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眉山市公安局交通警察支队 2021年部门预算编制的说明 | |||||||||||||||||||||
2021-02-02 10:00
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目录: 1. 单位基本职能及主要工作(单位基本职能和2021年主要工作等) 2. 部门概况(部门主要情况,在职、退休人员数等) 3. 收支预算情况(2021年部门收支总预算,一般公共预算收支情况及变化原因,一般公共预算支出情况明细,政府性基金预算收支情况,国有资本经营预算收支情况) 4. 机关运行经费情况“三公”经费情况 5. 其他重要事项 6. 专业名词解释 附件:2021年部门预算公开表 1.部门预算收支总表 1-1部门预算收入总表 1-2部门预算支出总表 2.财政拨款收支预算总表 2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目) 2-2 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) 3.一般公共预算支出总表 3-1 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类) 3-2 一般公共预算项目支出预算表 3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 4.政府性基金预算表 4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表 5.政府采购预算表 一、基本职能及主要工作 (一)基本职能 眉山市公安局交通警察支队负责组织、指导和监督全市公安交警部门依法查处道路交通违法行为和交通事故;组织、指导维护交通秩序和公路治安秩序、机动车辆(含农用运输车)安全检验、驾驶员考试考核及其牌证发放和开展交通安全教育活动等工作;指导全市公安交警部门参与城市建设、道路交通和安全设施的规划;负责交警支队机关及交警直属大队经费装备的管理和全市公安交警部门的科技工作指导;负责全市交通警察队伍的教育、培训和管理等工作。 (二)2021年主要工作 2021年,全市公安交通管理工作以防事故、保安全、保畅通、促和谐为重点,狠抓规范化、科学化、精细化管理,切实为眉山经济社会发展创造更加有序、安全、畅通的道路交通环境。 1.严格车驾管源头管理,抓好重点车辆管控。 2.强化路面管控,推进交通秩序治理。 3.加强事故预防研判,加大隐患排查力度,坚决遏制重特大交通事故发生。 4.加强舆论宣传引导,增强广大交通参与者交通安全意识、法治意识和文明意识。 5.深入推进公安交警职业化、规范化、现代化建设。 6.健全应急指挥体系,做好应急服务管理。 7.强化执法装备配备。 8.开展主城区道路交通综合治理联席工作,推进缓堵保畅工作。 9.开展交警一大队业务技术用房项目建设。 二、部门概况 交警支队为市财政一级预算单位。支队下属三个二级预算单位(直属一大队、直属二大队、直属三大队),均为行政单位。 交警支队2020年末在职职工403人,其中:行政人员216人、事业人员14人、警务辅助人员173人。退休人员42人。共计445人。 三、收支预算情况 (一)2021年收支总体情况 按照综合预算的要求,眉山市公安局交警支队2021年收入预算为7528.83万元,按照收支平衡的原则安排支出预算为7528.83万元,其中基本支出5475.51万元,项目支出2053.32万元。 (二)一般公共预算收支情况及增减变化说明 眉山市公安局交警支队2021年一般公共预算收入7383.51万元。一般公共预算支出7383.51万元,包括:公共安全支出6452.20万元,社会保障和就业支出477.59万元,卫生健康支出214.92万元,住房保障支出238.80万元。眉山市公安局交警支队2021年一般公共预算收支比2020年增加1766.15万元,其中:基本支出增加1453.03万元,主要原因为警务辅助人员增加、人员工资正常增长等导致基本支出增加。项目支出增加167.80万元,主要原因为上级补助收入(省级公安交警业务经费)增加。具体情况为: 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2021年预算数为4759.20万元,主要用于:交警支队本级以及直属一大队、直属二大队、直属三大队等机构人员工资、日常运转、业务运行支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等费用。 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)2021年预算数为378.00万元,主要用于:集成指挥平台升级扩容费78万元,视频专网集成指挥平台建设300万元。 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)2021年预算数为1315万元,主要用于:完成特定的道路交通管理任务而安排的年度项目支出,如车管业务成本、道路交通安全设施维护、道路交通事故预防、道路交通事故检验鉴定、道路交通安全宣传等。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为318.39万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数159.20万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为204.51万元,主要用于:部门为职工缴纳的基本医疗保险缴费。 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为10.41万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为238.80万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 (三)政府性基金预算支出情况及增减变化说明 眉山市公安局交警支队2021年政府性基金预算支出145.32万元。主要为道路交通安全设施、交通信号与监控设备等建设项目质保金。 交警支队2021年政府性基金预算支出比2020年增加145.32万元。 2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。 (四)国有资本经营预算支出情况及增减变化说明 眉山市公安局交警支队2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与2020年比无增减变化。 四、机关运行经费安排情况说明 眉山市公安局交警支队2021年预算安排机关运行经费1161.25万元,其中:办公费50万元、印刷费8万元、咨询费2万元、水费4万元、电费36万元、邮电费20万元、物业管理费5万元、差旅费150万元、维修(维护)费15万元、租赁费8万元、会议费6万元、培训费10万元、公务接待费2万元、被装购置费25万元、劳务费15万元、委托业务费15万元、工会经费175万元、公务用车运行维护费129万元、其他交通费用168万元、其他商品服务支出318.25万元。 五、“三公”经费情况 眉山市公安局交警支队2021年“三公”经费预算数131万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费129万元。 因公出国(境)经费与2020年预算持平。 公务接待费与2020年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。支队严格贯彻落实“改进工作作风,厉行节约、反对浪费”等相关规定,进一步强化经费支出管理,对公务接待支出实行总额压缩控制。 公务用车购置及运行维护费比2020年预算减少27万元,降低17.3%,主要原因是2021年公务用车购置费预算减少18万元、公务用车运行费减少9万元。2021年安排公务用车购置费0万元;安排公务用车运行维护费129万元,用于43台公务用车以及警用摩托车的车辆燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。 眉山市公安局交警支队2021年“三公经费”预算表(万元)
六、其他重要事项说明 (一)项目绩效目标 1.后勤物管服务专项经费:办公楼和营区安全保卫、环境卫生维护较好水平,后勤保障有力,各项水电维修响应及时。 2.设备购置经费:预算与资产管理结合紧密,资产使用效率较高。 3.车管业务成本:保障支队机动车管理、驾驶人管理、非机动车管理等业务开展,以及保障直属一大队车管分所、直属二大队车管分所等车管驾管业务部门正常开展业务。 4.道路交通安全设施维护费:保障眉山中心城区红绿灯信号设施、监控卡口、隔离护栏、标志标线等交通安全设施功能持续正常运转,维护响应及时。 5.道路交通安全宣传费:宣传工作开展经常,形式多样,效果明显,交通参与者道路交通安全意识和法规意识不断增强。 6.道路交通安全综合整治经费:道路交通安全综合整治工作机制运转良好,事故预防成效明显,民众出行安全感增加。 7.道路交通事故检验鉴定费:道路交通事故检验鉴定保障有力,响应及时,价格合理。 8.道路交通事故预防处理费:保障道路交通事故预防与处理工作有效开展,事故处理行政成本下降。 9.道路交通信号设施、监控卡口设施等网络通信系统租用费:保障中心城区、国省道及市区县主要道路交通信号设施、监控卡口设施等安全设施设备信息通信的网络租用费用,设备与信号运行稳定,维修维护响应及时。 10.道路交通秩序管理经费:国省干道、中心城区、农村道路交通秩序良好,全年不发生大面积和长时间拥堵。 11.移动警务平台运行与维护费用:移动警务平台运行稳定,终端使用正常,维保响应及时。 12.集成指挥系统运行维护费:系统运行稳定,维护良好,故障响应及时。 13.集成指挥平台升级扩容费:集成指挥平台软硬件性能指标符合系统要求,系统运行稳定,数据处理能力有效提升。 14.视频专网集成指挥平台建设:及时完成系统建设,软硬件性能指标符合要求,系统运行稳定,数据处理能力有效提升。 15.眉山市主城区道路交通综合治理工作经费:有效保障道路交通综合治理联席会工作运行,交通综合治理成效明显。 (二)国有资产占用情况 眉山市公安局交警支队截止2020年12月共占用国有资产3695.43万元,包括房屋1193.66万元,车辆91.88万元,其他固定资产2400万元,无形资产(业务软件)2.29万元,在建工程7.60万元。无单价50万元(含)以上通用设备,无单价100万元(含)以上的专用设备。2021年无100万以上专用设备购买计划。 (三)政府采购情况 眉山市公安局交警支队2021年政府采购预算509.55万元,其中:车辆维修保养服务34万元、车辆加油服务70万元、车辆保险服务25万元、办公设备购置27.55万元、计算机软件购置120万元、服务器购置233万元。 七、 专业名词解释 1.财政拨款收入:财政当年拨付的资金。 2.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出:在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 眉山市公安局交通警察支队 2021年2月2日 | |||||||||||||||||||||
【1.眉山市公安局交警支队2021年部门预算公开表.xls】 【2.眉山市公安局交警支队2021年预算项目绩效目标表.xls】 | |||||||||||||||||||||
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