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眉山市经济合作局 2025年部门预算编制说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-11 09:48
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目录: 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 三、收支预算说明 四、财政拨款收支情况说明 五、一般公共预算当年拨款说明 六、一般公共预算基本支出说明 七、“三公”经费安排情况说明 八、政府性基金预算收支情况说明 九、国有资本经营预算收支情况说明 十、其他重要事项说明 十一、名词解释 十二、附表 附表1、单位收支总表 附表1-1、单位收入总表 附表1-2、单位支出总表 附表2、财政拨款收支预算总表 附表2-1、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) 附表3、一般公共预算支出预算表 附表3-1、一般公共预算基本支出预算表 附表3-2、一般公共预算项目支出预算表 附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表 附表4、政府性基金支出预算表 附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 附表5、国有资本经营预算支出预算表 附表6、单位预算项目绩效目标表(2025年度) 一、基本职能及主要工作 (一)基本职能 1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全市经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。 2.统筹指导全市投资促进工作。拟订全市投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全市投资环境推介工作。统筹组织市级重大投资促进活动,参与省级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。 3.负责外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。 4.推进我市与国(境)内外相关区域合作。承担我市与国(境)内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。 5.承担推动我市与港澳台地区经贸合作有关工作。 6.推动全市博览发展促进工作。负责涉及投资促进的专业展会及经济合作推介会。 7.负责管理市政府各驻外经济合作局(简称驻外局)。 8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。 9.完成市委、市政府交办的其它任务。 10.职能转变。按照眉山建设环成都经济圈开放发展示范市的发展定位,加强对全市经济合作的统筹,推进内资和外资有机融合发展;进一步优化对外经济合作体制机制,积极搭建对外开放合作平台;围绕眉山“3135”产业发展重点,不断招大引强、招强引优;提升与发达地区经济合作层次,加快构建“三区协同、竞相发展”区域发展新格局,加快形成“融入成都、全域开放”经济合作新态势。 (二)2025年重点工作 1、实施优势产业登峰行动。依托北京赛迪研究院等专业机构,借助其行业洞察力、专业分析能力,开展全市产业发展及招商研究,系统梳理我市产业优势、发展潜力和招商突破方向。聚焦新能源新材料、电子信息、装备制造等优势产业,结合产业“纵向”供需配套和“横向”服务协作的发展需求,着力引进行业领军企业,围绕现有核心支柱企业招引关键配套企业,确保全年新引进主导产业占比不低于80%,助力壮大产业规模、提升产业能级。 2、实施新兴产业强基行动。结合市场趋势和投资者需求,精准围绕已有产业基础的低空经济、生物制造、卫星网络等领域。促进落地一批科技含量高、投资规模大、引领效应强的重大战略性新兴产业项目,在低空经济方面,主要聚焦整机制造和“三电系统”核心企业的引进,提升话语权,让眉山在低空经济领域占据一席之地;在生物制造方面,依托万华化学等优势资源,精准招引具有核心竞争力的生物制造项目;在卫星网络方面,主要瞄准卫星通信、导航、遥感等前沿技术,积极引进一批具有创新能力和市场竞争力的卫星网络企业。通过构建完善的卫星网络产业体系,为未来的数字经济发展奠定坚实基础。 3、实施未来产业启航行动。发挥我市背靠成都科创资源集中优势,以新能源新材料融合创新中心为载体,重点加强与成渝地区高校、科研机构的合作,重点聚焦新型晶硅太阳能电池、氢能、生物质能等未来能源领域以及第六代移动通信技术(6G)、未来交通、合成生物、元宇宙等产业领域,围绕“大院大所大室”,通过引进和培育一批具有颠覆性技术的创新型企业,催生一批新产业新赛道,形成引领支撑眉山未来发展的“爆发点”。 4、规范统筹全市招商秩序。进一步规范招商引资行为,优化招商工作体系,构建全市“一盘棋”招商作战模式,推动建立招商项目跨区域流转机制,明确流转程序、标准和招商引资成果分享规则,避免项目因县区间竞争而被错失,或者因流转不畅而延误最佳投资时机,进一步提高全市招商工作的整体成效。严格落实重大招商项目提级报备要求,统筹招商流程管理,优化建立招商引资项目决策评价机制,对重大项目招引做好综合测算、尽职调查、风险评估、合法性审查初审和公平竞争审查初审,切实防范招商风险。 二、部门预算单位构成 眉山市经济合作局是经济合作工作部门。2024年年末在职职工51人,其中:行政人员36人、事业人员11人、编外长聘人员4人。退休人员3人。 三、收支预算说明 按照综合预算的原则,眉山市经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出为一般公共服务支出。眉山市经济合作局2025年收支总预算为1941.77万元,比2024年收支总预算2119.89万元减少178.12万元,主要原因是:日常公用经费减少,项目支出削减。 (一)收入预算 眉山市经济合作局2025年收入预算为1941.77万元,全部为一般公共预算拨款收入。 (二)支出预算 眉山市经济合作局2025年支出预算1941.77万元,其中:基本支出1000.77万元,项目支出941万元。 四、财政拨款收支情况说明 眉山市经济合作局2025年收支总预算为1941.77万元,比2024年收支总预算2119.89万元减少178.12万元,主要原因是:日常公用经费减少,项目支出削减。 收入全部为一般公共预算拨款收入。 五、一般公共预算当年拨款说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 眉山市经济合作局2025年收支总预算为1941.77万元,比2024年收支总预算2119.89万元减少178.12万元,主要原因是:日常公用经费减少,项目支出削减。 (二)一般公共预算当年支出情况 一般公共服务支出1685.14万元,占86.8%;社会保险和就业支出133.03万元,占6.9%;卫生健康支出45.4万元,占2.3%;住房保障支出78.21万元,占4%。 具体情况为: 1. 一般公共服务支出2025年预算数为1685.14万元,主要用于:保障机关正常运转的基本支出及开展招商引资经济合作活动的项目支出。 2.社会保险和就业支出2025年预算数为133.03万元,主要用于:机关养老保险、职业年金缴费。 3.卫生健康支出2025年预算数为45.4万元,主要用于:职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他医疗保障缴费。 4.住房保障支出2025年预算数为78.21万元,主要用于:住房公积金缴费。 六、一般公共预算基本支出说明 眉山市经济合作局2025年一般公共预算基本支出1941.77万元,其中:人员经费869.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费131.6万元,主要包括:办公费8万元,印刷费5万元,电费23万元,邮电费24万元,差旅费24万元,培训费1万元,公务接待费0.2万元,劳务费8万元,公务用车运行维护费6万元,其他商品和服务支出28.9万元,办公设备购置费3.5万元。 七、“三公”经费安排情况说明 眉山市经济合作局2025年“三公”经费财政拨款预算数6.2万元,其中:公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行维护费6万元。2025年眉山市经济合作局年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。 公务经费比2024年减少0.8万元,原因是:严格按照要求,控制公务接待费用。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。 公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆2辆。2025年安排公务用车运行维护费6万元,用于2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关工作开展。 眉山市经济合作局 2025年“三公经费”预算情况表
八、政府性基金预算收支情况说明 眉山市经济合作局2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。 九、国有资本经营预算收支情况说明 眉山市经济合作局2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。 十、其他重要事项说明 (一)机关运行经费情况 2025年,眉山市经济合作局的机关运行经费财政拨款预算为131.6万元,比2024年预算减少15.4万元,下降10.5%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求,进一步压紧行政运行经费。 (二)政府采购情况 眉山市经济合作局2025年度政府采购预算9万元,其中5.5万元用于公务用车车辆维修和保养服务、车辆加油服务、保险服务开支预算,3.5万元用于办公设备等固定资产采购。 (三)国有资产占用情况 截至2024年底,眉山市经济合作局共有公务用车车辆2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。 (四)项目绩效目标设置情况 1.设置2025年整体绩效目标为:聚焦重点产业,持续开展招商攻坚行动,强化招商宣传推介活动,做大做强平台招商,展示眉山良好形象,优化投资环境,加大招商引资力度,推动项目落地落实,确保2025年全年招商引资目标任务顺利完成。 2.招商引资工作专项经费项目绩效目标为:对外招商及承办招商引资签约活动,接待莅眉考察客商,完成招商引资、经济合作目标任务;设置产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%。 后勤物业管理专项经费项目绩效目标为:为办公楼提供规范、科学、高效的物业服务,维护良好的办公秩序。设置产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%。 招商引资驻外工作及宣传活动等专项经费项目绩效目标为:对外招商及承办招商引资签约活动,接待莅眉考察客商,完成招商引资、经济合作目标任务。设置产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%。 十一、名词解释 对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。 如:(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 (二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (四)三公”经费:纳入市财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 (七)…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2、2025年部门预算公开报表(部门公开).xlsx】 【2、2025年部门整体支出绩效目标表.xlsx】 【2、2025年部门项目支出绩效目标表.xlsx】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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