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眉山职业技术学院2025年部门预算编制说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-09 22:39
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目录: 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 三、收支预算说明 四、财政拨款收支情况说明 五、一般公共预算当年拨款说明 六、一般公共预算基本支出说明 七、“三公”经费安排情况说明 八、政府性基金预算收支情况说明 九、国有资本经营预算收支情况说明 十、其他重要事项说明 十一、名词解释 十二、附表 附表1、部门收支总表 附表1-1、部门收入总表 附表1-2、部门支出总表 附表2、财政拨款收支预算总表 附表2-1、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) 附表3、一般公共预算支出预算表 附表3-1、一般公共预算基本支出预算表 附表3-2、一般公共预算项目支出预算表 附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表 附表4、政府性基金支出预算表 附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 附表5、国有资本经营预算支出预算表 附表6、部门预算项目绩效目标表(2025年度) 附表7、部门整体支出绩效目标表(2025年度) 一、基本职能及主要工作 (一)职能简介 眉山职业技术学院是眉山市人民政府举办的全日制公办普通高等学校。学院以高职大专学历教育为主,兼顾中专、技工层次教育,同时发挥地方院校培训培养职能,开展各种岗位职业技能培训。其主要职能有:一是为培养社会合格的具有专科文凭的高技能型人才;二是传承、发扬社会主义文化;三是服务地方产业,为眉山经济发展提供人才、技能等服务;四是开展好科学研究,为地方的建设与发展作出应有的贡献。2025年人员类项目预算是以2024年9月30日为基准期编制。截止2024年9月30日在职职工547人,其中:事业人员329人、编外长聘人员218人、退休人员209人。 (二)2025年重点工作 1.纵深推进全面从严治党 2.聚焦学校核心发展领域,推动高质量发展 坚持内建“双高”、育本科,外抓融合、强服务,以高质量党建为引领,统筹学校高质量发展。深入贯彻落实市委五届十次全会关于支持眉职院按本科层次职业学校设置标准规划建设,加快建设特色鲜明的现代化职业技术大学部署要求,制定好学校“十五五”事业发展规划和校园建设总体规划,争取市委、市政府出台支持学校创建职业本科大学的政策措施。扎实抓好省“双高”建设,确保顺利通过省“双高”建设终期验收,积极申报创建省新“双高”计划项目。 3.持续抓好专业优化调整及教育教学改革 围绕眉山主导产业、未来产业发展需求,进一步完善学校专业建设规划,全面调整优化专业结构,积极筹建低空经济产业学院、电子信息学院、人工智能学院等二级学院,全面提升学校专业对眉山产业的匹配度和支撑力。加强专业综合发展,推动专业对标建设,实施与企业的深度合作,打造一流的专业与专业群领军人才,完善人才培养方案的制定与评估机制,推进教学资源库建设,发展职业本科专业。 4.抓好“五金”建设,深化人才培养 5.实施人才汇聚强校行动 6.推动产教研用融合创新 加速产业学院的建设,围绕区域支柱产业需求,推动产业学院的建设与管理运行机制的完善,提升科技创新能力。 加大订单式学徒制培养力度,深化产教融合、科教融汇,推动产业学院教师队伍建设、专业内涵建设以及校企合作、产教融合、教学科研、社会服务等再上新台阶,为眉山“1+3”主导产业提供更加有力的服务支撑。 7.着力提高科研和社会服务能力 通过深化科研体制改革,鼓励教师开展创新性研究,推动产学研合作,提升学校的科技创新能力和社会服务水平。我们将积极争取地方科研项目,强化与行业企业的合作,推动科研成果转化,为地方经济社会发展提供技术支持和智力服务。同时,加强社会服务平台建设,积极参与社会调研、技术培训和咨询服务,进一步提升学校在社会服务中的影响力和贡献度。 8.推动国际交流与合作 9.提升学校治理水平 二、部门预算单位构成 眉山职业技术学院暂未下设预算单位。 三、收支预算说明 按照综合预算的原则,眉山职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入;支出包括:基本支出和项目支出。眉山职业技术学院2025年收支总预算19002.47万元,比2024年收支预算总数增加628.64万元,主要原因是人员经费预算增加。 (一)收入预算 眉山职业技术学院2025年收入预算为19002.47万元,其中:一般公共预算拨款收入8679.02万元,占45.67%;财政专户管理资金收入7328.75万元,占38.57%;其他收入2994.7万元,占15.76%。 (二)支出预算 眉山职业技术学院2025年支出预算19002.47万元,其中:基本支出10625.4万元,占55.92%;项目支出8377.07万元,占44.08%。 四、财政拨款收支情况说明 眉山职业技术学院2025年财政拨款收支总预算为8679.02万元,比2024年财政拨款收支总预算增加1443.19万元,主要原因是人员经费增加。 五、一般公共预算当年拨款说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 眉山职业技术学院2025年一般公共预算拨款收入8679.02万元,比2024年增加了1443.19万元,主要原因是人员经费增加。 (二)一般公共预算当年支出情况 一般公共教育支出8679.02万元,其中:基本支出7729.02万元,占89.05%;项目支出950万元,占10.95%。 具体情况为: 1. 基本支出2025年预算数为7729.02万元,主要用于人员经费及公用经费的支出。 2. 项目类2025年预算数为950万元,主要用于2025年高水平高等职业学校建设(高水平专业建设)的实施。 六、一般公共预算基本支出说明 眉山职业技术学院2025年一般公共预算基本支出7729.02万元,其中:人员经费6799.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费929.60万元,主要包括:办公费77.5万元,水费120万元,电费385万元,物业管理费29万元,差旅费2.5万元,维修(护)费150万元,会议费15万元,公务接待费5.8万元,专用材料费23万元,委托业务费6万元,公务用车购置及运行维护费39.3万元,其他交通费用2万元,其他商品和服务支出74.5万元等。 七、“三公”经费安排情况说明 眉山职业技术学院 2025年“三公”经费财政拨款预算数45.1万元,其中:公务接待费5.8万元,公务用车购置及运行维护费39.3万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报市委外办批准后安排经费。 公务接待费比2024年增加2.8万元,主要原因是2025年学校公务接待次数预计会增加。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导及交流学习等公务活动开支的接待用餐费。 公务用车购置及运行维护费与2024年持平,单位现有公务车辆4辆。2025年安排公务用车购置及运行费39.3万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障校内各部门工作开展。 眉山职业技术学院2025年“三公经费”预算情况表 单位:万元
八、政府性基金预算收支情况说明 眉山职业技术学院2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。 九、国有资本经营预算收支情况说明 眉山职业技术学院2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。 十、其他重要事项说明 (一)机关运行经费情况 2025年,眉山职业技术学院暂无机关运行经费。 (二)政府采购情况 2025年度预算政府采购总支出3902.1万元,其中:公用经费采购支出1113.28万元,高水平高等职业学校建设(高水平专业建设)项目采购支出794.92万元,学校重点项目1993.9万元,内容详见下表。 2025年政府采购预算表(公用经费)
2025年政府采购预算表(高水平高等职业学校建设(高水平专业建设)
2025年政府采购预算表(学校重点项目)
(三)国有资产占用情况 截至2024年底,眉山职业技术学院所属各预算单位共有公务用车车辆4辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置价值100万元以上的大型设备。 (四)项目绩效目标设置情况 1.眉山职业技术学院整体绩效目标 (1)完成财政拨款收入8679.02万元,专户收入7328.75万元,其他收入2994.7万元;(2)实现6个具体项目的绩效目标;(3)对校内各部门组织开展预算绩效管理工作,全面落实绩效目标管理、事前绩效评估、绩效运行监控、事后绩效评价等工作;(4)加强对政府采购预算资金的进一步把控;(5)以全面落实从严治党为牵引,完成学历教育、继续教育、课程思政与思政课程等核心工作,以实现学校改革发展各项任务落实落细落地;(6)重点保障机关运转及重点工作的需要,大力压缩一般性支出,提高财政资金使用效益。 2.眉山职业技术学院项目绩效目标 (1)学校重点项目 为贯彻落实眉山职业技术学院“十四五”发展规划,聚焦学院“双高”建设、国省市党建“双创”项目培育建设等重大项目建设需求,推进2025年学校重点项目,优化师资队伍结构,提升教育教学、科学研究水平和国际化办学能力;建成高层次人才引育工作专项,引进15名高层次人才,持续开展人才招聘工作、服务与保障,为学校师资队伍建设提供强有力的人才支持;建成国省市党建“双创”项目培育建设专项,加强党组织培育建设,提升党建工作质量;建成国省市校人才平台建设项目,推进省、市、校人才平台培育建设,促进中青年骨干教师专业成长;建成教师队伍提能计划项目,提高教职工教育教学、科学研究水平和社会服务能力;建成现代农业技术专业群教学资源库建设项目,推动信息技术与教育教学深度融合,满足学生学习、专业教学需求;建成烹饪工艺与营养专业群教学资源库持续建设和更新项目,满足专业群教学需要,达到省级资源库建设标准;建成无人机一体化培训考试中心,培养无人机领域高素质人才;建成烹饪实训室炉灶更换采购项目,提高学生实际操作能力和技能水平;建成一站式学生社区管理学生活动中心建设项目,提高学生管理服务水平;建成招收和培养学历留学生项目,提升学校国际化水平;开展因公出国考察项目,拓展国际交流合作院校,提升学校海外影响力;建成智慧大脑校本工作平台建设项目,推进职业教育数字化转型,提高数据报送质量;建成省级“双高”迎检工作建设项目,助力“双高”验收工作;建成国际化职业教育教学资源建设项目,提升学校国际化水平;建成教学楼空调安装项目,改善学生学习环境;建成食用菌生产实训室设施设备采购项目,提升食用菌教学质量与科研水平;建成智慧农业产教融合实践中心项目,提升现代农业专业群社会服务功能;建成现代农业学院动物暂养场建设项目,提高学生实践能力和综合素质;建成分析检测中心2项仪器设备采购项目,提升课程教学科研质量;建成西苑学生宿舍1-3栋维修项目,改善学生居住环境。通过这些项目的实施,全面提升眉山职业技术学院的办学条件和教育质量,为社会培养更多高素质技术技能人才。 (2)高水平高等职业学校建设(高水平专业建设) 坚持为党育人,为国育才,抓好立德树人根本任务,牢牢把握社会主义办学方向。坚持党建领航,思政铸魂,加强党对学校工作的全面领导,全面提升党建和思想政治工作水平。坚持产教协同,融合发展,牢固树立类型教育理念,全面深化产教融合、校企合作,围绕产业链建设专业群,梯度培育特色优势专业群,提高学校专业与眉山产业耦合度;完善校企协同、双元育人模式和德技并修、工学结合育人机制,深入推进“五金”建设,全面提高高技能人才培养质量。坚持深化改革、创新发展,全面深化学校各领域改革,积极拓展国际交流合作,激发学校办学活力,不断提高学校治理能力和水平。坚持固本兴教,人才强校,深入实施人才强校战略,加快建设高素质专业化干部队伍和高水平双师教师队伍。坚持统筹谋划、递进实施,对标竞进、争创一流,培育优势、特色发展,取得有特色、创新性、突破性、标志性成果,奋力开创学校高质量发展新局面。到2025年,学校建成四川省高水平高职学校,现代农业技术专业群建成四川省高水平专业群,为争创国省“新双高”奠定坚实基础。学校基层党建全面加强,立德树人机制更加完善,专业耦合产业显著增强,校企合作推进育人模式创新,产教融合打造高技能人才培养高地,人才培养质量与协同创新、服务发展能力显著提升,随企走出去做实国际交流合作;深化内部治理改革,激发办学活力。对标职教本科标准,持续完善办学条件;建成教产学研用一体化市域高水平产教融合实训基地,市域产教联合体等一批支撑人才培养、服务产业发展的产教融合平台,学校发展指标、质量指标、贡献指标、开放指标进入全省第一方阵,成为成都都市圈南部区域性高素质技术技能人才供给高地、高技能人才培训高地、技术技能创新服务高地,走出一条西部地区市域高职院校高质量发展的特色之路。到2035年,学校办学指标全面达到本科层次职业大学标准,现代农业技术等优势特色专业群全省领先、全国一流,取得一批国内知名、国际影响的高水平发展成果,建成“特色鲜明、优势突出、质量一流、支撑发展”的高水平现代化职业技术大学。 (3)思政经费 2025年进一步打造思政“金课程”、“金教师”、“金基地”,以生动的课堂吸引人,以丰富的实践锻炼人,不断完善五门课程课程建设标准,教师参加省级以上教学能力比赛力争获奖,依托四川省大中小学思想政治教育一体化基地和“4+2”校内外实践教学基地开展实践教学,师生团队力争在习近平新时代中国特色社会主义思想大学习领航计划主题教育活动获得省级以上奖项。 (4)食堂 确保学生餐的食品安全、制作销售的用气、用电安全、消防安全等,保证学生的基础用餐、学生的营养餐的配比、特色餐等的供应,加强员工培训,提高员工素质,提升整体服务质量,加强管理,保障学生对食堂的满意度达到80%。 (5)招生就业 招生目标:完成学校确定的每年度大中专、技师学院招生目标任务。就业目标:确保毕业生就业稳定,去向落实率超出全省高校平均水平。 (6)学生资助 通过学校宣传,使学生全部知晓奖助学金政策,公平、公开、公正按政策评选奖助学金获奖及受助学生,及时发放资金使学生达到满意的程度。全年目标及时准确地完成全校学生资助项目支出。 十一、名词解释 (一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 (二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (四)“三公”经费:纳入市财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【眉山职业技术学院2025年部门预算公开报表.xlsx】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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