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2024年度眉山市仲裁服务中心单位决算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-29 10:06
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目录 公开时间:2025年9月29日 第一部分单位概况 一、单位职责....................................................4 二、机构设置.....................................................4 第二部分2024年度单位决算情况说明...................................5 一、收入支出决算总体情况说明....................................5 二、收入决算情况说明............................................5 三、支出决算情况说明............................................6 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................7 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................10 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................10 八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................10 九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................10 十、其他重要事项的情况说明.....................................11 第三部分名词解释..................................................12 第四部分附件......................................................14 第五部分附表......................................................16 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 第一部分单位概况 一、单位职责 负责处理眉山仲裁委员会的日常工作;负责组织对平等主体的公民、法人和其他组织之间的经济合同纠纷或其他财产权益纠纷进行仲裁,具体办理仲裁案件受理、仲裁庭组成、仲裁案件调解、开庭记录、仲裁文书制作、送达、档案管理等程序性事务,负责依法收取、管理和使用仲裁费,负责与仲裁员的沟通、协调,负责仲裁法律、法规的宣传、培训和咨询。办理仲裁委员会交办的其他事务。 二、机构设置 眉山市仲裁服务中心属于眉山市司法局下属的二级预算单位,为独立核算的公益一类事业单位,纳入2024年度单位决算编制范围。 第二部分2024年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2024年度收入总计82.99万元、支出总计82.99万元。2023年度收入总计87.6万元、支出总计87.6万元,收、支总计各减少4.61万元,下降5.26%。主要变动原因是人员减少,相关支出减少。 (图1:收入支出决算总计变动情况图)(柱状图) 二、收入决算情况说明 2024年本年收入合计82.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入82.99万元,占100%。 (图2:收入决算结构图)(饼状图) 三、支出决算情况说明 2024年本年支出合计82.99万元,其中:基本支出61.81万元,占74.48%;项目支出21.18万元,占25.52%。 (图3:支出决算结构图)(饼状图) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2024年财政拨款收入总计82.99万元、支出总计82.99万元。2023年财政拨款收入总计87.6万元、支出总计87.6万元,财政拨款收、支总计各减少4.61万元,下降5.26%。主要变动原因是人员减少,相关支出减少。 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2024年一般公共预算财政拨款支出82.99万元,占本年支出合计的100%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4.61万元,下降5.26%。主要变动原因是人员减少,相关支出
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图)(柱状图) (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2024年一般公共预算财政拨款支出82.99万元,主要用于以下方面:公共安全支出68.63万元,占82.7%;社会保障和就业支出7.49万元,占9.03%;卫生健康支出2.93万元,占3.53%;住房保障支出3.94万元,占4.75%。 (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构图)(饼状图) (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2024年一般公共预算支出决算数为82.99万元,完成预算100%。其中: 1.公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项):支出决算为45.33万元,完成预算100%。 2.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):支出决算为23.31万元,完成预算100%。 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为4.88万元,完成预算100%。 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为2.44万元,完成预算100%。 5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.17万元,完成预算100%。 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.93万元,完成预算100%。 7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为3.94万元,完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024年一般公共预算财政拨款基本支出61.81万元,其中: 人员经费55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。 公用经费6.81万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2024年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。 1.因公出国(境)经费支出0万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2024年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2024年,眉山市仲裁服务中心机关运行经费支出0万元。 (二)政府采购支出情况 2024年,眉山市仲裁服务中心政府采购支出总额0万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日,眉山市仲裁服务中心共有车辆0辆。 (四)预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对仲裁工作项目开展了预算事前绩效评估,对该项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对该项目开展绩效监控,组织对该项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。 第三部分名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。 3.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):指反映用于仲裁工作开展的支出。 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 11.事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、其他交通费用以及其他费用。 第四部分附件 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)
第五部分附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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【附件:2024年度眉山市仲裁服务中心单位决算公开表.xls】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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