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眉山市商务局2017年部门预算编制的说明
2017-05-02 10:08  市商务局 [字号: ] 打印

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本情况

眉山市商务局是主管全市国内外贸易和国际经济合作的市政府工作部门。2016年末在职职工43人,其中:行政人员16人,工勤2人,参公管理事业人员8人,全额事业编制人员4人,人员控制数2人。退休人员11人。

二、2017年工作重点

一是抓对外开放。进一步扩宽开放合作领域,提升开放程度,努力推进“国家内陆开放合作示范市建设”、积极争取设立“四川自贸试验拓展区”,推动眉山经开区申报国家级经开区。进一步做好西博会、广交会等国家级开放合作平台的参会参展工作、办好“东坡味道”全球行等开放活动等本地会节平台。力争2017年外商投资实际到位资金超过1亿美元。顺应国家“一带一路”倡议布局,尽力结合眉山本地企业自身特点和优势引导鼓励企业走出去。做好四川恒重清洁能源成套装备制造有限公司与中国有色合作开发刚果(金)加丹加省卢非河3号水电站项目的跟踪服务工作。

二是抓电商物流。加快推进全市电子商务和现代物流产业发展。全市电子商务要实现“4215”总体目标,即全面完成四个电商示范县、两个电商产业园和集聚区、一千个电商服务站建设,电商网络零售额始终保持在全省前五位。全市现代物流要实现“23411”总体目标,即重点打造彭山青龙和眉山中心城区两个物流园区、其它区县规划建设三个物流中心、四个物流服务节点,物流增加值年均增长11%。加快建设一批专业物流基地。

三是抓商贸流通。加快培育本土商贸零售品牌企业,贯彻落实国务院《关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级的意见》、《关于推动实体零售创新转型的意见》以及《国内贸易流通“十三五”发展规划》等加强商贸流通转型升级的文件、规划。力争2017年社会消费品零售总额增速12%以上。以打造眉山中心城区和仁寿县城两个现代商贸中心为核心,以完善城市商业综合体服务功能,建设商业(餐饮)特色街区,改造提升城乡农贸市场,发展社区和乡镇便民连锁服务店为重点,着力流通供给侧改革,加快培育消费新热点、新业态、新模式、新服务,形成现代商贸服务体系充分完善的市场新格局,为现代服务业千亿产业发展做出贡献。

三、收支预算总体情况及变化情况
  2017年商务局收入预算总额为530.42万元,其中:当年财政拨款收入530.42万元。相应安排支出预算530.42元,其中一般公共服务436.63万元. 社会保障和就业52.04万元,医疗卫生19.48万元,住房保障支出22.27万元。2017年商务局预算支出较2016年减少8.64万元,其中基本支出减少28.64万元,原因是单位人员退休1人。项目支出增加20万元,原因一是按照供销社综合改革要求增加了供销社综合改革经费;二是新设立了电子商务科,新增了电子商务发展资金。

四、支出预算安排情况

眉山市商务局预算安排主要用于机关正常运转、完成日常工作任务以及完成市委市政府交办的其他相关工作。

基本支出390.42万元,主要用于保障局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出140万元,主要用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出436.63万元,主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:招商引资经费、国内贸易管理经费、对外贸易经费等。

(二)社会保障和就业支出52.04万元,主要用于机关干部职工按照规定标准缴纳的基本养老保险和职业年金等支出。

(三)医疗卫生和计划生育支出19.48万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出22.27万元,用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附件:1、部门预算收支总表

2、部门预算支出总表

眉山市商务局

2017年4月24日





部门预算收支总表



单位:元
收 入
支 出
项 目 2017年预算数 项 目 2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入 5,304,226 一、一般公共服务支出 4,366,269
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、财政专户收入
三、国防支出
四、事业收入
四、公共安全支出
五、行政事业单位经营性资产收益收入
五、教育支出
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出 520,458


九、社会保险基金支出


十、医疗卫生与计划生育支出 194,833


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、国土海洋气象等支出


二十、住房保障支出 222,666


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、预备费


二十四、其他支出


二十五、转移性支出


二十六、债务还本支出


二十七、债务利息支出


二十八、债务发行费用支出




本 年 收 入 合 计 5,304,226 本 年 支 出 合 计 5,304,226
八、用事业基金弥补收支差额
二十九、结转下年
九、上年结转






收 入 总 计 5,304,226 支 出 总 计 5,304,226










部门预算支出总表









单位:元
项 目



合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码

单位代码 单位名称(科目)




合计 5,304,226 3,904,226 1,400,000





市商务局 5,304,226 3,904,226 1,400,000

201 13 01 133101 行政运行 3,054,385 2,966,269 88,116

201 13 04 133101 对外贸易管理 150,000
150,000

201 13 07 133101 国内贸易管理 861,884
861,884

201 13 08 133101 招商引资 300,000
300,000

208 05 01 133101 归口管理的行政单位离退休 13,200 13,200


208 05 05 133101 机关事业单位基本养老保险缴费支出 362,327 362,327


208 05 06 133101 机关事业单位职业年金缴费支出 144,931 144,931


210 11 01 133101 行政单位医疗 168,953 168,953


210 11 02 133101 事业单位医疗 25,880 25,880


221 02 01 133101 住房公积金 222,666 222,666


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