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眉山市纤维检验所2025年单位预算编制说明
2025-02-07 09:21  市市场监管局 [字号: ] 打印


目录:

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表(2025年度)

一、基本职能及主要工作

1、眉山市纤维检验所职能简介

眉山市纤维检验所负责全市的棉、麻、毛、茧、丝、化纤等纺织原料和制、纺品的检验和监督管理,市场纤维及制、纺品的监督检验、复验仲裁;负责省、市市场监管局质量监督抽查检验和定期监督检验检测等工作。

承担中国纤维质量监测中心安排的棉花公证检验工作。

2、眉山市纤维检验所2025年重点工作

(一)持续强化实验室能力建设。持续开展人员培训、人员监督、质量控制、仪器设备期间核查、标准物质期间核查、内部审核、管理评审及能力验证等工作。根据实验室提升要求,更新仪器设备,强化实验室硬件能力。

(二)持续加强技术帮扶服务。始终牢记纤检为民初心,一是持续开展质量技术帮扶“提质强企”三年行动;二是高效完成中纤中心、省局、市局下达的各项产品质量监督抽检任务;三是持续用好“一站式”服务平台系统,加强“川质通”平台的宣传推广,提升服务能力和水平。

(三)持续开展国家棉花公证检验工作。紧跟棉花公证检验改革动向,履职尽责,积极向上争取,全力以赴配合上级部门开展好棉花公证检验工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则,眉山市纤维检验所所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市纤维检验所2025年收支总预算378.84万元,比2024年收支预算总数增加0.27万元,主要原因是增加基本支出。

(一)收入预算

眉山市纤维检验所2025年收入预算为378.84万元,全部为一般公共预算拨款收入。

(二)支出预算

眉山市纤维检验所2025年支出预算378.84万元,其中:基本支出334.84万元,项目支出44万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市纤维检验所2025年财政拨款收支总预算为378.84万元,比2024年财政拨款收支总预算增加0.27万元,主要原因是增加基本支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出296.24万元,社保保障就业支出42.70万元,卫生健康支出14.77万元,住房保障支出25.13万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市纤维检验所2025年一般公共预算拨款收入378.84万元,比2024年增加0.27万元,主要原因是增加基本支出。

(二)一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出296.24万元,占78.2%;社会保险和就业支出42.7万元,占11.27%;卫生健康支出14.77万元,占3.9%;住房保障支出25.13万元,占6.63%。

具体情况为:

1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项) 2025年预算数为252.24万元,主要用于:基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。

2. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)2025年预算数为44.00万元,主要用于眉山市纤维检验所开展技术帮扶、业务指导、质量监管、实验室检验设备采购、后勤保障等工作。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2025年预算数为28.47万元,主要用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2025年预算数为14.23万元,主要用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为14.77万元,主要用于单位基本医疗保险缴费。

7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2024年预算数为25.13万元,主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市纤维检验所2025年一般公共预算基本支出334.84万元,其中:人员经费290.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费44.80万元,主要包括:办公费2.00万元,印刷费1.00万元,水费0.80万元,电费6.00万元,邮电费10.00万元,维修(护)费1.00万元,公务接待费0.40万元,委托业务费2.00万元,公务用车运行维护费9.00万元,工会经费6.60万元,其他商品和服务支出6.00万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市纤维检验所2025年“三公”经费财政拨款预算数9.40万元,其中:公务接待费0.40万元,公务用车购置及运行维护费9.00万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆3辆。2025年安排公务用车运行维护费9.00万元,用于3辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位检验检测调研等工作开展。

眉山市纤维检验所2025年“三公经费”预算情况表







单位:万元

单位名称

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

眉山市纤维检验所

9.40


9.00


9.00

0.40











七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市纤维检验所2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市纤维检验所2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

2025年,眉山市纤维检验所无机关运行经费,单位属于事业单位。

(二)政府采购情况

眉山市纤维检验所2025年采购计划主要用于公务用车的保险费用、维修维护费用、加油费用及空调机采购费。

(三)国有资产占用情况

截至2024年底,眉山市纤维检验所有公务用车3辆。单位价值100万以上大型设备1套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

(四)项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

眉山市纤维检验所无整体绩效。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标







金额单位:万元

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

重点产品质量安全监管工作

7.60

保障全市絮用纤维制品、纺织面料、学生服重点类产品的质量安全。

产出指标

质量指标

重点产品安全监测合格率

90

%

20

正向指标

产出指标

数量指标

检测校服等重点工业产品数量

60

批次

20

正向指标

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

95

%

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

促进辖区重点工业产品质量提升

定性

优良差

其他

20

正向指标

产出指标

时效指标

完成时效

1

20

正向指标

医疗非医疗公共纺织专项经费

5.00

保障辖区内医疗和非医疗公共纺织品质量安全。

产出指标

数量指标

技术服务对象数量值

100

20

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受惠群众满意度

96

%

10

正向指标

产出指标

时效指标

完成时效

1

20


效益指标

社会效益指标

公众认可度

96

%

20

正向指标

产出指标

质量指标

提高公共纺织品经营者、使用者质量意识

100

%

20

正向指标

纤检工作经费经费补助

23.00

保障纤检所企业巡查、技术帮扶、业务指导、质量监管、实验室检验等工作正常运行。

产出指标

数量指标

完成辖区企业帮扶、指导覆盖度

20

20


产出指标

时效指标

完成时间

1

20


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

95

%

10


产出指标

质量指标

检验检测频率

90

%

20

正向指标

效益指标

社会效益指标

服务地方经济发展

定性

优良差

其他

20


后勤物业管理专项经费

8.40

保障单位安保、保洁、绿化、维修、炊事等后勤服务。

满意度指标

服务对象满意度指标

单位员工满意度

96

%

10

正向指标

产出指标

时效指标

快速解决突发问题

24

小时

20

正向指标

产出指标

数量指标

固定资产利用率

98

%

20

正向指标

产出指标

质量指标

有效保障单位后勤正常运转

95

%

20

正向指标

效益指标

经济效益指标

资金落实

100

%

20

正向指标

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)三公”经费:纳入市财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

部门预算公开报表(眉山市纤维检验所).xlsx
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