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眉山市科学技术协会2023年部门决算公开编制说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-26 09:25
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目录 公开时间:2024年9月26日 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 附件 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 (注:请部门根据实际注明页码) 第一部分部门概况 一、部门职责 (一)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展、知识创新,推动决策的科学化和民主化。 (二)普及科学知识,弘扬科学精神,宣传科学思想,提倡科学方法。推广先进技术,开展以领导干部、农村基层党员和青少年为重点的科技教育活动。 (三)维护科技工作者的合法利益,为科技团体和科技工作者服务;努力建设“科技工作者之家”;表彰和奖励科技工作者,促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。 (四)开展科技继续教育和技术培训工作,进行技术咨询服务。 (五)参与科技政策、规范性文件以及科技计划、规划的制定。 (六)对所属市级学会、协会进行管理指导;对区县科协和市属以上企业科协进行业务指导;对民营企业和街道科协工作进行指导。 (七)承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。 眉山市科学技术协会下属二级单位1个,即市科协学会和企 事业科协服务中心。 纳入市科协2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 市科协学会和企事业科协服务中心。 2023年度收、支总计均为681.66万元。与2022年度相比,收、支总计各增加122.76万元,增长21.96%。主要变动原因是,新增院士专家工作站工作经费。 (图1:收、支决算总计变动情况图) 2023年度本年收入合计681.66万元,其中:一般公共预算财政拨款收入681.66万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 (图2:收入决算结构图) 2023年度本年支出合计681.66万元,其中:基本支出397.36万元,占58.29%;项目支出284.3万元,占41.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (图3:支出决算结构图) 2023年度财政拨款收、支总计均为681.66万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加122.76万元,增长21.96%。主要变动原因是新增院士专家工作站工作经费。 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况) 2023年度一般公共预算财政拨款支出681.66万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加122.76万元,增长21.96%。主要变动原因是新增院士(专家)工作站工作经费。 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出681.66万元,主要用于以下方面:科学技术支出593.92万元,占87.13%;社会保障和就业支出45.17万元,占6.63%;卫生健康支出13.25万元,占1.94%;住房保障支出29.32万元,占4.3%。 (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构) 2023年度一般公共预算支出决算数为681.66,完成预算100%。其中: 1.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):支出决算为280.78万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 2.科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):支出决算为20万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 3.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项):支出决算为8.85万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 4.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算为29.53万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 5.科学技术(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项):支出决算为41.48万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 6.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):支出决算为66.24万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 7.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算为147.05万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为32.02万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项):支出决算为12.85万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):支出决算为0.29万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为13.25万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为29.32万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出397.36万元,其中: 人员经费316.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。 公用经费80.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.16万元,完成预算100%,较上年度减少0.05万元,下降4.13%。 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.89万元,占76.65%;公务接待费支出决算0.27万元,占23.34%。具体情况如下: (图7:“三公”经费财政拨款支出结构) 1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2022年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出0.89万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.07万元,增长8.54%。主要原因是2023年度公务用车运行维护费增加。 其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日,单位共有公务用车1辆,其中:其他车型1辆。 公务用车运行维护费支出0.89万元。主要用于科普宣传工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0.27万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.11万元,下降28.95%。主要原因是本年度公务接待增加。其中: 国内公务接待支出0.27万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,18人次(不包括陪同人员),共计支出0.27万元,具体内容包括:4月11日付省科协调研接待费660元;5月26日付省科协调研接待费845元;付遂宁市科协一行10人来眉考察学习接待费用1195元。 外事接待支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 2023年度,眉山市科学技术协会机关运行经费支出80.73万元,比2022年度增加1.09万元,增长1.37%。主要原因是本年度人员增加2名。 (二)政府采购支出情况 2023年度,眉山市科学技术协会政府采购支出总额0.89万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.89万元。主要用于采购公务用车保险及油费。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 (三)国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日,眉山市科学技术协会共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于科普宣传。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。 (四)预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求,本部门在2023年度预算编制阶段,组织对科普工作经费、青少年科技活动、老科协业务经费等17个项目开展了预算事前绩效评估,对科普工作经费、青少年科技活动、老科协业务经费等17个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取17个项目开展绩效监控。 组织对2023年度一般公共预算、社会保险基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评,形成眉山市科学技术协会部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、2023年度省级科普专项预算项目绩效自评报告,其中,眉山市科学技术协会部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为89分,绩效自评综述:2023年,根据本单位年初工作规划和重点工作,紧紧围绕市委、市政府的工作部署和省科协重点工作任务,积极履行职责,总体而言较好地完成了年度工作目标。同时积极加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,单位整体支出管理得到了有效提升;2023年度省级科普专项预算项目绩效自评得分为95分,绩效自评综述:市科协项目支出整体绩效目标编制完整、合理、明确、量化,所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。绩效自评报告详见附件。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 10.科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。 11.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项):指反映科普事业单位的基本支出。 12.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指反映用于开展科普活动的支出。 13.科学技术(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项):指反映开展青少年科技活动的支出。 14.科学技术(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项):指反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。 15.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项):指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。 16.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。 17.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 18.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 19.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 20.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 25.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 附件1 眉山市科学技术协会 预算绩效评价报告 一、眉山市科学技术协会基本情况 (一)机构组成 2023年末,眉山市科学技术协会设书记1名、主席1名、副主席2名、兼职副主席7名。眉山市科协机关2023年末行政编制6人,人员共10人,机关设有一室(办公室)一部(科普部)。眉山市科学技术协会下属二级单位1个,即眉山市科协学会和企事业科协服务中心,2023年末编制5人,人员4人。 机构职能 眉山市科学技术协会职能: (1)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展、知识创新,推动决策的科学化和民主化。 (2)普及科学知识,弘扬科学精神,宣传科学思想,提倡科学方法。推广先进技术,开展以领导干部、农村基层党员和青少年为重点的科技教育活动。 (3)维护科技工作者的合法利益,为科技团体和科技工作者服务;努力建设“科技工作者之家”;表彰和奖励科技工作者,促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。 (4)开展科技继续教育和技术培训工作,进行技术咨询服务。 (5)参与科技政策、规范性文件以及科技计划、规划的制定。 (6)对所属市级学会、协会进行管理指导;对区县科协和市属以上企业科协进行业务指导;对民营企业和街道科协工作进行指导。 (7)承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。 眉山市科协学会和企事业科协服务中心为眉山市科学技术协会下属二级预算单位,中心承担的主要职责是: (1)负责市级学会、市属企事业科协的组织建设和管理服务工作。 (2)组织开展学术交流、人才开发、人才引进活动。 (3)组织开展青少年科技创新大赛及科技辅导员培训。 (4)组织开展反邪教宣传教育活动。 (三)人员概况 截至2023年末,眉山市科学技术协会人员情况:行政编制9人,事业编制4人,行政工勤1人,总计14人。 二、部门资金收支情况 (一)收入情况。市科协2023年收入总计为709.79万元,其中,一般公共预算财政拨款收入709.79万元,其他收入为0万元,与2022年决算相比增加150.89万元,增长27%。 (二)支出情况。市科协2023年支出总计为681.66万元,与上年相比增加122.76万元,增长21.96%。增加的主要原因是单位本年度人员增加,新增院士专家工作站经费120万元。 (三)结余分配和结转结余情况。市科协2023年度结转结余28.13万元。 三、部门预算绩效分析 (一)部门预算总体绩效分析 2023年,根据下达指标,结合年初重点工作计划,我单位全力推进科普工作、天府科技云服务、科普大篷车进校园等多项工作,实现了单位整体支出绩效目标,进一步提升全民科学素质,努力为重点产业、重点行业、重点企业提供精准服务,吸引广大群众参与科普浏览,获取科普知识,努力为人民群众创造幸福的生活。 履职效能 核心职能目标一:举办第22届全市青少年科技创新大赛。完成情况:2023年,我单位成功举办第22届全市青少年科技创新大赛,择优推荐参加第37届四川省青少年科技创新大赛获一等奖2项,二等奖5项,参加四川省青少年机器人竞赛,获一等奖9项,二等奖5项,组织参加首届四川省青少年科幻创作征集活动,获一等奖10项。 核心职能目标二:科普大篷车进校园次数不少于15次。完成情况:2023年度,我单位坚持把开展科普大篷车进校园活动作为贯彻落实“科教兴国战略”的有效载体,全年科普大篷车进校园活动次数31次,覆盖了全市10.8%的中小学校。 核心职能目标三:创建市级粮油类院士(专家)工作站两所。完成情况:我单位聚焦新时代更高水平“天府粮仓”示范区建设,指导东坡区科技创新发展中心、仁寿县现代农业产业园区项目服务中心成功创建市级粮油类院士(专家)工作站。 核心职能目标四:开展线上、线下科普活动不少于42场。完成情况:我单位深入贯彻落实国务院《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年)》,利用“科技下乡”“科普宣传月”“科技活动周”“全国科普日”等契机开展线下科普活动共45场次,发放科普资料2.8万余份,受益群众2.6万余人次。切实开展线上“公民素质提升网络科普知识竞赛”,4.1万余人次参与。 核心职能目标五:新创建两个粮油类国家级科技小院。完成情况:深入贯彻习近平总书记来川莅眉视察重要指示精神,新创建四川东坡永丰水稻科技小院和四川仁寿大豆/玉米科技小院两个粮油类国家级科技小院,全市国家级科技小院建成数达到4家,居全省第1位,全省科技小院高质量发展助力乡村振兴交流观摩活动在眉山召开。 履职效能指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值=5÷5*100%*19=19。 预算管理 一是预算编制质量。我单位对照省科协下达任务目标,围绕市委市政府中心工作,按照相关要求科学、准确编制年初部门预算,确保预算编制质量,经主席办公会和党组会审议通过并严格按照进度执行。单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余均在合理范围内,并严控一般性支出。财政拨款预算偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数=|681.66-709.79|/681.66=0.0413;资产配置预算偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数=1;政府采购预算偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数=|8867-23400|÷23400=0.62。预算管理指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2=(1-0.04)*4+(1-1)*2+(1-0.62)*2=4.59。 二是支出执行进度。因我单位2023年度下半年举办青少年创新大赛和参加由省科协组织的科创会等活动,故预算安排专项项目资金集中在9月至12月支付,支出执行进度得分不高。资金支出计划安排指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)=(308.73÷681.66/2)*2+(1-0-0)+〔570.57÷(681.66*0.8333)*2〕+(1-31/681.66*0.8-0)=1.81+1+2.01+0.964=5.784。 三是预算年终结余。指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2=(1-0.04)×2=1.92。 四是严控一般性支出。我单位2023年度一般性支出财政拨款年初预算272771元,2022年度一般性支出财政拨款年初预算313952元,实现压减41181元,得1分;一般性支出财政拨款年初预算压减率41181/313952*100%=13%,根据“一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分,累计不超过1分”,得1分,累计得分2分。 财务管理 一是财务管理制度建立情况。我单位制定有《眉山市科学技术协会预算管理内部控制制度》《眉山市科学技术协会财务管理制度》《眉山市科学技术协会财务报账制度》等一系列相关制度,并严格按照制度执行,得4分。 二是财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求。我单位 设置有财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离,得2分。 三是资金使用是否符合相关财务管理制度规定。我单位2023 年资金均按相关财务管理制度规定支付,得4分。 资产管理 一是人均资产变化情况。部门人均资产变化率=(当年行政事业单位人均占有资产-上年行政事业单位人均占有资产)÷上年行政事业单位人均占有资产=(1029048.5/14-1018811.5/14)÷1018811.5/14=0.01≤7.22%,得1.5分;0<0.01≤6.76%,得0.9分;合计2.4分。 二是资产超最低使用年限情况。办公家具和用具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%=75000/153077=48%>9.82%,得1.5分;办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%=660038/1013419.5=65%>40%,得1.5分,合计得3分 三是闲置一年以上的资产盘活情况。我单位2022和2023年无闲置资产,得3分。 采购管理 一是部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。我单位大篷车维修专门面向中心企业采购,并在采购预算中单独列示,加油和保险不适宜,得3分。 二是政府采购项目资金支付比例情况。指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3=8867÷(23400-14533)*3=3。 (二)部门预算项目绩效分析 常年项目绩效分析。该类项目总数15个,涉及预算总金额664.32万元,1—12月预算执行总体进度为96.01%,其中:预算结余率大于10%的项目共计1个。 阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数2个,涉及预算总金额17.34万元,1—12月预算执行总体进度为90.72%,其中:预算结余率大于10%的项目共计1个。 项目决策 一是预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序。我单位预算项目均经过主席办公会、党组会审议,严格按照规定履行评估论证和申报程序。指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4=4-0=4。 二是预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。我单位项目绩效目标与计划期内的任务量、安排资金整体情况良好。指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4=4-0=4。 三是预算项目是否在规定时间完成项目入库。我单位项目均在当年9月30日前完成项目入库。指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4=4-2/17*4=3.53。 项目执行 一是我单位预算项目实际列支内容均与绩效目标设置方向一致。指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4=4-0=4。 二是我单位为达到项目预期,在符合规定条件下采取收回预算、调整目标等处置措施进行调整。指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4=4-0*4=4。 三是预算项目预算执行情况。常年项目绩效分析。该类项目总数15个,涉及预算总金额664.32万元,1—12月预算执行总体进度为96.01%,其中:预算结余率大于10%的项目共计1个。阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数2个,涉及预算总金额17.34万元,1—12月预算执行总体进度为90.72%,其中:预算结余率大于10%的项目共计1个。指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=14/15*2+1/2*2=2.87。 3.目标实现 一是预算项目绩效目标数量指标完成情况。2023年我单位预算项目均达到绩效目标指标。指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4=17/17*4=4。 二是预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况。指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4=36/37*4=3.89。 三是预算项目绩效目标效益指标实施效果。指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3=17/17*3=3。 (三)重点领域绩效分析 我单位2023年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金等重点领域,只涉及政府采购和政府购买服务,其中政府采购只涉及科普大篷车相关的维修、保险及加油,均严格按照政府采购要求执行。 2023年省级科普资金为其他民生类资金,主要用于满足不同公众对科普文化的需求,通过开展天府科技云服务及各类科普活动,提升公众科学素质。项目资金分配较均衡,科普活动项目针对群众开展,活动对象较精准,项目资金预算合理,群众满意度达标。 (四)绩效结果应用情况 市科协按要求于2023年2月1日在眉山市人民政府门户网站公开了部门预算,通过开展本部门绩效评价,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理,同时,建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。 四、评价结论及建议 (一)评价结论 2023年,根据本单位年初工作规划和重点工作,紧紧围绕市委、市政府的工作部署和省科协重点工作任务,积极履行职责,总体而言较好地完成了年度工作目标。同时积极加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,单位整体支出管理得到了有效提升。 存在问题 内控制度需进一步完善,建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。 改进建议 完善内部管理制度,提升管理效能。进一步提高预算编制到位率,做准做全基本支出预算,做全项目支出预算,加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析,提高预算编制严谨性和可控性。 附表:1. 部门整体支出绩效目标完成情况自评 2.市科协部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) 眉山市科学技术协会 2024年7月17日 附表
附件2: 市科协部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
附件2 眉山市2023年度省级科普专项资金 项目绩效评价报告 一、项目概况 (一)设立背景及基本情况。 依据《四川省全民科学素质行动实施方案》(川府发〔2022〕28号)、《四川省科学技术协会关于2023年度科普专项资金使用管理及项目备案的通知》(川科协发〔2023〕165号)、《四川省科协科普专项资金管理办法》(川财教〔2020〕83号)等文件精神,为有效提升全民科学素质,推进天府科技云服务高质量开展,特设立此项目。 (二)实施目的及支持方向。 为贯彻落实省委对市州党委目标(科协工作部分)的考核要求,深入履行科协“四服务”职能,按照《眉山市省级科普专项资金管理办法》,围绕省科协绩效工作任务部署开展相应工作,用于服务全市产业发展和全民科学素质提升。 (三)预算安排及分配管理。 眉山市严格按照《四川省科学技术协会关于2023年度科普专项资金使用管理及项目备案的通知》(川科协发〔2023〕165号)项目备案通知要求和科普资金使用范围,围绕全市重点工作,结合眉山市各县区科协工作实际,对省科协下达的355.19万元做如下安排及分配管理: 一是市科协分配168.98万元,其中:眉山市天府科技云服务中心运营项目8.98万元,东坡区天府科技云服务中心运营项目15万元,彭山区天府科技云服务中心运营项目15万元,眉山中车紧固件科技有限公司和四川金象赛瑞化工股份有限公司奖补2023年度新获评省级专家工作站资金分别25万元,万华化学(四川)有限公司神奇化学实验室打造40万元,德恩机械科普阵地建设20万元,眉山市晚熟柑橘协会科普阵地打造20万元。 二是仁寿县分配44.87万元,其中:2024年科普宣传(订阅《四川科技报》)预算经费2万元;信利仁寿高端显示科技有限公司企业科协2024年度运行补助预算经费6万元;四川华赐科技有限公司企业科协成立并运行补助预算经费5万元;2023年度村(社区)智慧科普传播体系建设预算经费4万元;仁寿县2023年度青少年科技创新大赛预算经费6.02万元;2023年支持农技协助力乡村振兴预算经费1万元;仁寿县天府科技云服务中心运营项目预算经费20.85万元。 三是洪雅县分配47.23万元,其中:洪雅县天府科技云平台运维补助经费25万元、康养美食科普教程10万元、青少年基地性安全教育和心理健康科普项目2万元、茶趣科普研学行项目1.5万元、闻香识药科普研学行1.18万元、银龄科普智慧生活1.2万元、家乡的藤椒味科普研学行1.26万元、洪雅县科技下乡及科普日活动5.09万元。 四是丹棱县分配42.19万元,其中:丹棱县天府科技云平台运维补助经费17.5万元、大雅科普品牌打造2万,何场社区科普活动开展0.5万、全民科学素质网络知识竞赛3万、丹棱县图书馆科普教育项目2万、蚕种新品种试验推广0.5万、丹棱县柑橘种植技术培训项目0.5万、丹棱县柑橘协会技术培训0.5万、藤椒绿色种植技术培训0.5万、青少年科普教育.机器人大赛5.69万、“科技前沿在线,永恒健康生活”系列科普宣传活动4万、全民科学素质提升项目5.5万。 五是青神县分配51.92万元,其中:2023年度天府科技云平台运维服务15万元、“天府科技云”线下活动组织参与1.5万元、科普惠民共享基地运行方面5万元、“科技自立自强,从娃娃抓起”科普乐园(青少年科普)方面10万元、科学普及助力乡村振兴(农村群众)方面5万元、“银龄科普”(老年人科普)方面5万元、其他科普活动组织、评优方面10.42万元。 (四)项目绩效目标设置。 整体目标:深入贯彻党的二十大精神,围绕科协“四服务”职能,根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见〉》、《国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年)的通知》和省政府《关于印发四川省全民科学素质行动实施方案的通知》推进天府科技云运营服务工作,围绕省科协重点工作,开展好常态化“保姆式”服务,做好科创会项目遴选相关工作,圆满完成省科协各项绩效考核工作,为科技工作者、企事业单位、群众等做好服务,提升科普覆盖率。 为进一步优化科普专项资金配置,推动资金提质增效,促进科技工作高质量发展,市科协积极开展项目自评工作,具体开展情况如下: 一是开展绩效自评准备工作。召开科普专项资金项目自评工作推进会,成立以分管领导为组长的自评工作组,重点安排项目自评工作,对标对表,明确了具体的工作目标,细化工作安排;收集绩效自评资料:根据项目预算安排,收集预算项目入库时填报的绩效目标以及各项评估资料,深入了解支出项目情况;制定绩效自评方案:通过前期资料汇总,依据年度工作计划和具体工作任务,参照《专项预算项目绩效评价指标体系》和备案书,制定出本部门可行的、简明的绩效自评方案。方案应明确部门绩效自评范围、目的、思路、方法及组织实施细节,确保后期自评工作顺利开展。 二是绩效自评实施工作。开展自评分析,参照《专项预算项目绩效评价指标体系》,根据搜集整理资料、设定的打分标准,以及上报的备案书对各项目指标进行具体打分汇总,生成自评结论,并根据指标分析情况,进行综合评价,得出自评结果,总结项目自评经验,提出改进意见,撰写绩效自评报告,按绩效自评相关要求编制报告。 二、评价实施 (一)评价目的。 项目绩效自评工作是提高资金分配效率和使用效率的有效保障,通过全面评估项目的执行情况,检查绩效目标的达成情况,检视资源使用情况,可以评估项目所需的资源是否得到合理有效的使用,确保项目按照既定的目标和标准进行,并且在检查过程中对标对表查找问题,得以及时发现实施过程中的问题和偏差,并采取相应的措施进行纠正,以提高执行效率和绩效水平。为全面了解科协“四服务”职能履行情况,阶段性掌握省委对市州党委目标(科协工作部分)考核任务完成情况,力争眉山在全省市(州)科协工作综合评价中取得好成绩。 (二)预设问题及评价重点。评价时以科协“四服务”职能履行情况为问题导向,重点关注市科协是否完成省委对市州党委目标(科协工作部分)考核任务,所列项目是否按照备案书完成。 (三)评价选点。天府科技云服务方面根据省科协历年考评指标分值比例和权重大小,重点对深化全员常态“保姆式”服务情况进行评价。科普阵地建设项目方面重点选取万华化学(四川)有限公司神奇化学实验室打造。 (四)评价方法。采取查看项目资料、访谈服务对象,并结合综合因素分析方法开展项目评价。项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、质量指标完成情况、社会效益以及服务对象满意度指标等。 (五)评价组织。由项目负责人、监督人及具体实施方负责人组成评价组,并分成资料收集组和调研走访服务群众组两队人员,各负其责,各司其职,坚持实事求是原则,开展绩效评价,撰写自评报告和自评打分。 三、绩效分析 根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析,本着实事求是原则开展自评工作,自评95.16分。 (一)通用指标绩效分析。 1.项目决策。 (1)决策程序。由各部室、中心讨论后召开主席办公会和党组会研究,择优选择,对外公开无异议后,再报市财政局审批同意后,联合上报备案,项目资金的使用符合申报条件和《四川省科普专项资金管理办法》相关规定。并对科普专项资金的使用设立了明确的目标,且目标细化、量化到了具体的每一类工作,该项指标得6分。 (2)规划论证。县科协根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见〉》、《国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年)的通知》和省政府《关于印发四川省全民科学素质行动实施方案的通知》,以及习近平总书记关于科普普及和科学素质的重要论述,制定了2024年度科普工作计划,项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排。该项指标得6分。 (3)资金投向。市县科协制定了科普专项资金管理办法,管理办法中有明确的资金分配办法,资金分配因素全面合理。项目主要围绕市委市政府“制造强市冲刺年”和推动“1+3”主导产业要求以及省科协下达的重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,根据年初制定的预算计划和项目实施方案合理使用专项资金。该项指标得6分。 2.项目管理。 (1)制度办法。市科协根据《四川省科普专项资金管理办法》,结合眉山市实际情况,制定了《眉山市科普专项资金管理办法》并在项目实施中严格执行。该项指标得2分。 (2)分配管理。项目资金分配严格按管理办法执行,根据上报审批的项目实施方案分配至项目实施单位。该项指标得10分。 (3)绩效监管。严格按照中省要求全面完成绩效目标、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。由科普部、学企中心定期不定期抽查项目实施情况,对标对表备案书,确保绩效目标顺利达成。省科协积极指导我市资金分配和项目管理,对市县开展项目评价、监督、指导等工作。该项指标得6分。 3.项目实施。 (1)预算执行。2024年,下达我市科普专项经费项目预算资金355.19万元,实际到位项目资金355.19万元,到位率为100%,实际拨付项目资金238.18万元,拨付率为67.6%。该项指标得5.01分。 (2)资金使用。我市科普专项经费严格按照要求进行项目资金的申报、使用和管理,手续齐全,合法合规,未发现有违反财经纪律现象发生,不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标得3分。 4.项目结果。 (1)市本级共8个项目,已完成6个,四川德恩精工科技股份有限公司科普阵地建设和眉山市晚熟柑橘产业协会科普阵地建设和新技术示范与推广正在稳步推进,目标完成占75%,市本级所有项目均能在备案时间内完成。2024年以来,市科协依托全市8个云服务中心和79名云“保姆”,全力推进天府科技云服务高质量开展,平台累计注册科技工作者55877人,累计注册组织机构8291户,开设科创工作室9471个;新增精准科普服务量978万人次,开展“保姆”式服务5082单,发布科技服务所能832条,发布科技所需1714条,发布科技成果1项。晚熟柑橘协会积极对接眉山职业技术学院,科普阵地建设规划中;已开展柑橘种植新技术推广培训5场次,累计培训300人次,田间指导3次,发放新技术推广资料3000余份。万华化学(四川)有限公司神奇化学实验室邀请若干名博士为孩子进行授课,让全市200余名中小学生零距离感知神奇的化学世界,为未来社会培养创新型人才。 (2)仁寿县共7个项目均已完成。依托“科技活动周”、“全国科技工作者日”、“全国科普日”、“防震减灾日”、“323全国气象日”“5.25心理咨询日”“宪法宣传周”等节点开展各类科普宣传活动15次,发放各类科普宣传资料20000余份,现场直接受益人数超过6000人次。开展种植技术提质培训12场次,培训人数4000人次以上,辐射带动种植户25000人次以上。企业科协共计组织并实施了110项科技创新项目,重点涉及新产品研发、工艺改进等方面。其中计申请专利70项,授权41项,团队累计提出优秀技改成果40项,优秀合理化建议80项,为公司节省成本共计8022万元。智慧科普传播员覆盖仁寿县293个村(社区),实现100%全覆盖,精准科普服务量累计达到3932666条,有效科普传播量283520条。仁寿县天府科技云服务中心运营项目已圆满完成省、市“天府科技云服务”任务目标,完成全年保姆式服务(体制内保姆+专职保姆)482单;打造科创工作室30个,推介“第三届科创会”项目50个;新增科技工作者注册793人,新增科技需求发布量1977条。参加第37届四川省青少年科技创新大赛决赛,取得二等奖1个、三等奖1个、优胜奖2个。参加眉山市第22届科技创新大赛作品评选。其中青少年科技创新成果竞赛入围作品40项;科技辅导员科技创新成果入围19项;科学影像活动入围10项;机器人和无人机竞赛入围28项。积极参加由省科协、省作协联合举办的首届四川省青少年科幻创作征集活动,获得首批四川省想象力教育基地1个(仁寿县宝飞小学校)、优秀指导老师3名、最佳作品5个的好成绩。 (3)洪雅县共8个项目,已完成3个,其余5个正常推进,目标完成占37.5%。目前来看,除天府科技云运维服务的时间延迟3个月外,其余项目能按时完成。康养美食科普教程从2023年5月起实施,2023年8月完成。主要内容是结合洪雅康养美食,开展科学考察,形成1份全面考察结果报告,制作40道新菜品科普教程资料,授权县科协视频及图文使用权。该项目已全面实施完成。制作的40道新菜品科普教程,洪雅县科协通过“洪雅科抖”视频号,以每周一菜进行宣传,向公众普及康养美食制作技术。茶趣科普研学行项目于2024年3月2日在四川省科普共享基地——洪雅锦江青杠坪·茶客空间举办,参加活动60余人,活动被四川科技网、康养洪雅等媒体宣传报道。参加活动的小朋友表示,通过活动了解到中国茶文化的博大精深,激发了对茶的探索兴趣,爱上了中国茶,活动满意度调查100%。闻香识药科普研学行由洪雅县溪谷研学公司具体负责实施,县科协做好项目监管和指导。洪雅县溪谷研学公司按照项目方案,于2024年5月25日组织60余名青少年到洪雅县中药材科普基地,开展闻乡识药科普研学活动。通过闻香识药、制作驱蚊香囊、探索中药植物园、变身小小药师、制作DLY食药标本等活动,让参与的孩子们领悟中医药传统文化的真谛。活动被四川科技网、四川科技报、康养洪雅“科普洪雅”融媒号广泛宣传,仅“科普洪雅”阅读量超1000人次。 (4)丹棱县共12个项目,已完成5个,其余7个正常推进,目标完成占41.7%,所有项目都能按时完成。“科技前沿在线、永恒健康生活”系列科普宣传活动从2024年1月起实施,目前项目持续推进中。主要内容是初探人体奥秘,职业传统技艺技能大赛,慢病管理及安全、合理用药等知识讲座,中药材关键种植技术推广,科技三下乡,发现中草药游学,食品营养与健康等。该项目按进度推进,完成了初探人体奥秘讲座,职业传统技艺技能大赛,慢病管理及安全、合理用药等知识讲座,中药材关键种植技术推广,科技三下乡。丹棱县图书馆科普教育项目于2024年3月16日-6月22日在丹棱县图书馆举行。开展了趣味语文10课时、趣味数学10课时、少儿绘本10课时、少儿书法10课时、及主题活动1次,目前该活动已经全部完成,项目实施效果良好,活动满意度调查96%。青少年科普教育·机器人大赛目前已开展教师培训1次、学生培训1次,开展家长动员1次,所有工作稳步推进中。 (5)青神县共8个项目,已完成3个,其余5个正常推进,目标完成占37.5%,所有项目都能按时完成。科普乐园项目已开展送教下乡活动,包括乐高搭建和了解大国重器等共计14节课程。竹里科普营活动已开展科普宣传活动5期。截至目前,青神县云平台新增量为注册科技工作者41人,注册企事业单位10家,完成科技供需信息发布642条,完成保姆单770单,精准科普服务量1636852人次 。 综上所诉,我市共43个项目,已完成24个,余下19个正常推进,目标完成占55.8%,目标完成评分3.35分;所有项目均能在备案书要求时间内完成,完成时效得分3分。项目结果共计评6.35分。 (二)专用指标绩效分析。 2023年度省级科普专项资金为其他民生类资金,主要用于满足不同公众对科普文化的需求,通过开展天府科技云服务及各类科普活动,提升公众科学素质。项目资金分配较均衡,科普活动项目针对群众开展,活动对象较精准,项目资金预算合理,群众满意度高。自评得分29.8分。 (三)个性指标绩效分析。 通过查看资料和听取项目负责人对项目实施情况的介绍,并调查部分参与项目的群众,综合分析研判,按16分计,自评得分16分。
四、评价结论 市科协项目支出整体绩效目标编制完整、合理、明确、量化,所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。 五、存在主要问题 一是上级资金下拨时间较迟,从项目方案制定到项目开始实施中间耗时太长,导致本年度的项目需延续到下一年度完成。二是有群众反映天府科技云平台功能不完善,不利于平台的使用推广。 六、改进建议 一是为实现资金和项目在当年使用实施完毕,建议省级科普专项资金在当年尽早下达。二是加强天府科技云服务平台建设,更好满足公众线上精准科普需求,同时加大天府科技云平台宣传推广力度,开展形式多样的线上科普活动,充分发挥好平台作用。 附表:1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表 2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表 眉山市科学技术协会 2024年7月19日 附表1 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
备注:1.项目资金末端分配点位包括市(州)本级、县(市、区)、省级部门下属单位及一次性单位等。 2.自评得分(百分制)从高到低划分为优、良、中、差四个档次,各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%,且不同档次间得分分值应体现差异化,同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。 附表2
第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2023-162-眉山市科学技术协会(部门)决算公开报表.xls】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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