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2024年度眉山市市场监督管理局园区分局单位决算
2025-09-29 10:18  市市场监管局 [字号: ] 打印


目录

第一部分 单位概况 1 

一、主要职责 1 

二、机构设置 3 

第二部分 2024年度单位决算情况说明 4 

一、 收入支出决算总体情况说明 4 

二、 收入决算情况说明 4 

三、 支出决算情况说明 5 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、 其他重要事项的情况说明 11 

第三部分 名词解释 13 

第四部分 附件 15 

第五部分 附表 22 

一、收入支出决算总表 22 

二、收入决算表 22 

三、支出决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表 22 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22 

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22 

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 22 

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责辖区市场综合监督管理工作。维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责辖区市场主体统一登记注册。负责辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户、常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织辖区市场监督管理综合执法工作。组织查处各类案件。规范市场监督管理行政执法行为。

4.负责监督管理辖区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。开展消费维权工作。

5.负责辖区产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作,组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。

6.负责辖区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。

7.负责辖区食品安全监督管理。组织实施食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作,组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

8.负责管理辖区计量工作。推行法定计量单位,执行国家计量制度,管理计量器具及量值传递和量值溯源工作。规范、监督商品量和计量行为。

9.负责管理辖区检验检测工作。

10.负责监督管理辖区认证认可工作。

11.负责辖区市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

12.负责辖区知识产权的保护,负责组织指导商标、专利执法工作。

13.负责促进辖区民营经济发展。负责辖区民营经济发展工作的落实及民营企业合法权益维护。

14.完成市局交办的其他任务。

二、机构设置

根据眉委办(2019)45号文件“中共眉山市委办公室眉山市人民政府办公室关于印发《眉山市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”第六条,设置眉山市市场监督管理局园区分局,作为眉山市市场监督管理局的派出机构。根据眉山市市场监督管理局的授权,依法负责管辖区域范围内的市场监督管理工作。

独立核算机构数1个,与上年相比没有变化。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为405.56万元。与2023年相比,收、支总计各减少5.88万元,下降1.43%。主要变动原因是基本支出经费减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计405.56万元,其中:一般公共预算财政拨款收入405.56万元,占100%。

(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计405.56万元,其中:基本支出302.53万元,占74.59%;项目支出103.03万元,占25.4%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计均为405.56万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少5.88万元,下降1.43%。主要变动原因是基本支出经费减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出405.56万元,占本年支出合计的100%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5.88万元,下降1.43%。主要变动原因是基本支出经费减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出405.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出344.85万元,占85.03%;社会保障和就业支出30.71万元,占7.57%;卫生健康支出11.18万元,占2.76%;住房保障支出18.83万元,占4.64%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为405.56万元,完成预算95.35%。其中:

1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):支出决算为237.38万元,完成预算92.8%,决算数小于预算数的主要原因是按照规定压缩开支。

2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)机关服务(项):支出决算为7.84万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项):支出决算为26.18万元,完成预算95.69%,决算数小于预算数的主要原因是按照规定压缩开支。

4.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项):支出决算为20.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):支出决算为18.64万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项):支出决算为34.50万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为19.71万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为11.00万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为11.18万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为18.83万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出302.53万元,其中:

人员经费259.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费43.31万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为5.88万元,完成预算98%,较上年增加0.22万元,增长3.92%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.88万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.88万元,完成预算98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加0.22万元,增长3.92%。主要原因是公务活动增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆。截至2024年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.88万元。主要用于日常公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元,与2023年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元,与2023年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年,眉山市市场监督管理局园区分局机关运行经费支出43.31万元,比2023年减少7.51万元,下降14.78%。主要原因是厉行节俭,减少经费支出。

(二)政府采购支出情况

2024年度,眉山市市场监督管理局园区分局政府采购支出总额5.88万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.88万元。主要用于公务用车保险费、维修费、燃油费。授予中小企业合同金额4万元,占政府采购支出总额的67.97%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,眉山市市场监督管理局园区分局共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、其他用车0辆,单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对高新所办公场所租赁费、市场监管费、市场监管网络租赁及运行维护费、市场监管执法办案费、市场综合业务监管费等6项目开展了预算事前绩效评估,对6项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6项目开展绩效监控,组织对6项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

4.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项):指市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

5.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项):指反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

6.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项):指市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

7.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140021T000000054151-高新所办公场所租赁费

主管部门

眉山市市场监督管理局(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市市场监督管理局园区分局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障高新市场监督管理所办公用房的租赁、日常维护、给排水、供电、空调、卫生等正常运转,保障日常工作正常开展,更好服务园区。

保障高新市场监督管理所办公用房的租赁、日常维护、给排水、供电、空调、卫生等正常运转,保障日常工作正常开展,更好服务园区,年度目标完成。

2.项目实施内容及过程概述

一是落实组织保障,由单位主要领导负总责,副局长财务人员具体抓。二是规范过程管理,编制预算时对申报的项目加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算。在预算执行过程中加强了绩效运行监控,对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改,确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价,强化了结果运用。三是加强基础支撑,参照市局预算绩效管理办法,对分局所有项目财务支出进行规范,从严执行预算。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

总额

5.00

3.40

3.40

100.00%

10

10

其中:财政资金

5.00

3.40

3.40

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

产出指标

质量指标

打造舒适工作环境

定性

90

%

90

40

40

效益指标

可持续发展指标

长期保障

定性

100

%

100

40

40

满意度指标

服务对象满意度指标

职工满意率

90

%

90

10

10

合计

100

100

评价结论

项目自评总分100分,保障高新市场监督管理所办公用房的租赁、日常维护、给排水、供电、空调、卫生等正常运转,保障日常工作正常开展,更好服务园区。

存在问题

改进措施

项目负责人:黄一洵

财务负责人:张敏











部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140021T000000054173-市场监管费

主管部门

眉山市市场监督管理局(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市市场监督管理局园区分局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成对市场主体的监管,产品的质量抽查,办好产品质量提升培训。做好化工企业特种设备安全隐患排查,特种设备应急演练,保障园区不发生较大以上特种设备安全事故,实现我市特种设备安全使用总目标。

完成对市场主体的监管,产品的质量抽查,办好产品质量提升培训。做好化工企业特种设备安全隐患排查,特种设备应急演练,保障园区不发生较大以上特种设备安全事故,实现我市特种设备安全使用总目标。

2.项目实施内容及过程概述

一是落实组织保障,由单位主要领导负总责,副局长财务人员具体抓。二是规范过程管理,编制预算时对申报的项目加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算。在预算执行过程中加强了绩效运行监控,对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改,确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价,强化了结果运用。三是加强基础支撑,参照市局预算绩效管理办法,对分局所有项目财务支出进行规范,从严执行预算。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

总额

27.00

27.35

26.18

95.72%

10

10

其中:财政资金

27.00

27.35

26.18

95.72%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

产出指标

数量指标

特种设备重大事故率

0

0

50

50

效益指标

经济效益指标

发生特种设备重大事故损失

0

元/年

0

40

40

合计

100

95.7

评价结论

项目自评总分95.7分,项目实施完成对市场主体的监管,产品的质量抽查,办好产品质量提升培训。做好化工企业特种设备安全隐患排查,特种设备应急演练,保障园区不发生较大以上特种设备安全事故,实现我市特种设备安全使用总目标。

存在问题

改进措施

项目负责人:黄一洵

财务负责人:张敏











部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140021T000000054193-市场监管网络租赁及运行维护费

主管部门

眉山市市场监督管理局(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市市场监督管理局园区分局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障行政办公、市场监督管理网络正常运行。

保障行政办公、市场监督管理网络正常运行,年度目标完成。

2.项目实施内容及过程概述

一是落实组织保障,由单位主要领导负总责,副局长财务人员具体抓。二是规范过程管理,编制预算时对申报的项目加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算。在预算执行过程中加强了绩效运行监控,对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改,确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价,强化了结果运用。三是加强基础支撑,参照市局预算绩效管理办法,对分局所有项目财务支出进行规范,从严执行预算。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

总额

20.00

20.12

20.12

100.00%

10

10

其中:财政资金

20.00

20.12

20.12

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

产出指标

质量指标

系统故障率

10

%

0

30

30

系统验收合格率

90

%

100

30

30

效益指标

可持续影响指标

系统正常使用年限

1

1

30

30

合计

100

100

评价结论

项目自评总分100分,项目实施保障行政办公、市场监督管理网络正常运行,年度目标完成。

存在问题

改进措施

项目负责人:黄一洵

财务负责人:张敏











部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140021T000000054208-市场监管执法办案费

主管部门

眉山市市场监督管理局(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市市场监督管理局园区分局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成市局下达执法办案案件数量,结案率达100%

完成市局下达执法办案案件数量,结案率达100% 年度目标完成

2.项目实施内容及过程概述

一是落实组织保障,由单位主要领导负总责,副局长财务人员具体抓。二是规范过程管理,编制预算时对申报的项目加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算。在预算执行过程中加强了绩效运行监控,对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改,确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价,强化了结果运用。三是加强基础支撑,参照市局预算绩效管理办法,对分局所有项目财务支出进行规范,从严执行预算。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

总额

26.85

20.32

20.32

100.00%

10

10

其中:财政资金

26.85

20.32

20.32

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

产出指标

数量指标

结案率

100

%

100

40

40

效益指标

经济效益指标

复议率

0

%

0

20

20

合计

100

100

评价结论

项目自评总分100分,项目实施完成市局下达执法办案案件数量,结案率达100%,完成年度目标.

存在问题

改进措施

项目负责人:黄一洵

财务负责人:张敏











部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140022T000007318667-市场综合业务监管费

主管部门

眉山市市场监督管理局(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市市场监督管理局园区分局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

对市场主体、产品质量、执法办案等综合业务进行监管,建立"小个专"党建工作指导站

对市场主体、产品质量、执法办案等综合业务进行监管,建立"小个专"党建工作指导站1个,年度目标完成。

2.项目实施内容及过程概述

一是落实组织保障,由单位主要领导负总责,副局长财务人员具体抓。二是规范过程管理,编制预算时对申报的项目加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算。在预算执行过程中加强了绩效运行监控,对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改,确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价,强化了结果运用。三是加强基础支撑,参照市局预算绩效管理办法,对分局所有项目财务支出进行规范,从严执行预算。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

总额

0.00

18.64

18.64

100.00%

10

10

其中:财政资金

0.00

18.64

18.64

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

效益指标

社会效益指标

人民满意率

90

元/年

90

30

30

产出指标

数量指标

案件办结率

100

元/年

100

60

60

合计

100

100

评价结论

项目自评总分100分,项目实施实现对市场主体、产品质量、执法办案等综合业务进行监管,建立"小个专"党建工作指导站1个,年度目标完成。

存在问题

改进措施

项目负责人:黄一洵

财务负责人:张敏











部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140023T000007817863-远程市场监管平台建设服务费

主管部门

眉山市市场监督管理局(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市市场监督管理局园区分局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

实现监管部门对重点企业特种设备的风险预警、风险辨识、风险评估、风险处置、风险分析等远程监管效果。

实现监管部门对重点企业特种设备的风险预警、风险辨识、风险评估、风险处置、风险分析等远程监管效果,完成年度目标

2.项目实施内容及过程概述

一是落实组织保障,由单位主要领导负总责,副局长财务人员具体抓。二是规范过程管理,编制预算时对申报的项目加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算。在预算执行过程中加强了绩效运行监控,对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改,确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价,强化了结果运用。三是加强基础支撑,参照市局预算绩效管理办法,对分局所有项目财务支出进行规范,从严执行预算。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

总额

14.38

14.38

14.38

100.00%

10

10

其中:财政资金

14.38

14.38

14.38

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

产出指标

质量指标

平台建设验收合格率

100

%

100

60

60

效益指标

可持续发展指标

有利于长期监管

定性

100

%

100

30

30

合计

100

100

评价结论

项目自评总分100分,项目实施实现监管部门对重点企业特种设备的风险预警、风险辨识、风险评估、风险处置、风险分析等远程监管效果,完成年度目标.

存在问题

改进措施

项目负责人:黄一洵

财务负责人:张敏











第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

181002-眉山市市场监督管理局园区分局.xls
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