首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 预决算公开 >> 市级单位预算 >> 正文

眉山市自然资源综合行政执法支队2024年单位预算编制说明
2024-02-05 15:16  市规划自然资源局 [字号: ] 打印


目录:

一、基本职能及主要工作.....................................2

、收支预算说明..............................................3

、财政拨款收支情况说明.................................4

一般公共预算当年拨款说明...........................4

一般公共预算基本支出说明...........................6

三公经费安排情况说明..............................6

政府性基金预算收支情况说明........................7

国有资本经营预算收支情况说明.....................8

其他重要事项说明........................................8

十、名词解释....................................................11

、附表

附表1、单位收支总表........................................12

附表1-1、单位收入总表.....................................13

附表1-2、单位支出总表.....................................14

附表2、财政拨款收支预算总表...........................15

附表2-1、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)...16

附表3、一般公共预算支出预算表.........................17

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表.................18

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表.................19

附表3-3、一般公共预算三公经费支出预算表.......20

附表4、政府性基金支出预算表.............................21

附表4-1、政府性基金预算三公经费支出预算表....22

附表5、国有资本经营预算支出预算表....................23

附表6、单位预算项目绩效目标表(2024年度).....24

一、基本职能及主要工作

(一)眉山市自然资源综合行政执法支队职能简介

眉山市自然资源综合行政执法支队为眉山市规划和自然资源局下属二级单位主要职能是为自然资源管理提供执法监察保障、宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规和方针政策,并监督检查执行情况;受委托按权限对土地、矿产资源规划、开发利用、保护、管理、整理和权属变更等进行监督;开展动态巡查,及时发现和制止自然资源违法行为,依法查处土地、矿产方面的违法行为;协助调查土地、矿业权纠纷;依法对土地和矿产市场实施监督和检查;负责规划区域内各项建设的规划监督、巡查;负责对规划范围内违反规划的建设行为进行立案、调查、取证、送达和执行处罚决定;负责对临时建设工程使用期满的恢复和拆除;参与工程规划放线、验线和竣工验收;承办市自然资源主管部门交办的相关执法工作。

(二)眉山市自然资源综合行政执法支队2024重点工作

(一)强化违法举报线索核查。积极做好举报线索核查工作。进一步提高办件效率和质量,严格按照交办线索回复时限和回复要求,对核查处理结果按规定向实名举报群众反馈,做到办结率为100%

(二)严格违法行为查处。坚持源头严防、过程严管、后果严惩,强化自然资源执法监管动态巡查,加强违法违规行为查处,以零容忍态度坚决遏制新增违法。积极办理部、省交办各类违法案件,并加大市本级案件查处力度,采取市局直接立案、挂牌督办等形式查处违法行为。

(三)加强执法监管动态巡查。切实督促指导眉山天府新区、各县(区)开展自然资源动态巡查工作,进一步强化属地责任,确保区域范围巡查全覆盖,及时发现并制止违法行为,做到早发现、早制止、严查处

(四)开展专项整治行动。持续推进农村乱占耕地建房问题整治。按照部省工作要求,依法依规,分类施策,积极稳妥推进分类处置,坚决遏制新增违法。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则,眉山市自然资源综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出自然资源海洋气象等支出。眉山市自然资源综合行政执法支队2024收支总预算1137.16万元2023收支预算总数增加191.47万元,主要原因是人员晋升职务职级、五险缴纳基数增加、公积金基数增加。

(一)收入预算

眉山市自然资源综合行政执法支队2024收入预算为1137.16万元,全部为一般公共预算拨款收入。

(二)支出预算

眉山市自然资源综合行政执法支队2024支出预算1137.16万元,其中:基本支出1054.51万元,项目支出82.65万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市自然资源综合行政执法支队2024财政拨款收支总预算为1137.16万元,比2023财政拨款收支总预算增加191.47万元,主要原因是人员晋升职务职级、五险缴纳基数增加、公积金基数增加。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括:保障就业支出138.29万元,卫生健康支出46.94万元,住房保障支出81.13万元,自然资源海洋气象等支出870.8万元

四、一般公共预算当年拨款说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市自然资源综合行政执法支队2024一般公共预算拨款收入1137.16万元,比2023增加191.47万元,主要原因是人员晋升职务职级、五险缴纳基数增加、公积金基数增加

(二)一般公共预算当年支出情况

社会保和就业支出138.29万元,占12.16%;卫生健康支出46.94万元,占4.13%;住房保障支出81.13万元,占7.13%;自然资源海洋气象等支出870.8万元,占76.58%

具体情况为:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为90.49万元,主要用于:机关事业单位养老保险缴纳

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为46.95万元,主要用于:机关事业单位职业年金缴纳

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为0.85万元,主要用于:失业保险、工伤保险缴纳

4.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2024年预算数为46.94万元,主要用于:单位医保缴纳。

5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)2024年预算数为788.15万元,主要用于:行政运行开支。

6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)2024年预算数为82.65万元,主要用于:自然资源规划及管理支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为81.13万元,主要用于:住房公积金缴纳。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市自然资源综合行政执法支队2024一般公共预算基本支出1054.51万元,其中:人员经费907.51万元,主要包括:基本工资212.10万元、津贴补贴146.44万元,奖金209.11万元,机关事业单位基本养老保险缴费90.49万元,职业年金缴费46.95万元,职工基本医疗保险缴费46.94万元,其他社会保障缴费0.85万元,住房公积金81.13万元,其他工资福利支出16.92万元,商品和服务支出56.58万元。公用经费147万元,主要包括:办公费20万元,水费5万元, 邮电费3万元,物业管理费5万元,差旅费15万元,会议费2万元,培训费2万元,公务接待费2万元,劳务费5万元,委托业务费10万元,工会经费20万元,公务用车运行维护费3万元,其他交通费用30万元, 其他商品和服务支出25万元

六、三公经费安排情况说明

眉山市自然资源综合行政执法支队 2024三公经费财政拨款预算数5万元,其中:公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费3万元。2024年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照一事一议的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费2023一样2024公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费2023一样单位现有公务车辆1辆。2024安排公务用车运行维护费3万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障支队重大案件查处、指导区县办案等工作开展。

眉山市自然资源综合行政执法支队2024三公经费预算情况表







单位:万元

单位名称

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

5


3


3

2

眉山市自然资源综合行政执法支队

5


3


3

2


七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市自然资源综合行政执法支队2024没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市自然资源综合行政执法支队2024没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

2024眉山市自然资源综合行政执法支队的机关运行经费财政拨款预算为147万元,比2023预算减少12万元,下降8.16%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子要求,进一步压紧行政运行经费。

(二)政府采购情况

眉山市自然资源综合行政执法支队2024年政府采购预算为2.8万元,全部为一般公共预算拨款资金安排。购买服务2.8万元,其中车辆保险0.6万元,维修与保养1万元,车辆加油1.2万元

(三)国有资产占用情况

截至2023底,眉山市自然资源综合行政执法支队有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备

(四)项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

眉山市自然资源综合行政执法支队2024年度总体目标是深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于自然资源保护和管理的决策部署,加强自然资源执法监管,进一步提升自然资源管理水平。年度主要任务为扎实开展自然资源执法工作、切实抓好各类专项整治行动、加强执法队伍建设、保证日常办公正常运转、保证后勤物管所需。

整体支出绩效目标申报表

2024年度)


部门名称

眉山市自然资源综合行政执法支队



任务名称

主要内容

扎实开展自然资源执法工作

继续利用立案查处、公开通报等方式,严肃查处重大典型案件,发挥查办重大案件的教育震慑作用。协同开展土地类行政处罚非诉执行监督专项活动,加快推进“行刑衔接”。认真开展自然资源动态巡查工作,及时发现并制止违法行为。

切实抓好各类专项整治行动

持续深入推进农村乱占耕地建房问题以及挖田造湖造景等问题整治。持续巩固违建别墅清理整治、“大棚房”和重点区域违规挤占国家生态空间清理整治成效,坚决防止反弹。

加强执法队伍建设

指导区县加强执法队伍机构建设,进一步优化机构设置、厘清职能职责、强化队伍力量。并通过案卷交叉评查、现场办案等方式,进一步提升执法人员业务水平。

保证日常办公正常运转

保证日常办公所需的水,电,文件处理,办公用品购买,出差,公务用车等支出

保证后勤物管所需

用于办公大楼日常的保洁,绿化,安保等后勤物管工作

年度部门整体支出预算

资金总额

财政拨款

其他资金

1137.16万元

1137.16万元

0.00万元

年度

总体目标

深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于自然资源保护和管理的决策部署,加强自然资源执法监管,进一步提升自然资源管理水平。








一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

案件查处

30件

保障职工数量

50

整治乱占耕地面积

2606

质量指标

及时发现违法问题并处置

=100%

保障农民合理的建房需求

90%

案件查处重点任务完成率

90%

时效指标

绩效目标覆盖时间

1年

成本指标

部门总体支出较2023年有所上涨,上涨

20%

预计全年基本支出

1137.16万元

效果指标

项目绩效完成率

≥95%

社会效益指标

提高工作人员业务能力,维护群众切身利益

定性高中低

满意度

指标

服务对象满意度指标

办事群众满意度

≥95%

职工满意度

≥95%


2.详细描述单位所有项目的绩效目标

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,眉山市自然资源综合行政执法支队对纳入2024年的所有预算项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。(见附表6

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)三公经费:纳入眉山市自然资源综合执法支队预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。


部门预算公开报表(部门公开2024).xlsx
部门预算项目绩效目标表.xlsx
关闭窗口