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眉山市政府应急指挥中心关于2017年部门预算编制的说明
2017-04-21 16:08  市政府办公室 [字号: ] 打印

眉山市政府应急指挥中心

关于2017年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。

主要负责市政府综合应急指挥平台建设及日常管护、市政府应急值守及完成市领导交办的其他工作。

(二)2017年主要工作。

1.坚持政府值班“分秒坚守”,落实好领导在岗带班、24小时值守、节假日值班抽查等各项值班制度,及时处理值班各项政务、事务等工作。

2.抓好突发事件信息的收集、汇总报告,组织协调和督促检查突发应急事件处置等工作。

3.有序推进政府综合应急指挥平台建设。

4.完成领导交办的其他工作。

二、部门概况

眉山市政府应急指挥中心内设应急指挥科、应急值守科2个科室,为全额事业单位。目前,在职职工7人。

三、收支预算总体情况

2017年眉山市政府应急指挥中心收入预算总额为86.45万元,全部为当年财政拨款收入。其中:一般公共服务支出73.78万元,社会保障和就业支出6.48万元,医疗卫生支出2.89万元,住房保障支出3.30万元。

四、支出预算安排情况

眉山市政府应急指挥中心预算安排支出主要用于保障该单位正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障单位为完成特定工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出73.78万元,主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(二)社会保障和就业支出6.48万元,用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险及职业年金等支出。

(三)医疗卫生支出2.89万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出3.30万元,用于单位按照规定为职工缴纳住房公积金等支出。

附件:1.部门预算收支总表

2.部门预算支出总表

眉山市政府应急指挥中心

2017年4月21日

附件1

部门预算收支总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

2017年预算数

项 目

2017年预算数

一、一般公共预算拨款收入

86.45

一、一般公共服务支出

73.78

二、政府性基金预算拨款收入

0

二、外交支出

三、财政专户收入

0

三、国防支出

0

四、事业收入

0

四、公共安全支出

0

五、行政事业单位经营性资产收益收入

0

五、教育支出

0

六、上级补助收入

0

六、科学技术支出

0

七、附属单位上缴收入

0

七、文化体育与传媒支出

0

八、社会保障和就业支出

6.48

九、社会保险基金支出

0

十、医疗卫生与计划生育支出

2.89

十一、节能环保支出

0

十二、城乡社区支出

0

十三、农林水支出

0

十四、交通运输支出

0

十五、资源勘探信息等支出

0

十六、商业服务业等支出

0

十七、金融支出

0

十八、援助其他地区支出

0

十九、国土海洋气象等支出

0

二十、住房保障支出

3.30

二十一、粮油物资储备支出

0

二十二、国有资本经营预算支出

0

二十三、预备费

0

二十四、其他支出

0

二十五、转移性支出

0

二十六、债务还本支出

0

二十七、债务利息支出

0

二十八、债务发行费用支出

0

本 年 收 入 合 计

86.45

本 年 支 出 合 计

86.45

八、用事业基金弥补收支差额

0

二十九、结转下年

0

九、上年结转

0

收 入 总 计

86.45

支 出 总 计

86.45

附件2

部门预算支出总表

单位:万元

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

86.45

56.33

30.12

市政府应急指挥中心

86.45

56.33

30.12

事业运行

43.66

43.66

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

30.12

30.12

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.63

4.63

机关事业单位职业年金缴费支出

1.85

1.85

事业单位医疗

2.89

2.89

住房公积金

3.30

3.30

2017年部门预算公开报表_眉山市政府应急指挥中心.xls
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