第一部分单位概况
一、主要职责
眉山市市场监督管理局(简称市市场监管局)是市政府工作部门,为正县级。加挂眉山市知识产权局、眉山市食品安全委员会办公室牌子(分别简称市知识产权局、市食品安全办)。
市市场监管局贯彻落实党中央关于市场监管工作的方针政策和省委、市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对市场监管工作的统一领导。主要职责是:
(一)负责全市市场综合监督管理工作。起草全市市场监督管理有关的政策、措施和管理办法。组织实施质量强市、食品安全、标准化和知识产权战略,拟订并组织实施全市质量提升、食品安全等规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
(二)负责全市市场主体统一登记注册。负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业、常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
(三)负责组织和指导全市市场监督管理综合执法工作。指导全市市场监管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管。组织查处和督办大案要案、疑难案件、跨区域案件。规范市场监督管理行政执法行为。
(四)负责监督管理全市市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导市保护消费者权委员会开展消费维权工作。
(五)负责全市宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查,贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
(六)负责全市产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作,组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
(七)负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。
(八)负责全市食品安全监督管理综合协调。统筹指导全市食品安全工作。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。
(九)负责全市食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作,组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。
(十)负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位,执行国家计量制度,管理计量器具及量值传递和量值溯源工作。规范、监督商品量和计量行为。
(十一)负责统一管理全市标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布等工作,协调指导团体标准、企业标准制定工作,依法对标准制定和实施情况开展监督。
(十二)负责统一管理全市检验检测工作。规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。
(十三)负责统一监督管理全市认证认可工作。
(十四)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
(十五)负责全市知识产权战略、规划的制定,负责知识产权的保护,负责组织指导商标、专利执法工作。
(十六)负责促进全市民营经济发展。负责全市民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益维护。在市委组织部指导下,指导全市市场监督管理部门配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。
(十七)负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章,组织起草相关政策规划和制度并监督实施。
(十八)负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度,配合有关部门实施国家基本药物制度。落实执业药师资格准入制度。
(十九)负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范,监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。
(二十)负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。
(二十一)负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度,依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为,监督实施问题产品召回和处置制度,依职责组织指导查处其他环节的违法行为。
(二十二)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
(二十三)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
眉山市市场监督管理局下属二级单位7个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。
纳入眉山市市场监督管理局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.眉山市市场监督管理局机关
2.眉山市市场监督管理局园区分局
3.眉山市食品药品检验检测中心
4.眉山市产品质量监督检验所
5.眉山市纤维检验所
6.眉山市计量检定测试所
7.眉山市特种设备监督检验所
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6263.04万元。与2021年6608.77万元相比,收入总计减少345.73万元,下降5.23%;2022年度支出总计6263.04万元。与2021年6608.77万元相比,支出总计减少345.73万元,下降5.23%。主要变动原因是2022年度单位项目支出安排减少。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计6,263.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6,263.04万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计6,263.04万元,其中:基本支出5,259.78万元,占84%;项目支出1,003.26万元,占16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计6,263.04万元。与2021年6608.77万元相比,财政拨款收入总计减少345.73万元,下降5.2%;2022年财政拨款支出总计6,263.04万元。与2021年6608.77万元相比,财政拨款支出总计减少345.73万元,下降5.2%。主要变动原因是2022年度单位项目支出安排减少。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出6,263.04万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少235.84万元,下降3.6%。主要变动原因是2022年度单位项目支出安排减少。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出6,263.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5,313.68万元,占84.8%;社会保障和就业支出378.77万元,占6%;卫生健康支出183.62万元,占2.9%;住房保障支出386.98万元,占6.2%;。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为6,263.04万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算为13.61万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项):支出决算为11万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):支出决算为4310.42万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为584.11万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务务(项):支出决算为20万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):支出决算为374.53万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为253.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为124.87万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为183.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为386.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出5,259.78万元,其中:
人员经费4,653.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费605.79万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为92.03万元,完成预算100%;较上年增加39.46万元,增长75.1%。决算数与预算数持平
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算86.7万元,占94.2%;公务接待费支出决算5.33万元,占5.8%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。主要原因是本单位无因公出国(境)经费支出。
开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费支出86.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加42.98万元,增长98.3%。主要原因是本年单位新购入两辆公车。
其中:公务用车购置费支出42.77万元。全年按规定更新购置公务用车2辆,其中:轿车2辆、金额42.77万元,越野车0辆、金额0万元,小型载客汽车0辆、金额0万元,大中型载客汽车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元,主要用于局机关执行公务活动、开展基层调研、开展专项监督检查等。截至2022年12月底,本部门共有公务用车15辆,其中:轿车10辆、越野车2辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车0辆、其他车型2辆。
公务用车运行维护费支出43.93万元。主要用于局机关执行公务活动、开展基层调研、开展专项监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.33万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少3.52万元,下降39.8%。主要原因是单位严格控制支出,厉行节约。其中:
国内公务接待支出5.33万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次,472人次,共计支出5.33万元,具体内容包括接待上级有关部门来眉山开展项目检查调研、其他地市部门来眉山考察合作、调研、学习交流等。
外事接待支出0万元,。外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年,眉山市市场监督管理局(本级)机关运行经费支出605.79万元,比2021年增加120.15万元,增长24.7%。主要原因是单位增加了机关的服务质量,加大了机关的管理力度,需要增加经费投入。
(二)政府采购支出情况
2022年,眉山市市场监督管理局(本级)政府采购支出总额80.77万元,其中:政府采购货物支出61.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.72万元。主要用于公务用车的维修保养、加油、保险服务,公务用车购置,办公设备购置等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,眉山市市场监督管理局(本级)共有车辆15辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。其中:其他用车主要是用于局机关执行公务活动、开展基层调研、开展专项监督检查等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对市场监督管理业务经费、信息化建设及运行维护、房屋构建与维修、办公设备购买、知识产权保护专项、执法办案费经费补助、2022年中央药品监管补助资金、2022年省级药品监管专项资金、全省泡菜(酱腌菜)质量安全企业公开承诺活动经费、2022年省级市场监管专项资金、2022年知识产权宣传培训经费、2022年中央食品监管补助资金、购置更新特种专业技术用车、一次性抚恤金及丧葬费、对口帮扶干部人才援藏援彝特殊补助、2022年市场监管专项资金应急机动部分等16个项目开展了预算事前绩效评估,,对16个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取16个项目开展绩效监控,组织对5个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
10.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。
11.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
12.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):指反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。
14.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51140021T000000041779-市场监督管理业务经费 |
主管部门 |
眉山市市场监督管理局(部门) |
实施单位 (盖章) |
眉山市市场监督管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
开展质检、食品、药械化安全监督检查和专项整治等工作。组织食品安全、特种设备应急演练。保障消协工作正常运转。受理消费者及食药投诉、举报及处理,开展“315”活动。依法开展企业年报,推进系统内及跨部门“双随机、一公开”工作。开展全市反不正当竞争、反垄断,规范直销打击传销,扫黑除恶专项斗争。指导企业建立企业标准体系,组织制定眉山市地方标准,组织开展质量对标提升行动。聘请机关法律顾问,开展全系统行政执法案卷抽查评查。开展监督稽查执法工作。开展价格收费专项检查和价格投诉举报处理。开展“扫黄打非”工作。开展专利侵权、专利纠纷的调查、取证、执行等。为专利侵权行政调处、专利纠纷行政调解提供专利数据检索,确权申请。加强广告市场监管监测。指标企业开展商标管理及保护工作。依法开展对涉及食品安全、医疗卫生等与人民群众切身利益和身体健康相关的重点领域的计量监督管理。开展企业设立、变更、注销登记,药品经营许可,执业药师注册等本级行政审批事项。开展网络监测监管和行政执法。依法开展对全市认证与检验检测事中事后监管。启动第六届政府质量奖评审,质量考核宣传。知识产权远程教育平台运行。做好知识产权保护专项工作。 |
开展食品、药械化、特种设备、质量、计量、标准化工作等各项市场监管业务工作,加强消费者权益和知识产权保护,以及其他市场监督综合管理工作,提升市场监管综合业务管理水平。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施内容:制定详细的资金使用计划,明确项目实施所需支出,确保资金使用规范、合理。对项目实施过程中的资金支出进行监督和管理,确保资金使用规范合理。过程概述:1.立项申请:根据上级部门的要求和市场监管工作需要,向财政部门提出立项申请。2资金审批:根据立项申请,财政部门进行审批,并安排相应的经费预算。3实施计划制定:制定市场监管工作经费项目实施计划,明确项目的目标、规模、工作重点、时间计划和经费预算等。4项目实施:按照实施计划进行项目实施。5资金监管与管理:对项目实施过程中的资金支出进行监管和管理,确保资金使用规范、合理。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
195.64 |
195.64 |
195.64 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
195.64 |
195.64 |
195.64 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展食品生产许可核查 |
≥ |
200 |
家 |
200 |
5 |
5 |
|
制定发布地方标准 |
= |
10 |
项 |
10 |
5 |
5 |
|
共同完成德眉资知识产权共享平台建设项目和眉山市十四五知识产权发展规划项目 |
= |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
开展检验检测机构双随机一公开抽查 |
≥ |
25 |
家 |
25 |
5 |
5 |
|
召开干部培训会议、监管人员培训会议、 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
5 |
5 |
|
开展特种设备应急演练 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
5 |
5 |
|
开展对特种设备、工业产品、食品、药械化的日常监督检查抽查 |
≥ |
60 |
家 |
60 |
5 |
5 |
|
开展对特种设备、工业产品、食品、药械化专项整治 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
5 |
5 |
|
开展计量比对工作和世界计量日宣传活动 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
5 |
5 |
|
组织反不正当竞争专项检查及业务指导法规宣传活动 |
≥ |
6 |
次 |
6 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
各项市场监管工作完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
培训人员覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
控制培训工作经费(元/人天) |
≤ |
400 |
人/天 |
400 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
市场监管水平 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众对市场监管工作的满意度 |
≥ |
90 |
% |
≥90% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得分:100分。有效监管市场秩序,保障消费者权益,促进经济发展,有效防范市场风险,优化市场环境。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51140021T000000049012-信息化建设及运行维护 |
主管部门 |
眉山市市场监督管理局(部门) |
实施单位 (盖章) |
眉山市市场监督管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障机关通信网络正常,无纸化会议系统运行顺畅,消费纠纷网上调解工作顺利开展。机房和信息系统的日常维护;机房设备维更换,以保障办公网络畅通。 |
保障机关通信网络正常,无纸化会议系统运行顺畅,消费纠纷网上调解工作顺利开展。机房和信息系统的日常维护;机房设备维更换,以保障办公网络畅通。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
确定项目的目标、范围、时间、和预算,进行需求分析,确保单位需求和项目需求,对系统进行运行维护和技术支持。项目实施过程中需要进行项目管理和协调,确保项目顺利完成。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
65.00 |
65.00 |
65.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
65.00 |
65.00 |
65.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
机关信息化设备维护 |
≥ |
3000 |
次 |
3000 |
15 |
15 |
|
机关和信息系统日常巡检运维 |
≥ |
100 |
次 |
100 |
15 |
15 |
|
办公网络运行维护 |
≥ |
70 |
次 |
70 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
办公网络系统运行情况 |
定性 |
优良中低差 |
|
良好 |
15 |
15 |
|
时效指标 |
任务完成时间 |
= |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各类食药消费投诉举报工作开展 |
定性 |
优良中低差 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位员工满意度 |
≥ |
95 |
% |
≥95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得分:100分。信息化建设及运行维护项目实施取得的成效和成果:帮助部门提高工作效率、降低成本、提高管理水平、提高数据准确性和提高单位员工满意度。进而增强企业的竞争力和市场地位。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51140021T000000049022-房屋构建与维修 |
主管部门 |
眉山市市场监督管理局(部门) |
实施单位 (盖章) |
眉山市市场监督管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障单位办公用户漏水防水处理及时,门窗、水路、电路、车库维修处理及时 。 |
保障单位办公用户漏水防水处理及时,门窗、水路、电路、车库维修处理及 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
房屋及门窗、水路、电路、车库修缮次数 |
≥ |
4 |
次 |
4 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
房屋运行状态 |
≥ |
95 |
% |
≥95 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
维修费用低于预算 |
< |
100 |
万 |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
集中整修项目提高资金使用率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
社会效益指标 |
提供舒适的办公环境 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
优良中低差 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位员工满意度 |
≥ |
90 |
% |
≥90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得分:100分。保障单位办公用户漏水防水处理及时,门窗、水路、电路、车库维修处理及时。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51140021T000000049047-办公设备购买 |
主管部门 |
眉山市市场监督管理局(部门) |
实施单位 (盖章) |
眉山市市场监督管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
购置所需办公设备,保障日常工作。 |
购置所需办公设备,保障日常工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
13.00 |
13.00 |
12.31 |
94.69% |
10 |
9.5 |
|
其中:财政资金 |
13.00 |
13.00 |
12.31 |
94.69% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
采购完成率 |
= |
100 |
% |
|
70 |
70 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工作效率 |
> |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
99.5 |
|
评价结论 |
项目自评得分:99.5分。在例行节约的情况下,选择质优价廉商品,圆满完成采购任务。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51140022T000000277003-知识产权保护专项 |
主管部门 |
眉山市市场监督管理局(部门) |
实施单位 (盖章) |
眉山市市场监督管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
按照《眉山市知识产权质押融资管理办法》如期兑现洪雅竹元科技有限公司知识产权质押融资补贴。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
22.30 |
22.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
22.30 |
22.30 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得分:100分。知识产权专项补贴资金能及时、足额到位,缓解了企业融资需求,降低了企业融资成本,促进了企业技术研发、技术改造等生产经营活动。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51140022T000004910869-执法办案费经费补助 |
主管部门 |
眉山市市场监督管理局(部门) |
实施单位 (盖章) |
眉山市市场监督管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
开展对全市市场监管系统行政执法工作的日常监督检查不少于40家次,检验检测不少于15件;配合省局、市级各部门开展长江禁捕、联合打击非法制售军服专项行动、“春雷行动”等专项行动不少于8次;对市本级和区县局行政执法人员开展执法业务能力培训不少2次。 |
开展对全市市场监管系统行政执法工作的日常监督检查,配合省局、市级各部门开展各项专项行动,对市本级和区县局行政执法人员开展执法业务能力培训。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
日常监督检查不少于40家 |
≥ |
40 |
家 |
|
15 |
15 |
|
专项行动不少于8次 |
≥ |
8 |
次/年 |
|
15 |
15 |
|
培训不少于2次 |
≥ |
2 |
次/年 |
|
10 |
10 |
|
检验检测不少于15批次 |
≥ |
15 |
批次 |
|
15 |
15 |
|
质量指标 |
保证完成监督检查和检验检测工作 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
|
15 |
15 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
执法人员的执法水平 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
|
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得分:100分。提高了执法效率、执法质量、和执法公正性。增强执法能力,提高执法形象。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51140022T000006821461-2022年中央药品监管补助资金 |
主管部门 |
眉山市市场监督管理局(部门) |
实施单位 (盖章) |
眉山市市场监督管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
加强“两品一械”企业监管力度。加强培训,提高监管人员专业水平和综合素质。开展医疗器械专项整治及药品不良反应监测、药物滥用监测工作。加大“两品一械"科普宣传力度,提高公众识别防范风险的意识。假冒伪劣药品制售行为不断降低,公众对药品生产监管满意度不断提升。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
67.00 |
20.01 |
29.87% |
10 |
3 |
部分业务科室报账进度滞后 |
其中:财政资金 |
0.00 |
67.00 |
20.01 |
29.87% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
合计 |
100 |
93 |
|
评价结论 |
项目自评得分:93分。在资金到位较晚的情况下,及时完成工作任务。 |
存在问题 |
存在的问题及原因:部分业务科室报账进度滞后, |
改进措施 |
改进措施:加强对相关科室资金使用的监督管理,提高资金的使用率。 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51140022T000006822489-2022年省级药品监管专项资金 |
主管部门 |
眉山市市场监督管理局(部门) |
实施单位 (盖章) |
眉山市市场监督管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
开展医疗器械抽样工作、药品医疗器械化妆品监管工作,药品、医疗器械、化妆品不良反应监测工作,药物滥用监测工作,监管能力建设工作,进一步提高我市药品监管水平,落实强监管守底线、助产业追高线,打造高质量药品安全眉山。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.00 |
3.45 |
69.00% |
10 |
7 |
部分业务科室报账进度滞后 |
其中:财政资金 |
0.00 |
5.00 |
3.45 |
69.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
项目自评得分:97分。及时完成工作任务。 |
存在问题 |
存在的问题及原因:部分业务科室报账进度滞后, |
改进措施 |
改进措施:加强对相关科室资金使用的监督管理,提高资金的使用率。 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51140022T000007143603-全省泡菜(酱腌菜)质量安全企业公开承诺活动经费 |
主管部门 |
眉山市市场监督管理局(部门) |
实施单位 (盖章) |
眉山市市场监督管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
13.61 |
13.61 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
13.61 |
13.61 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得分:100分。圆满完成全省泡菜质量安全企业公开承诺活动。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51140022T000007330326-2022年省级市场监管专项资金 |
主管部门 |
眉山市市场监督管理局(部门) |
实施单位 (盖章) |
眉山市市场监督管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
开展各项市场监督综合管理工作,提升市场监管综合业务管理水平。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
162.60 |
135.28 |
83.20% |
10 |
8 |
部分业务科室报账进度滞后 |
其中:财政资金 |
0.00 |
162.60 |
135.28 |
83.20% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
项目自评得分:98分。及时完成工作任务。 |
存在问题 |
存在的问题及原因:部分业务科室报账进度滞后, |
改进措施 |
改进措施:加强对相关科室资金使用的监督管理,提高资金的使用率。 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51140022T000007479967-2022年知识产权宣传培训经费 |
主管部门 |
眉山市市场监督管理局(部门) |
实施单位 (盖章) |
眉山市市场监督管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
深入推进知识产权“五进”活动、“知识产权入园惠企”行动,开展知识产权宣传培训,围绕全市规上工业企业开展知识产权综合分析,加强知识产权服务,推进全市规上工业企业实现技术专利化、专利产业化、产业标准化。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
11.00 |
11.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
11.00 |
11.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得分:100分。知识产权专项补贴资金能及时、足额到位,缓解了企业融资需求,降低了企业融资成本,促进了企业技术研发、技术改造等生产经营活动。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51140023T000007562515-2022年中央食品监管补助资金 |
主管部门 |
眉山市市场监督管理局(部门) |
实施单位 (盖章) |
眉山市市场监督管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
完成农产品抽检批次工作,深入开展食品风险隐患排查, 深入开展食品安全监管工作,完成食品生产企业质量体系提升工作,食品安全满意度达标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
19.30 |
13.51 |
70.00% |
10 |
7 |
资金下达相对较晚及部分业务科室报账进度滞后 |
其中:财政资金 |
0.00 |
19.30 |
13.51 |
70.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
项目自评得分:97分。 |
存在问题 |
存在的问题及原因:资金下达相对较晚及部分业务科室报账进度滞后, |
改进措施 |
改进措施:加强对相关科室资金使用的监督管理,提高资金的使用率。 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51140023T000007838829-购置更新特种专业技术用车 |
主管部门 |
眉山市市场监督管理局(部门) |
实施单位 (盖章) |
眉山市市场监督管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
完成两辆公车采购任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
25.00 |
24.80 |
99.20% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
25.00 |
24.80 |
99.20% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得分:100分。圆满完成公务用车的采购任务,提高单位工作效率。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51140023T000007920443-一次性抚恤金及丧葬费 |
主管部门 |
眉山市市场监督管理局(部门) |
实施单位 (盖章) |
眉山市市场监督管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
完成单位一次性抚恤金及丧葬费支付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
40.38 |
40.38 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
40.38 |
40.38 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得分:100分。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51140023T000008078668-对口帮扶干部人才援藏援彝特殊补助 |
主管部门 |
眉山市市场监督管理局(部门) |
实施单位 (盖章) |
眉山市市场监督管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
完成对口帮扶干部人才援彝援藏特殊补助。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得分:100分。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
项目名称 |
51140023T000008767814-2022年市场监管专项资金应急机动部分 |
主管部门 |
眉山市市场监督管理局(部门) |
实施单位 (盖章) |
眉山市市场监督管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
财政资金下达较晚(2022年12月28日下达) |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
项目资金到位较晚。(于2022年12月28日到位) |
其中:财政资金 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
0 |
|
评价结论 |
项目评价得分:0分。 |
存在问题 |
存在问题:资金到位较晚,资金无法及时使用。 |
改进措施 |
改进措施:加快资金的到位,及使用率。 |
项目负责人: |
财务负责人: |
|
|
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|
|
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表