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眉山市信访局2025年部门预算编制说明
2025-02-13 16:16  市信访局 [字号: ] 打印

目录:

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表(2025年度)

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

眉山市信访局是市政府主管信访工作的综合指导部门,主要职责是:受理、转送、交办信访事项;协调解决重要信访问题;督促检查重要信访事项的处理和落实;综合反映信访信息,分析研判信访形势,为党委和政府提供决策参考;指导本级其他机关、单位和下级的信访工作;提出改进工作、完善政策和追究责任的建议;承担本级党委和政府交办的其他事项。

(二)2025年重点工作

2025年,全市信访系统将认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想,围绕落实市委“实干实绩比拼年”工作要求,开展信访业务、积案化解、作风建设“三大比拼行动”,继续锚定信访工作法治化这条主线,瞄准源头预防和末端治理,畅通受理、办理、退出三个环节,做实接访包案、案件评查、数据互通、积案化解四项举措,抓好政治机关建设、党纪学习教育常态化、“三项建议”、业务比拼和作风建设五个保障(简称“12345”工作思路),为眉山奋力建设现代化都市圈高质量发展新兴城市营造稳定的社会环境。

二、部门预算单位构成

眉山市信访局属一级预算单位,无下属二级预算单位。市信访局机关内设办公室、统筹协调科、办信科、接访科、综合指导科、督办与复查复核科6个职能科室。市信访局下设全额拨款事业单位1个(市群众工作中心)。2024年末在职职工29人,其中:行政人员12人,事业人员15人,控制数人员2人。退休人员4人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则,眉山市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市信访局2025年收支总预算799.05万元,比2024年收支预算总数减少58.12万元,主要原因是继续压减一般性支出。

(一)收入预算

眉山市信访局2025年收入预算为799.05万元,全部为一般公共预算拨款收入。

(二)支出预算

眉山市信访局2025年支出预算799.05万元,其中:基本支出689.05万元,项目支出110万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市信访局2025年财政拨款收支总预算为799.05万元,比2024年财政拨款收支总预算减少58.12万元,主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出617.84万元,社会保障就业支出94.59万元,卫生健康支出32.71万元,住房保障支出53.91万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市信访局2025年一般公共预算拨款收入799.05万元,比2024年减少58.12万元,主要原因是继续压减一般性支出。

(二)一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出617.84万元,占77.32%;社会保障和就业支出94.59万元,占11.84%;卫生健康支出32.71万元,占4.1%;住房保障支出53.91万元,占6.74%。

具体情况为:

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算数为418.89万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资,津贴补贴、工伤保险和失业保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公用房物管费等日常公用经费。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2025年预算数为102.72万元,主要用于:事业人员绩效工资。

一般公共服务(类)信访事务(款)信访业务(项)2025年预算数为76.62万元,主要用于:市视频接访系统运行维护、驻蓉信访保障、信访项目工作经费、信访信息化工作项目

一般公共服务(类)信访事务(款)其他信访事务(项)2025年预算数为19.6万元,主要用于:视频接访系统运行维护费。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2025年预算数31.53万元,主要用于:实施养老保险制度后,局机关按规定由单位缴纳的职业年金。

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为63.06万元,主要用于:实施养老保险制度后,局机关按规定由单位缴纳的基本养老保险。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政、事业单位医疗(项)2025年预算数为32.71万元,主要用于:局机关基本医疗保险缴费。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为53.91万元,主要用于:局机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市信访局2025年一般公共预算基本支出689.05万元,其中:人员经费613.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费75.6万元,主要包括:办公费13.9万元,水费0.2万元,电费7万元,邮电费4万元,印刷费0.2万元,差旅费10万元,维修(护)费0.5万元,会议费1万元,培训费0.3万元,公务接待费2万元,劳务费7万元,工会经费9万元,公务用车运行维护费1.5万元,其他交通费3万元,办公设备购置4万元,其他商品服务支出12万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市信访局2025年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元,其中:公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费1.5万元。2025年眉山市信访局年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2024年减少1万元,主要是因为持续压减“三公”经费。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2024年减少1.5万元。单位现有公务车辆1辆。2025年安排公务用车运行维护费1.5万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位眉山市群众工作中心工作开展。

眉山市信访局2025年“三公经费预算情况表

单位:万元

单位名称

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

眉山市信访局

3.5

0

1.5

0

1.5

2

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市信访局2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市信访局2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

2025年,眉山市信访局机关运行经费财政拨款预算为75.6万元,比2024年预算减少了11.4万元,下降13.1%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求,进一步压紧行政运行经费。

(二)政府采购情况

眉山市信访局2025年政府采购预算共计8.12万元,其中办公设备购置6.62万元,车辆运行维护费1.5万元。

(三)国有资产占用情况

截至2024年底,眉山市信访局所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

(四)项目绩效目标设置情况

1.2025年,市信访局以“锚定“一条主线”、瞄准“两个端口”、畅通“三个环节”、做实“四项举措”为主要任务,全力以赴做好全国两会等重大会节活动的信访服务工作,全力营造和维护和谐稳定的社会环境。

2.信访项目工作经费:推动群众信访诉求依法及时就地解决,维护群众合法权益;

信访信息化工作项目:维护运用四川省信访信息系统,实现信访事项网上受理、转送、交办、跟踪、评价;

市视频接访系统运行维护经费:确保视频接访系统正常运转,链接顺畅;

驻蓉信访保障项目:完善信访应急处置工作机制,统筹在蓉工作力量,妥善做好信访群众思想疏导、安全劝返等工作。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入市财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

部门预算公开报表110眉山市信访局.xlsx
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