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眉山市美术馆2025年单位预算编制说明
2025-02-13 10:18  市文化旅游局 [字号: ] 打印

目录:

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表(2025年度)

一、基本职能及主要工作

(一)眉山市美术馆职能简介

眉山市美术馆,是市文广旅局下属公益一类事业单位,主要负责书画艺术交流、书画展览、书画作品收藏、公教活动等。

(二)眉山市美术馆2025年重点工作

美术馆将坚持传承与弘扬东坡文化,组织、策划各类书画展览,持续开设公益书画普及培训班,开展书画名家讲座,加强美育公益活动的推进。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则,眉山市美术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市美术馆2025年收支总预算32.64万元,比2024年收支预算总数减少17.74万元,主要原因是减少人员,压减一般性支出。

(一)收入预算

眉山市美术馆2025年收入预算为32.64万元,全部为一般公共预算拨款收入。

(二)支出预算

眉山市美术馆2025年支出预算32.64万元,其中:基本支出22.64万元,项目支出10万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市美术馆2025年财政拨款收支总预算为32.64万元,比2024年财政拨款收支总预算减少17.74万元,主要原因是减少人员,压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入,一般公共预算拨款收入32.64万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出27.71万元;社会保险和就业支出2.57万元;卫生健康支出0.86万元;住房保障支出1.5万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市美术馆2025年一般公共预算拨款收入32.64万元,比2024年减少17.74万元,主要原因是减少人员,压减一般性支出。

(二)一般公共预算当年支出情况

文化旅游体育与传媒支出27.71万元,占85%;社会保险和就业支出2.57万元,占7.8%;卫生健康支出0.86万元,占2.6%;住房保障支出1.5万元,占4.6%。

具体情况为:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2025年预算数为27.71万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资,津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为1.74万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2025年预算数0.83万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的职业年金。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为0.86万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为1.5万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市美术馆2025年一般公共预算基本支出22.64万元,其中:人员经费19.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费2.8万元,主要包括:办公费0.7万元,邮电费0.2万元,差旅费0.5万元,公务接待费0.5万元,其他商品和服务支出0.9万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市美术馆2025年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆0辆。2025年安排公务用车运行维护费0万元。

眉山市美术馆2025年“三公”经费预算情况表







单位:万元

单位名称

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

0.5

0

0

0

0

0.5

眉山市美术馆

0.5

0

0

0

0

0.5

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市美术馆2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市美术馆2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

眉山市美术馆为事业单位,2025年没有安排机关运行经费。

(二)政府采购情况

眉山市美术馆2025年没有采购计划。

(三)国有资产占用情况

截至2024年底,眉山市美术馆有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算没有安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

(三)项目绩效目标设置情况

部门项目支出绩效目标表(2025年度)












金额:万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

145-眉山市文化广播电视和旅游局(部门)


32.64










145009-眉山市美术馆

51140021T000000063039-公教中心与创作中心运行维护

5.60

开展书画基础类培训、名师讲座等。

产出指标

质量指标

正常运转

定性

优良


50

正向指标

效益指标

社会效益指标

群众文化生活

定性


30

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

定性


10


51140021T000000063132-系列文化惠民美术活动

4.40

开展系列文化惠民书画活动,提高群众文化生活水平

产出指标

数量指标

参与人数

20000

人次

50

正向指标

效益指标

社会效益指标

受惠群众满意度

95

其他

30

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

对活动满意度

定性

优良

其他

10

正向指标

51140025R000013107414-编外长聘人员支出

3.87

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

60

正向指标

效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

30

正向指标

51140025R000013107455-在职在编人员绩效奖金

3.77

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

60

正向指标

效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

30

正向指标

51140025R000013107566-工资性支出

6.61

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

60

正向指标

效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

30

正向指标

51140025R000013119539-单位缴费

4.93

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

60

正向指标

效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

30

正向指标

51140025R000013126108-其他支出

0.67

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

60

正向指标

效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

30

正向指标

51140025Y000013166444-日常公用经费

2.80

提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。

产出指标

数量指标

科目调整次数

5

20

反向指标

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

30

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公”经费控制率[计算方法为:(“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%

20

反向指标

社会效益指标

运转保障率

100

%

20

正向指标

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入市财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:眉山市美术馆2025年单位预算公开报表.xlsx
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