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眉山市建设工程造价管理站2025年单位预算编制说明
2025-02-13 15:02  市住房城乡建设局 [字号: ] 打印

目录:

一、基本职能及主要工作

、收支预算说明

、财政拨款收支情况说明

一般公共预算当年拨款说明

一般公共预算基本支出说明

三公经费安排情况说明

政府性基金预算收支情况说明

、国有资本经营预算收支情况说明

、其他重要事项说明

十、名词解释

、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算三公经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算三公经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表(2025年度)

一、基本职能及主要工作

(一)在市住房和城乡建设局指导下,贯彻执行国家、省颁发的工程计价政策;负责全市建设工程计价活动监督、检查;负责眉山城区建设工程招标控制价、竣工结算文件备案;负责全市建设工程计价纠纷投诉处理及建设工程计价依据解释;发布眉山市建设工程主要材料价格信息、造价指数、人工费调整系数;负责全市建设工程安全文明施工费的费率测定;负责全市施工企业规费计取标准申办、核定;负责全市工程造价咨询企业及从业人员管理等工作;完成市局交办的其他工作。

(二)眉山市建设工程造价管理站2025年重点工作

1.加强行业管理,加快推进信用体系建设,不定期开展工程造价咨询企业“双随机一公开”检查。

2.加强调研学习,为建立眉山工程造价各类信息数据库作好准备

3.从提升服务质量入手,积极探索工程造价纠纷的多元化解决途径和方法,规范计价调解行为,争取在前端化解工程计价纠纷

4.围绕市委“三市一城”战略部署,不断拓宽信息来源渠道,增加信息量,为实现线上同时、同量发布材料信息作好前期准备。

、收支预算说明

按照综合预算的原则,眉山市建设工程造价管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入129.37万元。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出眉山建设工程造价管理站2025年收支总预算129.37万元,2024年收支预算总数减少8.87万元,主要原因是继续压减一般性支出。

(一)收入预算

眉山市建设工程造价管理站2025年收入预算为129.37万元,全部为一般公共预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入129.37万元,占100%

(二)支出预算

眉山市建设工程造价管理站2025年支出预算129.37万元,其中:基本支出111.37万元,项目支出18万元。

、财政拨款收支情况说明

眉山市建设工程造价管理站2025年财政拨款收支总预算为129.37万元,比2024年财政拨款收支总预算减少8.87万元,主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入,收入包括:一般公共预算拨款收入129.37万元。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出

、一般公共预算当年拨款说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市建设工程造价管理站2025年一般公共预算拨款收入129.37万元,比2024年减少8.87万元,主要原因是继续压减一般性支出。

(二)一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出13.89万元占10.73%;卫生健康支出4.8万元占3.71%;城乡社区支出102.35万元占79.11%;住房保障支出8.32万元占6.43%

具体情况为:

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2025年预算数为102.35万元,主要用于:人员工资、日常公用经费、对个人和家庭的补助支出等及后勤物管服务专项经费、工程材料信息采编经费。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算支出为13.89万元,主要是用于单位养老保险缴费。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算支出数为4.8万元,主要指用于单位医疗保险缴费。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为8.32万元,主要用于单位住房公积金缴费。

、一般公共预算基本支出说明

眉山市建设工程造价管理站2025年一般公共预算基本支出111.37万元,其中:人员经费97.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费14万元,主要包括:办公费0.4万元,会议费0.2万元、差旅费2万元、邮电费4.5万元、水费0.2万元、工会经费3万元、其他交通费用1.5万元、其他商品和服务支出2.2万元。

三公经费安排情况说明

眉山市建设工程造价管理站2025三公经费财政拨款预算数0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照一事一议的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2025年减少0万元,2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2024年增加0万元,单位现有公务车辆0辆。2025年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出

眉山市建设工程造价管理站2025三公经费预算情况表、

:万元

单位名称

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

眉山市建设工程造价管理站

0

0

0

0

0

0

、政府性基金预算收支情况说明

眉山市建设工程造价管理站2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市建设工程造价管理站2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

、其他重要事项说明

(一)单位运行经费情况

2025年眉山市建设工程造价管理站单位运行经费财政拨款预算为15.70万元,比2024年预算增加0.7万元。

(二)政府采购情况

单位2025年需要采购计算机3,采购总额2.1万元

(三)国有资产占用情况

截至2024年底,眉山市建设工程造价管理站有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

(四)项目绩效目标设置情况

1.2025年眉山市建设工程造价管理站整体支出绩效目标

眉山市建设工程造价管理站单位整体绩效目标是人员及公用经费预算111.37万元、人员及公用经费主要用于职工工资福利及办公运行的支出。项目经费预算18万元,项目经费主要用于采集工程材料价格信息经费、后勤物业管理专项经费。

2.单位所有项目的绩效目标

2025年眉山市建设工程造价管理站所有项目:工程材料价格信息采编经费13.9万元,用于定期发布全市工程造价信息;后勤物业管理专项经费2万元、办公设备购置2.1万元,主要是保障单位办公正常运行,实现全年目标任务。

、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)三公经费:纳入市财政局预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。


部门预算公开报表(造价站).xlsx
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