概述

为市政中心、投促大厦和周转房干部职工提供可口的饭菜。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

378.00

371.37

371.37

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

378.00

371.37

371.37

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

提供工作餐数量2000人次/天

2000

人/天

100%

15

15


质量指标

实现分批、分时段就餐,分批炒菜

定性


100%

15

15


时效指标

完成时间

1

100%

10

10


效益指标

可持续影响指标

食堂管理服务水平不断提高

定性


100%

30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

95

%

100%

10

10


成本指标

经济成本指标

食堂外包服务费

378

万元

100%

10

10


合计

100

100


评价结论

结项目自评100分,项目按规定为市政中心、投促大厦和周转房干部职工提供可口的饭菜。

存在问题

改进措施

项目负责人:刘畅

财务负责人:辜良俊












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140021T000000188942-投促大厦食堂租金

主管部门

眉山市机关事务管理局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市机关服务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

为投促大厦食堂提供服务场地。

项目实施良好,保障了日常办公需要。

2.项目实施内容及过程概述

投促大厦没有食堂场地,以租赁方式为食堂提供服务场地。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

47.69

50.07

50.07

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

47.69

50.07

50.07

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

租赁面积

841.03

平方米

100%

15

15


质量指标

租赁场所安全、卫生

定性


100%

15

15


时效指标

完成时间

1

100%

15

15


效益指标

可持续影响指标

食堂管理服务水平不断提高

定性


100%

25

25


满意度指标

服务对象满意度指标

用户满意度

95

%

100%

10

10


成本指标

经济成本指标

租赁费

47.69

万元

100%

10

10


合计

100

100


评价结论

项目自评100分,项目按规定为投促大厦食堂提供了服务场地。

存在问题

改进措施

项目负责人:刘畅

财务负责人:辜良俊












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140021T000000188992-集中办公区电梯租赁费

主管部门

眉山市机关事务管理局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市机关服务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障集中办公区职工出行方便。

项目实施良好,保障了日常办公需要。

2.项目实施内容及过程概述

集中办公区房屋为中高层楼房,但是没有电梯,干部职工出行很不方便,为保障干部职工出行,以租赁方式提供电梯服务。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

37.80

37.80

37.80

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

37.80

37.80

37.80

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

8台电梯

8

100%

15

15


质量指标

保障电梯正常运行

365

100%

15

15


时效指标

抢险服务响应时间

24

小时

100%

10

10


效益指标

可持续影响指标

电梯持续安全运行

365

100%

30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

95

%

100%

10

10


成本指标

经济成本指标

成本测算

37.8

万元

100%

10

10


合计

100

100


评价结论

项目自评100分,项目按规定为集中办公区干部职工出行提供方便。

存在问题

改进措施

项目负责人:刘畅

财务负责人:辜良俊












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140021T000000188995-集中办公区物管经费

主管部门

眉山市机关事务管理局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市机关服务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

全年集中办公区环境优美舒适、安全运行,为入驻部门(单位)开展工作提供有力服务保障。

项目自评100分,项目按规定为集中办公区干部职工出行提供方便。

2.项目实施内容及过程概述

按规定提供后勤服务,保障日常办公需要,主要用于办公区域安保、保洁、绿化、维修等后勤服务的费用。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

1,414.30

1,416.87

1,411.72

99.64%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

1,414.30

1,416.87

1,411.72

99.64%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

管理区域面积

7587.65

平方米

100%

10

10


质量指标

安全保卫

定性


100%

15

15


时效指标

服务响应时间

1

100%

15

15


效益指标

可持续影响指标

物业管理水平不断提高

定性


100%

25

25


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

92

%

100%

10

10


成本指标

经济成本指标

项目经费保障

1407.91

万元

100%

15

15


合计

100

100


评价结论

项目自评100分,项目按规定提供后勤服务,保障了日常办公需要,做好了办公区域安保、保洁、绿化、维修等后勤服务。

存在问题

改进措施

项目负责人:刘畅

财务负责人:辜良俊












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140022T000000293594-交流干部周转房经费

主管部门

眉山市机关事务管理局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市机关服务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

主要保障交流干部周转房的日常运转,做好周转房服务管理,给领导提供温馨舒适的居住环境。

项目实施良好,保障了周转房的日常运转。

2.项目实施内容及过程概述

交流干部周转房经费。主要用于交流干部周转房后勤服务,保障交流干部周转房日常需要,主要用于周转房区域安保、保洁、绿化、维修等后勤服务的费用。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

80.00

84.26

79.96

94.90%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

80.00

84.26

79.96

94.90%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

住宅面积

4254

平方米

100%

10

10


质量指标

提供良好的管理服务

定性


100%

15

15


时效指标

24小时值班

24

小时

100%

15

15


效益指标

可持续影响指标

管理服务水平不断提高

定性


100%

30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

95

%

100%

10

10


成本指标

经济成本指标

周转房运行经费

80

万元

100%

10

10


合计

100

100


评价结论

项目自评100分,项目按规定保障了交流干部周转房的日常运转,做好了周转房服务管理,给领导提供温馨舒适的居住环境。

存在问题

改进措施

项目负责人:刘畅

财务负责人:辜良俊












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140021T000000189003-后勤物管专项经费

主管部门

眉山市机关事务管理局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市市级机关公务用车管理中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障公车中心正常运转。

严格按照要求完成后勤物管使用,所有经费支出严格按照程序规范实施。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

1.71

1.83

1.83

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

1.71

1.83

1.83

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

物业管理面积

78.94

平方米


15

15


质量指标

环境整洁度

90

%


10

10


时效指标

完成时限

1


15

15


效益指标

可持续影响指标

物业管理水平不断提高

90


30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

90

%


10

10


成本指标

经济成本指标

提供专业的物业服务

定性



10

10


合计

100

100


评价结论

自评100分,严格按照程序规范实施了后勤物管经费,使公车中心工作顺利推进。

存在问题

改进措施

项目负责人:岳静红

财务负责人:辜良俊












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140021T000000189006-驾驶员劳务派遣费

主管部门

眉山市机关事务管理局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市市级机关公务用车管理中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障劳务派遣驾驶员的各项工资福利保险待遇,使公车中心工作顺利推进。费用包括工资、保险、福利和派遣管理费,7万元/年.人,20人合计130万元。

保障了驾驶员每月工资发放,保险的缴纳。所有经费支出严格按照程序规范实施

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

130.00

160.12

159.59

99.67%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

130.00

160.12

159.59

99.67%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

驾驶员人数

20


10

10


质量指标

行驶安全

定性



15

15


时效指标

完成时间

2024


15

15


效益指标

可持续影响指标

保障无公车市级部门用车

365


30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

项目满意度

95

%


10

10


成本指标

经济成本指标

驾驶员年工资标准

65000

元/人年


5

5


劳务派遣人员工资

130

万元


5

5


合计

100

100


评价结论

自评得分100分,严格按照程序规范实施了劳务派费,保障劳务派遣驾驶员的各项工资福利保险待遇,使公车中心工作顺利推进。

存在问题

改进措施

继续按照相关文件要求做好劳务费的支出与运用,

项目负责人:岳静红

财务负责人:辜良俊












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140022T000004931313-公务用车运行维护费项目经费补助

主管部门

眉山市机关事务管理局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市市级机关公务用车管理中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障市委、市政府重大活动和突发事件处置集中调配车辆服务,保障市本级无保留车辆单位符合规定条件下的公务出行。

全年保障了市委、市政府重大活动和突发事件处置集中车辆服务及60余家市级单位车辆服务,安全无事故

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

199.53

155.79

140.05

89.90%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

199.53

155.79

140.05

89.90%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

运行维护车辆数30辆

30


10

10


质量指标

驾驶安全

365


15

15


时效指标

服务响应时间

24

24小时


15

15


效益指标

可持续影响指标

公车使用年限

8


30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

95

%


10

10


成本指标

经济成本指标

项目运行保障经费

180

万元


10

8


合计

100

100


评价结论

自评分100分,保障了市本级无保留车辆单位符合规定条件下的公务出行,保障市委市政府重大活动用车出行,顺利完成了中心车辆的管理、维修保养、调度使用及驾驶员的安全教育等工作。

存在问题

无。

改进措施

继续为市委、政府,市本级无保留车辆单位提供舒适的出行服务,保障公务用车的安全行驶。

项目负责人:岳静红

财务负责人:辜良俊

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

170-眉山市机关事务管理局(部门).xls
部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
关闭窗口