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2024年度眉山市人民代表大会常务委员会办公室单位决算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-30 09:54
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2024年度眉山市人民代表大会常务委员会 办公室单位决算 目 录 公开时间:2025年9月30日 第一部分 部门概况..................................................................(3) 一、部门职责....................................................................(3) 二、机构设置....................................................................(3) 第二部分 2024年度部门决算情况说明.................................(4) 一、收入支出决算总体情况说明....................................(4) 二、收入决算情况说明....................................................(4) 三、支出决算情况说明....................................................(5) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................(6) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............(6) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....(9) 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................(9) 八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................(12) 九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................(12) 十、其他重要事项的情况说明.......................................(12) 第三部分 名词解释.................................................................(14) 第四部分 附件.........................................................................(17) 第五部分 附表.........................................................................(26) 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 第一部分 部门概况一、部门职责市人大常委会是本级人大的常设机关,在本级人大闭会期间依法行使地方国家权力机关的职权。它对本级人大负责并报告工作;按照民主集中制的原则,通过召开市人大常委会会议和主任会议的形式,依法、集体行使宪法和法律赋予的职权。 二、机构设置眉山市人民代表大会常务委员会办公室属于行政单位,为一级预算单位,共有8个专门委员会和4个办事工作机构,其中办公室内设5个科室。无下属二级预算单位。 无纳入眉山市人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。 第二部分 2024年度部门决算情况说明2024年度收入、支出总计均为1,898.45万元。与2023年度相比,收入、支出总计各减少154.41万元,下降7.52%。主要变动原因是单位项目支出压缩。
二、收入决算情况说明 2024年度本年收入合计1,898.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,898.45万元,占100%;
(图2:收入决算结构图)(饼状图) 2024年度本年支出合计1,898.45万元,其中:基本支出1,447.89万元,占76.27%;项目支出450.56万元,占23.73%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2024年度财政拨款收入、支出总计均为1,898.45万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少154.41万元,下降7.52%。主要变动原因是单位项目支出压缩。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款支出1,898.45万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少154.41万元,下降7.52%。主要变动原因是单位项目支出压缩。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,898.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,590.05万元,占83.76%;社会保障和就业支出157.41万元,占8.29%;卫生健康支出57.88万元,占3.05%;住房保障支出93.11万元,占4.90%; (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1,898.45万元,完成预算100%。其中: 1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算为1,139.49万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为258.65 万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项): 支出决算为88.13万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项): 支出决算为19.12万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项): 支出决算为19.57万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项): 支出决算为65.09万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为106.20万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为49.51万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为1.71万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为57.88万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为93.11万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1447.89万元,其中: 人员经费1,233.62 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。 2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.84万元,完成预算90.49%,较上年度增加6.78万元,增长18.80%。决算数小于预算数的主要原因是单位对公务用车规范运行维护,集中管理、统一调度,厉行节约、反对浪费且本年度公务接待批次和人数相对减少,导致公务用车运维费及公务接待费均较预算减少。
1.因公出国(境)经费支出10.34万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。因公出国(境)支出决算比2023年增加10.34万元,增长100%。主要原因是2023年未发生因公出国(境)经费。 开支内容包括:赴法国、德国执行经贸合作任务,旨在推动眉山与法国、德国在经贸交流、项目合作、友诚交往等领域的合作。 2.公务用车购置及运行维护费支出25.49万元,完成预算94.41%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.59万元,下降2.31%。主要原因是单位对公务用车规范运行维护,集中管理、统一调度,厉行节约、反对浪费。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2024年12月31日,单位共有公务用车9辆,其中:轿车8辆、载客汽车1辆。 公务用车运行维护费支出25.49万元。主要用于日常事务、接待、会议保障、学习考察、调研、视察工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出7.01万元,完成预算70.10%。公务接待费支出决算比2023年度减少2.97万元,下降42.37%。主要原因是本年度公务接待批次和人数相对减少。 国内公务接待支出7.01万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待31批次,545人次,共计支出7.01万元,具体内容包括:省、市人大系统来眉考察调研等接待支出。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 2024年度,眉山市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出214.27万元,比2023年度增加38.04万元,增长21.59%。主要原因是今年较去年电费增长、增加1人因公出国(境)经费等。 2024年度,眉山市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额24.56万元,其中:政府采购货物支出15.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.76万元。主要用于购置办公设备、办公家具、汽油、车辆维修等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 截至2024年12月31日,眉山市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆9辆,其中:其他用车9辆。其他用车主要是用于保障人大机关正常开展工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。 (四)预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求,本部门在2024年度预算编制阶段,组织对会议费、培训费、代表活动经费等12个项目开展了预算事前绩效评估,对12个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取12个项目开展绩效监控。 组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成眉山市人民代表大会常务委员会办公室部门预算绩效评价报告,其中,眉山市人民代表大会常务委员会办公室整体(含部门预算项目)绩效自评得分为92.5分,2024年我办部门整体支出绩效自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运转,项目支出保障了重点工作的开展。 2.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 3.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。 5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项):指反映各级人大立法方面的支出。 6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):反映各级人大开展监督工作的支出。 7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出 8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件1 眉山市人民代表大会常务委员会办公室 部门预算绩效评价报告 一、部门(单位)基本情况 (一)机构组成。 市人大常委会办公室属于行政单位,为一级预算单位,共有8个专门委员会和4个办事工作机构,其中办公室内设5个科室。 (二)机构职能。 市人大常委会是本级人大的常设机关,在本级人大闭会期间依法行使地方国家权力机关的职权。它对本级人大负责并报告工作;按照民主集中制的原则,通过召开市人大常委会会议和主任会议的形式,依法、集体行使宪法和法律赋予的职权。 (三)人员概况。 截至2024年末,我办在职干部职工53人,其中:行政人员33人,事业人员12人,控制数人员8人。 二、部门资金收支情况 (一)收入情况。 我办2024年年初预算收入为1,810.73万元,决算报表年初预算收入为1,810.73万元,本年收入决算数为1,898.45万元。 (二)支出情况。 我办2024年年初预算支出为1,810.73万元,决算报表年初预算支出为1,810.73万元,本年支出决算数为1,898.45万元。 (三)结余分配和结转结余情况。 我办2024年决算报表无结转结余情况。 三、部门预算绩效分析 (一)部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分,依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。 1.履职效能。 我办2024年度设置4个核心职能目标,代表工作、立法工作、监督工作、自身建设。 (1)代表工作 加强代表履职培训,提高履职能力。强化代表重点建议督办力度,密切回应群众关切,提升群众的满意度和幸福感。强化代表履职服务,充分发挥人大代表为人民作用。精心组织国、省人大代表的集中视察等。 (2)立法工作 完善成德眉资协同立法工作机制,为成德眉资协同发展提供法治保障。制定出台《眉山市优化营商环境条例》,推动加速“放管服”改革,建设一流营商环境,激发市场主体活力。制定出台《眉山市大气污染防治条例》,防治大气污染,保障公众建康,促进绿色低碳发展。开展《眉山市物业管理条例》修改工作。开展餐厨垃圾管理立法调研,为下一步立法打好基础。加大规范性文件备案审查力度等。 (3)监督工作。 听取和审议市人民政府关于全市环境状况和环境保护目标完成情况的报告、关于全市基层医疗卫生体系建设工作情况报告、关于“田长制”工作推进情况的报告、关于制造业发展情况的报告等14个专项工作报告。对《眉山市城乡规划条例》《眉山市物业管理条例》《中华人民共和国妇女权益保障法》等7部法律法规的贯彻实施情况进行检查。听取和审议计划、预算执行情况的报告,审查和批准决算、预算调整方案,依法作出决议。听取和审议审计工作报告、审计查出问题整改情况的报告,持续强化审计监督力度,提高审计成果运用和转化水平。围绕市委中心工作和人民群众关心关注的热点难点问题组织开展专题调研等。 (4)自身建设 认真贯彻落实党的二十大精神和全过程人民民主重要论述,按照“四个机关”要求,狠抓机关党的建设、作风建设、能力建设,提升人大干部队伍履职能力和工作水平,为常委会依法履职行权提供有力保障等。 2.预算管理。 我办高度重视预算编制工作,通过科学预测、精准测算,确保了预算编制的合理性、准确性和完整性。收入支出执行进度良好,各项支出均按照预算安排和项目进度有序进行。加强对支出项目的跟踪管理,及时掌握支出进度和资金使用情况,确保资金的安全、高效使用。年终无预算结余。 3.财务管理。 我办建立了全面、系统的财务管理制度,根据财务管理工作的需要,合理设置财务岗位,合理安排资金使用进度,确保资金能够及时、有效地用于单位运转和完成工作任务。 4.资产管理。 我办人均资产变化率下降,主要原因是单位资产折旧导致。我办2024年度部门办公家具和用具超最低使用年限资产利用率53.89%,部门办公设备超最低使用年限资产利用率38.58%。 5.采购管理。 我办2024年度预留了采购份额专门面向中小企业。年初政府采购预算29.9万元,实际执行24.56万元。 (二)部门预算项目绩效分析。 常年项目绩效分析。该类项目总数12个,涉及预算总金额590.43万元,预算执行数为450.56万元,1—12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。 阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数0个。 1.项目决策。 决策程序:在项目决策过程中,严格遵守国家法律法规和相关政策规定,保证了决策程序的合规性。 目标设置:设置了合理、具体、可量化的目标;将总体目标细化为具体任务指标,并设定明确的量化标准。 项目入库:项目入库流程包括项目申报、审批等环节,确保项目入库的公正性和透明度。 2.项目执行。 我办2024年度项目资金按照预算计划及时到位、执行同向,当年不存在项目调整的情况。2024年年初项目预算为590.43万元,实际执行450.56万元。 3.目标实现。 目标完成:部门预算项目绩效目标的数量指标总体完成情况良好,大部分项目能够按照预期计划推进,绩效目标的数量指标基本实现,体现了项目执行的计划性和规范性。 目标偏离:部分绩效目标在实际执行过程中与预期指标存在一定偏离,但总体可控,主要偏离集中在合理范围内,未出现大规模超预期偏差,表明项目管理具备一定的动态调整能力。 实现效果:从效益指标来看,部门预算项目的实施效果总体符合预期,项目成果对业务开展和职能履行起到了积极支撑作用,有效促进了相关工作的提质增效。 (三)绩效结果应用情况。 我办严格按照绩效评价结果应用要求,将项目自评结果与预算管理、内部考核及信息公开相结合,推动绩效管理闭环运行。在内部管理方面,将绩效评价结果与预算安排、资源配置有机结合,作为优化工作流程、完善制度规范的重要参考。在信息公开方面,严格按照政务公开相关规定,及时通过适当渠道公开项目绩效信息,自觉接受社会监督,不断提高财政资金使用的透明度和公信力。在持续改进方面,通过绩效评价全面梳理项目管理各环节,总结经验做法,进一步优化工作流程,提升管理效能。同时建立动态跟踪机制,确保项目规范有序实施。 四、评价结论及建议 (一)评价结论。 2024年我办部门整体支出绩效自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运转,项目支出保障了重点工作的开展。最终绩效自评得分92.5分。
(二)存在问题。 1. 绩效管理理念有待进一步增强。虽近几年不断推进绩效管理工作,机关各部门对绩效的理念有了一定的了解,但尚未完全把握绩效管理具体内容及全过程,需进一步加强。 2. 规范的预算绩效管理模式还需完善。预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用和问责等规范的预算绩效管理模式还需进一步完善。 (三)改进建议。 1. 加大宣传力度,强化绩效理念。通过加大绩效管理理念的宣传力度,不断提高机关各部门的绩效意识,打破预算绩效管理工作的“瓶颈”。 2. 规范预算绩效管理,细化绩效管理措施。我办将严格按照市财政局对预算支出绩效管理的相关要求,根据工作实际,加快对机关预算支出绩效管理具体措施的制定,并结合机关财务管理制度建设进一步规范部门预算绩效管理。 附表:部门整体绩效目标完成情况自评表 附表
一、收入支出决算总表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【部门预算项目支出绩效自评表(单位) .xlsx】 【2024年决算公开表(单位).xls】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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