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眉山市救助管理站2025年单位预算编制说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-14 17:10
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一、基本职能及主要工作 二、收支预算说明 三、财政拨款收支情况说明 四、一般公共预算当年拨款说明 五、一般公共预算基本支出说明 六、“三公”经费安排情况说明 七、政府性基金预算收支情况说明 八、国有资本经营预算收支情况说明 九、其他重要事项说明 十、名词解释 一、基本职能及主要工作 (一)眉山市救助管理站基本职能 及时有效救助生活无着的流浪乞讨人员,开展照料服务、身份查询、接送返回等救助工作。负责适当救助不完全具备条件但存在临时生存危机的人员。 (二)眉山市救助管理站2025年主要工作 1.赋能提升救助管理服务能力。充分合理利用新建救助大楼,积极引入社工组织开展专业服务,补齐专业短板,壮大救助力量,提高服务质量,确保流浪乞讨人员得到及时、有效、专业的救助服务,充分发挥流浪乞讨人员救助管理制度优势,切实维护流浪乞讨人员合法权益。加强与公安、法院、人力资源、妇联等部门合作,提供就业咨询、寻亲寻人、家暴庇护等服务,让务工不着、走失走散、遭遇家庭暴力等受助人员得到更加全面的救助服务。同时结合眉山特色,做好站内文化建设,打造具有眉山亮点的救助管理工作品牌。 2.推进救助管理区域中心建设。开展救助管理区域中心建设工作,构建以市救助管理站为中心站,5个县(区)救助管理站为“卫星站”的救助管理新格局,在区域范围内打破横向边界、纵向跨度,优化资源供给,实现资源有序流动、优势互补,通过调配资源推动工作标准化、简约化、高效化,破解区域、城乡发展不平衡的局面,推进救助管理工作创新转型和高质量发展。 3.充分保障服务对象合法权益。切实做好站内照料、接送返回、寻亲寻人等救助服务工作,深入开展“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”专项救助行动,联合公安、城管等部门做好街面巡查和协同救助工作,进一步拓展街面巡查覆盖面。健全市、区(县)、乡镇(街道)、村(居)委会四级救助服务体系,完善发现、报告、反应机制,及时掌握流浪乞讨人员动态,发现一例,救助一例,确保应救尽救、凡困必帮,不留死角。 4.拓展救助管理服务职能职责。积极开展源头治理行动,及时更新完善返乡人员和易走失流浪人员台账,定期回访了解返乡人员情况,帮助他们解决实际困难,针对性地为其提供技能培训、就业帮扶、生活救助、人居环境改造等帮扶措施,鼓励他们积极融入社会,减少反复流浪乞讨现象。充分利用新科技手段,探索“互联网+寻亲”“互联网+救助”新模式,加强与公安部门等部门的协作,运用好救助管理信息系统人脸识别等功能模块,加强滞站人员、新入站人员、走失人员信息核查比对工作,实现甄别查询能力和效率明显提升。 5.持续增强救助管理工作合力。做好政策法规宣传,开展“6·19”救助管理机构“开放日”及政策宣传活动,邀请社会公众进站了解救助管理工作,宣传救助管理工作成效,提高救助管理的公众知晓率和参与率,充分发挥行风政风监督员作用,推动全社会共同关心关注流浪乞讨人员这一弱势群体,切实增强救助管理工作合力。 按照综合预算的原则,眉山市救助管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。眉山市救助管理站2025年收支总预算210.85万元,比2024收支预算总数减少16.89万元,主要原因是继续压减一般性支出。 (一)收入预算 眉山市救助管理站2025年收入预算210.85万元。全部为一般公共预算拨款收入。 (二)支出预算 眉山市救助管理站2025年支出预算210.85万元,其中:基本支出206.85万元,项目支出4万元。 眉山市救助管理站2025年财政拨款收支总预算210.85万元,比2024年财政拨款收支总预算减少16.89万元,主要原因是继续压减一般性支出。 收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务基本支出206.85万元,项目支出4万元。 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 眉山市救助管理站2025年一般公共预算拨款收入210.85 万元,比2024年减少16.89万元,主要原因是继续压减了一般公共性支出。 (二)一般公共预算当年支出情况 一般公共服务支出210.85万元,占100 %;基本支出206.85万元,项目支出4万元。 眉山市救助管理站2025年一般公共预算基本支出206.85 万元,其中:人员经费181.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费25.2万元,主要包括:办公费3万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费4.5万元、物业管理费0.5万元、差旅费11万元、维护费0.5万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.36万元、其他商品和服务支出2.44万元。 眉山市救助管理站2025年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。 公务接待经费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待外地民政部门或救助管理机构来眉考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。 公务用车购置及运行维护费与2024年均为0万元。单位现在公务车辆2辆,专用于救助人员的接送返乡、街面巡查、实地查询等救助管理业务,车辆的燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出在救助项目经费中列支。 眉山市救助管理站2025年“三公”经费预算情况表 单位:万元
眉山市救助管理站2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。 眉山市救助管理站2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。 (一)机关运行经费情况 眉山市救助管理站2025年预算安排机关运行经费支出25.2万元,其中:办公费3万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费4.5万元、物业管理费0.5万元、差旅费11万元、维护费0.5万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.36万元、其他商品和服务支出2.44万元。 (二)政府采购情况 2025年,眉山市救助管理站没有政府采购预算。 (三)国有资产占用情况 截至2024年底,眉山市救助管理站有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。 (四)项目绩效目标 1.部门整体的绩效目标:围绕市委市政府中心工作,完成全年工作任务,及时有效救助生活无着的流浪乞讨人员,开展照料服务、身份查询、接送返回等救助工作;适当救助不完全具备条件但存在临时生存危机的人员。开展“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”专项救助行动,实现流浪乞讨等临时遇困人员应救尽救、凡困必帮。 2.单位所有项目的绩效目标 救助区建设及后勤保障:对站区内各设施设备进行日常维护,确保站内绿化维护、消防安全、卫生防疫等工作正常进行。 (具体指标详见附表6部门预算项目绩效目标) 对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。 (一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 (二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (四)“三公”经费:纳入市财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 2025年2月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【部门预算公开报表(部门公开) (救助站).xlsx】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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