2024年4月至5月,眉山市审计局对眉山市医疗保障局2023年度部门预算执行情况进行了审计,指出了我局在预算执行过程中存在的问题。截至目前,审计组反馈的问题我局已全部整改到位,现将具体情况公告如下。
一、问题整改情况
针对审计组发现的问题,如财务账与决算报表不一致,超预算支出培训费,大额资金支付未经局党组会议集体决策,固定资产帐帐不一致等,局党组于2024年7月25日召开专题会议,通报审计情况,组织相关科室(单位)深入学习政策规定,完善相关制度机制。截至2024年8月30日,所有问题均已整改到位。
二、下一步工作打算
对照审计发现问题,举一反三,着力构建长效机制,全面规范管理,推动医保事业高质量发展。一是严格预算与财经纪律。系统梳理并完善预算编制、执行、决算及采购、资产管理等内控制度,明确各类经济业务的审批权限与流程。二是强化预算刚性约束,提升编制科学性,加强执行监控与绩效分析,切实优化支出结构、提高资金效益。三是推动整改常态长效。将审计整改与日常管理、内部审计和监督工作紧密结合,建立健全内部监督与自查机制,主动接受各方监督,持续巩固整改成效,坚决防止问题反弹。
眉山市医疗保障局
2026年1月7日