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2023年度中共眉山市委宣传部单位决算 |
2024-09-26 18:18
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目录 公开时间:2024年9月26日 第一部分 单位概况………………………………………………………………… 4 一、主要职责……………………………………………………………………… 4 二、机构设置……………………………………………………………………… 5 第二部分 2023年度单位决算情况说明………………………………………6 一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………… 6 二、收入决算情况说明……………………………………………………… …7 三、支出决算情况说明………………………………………………………… 7 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………… 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………… 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………… 12 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………… 13 八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………15 九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………15 十、其他重要事项的情况说明………………………………………………16 第三部分 名词解释………………………………………………………………… 17 第四部分 附件………………………………………………………………………… 21 第五部分 附表………………………………………………………………………… 22 一、收入支出决算总表……………………………………………………… 22 二、收入决算表…………………………………………………………………22 三、支出决算表………………………………………………………………… 22 四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………22 五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………… 22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………………22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………… 22 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………22 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………22 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………22 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………… 31 第一部分 单位概况 一、主要职责1.拟订全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照市委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门(单位)之间的工作。 2.统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究工作,组织推动理论武装工作,指导推动哲学社会科学工作,实施马克思主义理论研究和建设工程。 3.负责规划组织全局性思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。 4.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化和东坡文化传承发展工作,指导协调推动群众文化建设。 5.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。 6.统筹组织协调精神文明建设工作,协调推动精神文明创建,公民思想道德建设和志愿服务工作。 7.统筹分析研判社会舆论,指导协调市级新闻单位工作,负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导市级各部门(单位)和县(区)新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。 8.统筹协调对外宣传工作,推动国际传播能力建设,组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。 9.负责职责范围内安全生产、职业健康、审批服务便民化工作。 10.完成市委交办的其他任务。 二、机构设置中共眉山市委宣传部属于行政单位,为一级预算单位,下设4个事业单位、1个参照公务员法管理的事业单位,无下属二级预算单位。 第二部分 2023年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2023年度收、支总计2,846.59万元。与2022年相比,收、支总计各增加91.09万元,增长3.31%。主要变动原因是2023年人员增加,社会保险基数调增,相应的人员经费及公用经费增加。 二、收入决算情况说明 2023年本年收入合计2,846.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2,716.66万元,占95.44%;政府性基金预算财政拨款收入129.92万元,占4.56%。 三、支出决算情况说明 2023年本年支出合计2,846.59万元,其中:基本支出1,389.28万元,占48.80%;项目支出1,457.31万元,占51.20%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年财政拨款收、支总计2,846.59万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加91.09万元,增长3.31%。主要变动原因是2023年人员增加,社会保险基数调增,财政拨款收入增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年一般公共预算财政拨款支出2,716.66万元,占本年支出合计的95.43%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加153.41万元,增长5.98%。主要变动原因是2023年人员增加,社会保险基数调增,相应的人员经费及公用经费增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年一般公共预算财政拨款支出2,716.66万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出1,927.11万元,占70.94%;文化体育与传媒支出491.35万元,占18.09%;社会保障和就业支出154.57万元,占5.69%;卫生健康支出49.32万元,占1.82%;住房保障支出94.31万元,占3.47%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2023年一般公共预算支出决算数为2,716.66万元,完成预算100%。其中: 1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项): 支出决算为1,057.52万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为740.06万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):支出决算为33.56万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 4.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算为95.96万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 5.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):支出决算为307.75万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 6.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)新闻出版电影支出(项):支出决算为4.8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 7.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款) 文化产业发展专项支出(项):支出决算为178.8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为100.93万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为51.88万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):支出决算为49.33万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 12.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):支出决算为94.31万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年一般公共预算财政拨款基本支出1,389.28万元,其中: 人员经费1,187.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。 公用经费201.75万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、水费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2023年“三公”经费财政拨款支出决算为9.13万元,完成预算74.84%,较上年增加0.16万元,增长1.78%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2023年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.86万元,占64.18%;公务接待费支出决算3.28万元,占35.92%。具体情况如下: 1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2022年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出5.86万元,完成预算97.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.28万元,增加5%。主要原因是新闻采访等相关活动增加。 其中:公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2023年12月31日,本部门共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆。 公务用车运行维护费支出5.86万元。主要用于全市各地宣传思想工作调研、新闻采访、舆情处置和“扫黄打非”工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 公务接待费支出3.28万元,完成预算52.9%。公务接待费支出决算比2022年减少0.11万元,减少3.24%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求,从严控制公务接待经费开支。其中:国内公务接待支出3.28万元。国内公务接待28批次,342人次,具体内容包括:文化遗产保护和传承工作调研、文旅融合发展调研、“东坡文化走出去”调研、成眉同城化和城市融合发展调研、东坡区高标准农田采访报道、接待道德模范巡讲宣传团队、接待《我的朋友苏东坡》拍摄团队、接待苏轼诗词文赋一百篇精品展全国书法名家及其他新闻采访活动、其他市州莅眉交流学习等。 外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人,共计支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2023年政府性基金预算拨款支出129.92万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2023年,中共眉山市委宣传部机关运行经费支出201.75万元,比2022年增加5.88万元,增长3%。主要原因是2023年较2022年总人数增加2人,相应运行经费增加。 (二)政府采购支出情况 2023年,中共眉山市委宣传部政府采购支出总额260.02万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出260.02万元。主要用于公务用车维修、保险、加油服务、四川日报、四川广播电视台年度城市形象宣传费等。授予中小企业合同金额57.45万元,占政府采购支出总额的22.09%,其中:授予小微企业合同金额57.45万元,占政府采购支出总额的22.09%。 (三)国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日,中共眉山市委宣传部共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。 (四)预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求,本部门在2023年度预算编制阶段,组织对外宣专项经费等13个项目开展了预算事前绩效评估,对13个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取13个项目开展绩效监控。 我部组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评,形成中共眉山市委宣传部部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,绩效自评得分为96.42分,绩效自评综述:部门整体预算绩效总体合格。绩效自评报告详见附件。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 10.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 11.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)机关服务(项): 反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心,医务室等附属事业单位的支出。 12.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 13.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项):指除行政运行、一般行政管理事务、事业运行以外用于宣传部的事务支出。 14.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。 15.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款) 文化产业发展专项支出(项):反映支持文化产业发展专项支出。 16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。 20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) 第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 |
【附件 2023-116001-中共眉山市委宣传部决算公开报表.xls】 【部门预算项目支出绩效自评表(2023年度).xlsx】 |
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