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2023年度眉山市民政局(本级)决算
2024-09-25 11:24  市民政局 [字号: ] 打印

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2023年度

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

眉山市民政局是市政府工作部门,正县级。贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和省委、市委决策部署,主要职能职责:

1.拟订全市民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。指导社会组织党建工作。

3.牵头拟订全市社会救助规划、政策、标准,统筹推进社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

5.拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责全市乡镇(街道)、县(区)行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核申报工作,组织并指导全市行政区域界线的勘定、管理工作,调处行政区域边界争议,负责地名管理工作。

6.拟订全市婚姻管理政策并组织实施,指导全市婚姻登记管理工作,推进婚俗改革。

7.拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施,负责殡葬管理工作,推进殡葬改革。

8.拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准,制定社会福利机构管理办法并指导实施,拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理,统筹推进康复辅助器具产业发展。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,承担城乡老年社会组织管理工作。

10.拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,指导儿童收养登记工作,负责办理涉港澳台及华侨收养儿童登记工作。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作。协助福利彩票管理工作。

12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构的安全生产监督管理工作。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

(二)2023年重点工作及特色工作。

1.兜底夯实基本民生保障。儿童关爱保护方面。牵头制定共同富裕目标下事实无人抚养儿童保障八项福利措施,在全省率先将孤儿、事实无人抚养儿童成年后助学纳入保障范围。实施“云守护”“快乐家”“爱相伴”等6个关爱项目,将全市3290名困境儿童纳入精准关爱保障。眉山市政府与中国儿童福利和收养中心签订三年合作协议,爱佑慈善基金、深圳壹基金等资金项目落地眉山。市未成年人保护中心、仁寿县未成年人保护中心率先成为民政部“牵手+”计划首批示范基地,全国仅5个,四川省共2个均在眉山,并承接2期全国基层儿童工作骨干培训任务。养老服务保障方面。着力打造“颐养眉山”的养老服务品牌,市政府出台了《推进全市养老服务高质量发展的实施意见》,开展“养老+物业”“养老+体育”“养老+家政”“养老+慈善”系列试点工作,建成社区养老服务综合体4个,新增社区助老餐厅30个,新增村级养老服务设施244个,完成2282户特殊困难老年人家庭适老化改造。区域性养老服务中心建设项目全面推进,彭山区产业新城养老中心、眉山市养老服务中心青神区域中心建成投用。助老餐厅建设经验获新华通讯社《内参选编》(第40期)头条刊载推广。中央财政支持经济困难失能老年人集中照护服务工作座谈会在眉山召开,眉山市作为全国唯一地级市作经验交流。社会救助方面。建立分层分类社会救助体系,低收入人口动态监测平台建设实现区县全覆盖,全市纳入城乡低保对象9.4万元人,纳入特困对象1.8万元人,目前城市低保、农村低保标准分别为750元、565元,高于全省平均保障水平,低保覆盖率为2.7%,年支付保障资金5.2亿元。代表四川省迎接民政部社会救助工作检查,实现问题“零反馈”,得到部省充分肯定。市救助管理站新建项目,实现当年立项、当年完成主体工程建设。

2.创新推进基层社会治理。基层治理方面。全面加强基层阵地建设,实施省级城乡社区治理“创特色”项目18个、市级试点项目33个,社区综合服务阵地“补短板”项目9个,新建成1000m2以上邻里中心10个。扎实推进基层减负,将基层“三张事项清单”优化调整到125项,减少基层挂牌2817个。开展东坡文化进村社活动,实施“东坡雅人”“宋时明月”等五大行动,惠及群众1.6万余人。省政府办公厅对创新“五社联动”机制予以激励通报,我市6个县(区)全部纳入激励表扬名单,是全省唯一一个区县全覆盖表扬的市(州)。社会组织管理方面。制定出台了培育扶持社会组织高质量发展的22条措施,全覆盖搭建“1+7+80+N”的四级社工服务体系和社会组织孵化体系,建成中心站点133个。新成立社会组织“验资一件事”试点工作经验全省推广,2023年新成立社会组织通过“验资一件事”办成74件,群众满意率达100%。备案登记社区社会组织3202个,登记备案率居全省第一。积极开展社会组织年检工作,年检社会组织195个,合格率达97.43%,对未年检且未整改的28个社会组织进行立案调查。社会工作方面。全市现有社工服务站点159个,学校、小区社工室15个,设立实训基地,培育社工专业人才5370人,孵化培育品牌型、枢纽型社会组织21家、服务型社会组织145家,全市持证社工达到2684人,实现连续三年翻番,居全省第三位。设立志愿服务站点847个,志愿者队伍达6387支,实名注册志愿者66.51万人,服务时长591.56万个小时。

3.优化提能基本社会服务。殡葬服务方面。在全省率先制发生态安葬规范性文件,按照统一规划建设、统一规范标识、统一设置题记的方式,开展生态安葬试点工作。举办第十届眉山市集体公益生态安葬,生态安葬数量较去年增长6倍。全市火化率稳居全省前列。完成全市经营性公墓、公益性公墓年检工作。开展殡葬领域跨部门综合监管,全面提升殡仪服务质量。突出殡葬公益属性,全年减免13555名群众基本丧葬费1400万元。市殡仪馆职工李飞在第十一届全国民政行业职业技能竞赛中获三等奖。市民政局被公示为“全国殡葬工作先进集体”。婚姻服务方面。以三苏文化、东坡文化为引领,打造了“和美东坡 敬兹新姻”的婚俗改革品牌,投资4000万元的太和公园婚姻登记中心完成主体工程建设,积极开展第二批、第三批婚俗改革试验区建设,组织集体婚礼活动9场次、开展婚姻家庭辅导237次,服务群众9200余人次。全市共办理婚姻登记37416对,开展“公民婚育一件事”联办服务2287件,登记合格率达100%。区划地名工作方面。开展国家地名信息库质量建设行动,巩固不规范地名整治成果,建立地名专家库,挖掘眉山地名资源和三苏文化资源,探索研究眉山地名文化和中心城区道路命名体系,创新开展“五微”地名文化进社区活动,制作《眉州地名会》30期、《三苏地名故事》6期,汇编形成《东坡区地名录》《眉山城街名溯源》等地名读物,有效提升了东坡历史地名影响力。东坡区作为全省首批6个地名文化遗产传承保护试点单位之一。慈善工作方面。将慈善事业融入“三市一城”建设全过程,召开了全市慈善事业高质量发展推进会议,举办了首届慈善公益颁奖晚会,表扬了慈善先进40个。建成基层慈善工作站138个,营造慈善场景15处,建立社区基金101支,实施慈善项目25个。发起“民政微光伴梦行”公益慈善行动,民政干部带头参与慈善事业,捐款12.8万元。2023年,全市慈善组织接受慈善捐赠款物5196万元,同比增长309%。

二、机构设置

眉山市民政局(本级)是市政府工作部门,属于民政部门下属的二级预算单位(正县级),下设独立编制机构1个,其中行政机构1个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。人员情况:年末人数27人(含2名机关工勤)。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年单位预算收入1610.22万元,比上年预算收入1062.62万元增加547.6万元,增加51.5%,主要是新增修建工程。2023年预算支出1610.22万元,比上年预算支出1062.62万元增加547.6万元,增加51.5%,主要是新增修建工程。

(本报告以“万元”为金额单位,因保留两位小数,在四舍五入时可能产生误差,以下涉及小数的情况相同。)

二、收入决算情况说明

2023年总收入为1610.22万元,一般公共预算财政拨款收入1349.94万元,占总收入的比重83.84%;政府性基金预算财政拨款收入260.29万元,占总收入的比重16.16%;年初结转和结余收入0万元,占总收入的比重0%。

三、支出决算情况说明

2023年单位支出1610.22万元,比上年支出1062.62万元增加547.6万元,增加51.5%。其中基本支出751.48万元,比上年757.61万元减少6.13万元,主要是人员变动;项目支出858.75万元,比上年305万元增加553.75万元,增长181.56%,主要是新增项目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入1610.22万元,比上年1062.62万元增加547.6万元,增加51.5%。按照功能支出分类:社会保障和就业支出1297.91万元,占总支出的比重80.6%;城乡社区支出38.64万元,占总支出的比重2.4%;住房保障支出52.02万元,占总支出的比重3.23%;其他支出221.65万元,占总支出的比重13.77%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年财政拨款收入(一般公共预算)1349.94万元,比上年898.39万元,增加451.55万元,增长50.26%。2023年财政拨款收入(政府性基金预算)金额为260.29万元,比上年164.23万元,增加96.06万元,增长58.49%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出1349.94万元,社会保障和就业支出1297.91万元,占总支出的比重96.15%;住房保障支出52.03万元,占总支出的比重3.85%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算支出决算数为1349.94万元,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为4.23万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出决算为608.39万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为146.32万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出决算为65.73万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为58.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算数为32.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)支出决算数为14.91万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算数367.26万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数52.03万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出751.48万元,其中:

人员经费631.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费120.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为5.92万元,比上年的6.79万元,降低12.8%,主要是接待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.81万元,占81.25%;公务接待费支出决算1.1万元,占18.75%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算为0万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.81万元,完成预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年的5.83万元,减少17.5%。主要原因是公务用车未大修。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新公务用车管理。

公务用车运行维护费支出4.81万元。主要用于殡葬、救助、基层政权、养老等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.1万元,完成预算。公务接待费支出决算比上年的0.95万元增加0.15万元,主要属于正常波动。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12余批次,90余人次。

其中:外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.1万元,主要用于养老、社会事务、殡葬、救助等民政事务支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款收入260.29万元,上年结转结余0万元,比上年政府性基金预算拨款收入164.23万元增加58.49%。主要是增加市救助站新建项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2023年,民政部门机关运行经费支出120.34万元,比上年的117.75万元增加2.2%。主要是人员调整。

(二)政府采购支出情况。

2023年,民政局机关政府采购支出总额396.6万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出336.73万元、政府采购服务支出59.87万元。主要用于市救助站新建项目。授予中小企业合同金额389.38万元,占政府采购支出总额的98.18%,其中:授予小微企业合同金额52.65万元,占政府采购支出总额的13.28%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日,民政系统共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业业务用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,无新增项目无事前绩效评估,对所有项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对重大项目开展了绩效自评,从评价情况来看符合年初绩效目标的设定,基本达到既定成效。同时,本部门对2023年整体开展绩效自评见附件(第四部分)。

(五)部门开展绩效评价结果。

本部门对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评,评价结果为良好,绩效评价报告见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理(项):指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。

8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):反映老龄事务方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项):反映民间组织管理方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):反映行政区划界线勘定、维护以及行政区划、地名管理支出。

11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设的支出。

12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务反映接待来访、法制、政策宣传等支出以及婚姻登记、社会事务、社会福利、救灾减灾、优抚安置等专项支出。

13.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映退役士兵的安置,以及军队交给政府的离退休人员安置以及管理机构的支出。

14.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)反映社会事务中对老年福利方面支出。

15.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助(项):反映城乡困难群众的临时救助支出。

16.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养(项):反映特困人员救助供养支出。

17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映社会保障和就业支出类别除以上项目外的保障和就业支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗支出(款)医疗支出(项):反映单位医疗保险以及公务员补助医疗保险支出。

19.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反映用于资源信息勘探方面以及中小企业发展的支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映住房改革后住房公积金支出。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行购买货物和服务的资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。

第四部分附件

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

 

项目名称

51140021T000000049602-后勤物管

主管部门

眉山市民政局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市民政局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

用于安保、保洁、绿化、维修等机关服务运行类费用支出

安保、保洁、绿化、维修等机关服务运行类正常运行。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

16.00

16.00

16.00

100.00%

10

10


其中:财政资金

16.00

16.00

16.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

保障428平米用房的整洁

428

平方米


30

30


质量指标

后勤物管保障全年卫生干净、安全为好

定性



20

20


效益指标

经济效益指标

严控人均支出

6000

元/人年


30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

职工满意

90

%


10

10


合计

100

100


评价结论

安保、保洁、绿化、维修等机关服务运行类正常运行。自评得分大于90分,评价为优。

存在问题

改进措施

 

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

 

项目名称

51140021T000000049630-福利慈善社工工作经费

主管部门

眉山市民政局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市民政局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

开展社会工作者职业资格考试考前网络培训;残疾人、志愿服务、社工政策宣传;开展每年一次的志愿服务宣传文艺活动。

开展了社会工作者职业资格考试考前网络培训;残疾人、志愿服务、社工政策宣传;开展了每年一次的志愿服务宣传文艺活动。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

23.00

23.00

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

23.00

23.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

文艺活动

1


30

30


质量指标

考试通过人数

20


10

10


时效指标

当年参考

定性

1


10

10


效益指标

社会效益指标

社工政策宣传

1


30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

考试过关人数,志愿服务满意

定性

1



10

10


合计

100

100


评价结论

开展了社会工作者职业资格考试考前网络培训;残疾人、志愿服务、社工政策宣传;开展每年一次的志愿服务宣传文艺活动。 自评得分大于90分,评价为优。

存在问题

改进措施

 

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

 

项目名称

51140022T000000252064-“后半篇文章”专班经费

主管部门

眉山市民政局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市民政局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成“后半篇文章”专班目标

完成“后半篇文章”专班目标

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

5.33

5.33

5.33

100.00%

10

10


其中:财政资金

5.33

5.33

5.33

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

7个区县事务

7


20

20


质量指标

完成省级目标任务

90

%


20

20


时效指标

全年推进以经济为核心的建设

365


20

20


效益指标

社会效益指标

社会全面发展为好;社会全面退行为坏

定性



20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

民众满意度

90

%


10

10


合计

100

100


评价结论

完成“后半篇文章”专班目标。自评得分大于90分,评价为优。

存在问题

改进措施

 

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

 

项目名称

51140022T000004901382-民生项目经费

主管部门

眉山市民政局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市民政局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成省、市民生工作目标,保障一老一小民生工作,完成基层政权及区划调整工作,推进社会组织自主管理。

完成省、市民生工作目标,保障一老一小民生工作,完成基层政权及区划调整工作,推进社会组织自主管理。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

54.22

54.22

54.21

99.97%

10

10


其中:财政资金

54.22

54.22

54.21

99.97%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

召开业务培训会议

10


20

20


质量指标

完成市委、市政府年初目标任务

90

%


20

20


效益指标

社会效益指标

培训社工考前培训

4500

人数


20

20


完成基层政权、区划调整

定性

平方米


20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

民生服务对象满意

90

%


10

10


合计

100

100


评价结论

完成省、市民生工作目标,保障一老一小民生工作,完成基层政权及区划调整工作,推进社会组织自主管理。自评得分大于90分,评价为优。

存在问题

改进措施

 

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

 

项目名称

51140022T000004901391-民政事务项目经费

主管部门

眉山市民政局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市民政局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

民政管理事务工作,保障业务安全,关爱老干部,完成市政府目标任务

民政管理事务工作,保障业务安全,关爱老干部,完成市政府目标任务

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

60.00

60.00

60.00

100.00%

10

10


其中:财政资金

60.00

60.00

60.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

保障428平方米业务用房安全

定性

优良

平方米


30

30


时效指标

全年保障各项民生工作开展

365


20

20


效益指标

经济效益指标

坚持勤俭节约

55

万元


30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

关爱全体职工

95

%


10

10


合计

100

100


评价结论

民政管理事务工作,保障业务安全,关爱老干部,完成市政府目标任务。自评得分大于90分,评价为优。

存在问题

改进措施

 

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

 

项目名称

51140022T000004901397-信息宣传项目经费

主管部门

眉山市民政局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市民政局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

推进新媒体正常运营,开展宣传活动

推进新媒体正常运营,开展宣传活动

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

15.00

15.00

15.00

100.00%

10

10


其中:财政资金

15.00

15.00

15.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

公众号发布消息数量

100


10

10


发布宣传稿件数量

20


30

30


举办宣传活动次数

1


10

10


时效指标

舆情及时处置率

100

%


10

10


效益指标

社会效益指标

宣贯政策知晓率

90

%


30

30


合计

100

100


评价结论

推进新媒体正常运营,开展宣传活动。自评得分大于90分,评价为优。

存在问题

改进措施

 

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

 

项目名称

51140022T000006847881-省级养老服务定向财力补助人才培训

主管部门

眉山市民政局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市民政局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

使用中省福彩公益金,培训各区县所有养老机构中一线护理人员基本职业技能并取得相应国家资质。

使用中省福彩公益金,培训各区县所有养老机构中一线护理人员基本职业技能并取得相应国家资质。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

11.03

11.03

10.44

94.63%

10

10


其中:财政资金

11.03

11.03

10.44

94.63%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

培训场次

5

场次


20

20


质量指标

全域养老护理人员整体技能提升率 ≥

5

%


10

10


时效指标

培训时长

64

小时


10

10


效益指标

社会效益指标

提升养老工作质量

定性

优良中低差


5

5


参训人员取证率

90

%


5

5


可持续发展指标

推进各养老服务机构健康可持续发展

定性

优良中低差


10

10


可持续影响指标

提升养老服务安全技能

定性

优良中低差


10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

参训人员满意度

90

%


10

10


成本指标

经济成本指标

培训费用控制在400元/天/人

22

万元


10

10


合计

100

100


评价结论

使用中省福彩公益金,培训各区县所有养老机构中一线护理人员基本职业技能并取得相应国家资质。自评得分大于90分,评价为优。

存在问题

改进措施

 

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

 

项目名称

51140022T000007131691-老博会、养老护理员职业技能大赛(福彩公益金)

主管部门

眉山市民政局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市民政局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

组织参加四川省民政厅举办的“四川老博会”;组织眉山市养老护理员进行技能比赛;为眉山市养老机构、护理员、院长评选相关工作

老博会延期未完成

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

1.21

101.21

1.21

1.20%

10

0


其中:财政资金

1.21

101.21

1.21

1.20%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

老博会延期

产出指标

数量指标

参加一次老博会

1

场次


20

0


质量指标

三项评选各五个

15


20

20


时效指标

组织护理人员参加技能比赛当年

定性

1


20

0


效益指标

社会效益指标

示范效应有所提升

定性

有所提升


10

10


养老服务能力提升

定性

有所提升


10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

参赛护理员满意度

90


10

10


合计

100

50


评价结论

组织眉山市养老护理员进行技能比赛;为眉山市养老机构、护理员、院长评选相关工作。虽然得分不高,评价较差,因存在政策原因。

存在问题

改进措施

 

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

 

项目名称

51140022T000007136478-社会工作服务体系建设经费

主管部门

眉山市民政局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市民政局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

在仁寿县、洪雅县和青神县完成社工站建设、在洪雅县完成精神障碍社区康复服务体系建设。

在仁寿县、洪雅县和青神县完成社工站建设、在洪雅县完成精神障碍社区康复服务体系建设。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

45.20

45.20

38.87

85.99%

10

10


其中:财政资金

45.20

45.20

38.87

85.99%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

在3个区新建社工站

3


20

20


质量指标

社工站、精康站等服务设施发挥作用

定性

作用明显


20

20


时效指标

新建精神障碍抗辐射区站1个

1


20

20


效益指标

社会效益指标

满足残疾人等困难群众的需求

定性

有所提升


10

10


可持续影响指标

社会工作服务体系、精神障碍社会

定性

不断完善


10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象服务质量满意度

90


10

10


合计

100

100


评价结论

在仁寿县、洪雅县和青神县完成社工站建设、在洪雅县完成精神障碍社区康复服务体系建设。自评得分大于90分,评价为优。

存在问题

改进措施

 

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

 

项目名称

51140022T000007190460-社会组织评估经费

主管部门

眉山市民政局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市民政局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

“十四五”期间,评估社会组织不低于25%,2022年评估社会组织33个,对3A以上等级的社会组织颁发证书、牌匾,达到以评促管,以评促建之目的。

“十四五”期间,评估社会组织不低于25%,2022年评估社会组织33个,对3A以上等级的社会组织颁发证书、牌匾,达到以评促管,以评促建之目的。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

5.75

5.75

5.75

100.00%

10

10


其中:财政资金

5.75

5.75

5.75

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

初审社会组织参评数

33


20

20


质量指标

获得3A级以上社会组织发挥作用

定性

作用明显


10

10


时效指标

2023年10月前完成

10


20

20


效益指标

社会效益指标

将获得3A以上等级作为政府购

定性

全面推广


10

10


可持续影响指标

加强对社会组织建设

定性

不断完善


10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

社会组织对评价满意度

90


10

10


成本指标

经济成本指标

将成本控制在5.75万元内

5.75

万元


10

10


合计

100

100


评价结论

“十四五”期间,评估社会组织不低于25%,2022年评估社会组织33个,对3A以上等级的社会组织颁发证书、牌匾,达到以评促管,以评促建之目的。自评得分大于90分,评价为优。

存在问题

改进措施

 

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

 

项目名称

51140023T000008749138-社会组织孵化经费

主管部门

眉山市民政局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市民政局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

社会组织孵化园管理运行。

社会组织孵化园管理正常运行。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

112.40

112.40

102.32

91.03%

10

10


其中:财政资金

112.40

112.40

102.32

91.03%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

新孵化社会组织

10


20

20


质量指标

社会组织能力培育提升培训

10


20

20


时效指标

管理运行时间

1


10

10


效益指标

社会效益指标

在市级以上媒体宣传社会组织孵化体系建设

2


30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

90

%


10

10


合计

100

100


评价结论

社会组织孵化园管理正常运行。自评得分大于90分,评价为优。

存在问题

改进措施

 

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

 

项目名称

51140023T000009418539-养老服务发展定向财力补助人才培训

主管部门

眉山市民政局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市民政局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

使用养老服务发展定向财力补助开展三个培训,分别是养老护理员培训、失能老人家庭照护者培训、养老管理人员培训

使用养老服务发展定向财力补助开展三个培训,分别是养老护理员培训、失能老人家庭照护者培训、养老管理人员培训

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

25.00

14.91

59.64%

10

5

培训未结束,周期未完

其中:财政资金

0.00

25.00

14.91

59.64%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

周期未完

产出指标

数量指标

3方面的培训

3

个(套)


10

10


质量指标

培训人员数

120

人/次


20

20


时效指标

在两年内完成培训任务

2


20

20


效益指标

社会效益指标

护理人员取得养老护理员职业资质

30


30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

培训人员满意度

95

%


10

10


合计

100

95


评价结论

使用养老服务发展定向财力补助开展三个培训,分别是养老护理员培训、失能老人家庭照护者培训、养老管理人员培训

存在问题

改进措施

 

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

 

项目名称

51140023T000009696393-眉山市救助管理站新建项目

主管部门

眉山市民政局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市民政局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

眉山市救助管理站新建救助管理用房,新建建筑面积5400平方米,建设床位200张,配套相关附属设施。项目建成后将进一步完善重点群体关爱服务体系,提升我市应急救助服务能力。

在建中

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

1,518.64

442.98

29.17%

10

3

正常建设进度付款

其中:财政资金

0.00

1,518.64

442.98

29.17%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

正常建设进度付款

产出指标

数量指标

建筑面积

5400

平方米


20

20


质量指标

符合国家标准

定性

符合



10

10


时效指标

完工时间14个月内

14


10

10


效益指标

社会效益指标

实现流浪乞讨人员应救尽救

100

%


20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

救助对象满意度

98

%


10

10


成本指标

经济成本指标

保质保量的前提下节省成本

2080

万元


20

20


合计

100

93


评价结论

在建

存在问题

改进措施

 

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

 

项目名称

51140023T000009891467-2023年眉山市养老人才选拔

主管部门

眉山市民政局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市民政局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

2023年眉山市养老护理员职业技能大赛及优秀养老院院长、优秀养老护理员、优秀养老机构评选活动。

2023年眉山市养老护理员职业技能大赛及优秀养老院院长、优秀养老护理员、优秀养老机构评选活动。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

20.00

17.73

88.65%

10

10


其中:财政资金

0.00

20.00

17.73

88.65%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

养老护理员职业大赛参赛人数

80

人/次


20

20


质量指标

优秀养老院院长、优秀养老护理员

20

人/次


10

10


时效指标

评选时间

6


20

20


效益指标

社会效益指标

提升专业技能,营造助老良好氛围

定性



20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

90

%


10

10


成本指标

经济成本指标

人才选拔经费控制

20

万元


10

10


合计

100

100


评价结论

2023年眉山市养老护理员职业技能大赛及优秀养老院院长、优秀养老护理员、优秀养老机构评选活动。

存在问题

改进措施

 

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

 

项目名称

51140024T000009980486-慈善公益颁奖晚会经费

主管部门

眉山市民政局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市民政局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

表扬慈善公益典型,弘扬东坡慈善文化,助力慈善事业高质量发展。

表扬慈善公益典型,弘扬东坡慈善文化,助力慈善事业高质量发展。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

48.00

48.00

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

48.00

48.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

奖励四种类慈善类别

4


20

20


质量指标

社会认可及专家推荐慈善先进

定性

优秀



10

10


时效指标

2016年至2023年慈善先进等

7


10

10


效益指标

社会效益指标

营造全市慈善氛围

定性

良好



30

30


满意度指标

满意度指标

社会满意度

98

%


10

10


成本指标

经济成本指标

节省成本

48

万元


10

10


合计

100

100


评价结论

表扬慈善公益典型,弘扬东坡慈善文化,助力慈善事业高质量发展。

存在问题

改进措施

 

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

 

项目名称

51140024T000010314461-孤儿医疗康复明天计划

主管部门

眉山市民政局(部门)

实施单位(盖章)

眉山市民政局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障孤儿及时得到有效救治,为孤儿体检、门诊与住院治疗、康复医疗、特殊药品等方面提供资金保障

保障孤儿及时得到有效救治,为孤儿体检、门诊与住院治疗、康复医疗、特殊药品等方面提供资金保障

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

3.00

3.00

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

3.00

3.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

保障人次

12

人/次


20

20


质量指标

孤儿在医保定点公立医院进行救治

定性



10

10


时效指标

保障时限

365


10

10


效益指标

可持续影响指标

孤儿手术有效率和治愈率

95

%


30

30


满意度指标

满意度指标

孤儿满意度

95

%


10

10


成本指标

经济成本指标

本年度保障资金

3

万元


10

10


合计

100

100


评价结论

保障孤儿及时得到有效救治,为孤儿体检、门诊与住院治疗、康复医疗、特殊药品等方面提供资金保障

存在问题

改进措施

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-133001-眉山市民政局决算公开报表.xls
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