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中共眉山市委宣传部2025年部门预算编制说明
2025-02-12 11:22  市委宣传部 [字号: ] 打印

中共眉山市委宣传部

2025部门预算编制说明

目录:

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、三公经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、部门收支总表

附表1-1、部门收入总表

附表1-2、部门支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算三公经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算三公经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、部门预算项目绩效目标表(2025年度)

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1.拟订全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照市委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门(单位)之间的工作。

2.统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究工作,组织推动理论武装工作,指导推动哲学社会科学工作,实施马克思主义理论研究和建设工程。

3.负责规划组织全局性思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

4.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化和东坡文化传承发展工作,指导协调推动群众文化建设。

5.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

6.统筹组织协调精神文明建设工作,协调推动精神文明创建,公民思想道德建设和新时代文明实践工作。

7.统筹分析研判社会舆论,指导协调市级新闻单位工作,负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导市级各部门(单位)和县(区)新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。

8.统筹协调对外宣传工作,推动国际传播能力建设,组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

9.负责职责范围内安全生产、职业健康、审批服务便民化工作。

10.完成市委交办的其他任务。

(二)2025重点工作

1.牢首要任务,坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂

2.做好经济宣传,巩固壮大主流思想舆论。

3.聚焦德治教化,培育和践行社会主义核心价值观。

4.突出东坡文化,推动文化事业产业繁荣发展。

5.坚持保护第一,加强文化遗产系统性保护和统一监管。

6.加强党的领导,大力推进宣传思想文化工作现代化。

二、部门预算单位构成

中共眉山市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门,为正县级,列市委工作机关序列。市委宣传部加挂市精神文明建设办公室、市委对外宣传办公室(市政府新闻办公室)、市新闻出版局(市版权局)牌子。中共眉山市委网络安全和信息化委员会办公室为市委工作机关,对外加挂市互联网信息办公室牌子,由市委宣传部统一管理,党务人事、财务后勤、退休人员管理等工作由市委宣传部统筹。市委宣传部属于一级预算行政单位,无下属预算单位。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则,市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委宣传部2025年收支总预算1961.83万元,比2024年收支预算总数减少75.91万元。主要原因是继续压减一般性支出

(一)收入预算

市委宣传部2025年收入预算为1961.83万元,全部为一般公共预算拨款收入。

(二)支出预算

市委宣传部2025年支出预算1961.83万元,其中:基本支出1234.83万元,项目支出727万元。

四、财政拨款收支情况说明

市委宣传部2025年财政拨款收支总预算为1961.83万元,比2024年财政拨款收支总预算减少75.91万元。主要原因是继续压减一般性支出

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出1645.02万元,社会保障和就业支出165.02万元,卫生健康支出56.16万元,住房保障支出95.63万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委宣传部2025年一般公共预算拨款收入1961.83万元,2024年财政拨款收支总预算减少75.91万元。主要原因是继续压减一般性支出

(二)一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1645.02万元83.85%社会保障和就业支出165.02万元8.41%卫生健康支出56.16万元2.86%住房保障支出95.63万元4.88%

具体情况为:

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)2025年预算数为955.02万元,主要用于:部机关正常运转的基本支出,包括基本工资,津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为690万元,主要用于:新闻宣传、文艺创作、保障网络安全、文明城市建设及氛围营造等重点工作。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为108.26万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数54.13万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为2.64万元,主要用于:其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为56.16万元,主要用于:部机关基本医疗保险缴费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为95.63万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

市委宣传部2025年一般公共预算基本支出1234.83万元,其中:人员经费1078.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工会经费、福利费、其他交通费用、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他福利等支出。公用经费156.8万元,主要包括:办公费38万元,印刷费2万元,水费2万元,邮电费8.4万元,物业管理费10万元,差旅费50万元,会议费2万元,公务接待费6.2万元,劳务费18万元,委托业务费10万元,公务用车运行维护费6万元,其他交通费2万元,其他商品和服务支出2.2万元。

七、三公经费安排情况说明

市委宣传部2025三公经费财政拨款预算数12.2万元,其中:公务接待费6.2万元,公务用车购置及运行维护费6万元。2025年市委宣传部年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照一事一议的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待经费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆2辆。2025年安排公务用车运行维护费6万元,用于2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及各科室中心舆情信息调研、媒体采访、扫黄打非专项检查、监督管理新闻出版印刷行业等工作开展

市委宣传部 2025三公经费预算情况表







单位:万元

单位名称

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

12.2


6


6

6.2

中共眉山市委宣传部(机关)

12.2


6


6

6.2


八、政府性基金预算收支情况说明

市委宣传部2025没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

市委宣传部2025没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

2025年,市委宣传部的机关运行经费财政拨款预算为156.8万元,比2024年预算减少17.2万元,减少9.86%主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子要求,进一步压紧行政运行经费

(二)政府采购情况

市委宣传部2025年政府采购预算192万元,其中:办公设备购置7万元;公车加油、保养和维修维护5万元;文化艺术服务180万元。

(三)国有资产占用情况

截至2024底,市委宣传部共有公务用车车辆2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备

(四)项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

抓牢首要任务,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂;围绕中心大局,奋力建设现代化都市圈高质量发展新兴城市提供坚强思想保证和强大精神动力,加强主流思想舆论;强化价值引领,大力培育适应新时代要求的文明风尚;持续深化四史宣传教育、国防教育,深化新时代公民道德建设,坚持全面加强家庭家风家教建设,巩固提升全国文明城市创建成果,深化拓展新时代文明实践中心(所、站)建设;坚定文化自信,推动文化事业和文化产业繁荣发展;加强文化遗产系统性保护和统一监管加强城市营销,讲好眉山故事传播眉山声音。

2.部门所有项目的绩效目标

1)文明城市长效管理专项经费:按照全国文明城市要求,每年将进行复查测评,巩固深化创文成果,常态长效管理全国文明城市,营造浓厚的文明城市氛围,提升城市形象,保留荣誉资格。

2)出版电影与扫黄打非工作经费:开展扫黄打非宣传示范点打造及案件查办开展全市性全民阅读推广活动,加强出版物市场、电影市场管理;扶持本地文化产业。

3)网络安全专项经费:强化网络空间治理,开展网络安全培训,网络安全攻防演习,网络安全宣传周活动。保障网络信息安全,营造良好舆论氛围

4)外宣专项经费:提升眉山新闻宣传工作水平,讲好眉山故事,提升眉山形象。与中央、省级主流媒体以及四川日报、四川广播电视台等其他重要主流媒体开展宣传合作,市外媒体对外宣传报道和来眉采访接待

5)设备购置经费:及时更新办公设备,保障部机关正常办公

6)文化事业发展专项经费:推动文化传承发展,公共文化服务提质增效,推动文化传承发展,公共文化服务提质增效,开展文化活动等。

7)文化产业高质量发展专项经费:推动眉山市文化产业高质量发展,开展文化产业发展交流互鉴,积极推动文创产品研发、文化业态培育等

8)社会宣传、宣传文化大讲堂及培训工作经费:深入宣传贯彻党的二十大精神,广泛践行社会主义核心价值观,深化爱国主义、集体主义、社会主义教育等,选树宣传各类先进典型,积极做好重要节点氛围营造。加强干部职工提能力转作风展担当系列培训,开展应急演练

9)精神文明建设工作经费:推进全市新时代文明实践中心建设组织身边好人、新时代好少年文明家庭等推荐宣传;开展群众性精神文明创建我们的节日主题活动等,全面完成省文明办和市委安排的各项工作任务。

10)理论、思想政治工作学习专项经费:始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实好中央、省委关于完善党委(党组)理论学习中心组学习制度的部署要求,不断提高学习制度化、规范化水平,为聚力推进三市一城、奋力建设现代化都市圈高质量发展新兴城市提供坚强思想保证和强大精神动力。

11后勤物管服务专项经费:保障部机关办公区干净、整洁。

12派驻纪检组工作专项经费:保障派驻纪检组日常正常运行,完成对宣传文化系统廉洁监督检查。

13)意识形态工作专项经费:全市意识形态工作压紧压实,重点阵地管控坚强有力,开展意识形态专项督查,开展意识形态工作培训。

14学习强国眉山平台建设运行费:有效整合集纳全市各类宣传资源,全方位展示我市贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的生动实践以及市委聚力推进三市一城、奋力建设现代化都市圈高质量发展新兴城市的积极成效,打造成为全市党员干部群众喜爱的学习园地、主流权威的学习宣传平台。

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释

(一)一般公共预算拨款收入:市级财政当年拨付的资金

(二)基本支出:为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
        (三)项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(四)三公经费:纳入市财政局预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。



附表 2025年部门预算公开报表(部门公开).xlsx
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