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中国共产主义青年团眉山市委员会机关2025年部门预算编制说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-05 10:40
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目录: 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 三、收支预算说明 四、财政拨款收支情况说明 五、一般公共预算当年拨款说明 六、一般公共预算基本支出说明 七、“三公”经费安排情况说明 八、政府性基金预算收支情况说明 九、国有资本经营预算收支情况说明 十、其他重要事项说明 十一、名词解释 十二、附表 附表1、单位收支总表 附表1-1、单位收入总表 附表1-2、单位支出总表 附表2、财政拨款收支预算总表 附表2-1、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) 附表3、一般公共预算支出预算表 附表3-1、一般公共预算基本支出预算表 附表3-2、一般公共预算项目支出预算表 附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表 附表4、政府性基金支出预算表 附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 附表5、国有资本经营预算支出预算表 附表6、单位预算项目绩效目标表(2025年度) 一、基本职能及主要工作 (一)职能简介 中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一,主要履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益四项职能。中国共产主义青年团眉山市委员会机关(部门)由中共眉山市委和共青团四川省委领导。其主要职责是: 1、领导眉山市共青团工作,领导全市青联和少先队工作,对全市青年社团组织进行指导和管理。 2、参与制定眉山市青少年事业发展规划和青少年工作政策、意见,对眉山市青少年活动阵地,青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。 3、协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。 4、调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年工作,青少年工作理论和思想教育问题,开展各种活动。 5、协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理。 6、参与制定眉山市有关青年统战工作的政策,做好全市青年统战对象的团结教育工作。 7、会同有关部门负责与国外青少年团体,政府机构和其他友好团体的交流工作。 8、承办市委、市政府和团省委交办的有关事项。 (二)2025年重点工作 一是持续强化青少年思想政治引领。加强原创作品开发,坚持用“青言青语”把逻辑讲明白讲鲜活、用媒体产品把道理讲生动讲有趣,不断推动党的创新理论走进青少年群体。 二是深化新兴领域团的建设和工作。继续瞄准“1+3”重点产业,着力抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体团的建设和工作,团结带领广大青年在高质量发展中建功立业。 三是用心用情用力服务青少年发展。以建设青年发展型城市为抓手,联合工会、妇联等群团部门,精准开展服务青年婚育、青年就业创业、青少年心理健康发展等活动。 四是进一步加强新时代少年队工作。聚焦少先队实践教育,精心开展红领巾讲解员大赛,办好第十一届“眉山故事少年说”讲说比赛,策划少先队实践活动,培养好共产主义接班人。 五是着力推进全面从严管团、治团。持续落实为基层减负工作要求,坚决防范和纠治形式主义,压实工作责任,严格团纪执行,确保管团、治团真正严起来、紧起来、实起来。 二、部门预算单位构成 中国共产主义青年团眉山市委员会机关下属二级单位1个,为公益一类事业单位,名称为眉山市青年志愿者服务中心。 三、收支预算说明 中国共产主义青年团眉山市委员会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产主义青年团眉山市委员会机关2025年收支总预算337.65万元,比2024年收支预算总数减少6.15万元,主要原因是继续压减一般性支出。 (一)收入预算 中国共产主义青年团眉山市委员会机关2025年收入预算为337.65万元,全部为一般公共预算拨款收入。 (二)支出预算 中国共产主义青年团眉山市委员会机关2025年支出预算337.65万元,其中:基本支出238.65万元,项目支出99万元。 四、财政拨款收支情况说明 中国共产主义青年团眉山市委员会机关2025年财政拨款收支总预算为337.65万元,比2024年财政拨款收支总预算减少6.15万元,主要原因是继续压减一般性支出。 收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出278.30万元,社会保障和就业支出30.71万元,卫生健康支出10.62万元,住房保障支出18.02万元。 五、一般公共预算当年拨款说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 中国共产主义青年团眉山市委员会机关2025年一般公共预算拨款收入337.65万元,比2024年减少6.15万元,主要原因是继续压减一般性支出。 (二)一般公共预算当年支出情况 一般公共服务支出278.30万元,占82.42%;社会保障和就业支出30.71万元,占9.1%;卫生健康支出10.62万元,占3.15%;住房保障支出18.02万元,占5.33%。 具体情况为: 1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2025年预算数为174.52万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资,津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。 2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为99万元,主要用于:单位完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。如劳务费、委托业务费等支出。 3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2025年预算数为4.78万元,主要用于:事业人员绩效工资。 4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2025年预算数为20.47万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。 5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2025年预算数10.24万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金。 6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为10.62万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。 7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为18.02万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出说明 中国共产主义青年团眉山市委员会机关2025年一般公共预算基本支出238.65万元,其中:人员经费207.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费30.8万元,主要包括:办公费6万元,印刷费1万元,邮电费7万元,物业管理费1万元,差旅费1万元,租赁费1.5万元,会议费1万元,培训费1万元,公务接待费0.5万元,劳务费1万元,委托业务费3万元,工会经费2万元,其他商品和服务支出4.8万元。 七、“三公”经费安排情况说明 中国共产主义青年团眉山市委员会机关2025年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2025年中国共产主义青年团眉山市委员会机关年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。 公务接待经费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。 公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆0辆。 中国共产主义青年团眉山市委员会机关2025年“三公”经费预算情况表
八、政府性基金预算收支情况说明 中国共产主义青年团眉山市委员会机关2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。 九、国有资本经营预算收支情况说明 中国共产主义青年团眉山市委员会机关2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。 十、其他重要事项说明 (一)机关运行经费情况 2025年,中国共产主义青年团眉山市委员会机关机关运行经费财政拨款预算为30.8万元,比2024年预算减少14.57万元,下降32.11%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求,进一步压紧行政运行经费。 (二)政府采购情况 2025年无采购计划。 (三)国有资产占用情况 截至2024年底,中国共产主义青年团眉山市委员会机关所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。 (四)项目绩效目标设置情况 1.部门整体绩效目标 认真贯彻落实中央、省委、市委和团中央、团省委决策部署,围绕中心服务大局,全力推进青少年发展、深化青年志愿服务、团队基层建设等工作,深化青年发展型城市建设,力争各项工作再上新台阶。 2.部门所有项目绩效目标 (1)青年志愿服务:培训青年志愿者、西部计划志愿者等志愿者群体,加大关爱志愿者力度,做强青年志愿服务品牌。 (2)青少年发展:规范青联委员联系服务青年工作,定期开展青联活动,召开青联常委会。积极争取“四川省青年创业促进计划”为青年发放创业无息贷款,常态化开展青年就业创业培训、婚恋交友活动、生育指导平培训等。关爱重点青少年群体。服务青少年发展,做好“五四”青年节等系列主题活动。加强新媒体建设,强化青少年思想引领。 (3)团队基层建设:深化“青年之家”“童伴之家”建设。持续加强学校团、队工作建设,进一步丰富学校团、队活动,提升学校团委书记、辅导员能力素质。 (4)后勤物业管理专项经费:保障机关正常运行,单位办公环境更佳。 (5)建设青年发展型城市:打造一批青年发展型街区、企业、社区等,在运动场地、公园、车站、交通路口等设置形式多样的青年发展型城市宣传场景,营造城市对青年更友好氛围,推动青年创新创效创优实现岗位建功。 十一、名词解释 对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。 如:(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 (二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (四)“三公”经费:纳入市财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【部门预算公开报表(部门公开).xlsx】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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