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眉山市文学艺术界联合会 2025年部门预算编制说明
2025-02-11 11:12  市文联 [字号: ] 打印

眉山市文学艺术界联合会

2025年部门预算编制说明

目录:

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、三公经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算三公经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算三公经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表(2025年度)


一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

市文联职能职责主要是:贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署,对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引领、联络协调、服务管理、自律维权工作;组织开展文艺创作、主题文艺活动、文艺志愿服务、展演展示展播等文艺实践活动;负责市文联系统全市性文艺奖项评奖工作;依法开展文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作,开展行风建设和职业道德建设等。

(二)2025年重点工作

1.繁荣文艺创作。围绕市委、市政府工作中心,开展深入生活、扎根人民主题采风创作活动,扶持文艺精品创作。

2.召开文代会。组织召开眉山市第四次文学艺术界代表大会,充分发挥团结引领、联络协调、服务管理、自律维权职能,传承弘扬三苏文化东坡文化,繁荣眉山文艺。

3.深化文联改革。加强市文学艺术中心(苏东坡文学艺术院)常态化运行管理,办好文学社团刊物,开展文艺志愿服务。

4.打造文艺品牌。加强与中国文联、省文联和国家级、省级专业协会合作,推进文艺创作基地建设。

5.加强协会管理。加强协会党建、财务管理审计监督工作,提供工作保障,促进协会规范化建设。

6.培养文艺人才。加大骨干艺术家和青年文艺人才扶持培养,举办系列专题讲座看稿会等。

7.开展文艺活动。加强东坡遗迹遗址地、成渝双城经济圈、成德眉资四市同城化发展文艺交流活动,举办主题文艺展演赛和文艺惠民活动。

8.继续到联系社区开展包保“双创”长效治理工作。

二、部门预算单位构成

眉山市文学艺术界联合会为参公管理事业单位,下属事业单位1个,即市文学艺术中心(市东坡文学艺术院),未独立预算。2024年末在职职工13人,其中:参公人员8人、事业人员4人、控制数人员1人。退休人员2人。

三、收支预算说明

眉山市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市文学艺术界联合会2025年收支总预算334.09万元2024年收支预算总数增加50.39万元,主要原因是由于人员增加,增加基本支出50.7万元;根据工作安排项目支出减少0.31万元

(一)收入预算

眉山市文学艺术界联合会2025年收入预算为334.09万元,全部为一般公共预算拨款收入。

(二)支出预算

眉山市文学艺术界联合会2025年支出预算334.09万元,其中:基本支出294.09万元,项目支出40万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市文学艺术界联合会2025年财政拨款收支总预算为334.09万元,比2024年财政拨款收支总预算增加50.39万元,主要原因是由于人员增加,增加基本支出50.7万元;根据工作安排项目支出减少0.31万元

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出221.27万元,文化旅游体育与传媒支出37.3万元,社会保障和就业支出39.51万元,卫生健康支出13.66万元,住房保障支出22.35万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市文学艺术界联合会2025年一般公共预算拨款收入334.09万元,比2024年增加50.39万元,主要原因是由于人员增加,增加基本支出50.7万元;根据工作安排项目支出减少0.31万元

(二)一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出221.27万元,占66.23%文化旅游体育与传媒支出37.3万元,11.16%;社会保险和就业支出39.51万元,占11.83%卫生健康支出13.66万元,占4.09%;住房保障支出22.35万元,占6.69%

具体情况为:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2025年预算数为207.49万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资,津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为2.7万元,主要用于:市文联后勤物业管理专项经费。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2025年预算数为11.08万元,主要用于:事业人员绩效工资。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)2025年预算数为15.25万元,主要用于:用于文艺活动经费及市文学艺术中心(市东坡文学艺术院)常态化运行经费支出。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2025年预算数为22.05万元,主要用于:单位完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出及协会管理。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2025年预算数为26.34万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2025年预算数13.17万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为13.66万元,主要用于:机关及事业单位基本医疗保险缴费。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为22.35万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市文学艺术界联合会2025年一般公共预算基本支出294.09万元,其中:人员经费260.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费33.6万元,主要包括:办公费10万元,印刷费0.6万元, 邮电费3万元,物业管理费1万元,差旅费3万元, 维修(护)费1万元,租赁费1万元, 会议费1万元, 培训费1万元, 公务接待费2万元, 劳务费1万元,委托业务费2万元,工会经费2万元,其他商品和服务支出5万元。

七、三公经费安排情况说明

眉山市文学艺术界联合会2025三公经费财政拨款预算数2万元,其中:公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2025眉山市文学艺术界联合会年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照一事一议的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待经费2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费2024年持平。单位现有公务车辆0辆。2025年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位工作开展。

眉山市文学艺术界联合会 2025三公经费预算情况表







单位:万元

单位名称

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

2





2

眉山市文学艺术界联合会

2





2












八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市文学艺术界联合会2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市文学艺术界联合会2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

2025年,眉山市文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算为33.6万元,比2024年预算增加3.6万元,增加12%。主要原因是人员增加,同时按照党中央、国务院关于过紧日子要求,进一步压紧行政运行经费。

(二)政府采购情况

眉山市文学艺术界联合会2025计划采购空调机20.6万元

(三)国有资产占用情况

截至2024年底,眉山市文学艺术界联合会所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

(四)项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

围绕市委政府中心工作,完成全年工作任务,下属市文学艺术中心正常运行。把牢政治方向,紧紧围绕重大主题抓好文艺创作坚守人民立场,推动文艺志愿服务和文化惠民主题实践持续讲好眉山故事,大力传承弘扬三苏文化东坡文化着力文艺人才培养,造就眉山文艺人才。

2.部门所有项目的绩效目标

1)后勤物管服务专项经费:文联机关办公区域和市文学艺术中心(苏辙公园文定楼)安保、绿化、水电等机关服务运行。

2)文艺活动:加强与中国文联、省文联和国家级、省级专业协会合作,推进文艺创作基地建设,开展主题文艺采风创作:举办主题文艺交流展演活动和文艺惠民活动。

3)协会管理:为15个市级专业文艺家协会提供工作保障,促进协会规范化建设,切实保障市作协日常工作有效开展。

4)市文学艺术中心(市东坡文学艺术院)常态化运行:深化文联改革和市文联自身建设,逐步完善市文学艺术中心机构和功能,发挥中心的综合性、公益性专业服务功能作用,团结凝聚体制内外文艺人才,立足眉山打造文艺品牌,培育更多的“眉州文艺名家”,弘扬东坡文化,繁荣眉山文艺创作。

5)设备购置:改善机关办公环境,保障机关持续健康有序运行。

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释

如:(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)三公经费:纳入市财政局预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。


部门项目支出绩效目标表.xlsx
部门整体支出绩效目标表.xlsx
部门预算公开报表(部门公开).xlsx
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