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2024年度 眉山市妇女联合会部门决算
2025-09-30 10:33  市妇联 [字号: ] 打印

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2024年度眉山市妇女联合会部门决算 1

第一部分部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 7

第二部分2024年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、 其他重要事项的情况说明 15

第三部分名词解释 17

第四部分 附件 20

第五部分附表 28

第一部分部门概况

一、主要职能及重点工作

(一)主要职能。

眉山市妇女联合会为群团组织。主要职能有:

一是贯彻党的路线、方针、政策;根据《中华全国妇女联合会章程》,结合眉山市实际,推进全市妇女运动健康发展,联系团体会员,对全市妇女组织进行业务指导。

二是参与制定我市妇女儿童发展规划,促进“男女平等”基本国策的实施,推进妇女儿童培训及活动阵地建设。

三是按照法律和章程,组织和指导各级妇联履行引领、联系、服务三大职能,推进全市妇女儿童事业的发展。

四是调查研究我市不同地区妇女儿童的情况、问题,及时向市委、市政府反映,提出意见和建议,代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政。参与涉及妇女儿童切身利益的有关政策、措施、规范性文件的制定和实施,维护妇女儿童的合法权益。

五是指导和推进全市妇女“巾帼建功”活动,组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”作用。

六是指导各级妇联的宣传舆论工作。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,表彰各行各业先进妇女,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。

七是为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

八是扩大与各族各界妇女的联系,做好有关外事联络交往工作,参与全市妇女统战工作政策的议定,配合做好我市妇女统战工作,维护和促进祖国统一,巩固妇女的团结。

九是承担市政府妇女儿童工作联席会议工作,承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)2024年重点工作。

1.政治引领常态化。一是强宣讲。以“苏香·智慧媛”项目为抓手,面向女性群体开展以党的二十大和二十届三中全会精神等为主要内容的“巾帼大宣讲”群众性宣教活动411场,覆盖14万余人。开展纪念“三八”国际妇女节114周年“跟党奋进新征程·巾帼建功新时代”主题活动。二是树典型。大力宣传全市妇女先进代表,获评全国三八红旗手1名、省三八红旗手(集体)6名(个),鼓励广大妇女奋斗建功。三是防舆情。制定《网络舆情信息应急处置预案》《党组重大决策及项目舆情风险评估制度》等文件,健全涉妇女儿童意识形态舆情监测、风险预警等长效机制。全年未发生因工作不力引发的负面舆情和网上炒作。

2.关爱帮扶精准化。一是抓培训。实施“苏香·智慧创业”项目,举办6场创业培训,服务创业女性200余人次。开展妇女居家灵活就业技能培训,参训1469人。开展“川妹带川货”直播活动,销售眉山“妇”字号及本土特色产品7种,线上关注4.75万人次,销售金额10余万元。联合工会、团委等开展眉山市2024新春招聘会,吸引参会企业300余家,提供岗位3000余个,涵盖工种169个,近万名求职者参加。二是抓关爱。开展“关爱妇幼·情暖眉州”2024年眉山市健康科普讲座103场,服务妇女儿童1万余人次。开展“苏娃快乐成长营”假期儿童关爱行动,服务适龄儿童1.6万人次。争取国、省两级低收入妇女两癌救助资金133万元,救助患病妇女133人。三是抓维权。投入资金19万元,新建省级妇女儿童维权站1个,运行省级妇女儿童维权站2个,提档升级市级妇女儿童维权站13个。举办“眉州春晖暖·法润万家安”普法宣传活动1000余场次,覆盖11.5万余人次,办理信访件447件,化解婚姻家庭纠纷302件。

3.“三家”建设全域化。一是注重弘扬家风。制发《〈关于进一步加强家庭家教家风建设的意见〉实施方案》。做响“苏香·智慧堂”品牌,常态化开展“书香飘万家·共筑强国梦”家庭亲子阅读活动,在眉山日报开设《守护成长·丫丫有话说》专栏,举办“传承三苏家风·涵育家国情怀”集中展演,传播科学家教理念,提升家风教化功能。参加全国妇联家儿部等主办的“博物馆教育与家庭文明建设——家风故事汇项目”学术研讨会,眉山以“讲好三苏家风故事,传承弘扬中华优秀传统文化”为题作主旨发言。二是突出“关键少数”。组织市内省管干部及家属参加“强纪律意识·树清廉家风”—领导干部及家属“家庭助廉”暨党纪学习教育课堂活动,以“小家”清风涵养“大家”清廉。三是抓实结对帮扶。联合10部门印发《眉山市深化开展爱心妈妈结对关爱留守儿童和困境儿童三年行动方案》,全市1604名爱心妈妈结对1661名留守和困境儿童,营造关爱困境儿童浓厚氛围。

4.友城建设立体化。一是明晰分工。制发《眉山儿童友好城市建设行动计划(2024—2025年)》,细化47项儿童友好任务到责任部门。二是营造氛围。评选出具有眉山特色的LOGO和宣传标语6条,制发《眉山市儿童友好城市LOGO和宣传标语应用方案》,儿童友好理念进一步深入人心。三是强力推进。将儿童友好服务纳入全市民生实事,在18个城乡社区开展儿童友好服务活动32场,支持基层打造儿童友好社区2个。争取部门支持,对1个图书馆、3个公园进行适儿化改造。

5.组织建设系统化。一是成功换届。召开眉山市妇女第五次代表大会,顺利完成换届工作。二是建强组织。争取省妇联妇女儿童专项资金20万元,新建眉山市物业服务行业妇联,指导5所在眉高校成立妇联,新建全国三八红旗手工作室1个、执委工作室6个、“三新”领域妇女微家42个,353个妇女之家完成阵地提档升级。三是提升能力。市县妇联分别举办基层妇联干部培训班,线上线下培训基层妇联干部2200余人。选送30余名妇联执委和妇联干部参加中、省、市三级的各类培训,妇联干部素质和能力进一步提升。

二、机构设置

眉山市妇女联合会为一级行政预算单位,无下属单位。本年末在职人数11人,退休3人,临聘2人。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年单位预算收入502.39万元,比上年预算收入509.95万元减少7.56万元,减少1.48%,主要是因为工作变化。2024年预算支出502.39万元,比上年预算支出509.95万元减少7.56万元,减少1.48%,主要是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年总收入为502.39万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,占总收入的比重100%。总支出为502.39万元,其中:一般公共服务支出430.1万元,占总支出的比重85.62%;社会保障和就业支出37.6万元,占总支出的比重7.48%;住房保障支出22.02万元,占总支出的比重4.38%;卫生健康支出12.67万元,占总支出的比重2.52%。

三、支出决算情况说明

2024年总支出为502.39万元,比上年509.95万元减少7.56万元,减少1.48%,主要是项目减少。其中:一般公共服务支出430.1万元,比上年444.66万元减少;社会保障和就业支出37.6万元,比上年35.26万元增加;住房保障支出22.02万元,比上年19.79万元增加;卫生健康支出12.67万元,比上年10.23万元增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位财政拨款收支全部为一般公共预算拨款收支。

2024年财政拨款收入502.39万元,一般公共预算财政拨款502.39万元,比上年509.95万元减少7.56万元,减少1.48%。

2024年财政拨款支出502.39万元,一般公共预算为502.39万元,比上年509.95万元减少7.56万元,减少1.48%。





五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年财政拨款支出(一般公共预算)502.39万元,比上年509.95万元减少7.56万元,减少1.48%。其中基本支出309.02万元,比上年324.25万元减少;项目支出193.37万元,比上年185.69万元增加,主要是本年业务增多,支出增加。





(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款总支出为502.39万元,其中:一般公共服务支出430.1万元,比上年444.66万元减少;社会保障和就业支出37.6万元,比上年35.26万元增加;住房保障支出22.02万元,比上年19.79万元增加;卫生健康支出12.67万元,比上年10.23万元增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为502.39万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出决算为236.73万元。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为144.42万元。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)支出决算为48.95万元。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为25.24万元。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为12.36万元。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为12.67万元。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为22.02万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出309.02万元,比上年324.25万元降低4.7%,主要是厉行节约,其中:

1.人员经费251.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费57.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费决算支出数为1.1万元,比上年0.91万元,增加0.19万元,主要原因:前期基数小,属于正常公务接待范围。“三公”经费主要用于国内相关单位来我会开展工作调研等活动,按标准开支的餐费等。全年公务接待9批、120人次,共支出1.1万元,具体内容包括:家庭教育工作调研、儿童友好城市建设情况调研等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.1万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算为0万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平,主要原因是部门无保留车辆。

3.公务接待费支出1.1万元,与上年决算支出数0.91万元,增加0.19万元,主要原因:前期基数小,属于正常公务接待范围。

其中:外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.1万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元,年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年,市妇联机关运行经费支出57.11万元,比上年的48.66万元,增加8.45万元。主要原因是人员增加,运行经费增加。

(二)政府采购支出情况

2024年,市妇联政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,市妇联共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位在2024年度预算编制阶段,组织对全部项目编制了绩效目标,预算执行过程中开展绩效监控,年终执行完毕后对该项目进行自评,并对2024年部门整体开展绩效自评。(详情见第四部分)

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市委组织部转来的培训费结余部分。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映其他用于群众团体事务方面的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

眉山市妇女联合会

2024年部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

(一)机构组成。

眉山市妇女联合会为一级预算单位,无下属单位,本年机构无变化。

(二)基本职能

1.贯彻党的路线、方针、政策;根据《中华全国妇女联合会章程》,结合眉山市实际,推进全市妇女运动健康发展,联系团体会员,对全市妇女组织进行业务指导。

2.参与制定我市妇女儿童发展规划,促进“男女平等”基本国策的实施,推进妇女儿童培训及活动阵地建设。

3.按照法律和章程,组织和指导各级妇联履行引领、联系、服务三大职能,推进全市妇女儿童事业的发展。

4.调查研究我市不同地区妇女儿童的情况、问题、及时向市委、市政府反映,提出意见和建议,代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政。参与涉及妇女儿童切身利益的有关政策、措施、规范性文件的制定和实施,维护妇女儿童的合法权益。

5.指导和推进全市妇女“巾帼建功”活动,组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”作用。

6.指导各级妇联的宣传舆论工作。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,表彰各行各业先进妇女,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。

7.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事,办好事。

8.扩大与各族各界妇女的联系,做好有关外事联络交往工作,参与全市妇女统战工作政策的议定,配合做好我市妇女统战工作,维护和促进祖国统一,巩固妇女的团结。

9承担市政府妇女儿童工作联席会议日常工作,承办市委、市政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

眉山市妇女联合会为一级行政预算单位,无下属单位。本年末在职人数11人,退休3人,临聘2人。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。

眉山市妇女联合会2024年单位预算收入502.39万元,决算报表收入502.39万元。

(二)支出情况。

眉山市妇女联合会2024年预算支出502.39万元,决算报表支出502.39万元。

(三)结余分配和结转结余情况。

财政拨款年末结转和结余0万,与上年持平。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系进行自评,得分97分。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3项核心职能目标,分别是家教家风建设、妇女儿童工作、妇女就业创业,对照绩效目标进行自查,2024年超额完成年初设定值。其中活动400余场,培训200余人次,阵地10个。

2.预算管理。预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》及我会科室需求,综合平衡编制年初预算计划。资金支付时点按照项目进度支付,达到各节点执行进度。2024年预算无年终结余。

3.财务管理。我部门拥有健全完整的财务管理制度,对不相容财务岗位进行分离设置,并按照相关文件规范使用资金。

4.资产管理。2024年人均资产变化率与上年持平,所有资产均为在用状态,无闲置资产,资产利用率为100%。

(二)部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数7个,涉及预算总金额193万元,1—12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数0个,涉及预算总金额0万元。

1.项目决策。常年项目按照部门职能以及最低运行成本设置,阶段(一次性)项目按照相关科室提议,党组会集体研究决策执行程序及目标。项目入库由相关执行科室与财务共同入库进行绩效分析。

2.项目执行。项目在执行中如有调整,由执行科室提出,申报后调整。项目结束后,对照任务及目标进行结项讨论,达到既定目标后再进行支付。

3.目标实现。2024年部门目标圆满完成、无目标偏离。

(1)政治引领常态化。一是强宣讲。以“苏香·智慧媛”项目为抓手,面向女性群体开展以党的二十大和二十届三中全会精神等为主要内容的“巾帼大宣讲”群众性宣教活动411场,覆盖14万余人。开展纪念“三八”国际妇女节114周年“跟党奋进新征程·巾帼建功新时代”主题活动。二是树典型。大力宣传全市妇女先进代表,获评全国三八红旗手1名、省三八红旗手(集体)6名(个),鼓励广大妇女奋斗建功。三是防舆情。制定《网络舆情信息应急处置预案》《党组重大决策及项目舆情风险评估制度》等文件,健全涉妇女儿童意识形态舆情监测、风险预警等长效机制。全年未发生因工作不力引发的负面舆情和网上炒作。

(2)关爱帮扶精准化。一是抓培训。实施“苏香·智慧创”项目,举办6场创业培训,服务创业女性200余人次。开展妇女居家灵活就业技能培训,参训1469人。开展“川妹带川货”直播活动,销售眉山“妇”字号及本土特色产品7种,线上关注4.75万人次,销售金额10余万元。联合工会、团委等开展眉山市2024新春招聘会,吸引参会企业300余家,提供岗位3000余个,涵盖工种169个,近万名求职者参加。二是抓关爱。开展“关爱妇幼·情暖眉州”2024年眉山市健康科普讲座103场,服务妇女儿童1万余人次。开展“苏娃快乐成长营”假期儿童关爱行动,服务适龄儿童1.6万人次。争取国、省两级低收入妇女两癌救助资金133万元,救助患病妇女133人。三是抓维权。投入资金19万元,新建省级妇女儿童维权站1个,运行省级妇女儿童维权站2个,提档升级市级妇女儿童维权站13个。举办“眉州春晖暖·法润万家安”普法宣传活动1000余场次,覆盖11.5万余人次,办理信访件447件,化解婚姻家庭纠纷302件。

(3)“三家”建设全域化。一是注重弘扬家风。制发《〈关于进一步加强家庭家教家风建设的意见〉实施方案》。做响“苏香·智慧堂”品牌,常态化开展“书香飘万家·共筑强国梦”家庭亲子阅读活动,在眉山日报开设《守护成长·丫丫有话说》专栏,举办“传承三苏家风·涵育家国情怀”集中展演,传播科学家教理念,提升家风教化功能。参加全国妇联家儿部等主办的“博物馆教育与家庭文明建设——家风故事汇项目”学术研讨会,眉山以“讲好三苏家风故事,传承弘扬中华优秀传统文化”为题作主旨发言。二是突出“关键少数”。组织市内省管干部及家属参加“强纪律意识·树清廉家风”—领导干部及家属“家庭助廉”暨党纪学习教育课堂活动,以“小家”清风涵养“大家”清廉。三是抓实结对帮扶。联合10部门印发《眉山市深化开展爱心妈妈结对关爱留守儿童和困境儿童三年行动方案》,全市1604名爱心妈妈结对1661名留守和困境儿童,营造关爱困境儿童浓厚氛围。

(4)友城建设立体化。一是明晰分工。制发《眉山儿童友好城市建设行动计划(2024—2025年)》,细化47项儿童友好任务到责任部门。二是营造氛围。评选出具有眉山特色的LOGO和宣传标语6条,制发《眉山市儿童友好城市LOGO和宣传标语应用方案》,儿童友好理念进一步深入人心。三是强力推进。将儿童友好服务纳入全市民生实事,在18个城乡社区开展儿童友好服务活动32场。争取市级资金10万元,支持基层打造儿童友好社区2个。争取部门支持,对1个图书馆、3个公园进行适儿化改造。

(5)组织建设系统化。一是成功换届。召开眉山市妇女第五次代表大会,顺利完成换届工作。二是建强组织。争取省妇女儿童专项资金29万,新建眉山市物业服务行业妇联,指导5所在眉高校成立妇联,新建全国三八红旗手工作室1个、执委工作室6个、“三新”领域妇女微家42个。三是提升能力。市县妇联分别开展基层妇联干部培训班,线上线下培训基层妇联干部2200余人。选送30余名妇联执委和妇联干部参加中、省、市三级的各类培训,妇联干部素质和能力进一步提升。

(三)重点领域绩效分析。

我部门2024年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金。涉及政府采购项目0个,采购预算0万。

(四)绩效结果应用情况。

绩效结果主要决定次年预算资金的投向,年末预决算公开中也会进行信息公开。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。部门预算绩效自评得分97分,评价结论为优。

(二)存在问题。在项目预算编制科学程度上,还可结合妇联具体工作实际进一步加强。

(三)改进建议。坚持按照市财政局的统一部署,科学编制预算,加强财务知识学习,积极主动参加市财政局组织的财务知识培训,在全面反映妇女儿童工作经费需求的基础上,以预算执行规范化、考核绩效化为着力点,强化与业务部室沟通协调,将可能发生的收入支出预计充分,尽量缩小预、决算差异,做好预算管理工作。同时重视预算绩效评价工作,全面落实市财政局相关要求,通过优化预算绩效评价指标体系,加强监督管理等方式,积极有序推进妇联绩效评价工作,确保形成充分反映妇联工作内容,可量化、可操作的绩效评价指标体系。

附表

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标分值

指标解释

自评得分

备注

一级指标

二级指标

三级指标

指标分值

总体绩效

(65分)

履职效能

(19分)

妇女事业履职效果

19

部门整体绩效目标中选定3~5个核心职能目标,反映该项职能目标完成效果情况

19


预算管理

(21分)

预算编制质量

8

部门是否严格按要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性

8


支出执行进度

6

部门1至6月、1至10月预算执行情况

5


预算年终结余

2

部门整体年终预算结余情况

2


严控一般性支出

5

部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况

5


财务管理

(10分)

财务管理制度

4

部门财务管理制度建立情况

4


财务岗位设置

2

部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求

2


资金使用规范

4

部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定

4


资产管理

(9分)

人均资产变化率

3

部门人均资产变化情况

3


资产利用率

3

部门资产超最低使用年限情况

3


总体绩效

(65分)

资产管理

(9分)

资产盘活率

3

部门闲置一年以上的资产盘活情况

3


采购管理

(6分)

支持中小企业发展

3

部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法

3


采购执行率

3

部门政府采购项目资金支付比例情况

3


项目绩效

(35分)

项目决策

(12分)

决策程序

4

部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序

4


目标设置

4

部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配

4


项目入库

4

部门预算项目是否在规定时间完成项目入库

4


项目执行

(12分)

执行同向

4

部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符

4


项目调整

4

部门预算项目是否采取对应调整措施

4


执行结果

4

部门预算项目预算执行情况

4


目标实现

(11分)

目标完成

4

部门预算项目绩效目标数量指标完成情况

3


目标偏离

4

部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况

4


实现效果

3

部门预算项目绩效目标效益指标实施效果

2


扣分项

(10分)

被评价部门配合度

-

被评价对象工作配合情况



第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

161001-眉山市妇女联合会.xls
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