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眉山市信息化工作管理办公室关于2017年部门预算编制的说明 |
2017-04-21 17:06
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眉山市信息化工作管理办公室 关于2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 市信息化办为市政府办代管的参公事业单位,主要职责为:一是承担全市电子政务建设的统筹规划、资源整合和推进工作;二是负责市委市政府门户网站(眉山政务网)建设管理和运行维护及对县(区)和市级部门网站的指导工作;三是承担全市电子政务外网建设管理、运行维护工作;四是负责全市行政权力依法规范公开运行平台、政府信息公开目录平台、电子政务大厅平台、行政效能电子监察平台等电子政务应用项目平台的建设管理、维护工作;五是负责牵头做好使用财政资金的市本级电子政务工程项目的立项、方案评审、竣工验收等日常工作。 2017年重点工作: 切实加强网站建设管理维护和新技术应用工作,进一步强化督查考核,健全网站管理奖惩机制,不断提高市委市政府门户网站建设水平,为企业和社会公众提供更好服务。 进一步加大全市电子政务建设统筹整合力度,对全市新建电子政务应用项目的立项申报、资金概算、方案评审和竣工验收等进行严格把关。 做好市委市政府门户网站群和电子政务外网平台信息安全等级保护工作,有效防范和控制来自互联网和网络内部的攻击,确保市委市政府门户网站群和市电子政务外网平台安全平稳运行。 二、部门概况 市信息化办内设四个科室(综合科、发展规划科、电子政务科、网站管理科)。现有在编人员20名,退休人员1名(工勤人员),聘用人员1名。市信息化办无下属单位。 三、收支预算总体情况 2017年市信息化办收入预算总额为933.43万元,均为当年拨款收入,其中:其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出519.15万元,事业单位离退休支出0.12万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出23.96万元,机关事业单位职业年金缴费支出9.58万元,行政单位医疗支出11.98万元,征地和拆迁补偿支出354.00万元,住房公积金支出14.64万元。 四、支出预算安排情况 市信息化办预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担电子政务事业发展相关工作。 基本支出是用于保障市信息化办机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出是用于保障市信息化办为完成特定的行政工作任务、事业发展目标、专项业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面: (一)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出519.15万元。 (二)事业单位离退休支出0.12万元。 (三)行政单位医疗支出11.98万元。 (四)住房公积金支出14.64万元。 (五)机关事业单位基本养老保险缴费支出23.96万元。 (六)机关事业单位职业年金缴费支出9.58万元。 (七)征地和拆迁补偿支出354.00万元。 眉山市信息化工作管理办公室 2017年4月21日 |
【信息办2017预算公开信息表.xls】 |
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