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眉山市自然资源信息中心2025年单位预算编制说明
2025-02-13 10:39  市规划自然资源局 [字号: ] 打印


目录:

一、基本职能及主要工作

、收支预算说明

、财政拨款收支情况说明

一般公共预算当年拨款说明

一般公共预算基本支出说明

三公经费安排情况说明

政府性基金预算收支情况说明

、国有资本经营预算收支情况说明

、其他重要事项说明

十、名词解释

、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算三公经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算三公经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表(2025年度)

附表7、单位整体绩效目标表(2025年度)

一、基本职能及主要工作

(一)眉山市自然资源信息中心职能简介

眉山市自然资源信息中心为市规划自然资源局直属事业单位,是纳入眉山规划和自然资源局2025年度部门预算编制范围的二级预算单位

负责全市自然资源信息系统的建设、运行和维护,负责网络安全和信息化工作,承担政务信息网上公开工作;负责自然资源基础信息和资源利用情况、变化趋势动态数据的收集、处理及预测分析;负责地理信息数据的测量、录入、系统维护和管理;承担规划区地形图、红线图的测绘,提供地理信息查询服务;负责规划档案的收集、整理和查询管理服务;负责受理送审地图,承担地图内容技术审查工作,并提出审查报告;负责地理空间数据化建设,承担重要地理信息数据的技术审查工作等。

(二)眉山市自然资源信息中心2025年重点工作

1.加大新闻宣传管理力度。一是年初制定全局新闻宣传工作方案,参照省厅考核指标,量化各科室、单位目标分值。二是拓宽新闻宣传渠道。加强与省厅宣教中心、各合作媒体联系,增加媒体宣传平台。三是加强新闻宣传监督机制,做到每月统计、通报情况,实时推动各科室、单位信息报送工作。

2.加强信息化建设整合管理。一是加快自然资源信息化建设数据整合工作,将空间规划“一张图”、实景三维、不动产登记等进行整合实现统一管理。二是加强数据管理,落实数据汇交管理办法,进一步加大数据的存储、提取、分析技术支撑能力。三是加大设备维修、更新力度,增加技术力量,提高运维服务能力。

3.做好网络安全维护工作。一是严格按照三级等级保护要求,做好全局网络系统安全和信息系统管理运维。二是加强视频会议技术服务保障,定期做好系统升级、数据备份、违规外联检测,定期开展漏洞风险排查,全力保障全局业务工作正常开展。三是积极参与各级网络安全强化培训,提升网络安全防范意识和防范能力。

4.做好信息公开工作。一是主动公开政务信息,确保重点领域信息应公开尽公开,同时做好信息上网发布前审核,确保涉密、敏感信息不泄露。二是制定网络安全事件应急预案,加强网络舆情监测和突发舆情处置应对能力,做好网络意识形态工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则,眉山市自然资源信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出住房保障支出。眉山市自然资源信息中心2025年收支总预算377.40万元,2024年收支预算总数减少15.81万元,主要原因是继续压减一般性支出

(一)收入预算

眉山市自然资源信息中心2025年收入预算为377.40万元,全部为一般公共预算拨款收入。

(二)支出预算

眉山市自然资源信息中心2025年支出预算377.40万元,其中:基本支出316.40万元,项目支出61万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市自然资源信息中心2025年财政拨款收支总预算为377.40万元,2024年收支预算总数减少15.81万元,主要原因是继续压减一般性支出

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出41.62万元、卫生健康支出14.39万元、自然资源海洋气象等支出296.75万元住房保障支出24.64万元

四、一般公共预算当年拨款说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市自然资源信息中心2025年一般公共预算拨款收入377.40万元2024年收支预算总数减少15.81万元,主要原因是继续压减一般性支出

(二)一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出41.62万元、占11.03%卫生健康支出14.39万元3.81%自然资源海洋气象等支出296.75万元、占78.63%住房保障支出24.64万元、占6.53%

具体情况为:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025预算数为27.75万元,主要用于:实施养老保险并轨制度后,部门按规定由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025预算数13.87万元,主要用于:实施养老保险并轨制度后,部门按规定由单位缴纳的机关事业单位职业年金。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025预算数为14.39万元,主要用于:编制人员基本医疗保险缴费。

4.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 自然资源利用与保护(项)2025预算数为52万元,主要用于自然资源信息化运行维护项目支出

5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)2025预算数为244.75万元,主要用于单位人员工资福利支出、公用经费及后勤物管经费。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025预算数为24.64万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市自然资源信息中心 2025年一般公共预算基本支出316.4万元,其中:人员经费274.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、  绩效工资社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等支出。公用经费42万元,主要包括:办公费5万元,电费8万元,电费2万元差旅费1万元,维修(护)费1万元,培训费0.5万元,公务接待费0.4万元,劳务费0.14万元,委托业务费19.46万元,工会经费4万元,其他交通费用0.5万元

六、三公经费安排情况说明

眉山市自然资源信息中心 2025三公经费财政拨款预算数0.4万元,2024年持平主要原因是我单位牢固树立过“紧日子”思想,严格控制和压减“三公”经费其中:公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2025年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照一事一议的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待经费2024年持平主要原因是我单位牢固树立过“紧日子”思想,严格控制和压减“三公”经费2025公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

2025年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费。单位现有公务车辆0辆。

眉山市自然资源信息中心 2025“三公”经费预算情况表







单位:万元

单位名称

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

0.4





0.4

眉山市自然资源信息中心

0.4





0.4


七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市自然资源信息中心2025没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市自然资源信息中心2025没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

2025年,眉山市自然资源信息中心为公益一类事业单位,无机关运行经费公用经费42万元。

(二)政府采购情况

眉山市自然资源信息中心2024政府采购计划21.6万元,其中购买办公设备14万元,购买农畜产品批发服务7.6万元

(三)国有资产占用情况

截至2024底,眉山市自然资源信息中心有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

(四)项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

见附表7

2. 详细描述单位所有项目的绩效目标

见附表6

十、名词解释

十、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)三公经费:纳入市财政局预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、附表

见附件



信息中心部门预算公开报表.xlsx
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