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眉山市政府应急指挥中心关于2017年部门预算编制的说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-04-21 16:08
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眉山市政府应急指挥中心 关于2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 (一)基本职能。 主要负责市政府综合应急指挥平台建设及日常管护、市政府应急值守及完成市领导交办的其他工作。 (二)2017年主要工作。 1.坚持政府值班“分秒坚守”,落实好领导在岗带班、24小时值守、节假日值班抽查等各项值班制度,及时处理值班各项政务、事务等工作。 2.抓好突发事件信息的收集、汇总报告,组织协调和督促检查突发应急事件处置等工作。 3.有序推进政府综合应急指挥平台建设。 4.完成领导交办的其他工作。 二、部门概况 眉山市政府应急指挥中心内设应急指挥科、应急值守科2个科室,为全额事业单位。目前,在职职工7人。 三、收支预算总体情况 2017年眉山市政府应急指挥中心收入预算总额为86.45万元,全部为当年财政拨款收入。其中:一般公共服务支出73.78万元,社会保障和就业支出6.48万元,医疗卫生支出2.89万元,住房保障支出3.30万元。 四、支出预算安排情况 眉山市政府应急指挥中心预算安排支出主要用于保障该单位正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。 基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出,是用于保障单位为完成特定工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面: (一)一般公共服务支出73.78万元,主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。 (二)社会保障和就业支出6.48万元,用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险及职业年金等支出。 (三)医疗卫生支出2.89万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 (四)住房保障支出3.30万元,用于单位按照规定为职工缴纳住房公积金等支出。 附件:1.部门预算收支总表 2.部门预算支出总表 眉山市政府应急指挥中心 2017年4月21日
附件2 部门预算支出总表 单位:万元
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【2017年部门预算公开报表_眉山市政府应急指挥中心.xls】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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