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眉山市教育技术装备站2025年单位预算编制说明
2025-02-11 11:37  市教育和体育局 [字号: ] 打印




目录:

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、三公经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表1.单位收支总表

附表1-1.单位收入总表

附表1-2.单位支出总表

附表2.财政拨款收支预算总表

附表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

附表3.一般公共预算支出预算表

附表3-1.一般公共预算基本支出预算表

附表3-2.一般公共预算项目支出预算表

附表3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

附表4.政府性基金支出预算表

附表4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

附表5.国有资本经营预算支出预算表

附表6.单位预算项目绩效目标表(2025年度)

一、基本职能及主要工作

(一) 眉山市教育技术装备站职能简介

眉山市教育技术装备站是为教育技术装备、电化教育和教育信息化工作提供服务。具体职能如下:

1.负责全市学校的教仪、电教、图音体卫劳及计算机教育设备设施的计划、供配、使用和效益的发挥管理、服务工作。

2.对学校实验和电教人员进行培训;对实验、电教工作进行检查和教学效果进行评估;开展教学仪器开发和实验室、电教室建设等方面的业务研究工作,指导各县(区)教育装备机构的业务工作。

3.负责对全市电化教育事业的行政管理与业务指导工作;组织开展电教应用研究、电教教师和电教人员的培训、设备维修与技术服务工作;开展电教成果的评定、电教经验的总结与推广,教育宣传报道等工作。

4.受教体局委托,负责制定全市教育信息化发展规划并组织实施;负责制定全市数字化校园标准并组织实施;负责管理眉山教育网和全市校园网;负责推进全市教育系统电子政务工作;负责组织和指导教育信息化课题研究及成果转化等工作。

(二) 眉山市教育技术装备站2025年重点工作

 2025年,眉山市教育技术装备站除开展常规活动、考试组织等工作外,主要围绕眉山市教育数字化转型开展相关工作,具体计划包括:

1试点引领,拟印发《眉山市数字校园建设指导手册》,开展全市数字校园试点征集指导,引领全市学校数字化建设。

2强化培训,依托教育信息化2.0+等培训计划,开展全市教育人工智能应用以及数字校园建设的培训,树立以人工智能引领眉山教育发展的建设思路。

3强化应用指导,常态化开展国省教育平台的资源利用以及“四川云教”应用指导工作,鼓励学校开展优质教育教学资源的引进,助力全市学校教育教学质量的有效提升。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则, 眉山市教育技术装备站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入184.93万元,事业收入14万元。支出包括:教育支出151.01万元社会保障和就业支出24.85万元、卫生健康支出8.59万元、住房保障支出14.48万元 眉山市教育技术装备站2025年收支总预算198.93万元,2024年收支预算总数增加6.21万元,主要原因是人员调动减少基本支出7.79万元;根据工作安排,新增高中信息技术学业水平考试、通用技术学业水平考试项目支出14万元

(一)收入预算

眉山市教育技术装备站2025年收入预算为198.93万元,其中:一般公共预算拨款收入184.93万元,占92.96%;事业收入14万元,占7.04%

(二)支出预算

眉山市教育技术装备站2025年支出预算198.93万元,其中:基本支出179.93万元,项目支出19万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市教育技术装备站2025年财政拨款收支总预算为184.93万元,比2024年财政拨款收支总预算减少7.79万元,主要原因是单位人员调动,按照党中央、国务院关于过紧日子要求,进一步压紧行政运行经费。

收入全部为一般公共预算拨款收入184.93万元。支出包括: 教育支出137.01万元, 社会保障和就业支出24.85万元,卫生健康支出8.59万元,住房保障支出14.48万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市教育技术装备站2025年一般公共预算拨款收入184.93万元,比2024减少7.79万元,主要原因是单位人员调动,按照党中央、国务院关于过紧日子要求,进一步压紧行政运行经费。

(二)一般公共预算当年支出情况

教育支出137.01万元,占74.09%社会保障和就业支出24.85万元,占13.44%卫生健康支出8.59万元,占4.64%;住房保障支出14.48万元,占7.83%

具体情况为:

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2025年预算数为137.01万元,主要用于:工资福利支出、办公费支出、对个人和家庭补助支出

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为16.57万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为8.28万元,主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为14.48万元,主要用于职工住房公积金缴纳。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为8.59万元,主要用于职工医保费缴纳。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市教育技术装备站 2025年一般公共预算基本支出179.93万元,其中:人员经费157.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资社会保险缴费、退休费、住房公积金等支出。公用经费22.4万元,主要包括:办公费0.8万元、水费0.2万元、电费2.3万元、邮电费2.3万元、物业管理0.8万元、差旅费3万元、维护费0.4万元、会议费0.01万元、培训费0.01万元、公务接待费0.6万元、 劳务费0.01万元、 委托业务费0.3万元、工会3万元、其他交通费2万元 其他商品和服务支出4.15万元、 办公设备购置2.52万元

六、三公经费安排情况说明

眉山市教育技术装备站 2025三公经费财政拨款预算数0.6万元,其中:公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照一事一议的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费2024年持平。单位现有公务车辆0辆。2025年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位运转等工作开展

眉山市教育技术装备站 2025三公经费预算情况表







单位:万元

单位名称

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

0.6





0.6

眉山市教育技术装备站

0.6





0.6


七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市教育技术装备站2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市教育技术装备站2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

无。

(二)政府采购情况

2025年计划采购总额5万元,其中:A4黑白打印机、空调机2.52万元。

(三)国有资产占用情况

截至2024年底, 眉山市教育技术装备站有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

(四)项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

继续推进教育信息化建设;继续推进中小学实验教学“三开”工作;开展教育技术装备系列竞赛活动;组织好教育技术四项考试考查工作。

2.单位所有项目的绩效目标

1中学理科实验操作考试:完成全市中学理科实验操作考试方面的工作,让应参考学生在规定时间内全员参考,让参考学生满意,提高学生理科实验操作综合能力,合格率达到85%以上。

2)通用技术学业水平考试:组织全市高中学生参加通用技术学业水平考试。

3)高中信息技术学业水平考试:组织完成全市高中学生信息技术学业水平考试。

十、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)三公经费:纳入市财政局预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。


单位预算公开报表(技装站).xlsx
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