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2021年度眉山市计量检定测试所单位决算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-29 09:47
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目录 公开时间:2022年9月 日 第一部分单位概况 一、职能简介………………………………………………………………(4) 二、2021年重点工作完成情况………………………………………… …(4 ) 第二部分 2021年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………(7) 二、收入决算情况说明…………………………………………………… ( 8 ) 三、支出决算情况说明……………………………………………………(8) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………(9) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………(10) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………(12) 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………… (13) 八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………… (15) 九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………(16) 十、其他重要事项的情况说明……………………………………………(17) 第三部分名词解释…………………………………………………………… (18) 第四部分附件……………………………………………………………………(20) 第五部分附表……………………………………………………………………(21) 一、收入支出决算总表……………………………………………………(21) 二、收入决算表……………………………………………………………(21) 三、支出决算表……………………………………………………………(21) 四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………(21) 五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………(21) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………(21) 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………(21) 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………(21) 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………(21) 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………(21) 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………(21) 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………(21) 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………(21) 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………(21) (注:请单位根据实际注明页码) 第一部分 单位概况 一、职能简介 眉山市计量检定测试所的主要职责和任务是保证全市量值统一,建立社会公用计量标准,进行量值传递,负责计量检定及商品量计量检验等任务,为实施计量监督检定、检验提供技术保证。 二、2021年重点工作完成情况 1、检定工作完成情况 2021年共完成各种工作计量器具检定校准共50575台件,其中检定强检计量器具47444台件,检测校准计量器具3131台件。 (一)积极推动强检计量器具免费检定工作 我所严格执行国家制定的强检停征政策,对强检计量器具按照规定的备案流程进行检定,并按时将每月强检统计表上报市计量科,全年共免征强检计量收费5336520元。 (二)切实抓好安全防护和环境监测计量工作 组织开展了安全防护领域的计量器具强制检定,共检定8809支压力表和447台可燃气体报警器,确保了人民群众的生命财产安全。同时对市环境监测中心站等企事业单位涉及环境监测领域的酸度计、电子天平和可见分光光度计等计量器具开展了强制检定,共检定各类计量器具498台,为打好环境保护污染防治“三大战役”提供了坚实的技术保障。 (三)扎实开展民生计量工作 一是开展了医疗光学计量检定服务。对全市218家医疗和眼镜店使用的4271台件多参数监护仪、医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)、医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源和验光机等医疗光学计量器具进行了检定服务,确保了医疗诊断的准确性,维护了医疗单位和患者的合法权益。 二是开展了加油机、加气机和出租车计价器等涉及民生的计量器具强制检定工作,共检定加油机1748台件、加气机168台件、出租车计价器700台件,有力维护了市场计量准确,促进了社会和谐。 三是开展了节日市场计量监督检查。在春节、五一和“3·15”国际消费者权益日等期间,组织人员对集贸市场、超市、餐饮业和加油站在用计量器具开展了计量监督检查。共出动检定人员280人次,检查大型超市10家、餐馆12家、加油站25家,有效保护了消费者合法权益,树立了良好形象。 四是开展了集贸市场免费检定服务活动。共检定集贸市场的电子秤、台秤等计量器具共1700台件,有效地震慑和打击不法商贩短斤少两的违法行为,维护了公平交易的市场秩序和广大消费者的合法利益。 2、能力建设大幅提升 (一)新建了箱式电阻炉校准装置、医用电子体温计检定装置、红外耳温计检定装置和测量人体温度的红外温度计校准装置和E2等级砝码组标准装置、乳汁计检定装置、容重器检定装置、卡尔费休容量法水分测定仪检定装置、卡尔费休库伦法水分测定仪检定装置和婴儿培养箱校准装置10项计量标准,使计量标准总数达到90项,极大地提升了综合检测能力。 (二)开展了职工大讲堂活动,组织中层干部和技术骨干围绕自身工作职责、工作流程,讲成效、讲经验、讲不足、讲打算,切切实实让职工学习活起来、理论与实际工作结合起来,工作踏实稳定推动起来。 (三)积极组织检测人员培训。组织开展了注册计量师考前专题培训,共培训145人次,促进了人员技术能力提升建设。 (四)班子带领室主任和技术骨干赴德阳市计量测试所交流学习。双方人员就党建工作、技术交流、人员培训和业务合作等方面进行了深入交流,充分探讨了互通两地计量检测资源的可能性,以实现“资源共享,优势互补,共同发展”。 (五)对涉及民生计量的4项新建项目进行了调研,对全市的检测现状、检定数量和市场前景进行了详细走访和分析,做好了建标的前期准备工作。 (六)作为主导实验室,配合计量科开展了全市电子天平量值比对活动,确保了全市法定计量检定机构和建标企业的天平检定装置量值的准确统一。 3、亮点工作 (一)疫情期间开通了绿色通道,优先保障疫情防控计量器具检定,采用QQ群、微信、电话预约等方式开展送检业务非接触式办理。 (二)第一时间完成对市疾控中心和防疫产品生产销售企业的1144支红外体温枪进行了检测,有力支持了疫情防控工作。 (三)疫情以来共检定各类计量器具共10355台件,涉及企业984家,出动人员1025人次,减免检测费用150万元。 第二部分 2021年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收入731.58万元、支出723.31万元。与2020年相比,收入增加77.91万元、增长11.91%,支出增加94.75万元,增长15.07%。主要变动原因是2021年单位整体收支增加所致。 (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 二、收入决算情况说明 2021年本年收入合计706.47万元,其中:一般公共预算财政拨款收入620.47万元,占87.83%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入86.00万元,占12.17%。年初结转和结余25.11万元。 (注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。) (图2:收入决算结构图)(饼状图) 三、支出决算情况说明 2021年本年支出合计723.31万元,其中:基本支出574.47万元,占79.42%;项目支出148.84万元,占20.58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。) (图3:支出决算结构图)(饼状图) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年财政拨款收、支各620.47万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加6.8万元,增长1.11%。主要变动原因是人员经费增加。 (注:数据来源于财决01-1表) (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年一般公共预算财政拨款支出620.47万元,占本年支出合计的85.78%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6.8万元,增长1.11%。主要变动原因是人员经费增加。 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年一般公共预算财政拨款支出620.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出517.50万元,占83.40%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出52.23万元,占8.42%;卫生健康支出24.03万元,占3.87%;住房保障支出26.71万元,占4.30%;…。 (注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。) (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年一般公共预算支出决算数为620.47,完成预算100%。其中: 1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算为465.5万元,完成预算100%。 2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):支出决算为52万元,完成预算100%。 3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老保险支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为1.08万元,完成预算100%。 4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为35.61万元,完成预算100%。 5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为15.55万元,完成预算100%。 6.卫生健康(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为24.03万元,完成预算100%。 7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为26.70万元,完成预算100%。 (注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年一般公共预算财政拨款基本支出568.47万元,其中: 人员经费483.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金支出等。 公用经费84.94万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。 (注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。) 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年“三公”经费财政拨款支出决算为8.93万元,完成预算89.3%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算有所节约。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.65万元,占96.86%;公务接待费支出决算0.28万元,占3.14%。具体情况如下: (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是没有因公出国人员。 2.公务用车购置及运行维护费支出8.65万元,完成预算96.11%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少16.62万元,下降192.14%。主要原因是2020年购置了一辆公务用车,2021年没有购置公务用车。 其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种专业技术用车2辆。 公务用车运行维护费支出8.65万元。主要用于到企业开展计量检定、检测工作(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0.28万元,完成预算28%。公务接待费支出决算比2020年增加0.15万元,增长115.38%。 国内公务接待支出0.28万元,主要用于接待标准考核专家、对接检定业务餐费。国内公务接待4批次,18人次(不包括陪同人员),共计支出0.28万元,具体内容包括:标准考核专家接待0.18万元,对接检定业务餐费0.1万无。 外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2021年,眉山市计量所运行经费支出84.94万元,比2020年减少23.09万元,下降21.37%。主要原因是按政策压缩公用支出。 (注:数据来源于财决附03表) (二)政府采购支出情况 2021年,市计量所政府采购支出总额43.16万元,其中:政府采购货物支出35.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.8万元。主要用于设备购置及公车运行费。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 (注:数据来源于财决附03表) (三)国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日,市计量所共有车辆3辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是用于下乡开展检定检测工作,特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。) (四)预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对专用设备购置,检定检测专项经费、办公设备购置、后勤物业管理等4个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。 (注:单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表) 第三部分名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。 4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 (解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。) 9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。) 第四部分 附件 附件
(注:有两个及以上100万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表,若本年没有100万以上项目,请单位自行选择较为重要的特定目标类或部门预算项目进行绩效目标自评) 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2021年决算公开表-四川省眉山市计量检定测试所.xls】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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