2023年12月28日在眉山市第五届人大常委会第19次会议上
眉山市财政局局长 刘汉学
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
我受市人民政府委托,向市第五届人大常委会第19次会议报告眉山市市本级2023年预算调整情况。请予审议。
一、调整事由
一是由于一般债务转贷收入增加、上级补助收入增加等原因,相应调整一般公共预算。
二是由于土地出让收入减少、专项债务转贷收入增加等原因,相应调整政府性基金预算。
三是根据市本级国有企业经营利润增长情况,相应调整国有资本经营预算。
四是根据社会保险基金政策和参保人员变化情况,相应调整社会保险基金预算。
二、预算调整情况
(一)一般公共预算调整情况
1、收入预算调整情况
(1)上级补助收入增加48.45亿元。
(2)新增地方政府一般债券2.49亿元。
(3)再融资债券转贷收入增加18.22亿元。
以上三项合计调增收入69.16亿元。
2、支出预算调整情况
(1)一般公共预算支出调增20.34亿元,主要用于保障城乡居民医保财政补助、天府大道眉山城区段道路工程、工业发展、生态环境保护、托育服务、职业教育发展等项目支出。
(2)债务还本支出调增11.3亿元。
(3)补助下级支出增加30.33亿元。
(4)债务转贷支出调增7.19亿元。
以上四项合计调增支出69.16亿元。
3、收支平衡情况
上述收支预算调整后,市本级一般公共预算收入总计147.66亿元,其中:地方一般公共预算收入27.96亿元,上级补助收入82.7亿元,下级上解收入4.77亿元,地方政府债券转贷收入20.71亿元(一般债券2.49亿元,再融资债券18.22亿元),调入资金0.92亿元,上年结余收入6.6亿元,动用预算稳定调节基金4亿元;市本级一般公共预算支出总计147.66亿元,其中:地方一般公共预算支出78.43亿元,上解上级支出2.86亿元,补助下级支出47亿元,债务转贷支出7.19亿元,债务还本支出12.18亿元。收支平衡。
(二)政府性基金预算调整情况
1、收入预算调整情况
政府性基金预算收入调增60.19亿元,其中土地出让收入调减4亿元,新增地方政府专项债券调增52.33亿元,再融资债券调增12.04亿元,城市基础设施配套费调减0.18亿元。
2、支出预算调整情况
政府性基金预算支出调增60.19亿元,其中城乡社区支出调增10.93亿元,主要用于征地拆迁、眉山高新技术产业园区精细化工基地配套基础设施建设项目、眉山高新技术产业园区综合管廊建设项目、甘眉工业园区锂电产业园建设项目、甘眉工业园区修文镇污水处理厂及配套管网建设项目二期工程、眉山城市第三水厂二期工程项目、眉山市城市供水管网漏损控制项目、眉山城市新中心停车场项目、眉山高新化工园区基础设施建设项目等;债务转贷支出调增48.25亿元;债务还本支出调增1.04亿元;上解支出调减0.03亿元。
3、收支平衡情况
上述政府性基金预算调整后,市本级2023年政府性基金预算收入总计116.83亿元,其中:政府性基金收入49.22亿元,新增地方政府专项债券收入52.33亿元,再融资债券收入12.04亿元,上年结余收入3.24亿元。市本级2023年政府性基金支出预算总计116.83亿元,其中:政府性基金支出57.69亿元,债务转贷支出48.25亿元,债务还本支出9.83亿元,调出资金0.72亿元、上解支出0.34亿元。收支平衡。
(三)国有资本经营预算调整情况
国有资本经营预算收入调增3万元,全部为利润收入调增,调整后2023年市本级国有资本经营收入预算为3,263万元。国有资本经营预算支出调增3万元,其中国有企业政策性补贴调增144万元、其他国有资本经营预算支出调减460万元、国有资本经营预算调出资金调增3万元、补助下级调增316万元,调整后2023年市本级国有资本经营预算支出预算为1,300万元、调出资金1,963万元。收支平衡。
(四)社保基金预算调整情况
1、收入预算调整情况
社会保险基金预算收入调增9.05亿元,其中城乡居民基本养老保险基金收入调增5.6亿元、职工基本医疗保险基金收入调增1.59亿元、城乡居民基本医疗保险基金收入调增1.86亿元。
2、支出预算调整情况
社会保险基金预算支出调增5.14亿元,其中城乡居民基本养老保险基金支出调增1.62亿元、职工基本医疗保险基金支出调增1.64亿元、城乡居民基本医疗保险基金支出调增1.88亿元。本年结余调增3.91亿元。
3、收支平衡情况
上述收支预算调整后,市本级2023年社会保险基金收入预算为74.76亿元,支出预算为55.48亿元,品迭后结余19.28亿元。
附件:1.眉山市市本级2023年地方一般公共预算调整变动情况表
2.眉山市市本级2023年一般公共预算支出调整项目明细表
3.眉山市市本级2023年地方一般公共预算支出调整
情况表
4.眉山市市本级2023年政府性基金预算调整变动情况表
5.眉山市市本级2023年政府性基金预算支出调整项
目明细表
6.眉山市市本级2023年国有资本经营预算调整变动
情况表
7.眉山市市本级2023年社会保险基金预算调整变动情况
表
附件1
眉山市市本级2023年地方一般公共财政预算调整变动情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
预算科目 |
年初预算数 |
拟调整 预算数 |
比年初预算增减 |
预算科目 |
年初预算数 |
拟调整 预算数 |
比年初预算增减 |
一般公共预算收入 |
279,613 |
279,613 |
|
一般公共预算支出 |
580,946 |
784,297 |
203,351 |
上级补助收入 |
342,431 |
826,948 |
484,517 |
补助下级支出 |
166,737 |
470,000 |
303,263 |
下级上解收入 |
47,738 |
47,738 |
0 |
上解支出 |
28,626 |
28,626 |
|
债务转贷收入 |
|
207,112 |
207,112 |
债务转贷支出 |
|
71,888 |
71,888 |
一般债券 |
|
24,900 |
24,900 |
债务还本支出 |
8,640 |
121,770 |
113,130 |
再融资债券 |
|
182,212 |
182,212 |
地方政府一般债务还本 |
8,640 |
121,770 |
113,130 |
调入资金 |
9,196 |
9,199 |
3 |
|
|
|
|
从政府性基金预算调入 |
7,236 |
7,236 |
0 |
|
|
|
|
从国有资本经营预算调入 |
1,960 |
1,963 |
3 |
|
|
|
|
上年结余收入 |
65,971 |
65,971 |
|
|
|
|
|
动用预算稳定调节基金 |
40,000 |
40,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
784,949 |
1,476,581 |
691,632 |
支出总计 |
784,949 |
1,476,581 |
691,632 |
附件2
眉山市市本级2023年一般公共预算支出调整项目明细表
单位:万元
序号 |
项目单位 |
项目内容 |
调整金额 |
备注 |
合计 |
203,351 |
|
1 |
眉山市人力资源和社会保障局 |
城乡居民养老 |
60,982 |
|
2 |
眉山市医疗保障局 |
城乡居民基本医疗保险中央和省级财政补助资金 |
54,200 |
|
3 |
恒信交通投资建设有限公司 |
天府大道眉山城区段道路工程项目 |
23,724 |
新增一般债券 |
4 |
眉山市医疗保障局 |
医疗救助补助资金 |
11,501 |
|
5 |
眉山市国有资产监督管理委员会 |
国有资本注册金 |
20,000 |
|
6 |
眉山市教育和体育局 |
支持职业教育发展资金 |
6,807 |
|
7 |
甘眉工业园区管理委员会 |
省级工业发展专项资金 |
6,300 |
|
8 |
眉山高新技术产业园区管理委员会 |
省级工业发展专项资金 |
2,330 |
|
9 |
眉山市妇幼保健院 |
眉山市托育服务综合指导中心建设项目 |
3,200 |
|
10 |
眉山市医疗保障局 |
新冠病毒疫苗及接种费用财政补助 |
2,511 |
|
11 |
眉山高新技术产业园区管理委员会 |
中央安全生产专项资金 |
2,400 |
|
12 |
眉山市教育和体育局 |
2023年全民健身设施补短板工程中央基建投资预算 |
2,000 |
|
13 |
眉山市卫生健康委员会 |
2023年第一批中央和省级生态环保资金 |
1,986 |
|
14 |
眉山高新技术产业园区管理委员会 |
省级科技计划项目专项资金 |
1,146 |
|
15 |
眉山市民政局 |
2023年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算 |
1,440 |
|
16 |
眉山市卫生健康委员会 |
基本公共卫生服务补助资金 |
1,429 |
|
17 |
眉山市住房和城乡建设局 |
2023年第一批省级城乡建设发展专项资金 |
823 |
|
18 |
眉山市疾病预防控制中心 |
重大传染病防控中央补助资金 |
572 |
|
附件3
眉山市市本级2023年地方一般公共财政预算支出调整情况表
单位:万元
预算科目 |
年初 预算数 |
拟调整 预算数 |
与年初预算数 差额 |
合计 |
580,946 |
784,297 |
203,351 |
一、一般公共服务 |
69,941 |
69,941 |
|
人大事务 |
2,823 |
2,823 |
|
行政运行 |
2,592 |
2,592 |
|
一般行政管理事务 |
114 |
114 |
|
人大立法 |
25 |
25 |
|
人大代表履职能力提升 |
3 |
3 |
|
代表工作 |
89 |
89 |
|
政协事务 |
1,909 |
1,909 |
|
行政运行 |
1,569 |
1,569 |
|
一般行政管理事务 |
276 |
276 |
|
政协会议 |
6 |
6 |
|
委员视察 |
46 |
46 |
|
事业运行 |
12 |
12 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
19,475 |
19,475 |
|
行政运行 |
5,127 |
5,127 |
|
一般行政管理事务 |
2,766 |
2,766 |
|
机关服务 |
4,759 |
4,759 |
|
专项业务及机关事务管理 |
78 |
78 |
|
政务公开审批 |
388 |
388 |
|
信访事务 |
42 |
42 |
|
事业运行 |
1,604 |
1,604 |
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
4,711 |
4,711 |
|
发展与改革事务 |
3,306 |
3,306 |
|
行政运行 |
2,584 |
2,584 |
|
一般行政管理事务 |
280 |
280 |
|
事业运行 |
273 |
273 |
|
其他发展与改革事务支出 |
169 |
169 |
|
统计信息事务 |
1,386 |
1,386 |
|
行政运行 |
759 |
759 |
|
一般行政管理事务 |
4 |
4 |
|
专项统计业务 |
30 |
30 |
|
专项普查活动 |
55 |
55 |
|
统计抽样调查 |
39 |
39 |
|
其他统计信息事务支出 |
499 |
499 |
|
财政事务 |
4,060 |
4,060 |
|
行政运行 |
2,112 |
2,112 |
|
一般行政管理事务 |
377 |
377 |
|
事业运行 |
771 |
771 |
|
其他财政事务支出 |
800 |
800 |
|
税收事务 |
1,500 |
1,500 |
|
其他税收事务支出 |
1,500 |
1,500 |
|
审计事务 |
2,009 |
2,009 |
|
行政运行 |
1,664 |
1,664 |
|
审计业务 |
242 |
242 |
|
审计管理 |
2 |
2 |
|
信息化建设 |
54 |
54 |
|
事业运行 |
45 |
45 |
|
其他审计事务支出 |
2 |
2 |
|
纪检监察事务 |
5,408 |
5,408 |
|
行政运行 |
2,545 |
2,545 |
|
一般行政管理事务 |
1,170 |
1,170 |
|
大案要案查处 |
1,500 |
1,500 |
|
派驻派出机构 |
10 |
10 |
|
事业运行 |
183 |
183 |
|
商贸事务 |
3,717 |
3,717 |
|
行政运行 |
2,030 |
2,030 |
|
一般行政管理事务 |
87 |
87 |
|
国际经济合作 |
18 |
18 |
|
国内贸易管理 |
107 |
107 |
|
招商引资 |
1,060 |
1,060 |
|
事业运行 |
200 |
200 |
|
其他商贸事务支出 |
215 |
215 |
|
知识产权事务 |
12 |
12 |
|
行政运行 |
12 |
12 |
|
民族事务 |
26 |
26 |
|
一般行政管理事务 |
26 |
26 |
|
港澳台事务 |
32 |
32 |
|
台湾事务 |
32 |
32 |
|
档案事务 |
463 |
463 |
|
行政运行 |
393 |
393 |
|
档案馆 |
70 |
70 |
|
民主党派及工商联事务 |
722 |
722 |
|
行政运行 |
543 |
543 |
|
一般行政管理事务 |
30 |
30 |
|
参政议政 |
50 |
50 |
|
事业运行 |
53 |
53 |
|
其他民主党派及工商联事务支出 |
46 |
46 |
|
群众团体事务 |
1,460 |
1,460 |
|
行政运行 |
967 |
967 |
|
一般行政管理事务 |
463 |
463 |
|
其他群众团体事务支出 |
30 |
30 |
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
4,240 |
4,240 |
|
行政运行 |
2,371 |
2,371 |
|
一般行政管理事务 |
1,246 |
1,246 |
|
机关服务 |
28 |
28 |
|
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
595 |
595 |
|
组织事务 |
3,603 |
3,603 |
|
行政运行 |
2,822 |
2,822 |
|
一般行政管理事务 |
781 |
781 |
|
宣传事务 |
1,983 |
1,983 |
|
行政运行 |
1,237 |
1,237 |
|
一般行政管理事务 |
632 |
632 |
|
事业运行 |
114 |
114 |
|
统战事务 |
903 |
903 |
|
行政运行 |
738 |
738 |
|
一般行政管理事务 |
72 |
72 |
|
华侨事务 |
24 |
24 |
|
事业运行 |
69 |
69 |
|
对外联络事务 |
313 |
313 |
|
行政运行 |
214 |
214 |
|
一般行政管理事务 |
60 |
60 |
|
事业运行 |
39 |
39 |
|
其他共产党事务支出 |
1,998 |
1,998 |
|
行政运行 |
1,594 |
1,594 |
|
一般行政管理事务 |
343 |
343 |
|
机关服务 |
5 |
5 |
|
事业运行 |
3 |
3 |
|
其他共产党事务支出 |
53 |
53 |
|
市场监督管理事务 |
8,530 |
8,530 |
|
行政运行 |
4,399 |
4,399 |
|
一般行政管理事务 |
1,893 |
1,893 |
|
市场主体管理 |
12 |
12 |
|
市场秩序执法 |
35 |
35 |
|
信息化建设 |
15 |
15 |
|
药品事务 |
3 |
3 |
|
质量安全监管 |
10 |
10 |
|
事业运行 |
1,725 |
1,725 |
|
其他市场监督管理事务 |
438 |
438 |
|
其他一般公共服务支出 |
63 |
63 |
|
其他一般公共服务支出 |
63 |
63 |
|
二、国防支出 |
1,031 |
1,031 |
|
国防动员 |
1,031 |
1,031 |
|
其他国防动员支出 |
1,031 |
1,031 |
|
三、公共安全支出 |
64,231 |
64,231 |
|
武装警察部队 |
350 |
350 |
|
其他武装警察部队支出 |
350 |
350 |
|
公安 |
26,862 |
26,862 |
|
行政运行 |
23,406 |
23,406 |
|
一般行政管理事务 |
1,143 |
1,143 |
|
机关服务 |
58 |
58 |
|
信息化建设 |
42 |
42 |
|
执法办案 |
989 |
989 |
|
特别业务 |
170 |
170 |
|
事业运行 |
284 |
284 |
|
其他公安支出 |
770 |
770 |
|
国家安全 |
396 |
396 |
|
行政运行 |
356 |
356 |
|
其他国家安全支出 |
40 |
40 |
|
检察 |
14,540 |
14,540 |
|
行政运行 |
13,845 |
13,845 |
|
一般行政管理事务 |
102 |
102 |
|
机关服务 |
64 |
64 |
|
事业运行 |
159 |
159 |
|
其他检察支出 |
370 |
370 |
|
法院 |
14,971 |
14,971 |
|
行政运行 |
14,206 |
14,206 |
|
一般行政管理事务 |
305 |
305 |
|
案件审判 |
200 |
200 |
|
事业运行 |
260 |
260 |
|
司法 |
1,979 |
1,979 |
|
行政运行 |
1,715 |
1,715 |
|
机关服务 |
30 |
30 |
|
普法宣传 |
35 |
35 |
|
公共法律服务 |
35 |
35 |
|
国家统一法律职业资格考试 |
20 |
20 |
|
法制建设 |
55 |
55 |
|
事业运行 |
61 |
61 |
|
其他司法支出 |
28 |
28 |
|
其他公共安全支出 |
5,133 |
5,133 |
|
其他公共安全支出 |
5,133 |
5,133 |
|
四、教育支出 |
28,884 |
35,691 |
6,807 |
教育管理事务 |
2,264 |
2,264 |
|
行政运行 |
1,244 |
1,244 |
|
一般行政管理事务 |
55 |
55 |
|
其他教育管理事务支出 |
965 |
965 |
|
普通教育 |
1,755 |
1,755 |
|
学前教育 |
450 |
450 |
|
小学教育 |
1,186 |
1,186 |
|
其他普通教育支出 |
119 |
119 |
|
职业教育 |
6,534 |
13,252 |
6,718 |
中等职业教育 |
|
6,718 |
6,718 |
高等职业教育 |
6,534 |
6,534 |
|
成人教育 |
147 |
147 |
|
成人高等教育 |
147 |
147 |
|
广播电视教育 |
112 |
112 |
|
广播电视学校 |
112 |
112 |
|
进修及培训 |
842 |
842 |
|
干部教育 |
842 |
842 |
|
其他教育支出 |
17,230 |
17,319 |
89 |
其他教育支出 |
17,230 |
17,319 |
89 |
五、科学技术支出 |
7,632 |
8,778 |
1,146 |
科学技术管理事务 |
1,012 |
1,012 |
|
行政运行 |
923 |
923 |
|
一般行政管理事务 |
89 |
89 |
|
社会科学 |
103 |
103 |
|
社会科学研究机构 |
103 |
103 |
|
科学技术普及 |
253 |
253 |
|
机构运行 |
164 |
164 |
|
科普活动 |
38 |
38 |
|
青少年科技活动 |
10 |
10 |
|
学术交流活动 |
3 |
3 |
|
科技馆站 |
8 |
8 |
|
其他科学技术普及支出 |
30 |
30 |
|
科技重大项目 |
|
586 |
586 |
重点研发计划 |
|
586 |
586 |
其他科学技术支出 |
6,264 |
6,824 |
560 |
其他科学技术支出 |
6,264 |
6,824 |
560 |
六、文化旅游体育与传媒支出 |
16,123 |
18,123 |
2,000 |
文化和旅游 |
6,357 |
6,357 |
|
行政运行 |
2,149 |
2,149 |
|
一般行政管理事务 |
60 |
60 |
|
图书馆 |
195 |
195 |
|
文化活动 |
17 |
17 |
|
群众文化 |
387 |
387 |
|
文化和旅游交流与合作 |
30 |
30 |
|
文化创作与保护 |
50 |
50 |
|
文化和旅游市场管理 |
41 |
41 |
|
旅游宣传 |
52 |
52 |
|
文化和旅游管理事务 |
78 |
78 |
|
其他文化和旅游支出 |
3,298 |
3,298 |
|
文物 |
1,068 |
1,068 |
|
行政运行 |
25 |
25 |
|
文物保护 |
28 |
28 |
|
博物馆 |
972 |
972 |
|
其他文物支出 |
43 |
43 |
|
体育 |
224 |
2,224 |
2,000 |
体育场馆 |
90 |
90 |
|
群众体育 |
134 |
134 |
|
其他体育支出 |
|
2,000 |
2,000 |
新闻出版电影 |
2,372 |
2,372 |
|
新闻通讯 |
2,372 |
2,372 |
|
广播电视 |
3,170 |
3,170 |
|
行政运行 |
227 |
227 |
|
广播电视事务 |
2,873 |
2,873 |
|
其他广播电视支出 |
70 |
70 |
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2,932 |
2,932 |
|
文化产业发展专项支出 |
11 |
11 |
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2,921 |
2,921 |
|
七、社会保障和就业支出 |
35,946 |
101,568 |
65,622 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4,947 |
4,947 |
|
行政运行 |
773 |
773 |
|
一般行政管理事务 |
410 |
410 |
|
综合业务管理 |
170 |
170 |
|
就业管理事务 |
232 |
232 |
|
社会保险业务管理事务 |
20 |
20 |
|
信息化建设 |
85 |
85 |
|
社会保险经办机构 |
551 |
551 |
|
引进人才费用 |
940 |
940 |
|
事业运行 |
633 |
633 |
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,133 |
1,133 |
|
民政管理事务 |
1,311 |
1,311 |
|
行政运行 |
1,225 |
1,225 |
|
一般行政管理事务 |
86 |
86 |
|
行政事业单位养老支出 |
11,015 |
11,015 |
|
行政单位离退休 |
18 |
18 |
|
事业单位离退休 |
12 |
12 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7,476 |
7,476 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3,509 |
3,509 |
|
就业补助 |
4,319 |
4,319 |
|
其他就业补助支出 |
4,319 |
4,319 |
|
退役安置 |
3 |
3 |
|
军队移交政府离退休干部管理机构 |
3 |
3 |
|
社会福利 |
4,071 |
7,271 |
3,200 |
儿童福利 |
72 |
72 |
|
殡葬 |
3,760 |
3,760 |
|
社会福利事业单位 |
67 |
67 |
|
其他社会福利支出 |
172 |
3,372 |
3,200 |
残疾人事业 |
1,560 |
1,560 |
|
行政运行 |
459 |
459 |
|
一般行政管理事务 |
74 |
74 |
|
残疾人康复 |
509 |
509 |
|
残疾人就业和扶贫 |
320 |
320 |
|
残疾人体育 |
6 |
6 |
|
其他残疾人事业支出 |
192 |
192 |
|
红十字事业 |
190 |
190 |
|
行政运行 |
80 |
80 |
|
其他红十字事业支出 |
110 |
110 |
|
临时救助 |
36 |
36 |
|
临时救助支出 |
36 |
36 |
|
财政对基本养老保险基金的补助 |
1,360 |
62,342 |
60,982 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
1,360 |
62,342 |
60,982 |
退役军人管理事务 |
1,476 |
1,476 |
|
行政运行 |
651 |
651 |
|
一般行政管理事务 |
92 |
92 |
|
拥军优属 |
122 |
122 |
|
事业运行 |
14 |
14 |
|
其他退役军人事务管理支出 |
597 |
597 |
|
其他社会保障和就业支出 |
5,658 |
7,098 |
1,440 |
其他社会保障和就业支出 |
5,658 |
7,098 |
1,440 |
八、卫生健康支出 |
166,712 |
236,925 |
70,213 |
卫生健康管理事务 |
3,915 |
3,915 |
|
行政运行 |
2,545 |
2,545 |
|
一般行政管理事务 |
500 |
500 |
|
其他卫生健康管理事务支出 |
870 |
870 |
|
公立医院 |
1,400 |
1,400 |
|
综合医院 |
1,400 |
1,400 |
|
基层医疗卫生机构 |
|
97 |
97 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
|
97 |
97 |
公共卫生 |
9,114 |
11,018 |
1,904 |
疾病预防控制机构 |
1,383 |
1,383 |
|
卫生监督机构 |
198 |
198 |
|
妇幼保健机构 |
1,436 |
1,436 |
|
应急救治机构 |
156 |
156 |
|
采供血机构 |
2,261 |
2,261 |
|
基本公共卫生服务 |
1,505 |
2,837 |
1,332 |
重大公共卫生服务 |
10 |
582 |
572 |
其他公共卫生支出 |
2,165 |
2,165 |
|
中医药 |
5 |
5 |
|
其他中医药支出 |
5 |
5 |
|
计划生育事务 |
1,598 |
1,598 |
|
其他计划生育事务支出 |
1,598 |
1,598 |
|
行政事业单位医疗 |
5,138 |
5,138 |
|
行政单位医疗 |
3,034 |
3,034 |
|
事业单位医疗 |
2,104 |
2,104 |
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
137,833 |
194,544 |
56,711 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
137,833 |
192,033 |
54,200 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
|
2,511 |
2,511 |
医疗救助 |
|
11,501 |
11,501 |
城乡医疗救助 |
|
11,501 |
11,501 |
优抚对象医疗 |
409 |
409 |
|
其他优抚对象医疗支出 |
409 |
409 |
|
医疗保障管理事务 |
1,164 |
1,164 |
|
行政运行 |
860 |
860 |
|
信息化建设 |
90 |
90 |
|
医疗保障经办事务 |
74 |
74 |
|
其他医疗保障管理事务支出 |
140 |
140 |
|
老龄卫生健康服务 |
19 |
19 |
|
老龄卫生健康服务 |
19 |
19 |
|
其他卫生健康支出 |
6,117 |
6,117 |
|
其他卫生健康支出 |
6,117 |
6,117 |
|
九、节能环保支出 |
7,862 |
9,848 |
1,986 |
环境保护管理事务 |
1,585 |
1,585 |
|
行政运行 |
1,493 |
1,493 |
|
一般行政管理事务 |
15 |
15 |
|
机关服务 |
22 |
22 |
|
生态环境保护宣传 |
40 |
40 |
|
其他环境保护管理事务支出 |
15 |
15 |
|
环境监测与监察 |
605 |
605 |
|
其他环境监测与监察支出 |
605 |
605 |
|
污染防治 |
245 |
245 |
|
其他污染防治支出 |
245 |
245 |
|
其他节能环保支出 |
5,427 |
7,413 |
1,986 |
其他节能环保支出 |
5,427 |
7,413 |
1,986 |
十、城乡社区支出 |
34,253 |
35,076 |
823 |
城乡社区管理事务 |
13,772 |
13,772 |
|
行政运行 |
5,244 |
5,244 |
|
一般行政管理事务 |
985 |
985 |
|
机关服务 |
44 |
44 |
|
城管执法 |
2,779 |
2,779 |
|
工程建设国家标准规范编制与监管 |
137 |
137 |
|
工程建设管理 |
882 |
882 |
|
住宅建设与房地产市场监管 |
1,233 |
1,233 |
|
其他城乡社区管理事务支出 |
2,468 |
2,468 |
|
城乡社区规划与管理 |
4,354 |
4,354 |
|
城乡社区规划与管理 |
4,354 |
4,354 |
|
城乡社区公共设施 |
2,741 |
2,741 |
|
其他城乡社区公共设施支出 |
2,741 |
2,741 |
|
城乡社区环境卫生 |
9,965 |
9,965 |
|
城乡社区环境卫生 |
9,965 |
9,965 |
|
建设市场管理与监督 |
2,154 |
2,154 |
|
建设市场管理与监督 |
2,154 |
2,154 |
|
其他城乡社区支出 |
1,267 |
2,090 |
823 |
其他城乡社区支出 |
1,267 |
2,090 |
823 |
十一、农林水支出 |
46,466 |
46,466 |
|
农业农村 |
16,068 |
16,068 |
|
行政运行 |
4,512 |
4,512 |
|
一般行政管理事务 |
210 |
210 |
|
机关服务 |
81 |
81 |
|
事业运行 |
1,034 |
1,034 |
|
病虫害控制 |
128 |
128 |
|
农产品质量安全 |
100 |
100 |
|
执法监管 |
20 |
20 |
|
行业业务管理 |
80 |
80 |
|
对外交流与合作 |
10 |
10 |
|
农业生产发展 |
105 |
105 |
|
农产品加工与促销 |
20 |
20 |
|
其他农业农村支出 |
9,768 |
9,768 |
|
林业和草原 |
2,487 |
2,487 |
|
行政运行 |
1,090 |
1,090 |
|
机关服务 |
27 |
27 |
|
事业机构 |
140 |
140 |
|
其他林业和草原支出 |
1,230 |
1,230 |
|
水利 |
5,431 |
5,431 |
|
行政运行 |
1,514 |
1,514 |
|
水利行业业务管理 |
7 |
7 |
|
水利工程运行与维护 |
25 |
25 |
|
水土保持 |
115 |
115 |
|
水资源节约管理与保护 |
210 |
210 |
|
防汛 |
70 |
70 |
|
水利建设征地及移民支出 |
30 |
30 |
|
其他水利支出 |
3,460 |
3,460 |
|
扶贫 |
70 |
70 |
|
社会发展 |
30 |
30 |
|
其他扶贫支出 |
40 |
40 |
|
普惠金融发展支出 |
1,714 |
1,714 |
|
农业保险保费补贴 |
1,294 |
1,294 |
|
其他普惠金融发展支出 |
420 |
420 |
|
其他农林水支出 |
20,696 |
20,696 |
|
其他农林水支出 |
20,696 |
20,696 |
|
十二、交通运输支出 |
8,163 |
31,887 |
23,724 |
公路水路运输 |
5,283 |
29,007 |
23,724 |
行政运行 |
4,121 |
4,121 |
|
一般行政管理事务 |
1,162 |
1,162 |
|
公路建设 |
|
23,724 |
23,724 |
邮政业支出 |
64 |
64 |
|
行政运行 |
44 |
44 |
|
行业监管 |
15 |
15 |
|
其他邮政业支出 |
5 |
5 |
|
其他交通运输支出 |
2,816 |
2,816 |
|
其他交通运输支出 |
2,816 |
2,816 |
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
27,986 |
56,616 |
28,630 |
制造业 |
15,547 |
24,177 |
8,630 |
其他制造业支出 |
15,547 |
24,177 |
8,630 |
工业和信息产业监管 |
6,840 |
6,840 |
|
行政运行 |
650 |
650 |
|
一般行政管理事务 |
112 |
112 |
|
无线电及信息通信监管 |
158 |
158 |
|
产业发展 |
5,780 |
5,780 |
|
事业运行 |
100 |
100 |
|
其他工业和信息产业监管支出 |
40 |
40 |
|
国有资产监管 |
562 |
562 |
|
行政运行 |
213 |
213 |
|
一般行政管理事务 |
104 |
104 |
|
其他国有资产监管支出 |
245 |
245 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
37 |
20,037 |
20,000 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
37 |
20,037 |
20,000 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
5,000 |
5,000 |
|
其他资源勘探工业信息等支出 |
5,000 |
5,000 |
|
十四、商业服务业等支出 |
5,231 |
5,231 |
|
其他商业服务业等支出 |
5,231 |
5,231 |
|
其他商业服务业等支出 |
5,231 |
5,231 |
|
十五、金融支出 |
3,842 |
3,842 |
|
其他金融支出 |
3,842 |
3,842 |
|
其他金融支出 |
3,842 |
3,842 |
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
6,678 |
6,678 |
|
自然资源事务 |
5,969 |
5,969 |
|
行政运行 |
2,144 |
2,144 |
|
一般行政管理事务 |
104 |
104 |
|
自然资源规划及管理 |
165 |
165 |
|
自然资源利用与保护 |
582 |
582 |
|
自然资源社会公益服务 |
162 |
162 |
|
自然资源调查与确权登记 |
5 |
5 |
|
土地资源储备支出 |
58 |
58 |
|
事业运行 |
2,749 |
2,749 |
|
气象事务 |
709 |
709 |
|
行政运行 |
422 |
422 |
|
气象事业机构 |
104 |
104 |
|
气象预报预测 |
25 |
25 |
|
气象服务 |
27 |
27 |
|
气象装备保障维护 |
29 |
29 |
|
其他气象事务支出 |
102 |
102 |
|
十七、住房保障支出 |
12,146 |
12,146 |
|
保障性安居工程支出 |
4,000 |
4,000 |
|
其他保障性安居工程支出 |
4,000 |
4,000 |
|
住房改革支出 |
4,863 |
4,863 |
|
住房公积金 |
4,863 |
4,863 |
|
城乡社区住宅 |
3,283 |
3,283 |
|
住房公积金管理 |
3,283 |
3,283 |
|
十八、粮油物资储备支出 |
2,473 |
2,473 |
|
粮油储备 |
2,473 |
2,473 |
|
其他粮油储备支出 |
2,473 |
2,473 |
|
十九、灾害防治及应急管理支出 |
6,823 |
9,223 |
2,400 |
应急管理事务 |
2,918 |
5,318 |
2,400 |
行政运行 |
1,506 |
1,506 |
|
一般行政管理事务 |
328 |
328 |
|
灾害风险防治 |
335 |
335 |
|
安全监管 |
659 |
3,059 |
2,400 |
安全生产基础 |
30 |
30 |
|
应急救援 |
60 |
60 |
|
消防事务 |
3,061 |
3,061 |
|
行政运行 |
1,661 |
1,661 |
|
消防应急救援 |
1,400 |
1,400 |
|
地震事务 |
228 |
228 |
|
行政运行 |
142 |
142 |
|
地震监测 |
24 |
24 |
|
地震预测预报 |
23 |
23 |
|
地震灾害预防 |
30 |
30 |
|
地震应急救援 |
9 |
9 |
|
自然灾害防治 |
69 |
69 |
|
地质灾害防治 |
69 |
69 |
|
其他灾害防治及应急管理支出 |
547 |
547 |
|
其他灾害防治及应急管理支出 |
547 |
547 |
|
二十、预备费 |
5,913 |
5,913 |
|
二十一、其他支出 |
1,100 |
1,100 |
|
其他支出 |
1,100 |
1,100 |
|
二十二、债务付息支出 |
21,510 |
21,510 |
|
地方政府一般债券付息支出 |
21,510 |
21,510 |
|
地方政府其他一般债务付息支出 |
21,510 |
21,510 |
|
附件4
|
|
|
|
|
|
|
|
眉山市市本级2023年政府性基金预算调整变动情况表 |
|
单位:万元 |
预算科目 |
年初 预算数 |
拟调整 预算数 |
比年初数增减 |
预算科目 |
年初预算数 |
拟调整预算数 |
比年初数增减 |
政府性基金收入 |
534,000 |
492,200 |
-41,800 |
政府性基金支出 |
467,598 |
576,889 |
109,291 |
其中:土地出让收入 |
517,500 |
477,500 |
-40,000 |
债务转贷支出 |
|
482,480 |
482,480 |
债务转贷收入 |
|
643,720 |
643,720 |
债务还本支出 |
87,900 |
98,330 |
10,430 |
新增专项债券 |
|
523,300 |
523,300 |
专项债券还本支出 |
87,900 |
98,330 |
10,430 |
再融资债券 |
|
120,420 |
120,420 |
调出资金 |
7,236 |
7,236 |
|
上年结余 |
32,357 |
32,357 |
|
上解支出 |
3,623 |
3,342 |
-281 |
收入总计 |
566,357 |
1,168,277 |
601,920 |
支出总计 |
566,357 |
1,168,277 |
601,920 |
附件5
眉山市市本级2023年政府性基金预算支出调整项目明细表 |
|
|
|
|
单位:万元 |
序号 |
项目单位 |
项目内容 |
调整金额 |
备注 |
合计 |
109,291 |
|
1 |
眉山高新技术产业园区管理委员会 |
眉山高新技术产业园区精细化工基地配套基础设施建设项目 |
37,000 |
新增专项债券 |
2 |
眉山高新技术产业园区管理委员会 |
眉山高新技术产业园区综合管廊建设项目 |
7,000 |
新增专项债券 |
3 |
眉山日报报业传媒有限公司 |
四川省眉山市融媒体中心(传媒文化产业园基础设施)综合项目 |
13,800 |
新增专项债券 |
4 |
青神县工业开发区管理委员会 |
青神县工业开发区绿色竹纤维综合利用产业园 |
2,500 |
新增专项债券 |
5 |
四川甘眉工业投资发展有限责任公司 |
甘眉工业园区锂电产业园建设项目 |
15,000 |
新增专项债券 |
6 |
四川甘眉工业投资发展有限责任公司 |
甘眉工业园区修文镇污水处理厂及配套管网建设项目二期工程 |
20,000 |
新增专项债券 |
7 |
眉山市环境投资有限公司 |
眉山城市第三水厂二期工程项目 |
6,000 |
新增专项债券 |
8 |
眉山市环境投资有限公司 |
眉山市城市供水管网漏损控制项目 |
2,400 |
新增专项债券 |
9 |
眉山城市新中心投资运营有限公司 |
眉山城市新中心停车场项目 |
12,440 |
新增专项债券 |
10 |
眉山市恒信交投公司 |
工业大道人保资本2023年第四季度本息 |
7,560 |
新增专项债券 |
11 |
眉山高新技术产业园区管理委员会 |
眉山高新化工园区基础设施建设项目 |
28,000 |
新增专项债券 |
12 |
甘眉工业园区管理委员会 |
园区产业发展相关支出 |
-890 |
用于专项债还本 |
13 |
眉山市恒信交投公司 |
政府债务及其他还本付息 |
-7,560 |
|
14 |
市住房和城乡建设局、市公安局等 |
政府投资工程项目 |
-30,000 |
|
15 |
眉山市规划和自然资源局 |
征地拆迁工作经费 |
37,560 |
|
16 |
眉山市岷东新区管理委员会 |
建设用地报批 |
-26,000 |
|
17 |
眉山市岷东新区管理委员会 |
征地拆迁工作经费 |
-15,519 |
|
|
|
|
|
|
|
附件6
眉山市市本级2023年国有资本经营预算调整变动情况表 |
|
|
单位:万元 |
预算科目 |
年初预算数 |
拟调整预算数 |
比年初数增减 |
预算科目 |
年初预算数 |
拟调整预算数 |
比年初数增减 |
一、利润收入 |
2,800 |
2,803 |
3 |
一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
二、股利、股息收入 |
|
|
|
二、国有企业资本金注入 |
|
|
|
三、产权转让收入 |
|
|
|
三、国有企业政策性补贴 |
840 |
984 |
144 |
四、清算收入 |
|
|
|
国有企业政策性补贴 |
840 |
984 |
144 |
五、其他国有资本经营预算收入 |
|
|
|
四、其他国有资本经营预算支出 |
460 |
0 |
-460 |
|
|
|
|
五、国有资本经营预算转移支付 |
|
|
|
|
|
|
|
六、调出资金 |
1,960 |
1,963 |
3 |
|
|
|
|
国有资本经营预算调出资金 |
1,960 |
1,963 |
3 |
|
|
|
|
七、补助下级 |
|
316 |
316 |
上年结转收入 |
460 |
460 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
3,260 |
3,263 |
3 |
支出总计 |
3,260 |
3,263 |
3 |
附件7
眉山市市本级2023年社会保险基金预算调整变动情况表
单位:万元
预算科目 |
年初 预算数 |
拟调整 预算数 |
比年初预算增减 |
预算科目 |
年初 预算数 |
拟调整 预算数 |
比年初预算 增减 |
一、城乡居民基本养老保险基金收入 |
194,258 |
250,255 |
55,997 |
一、城乡居民基本养老保险基金收入支出 |
89,538 |
105,744 |
16,206 |
城乡居民基本养老保险基金缴费收入 |
109,048 |
157,422 |
48,374 |
基础养老金支出 |
68,476 |
74,356 |
5,880 |
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 |
73,292 |
78,850 |
5,558 |
个人账户养老金支出 |
19,624 |
29,868 |
10,244 |
城乡居民基本养老保险基金利息收入 |
2,810 |
4,734 |
1,924 |
其他城乡居民基本养老保险基金支出 |
1,438 |
1,520 |
82 |
其他城乡居民基本养老保险基金收入 |
9,108 |
9,249 |
141 |
|
|
|
0 |
二、职工基本医疗保险基金收入 |
214,381 |
230,280 |
15,899 |
二、职工基本医疗保险基金支出 |
165,573 |
181,978 |
16,405 |
职工基本医疗保险费收入 |
206,118 |
219,945 |
13,827 |
职工基本医疗保险统筹基金待遇支出 |
97,932 |
111,771 |
13,839 |
职工基本医疗保险基金利息收入 |
6,854 |
6,854 |
0 |
职工基本医疗保险个人账户基金待遇支出 |
67,041 |
69,292 |
2,251 |
其他职工基本医疗保险基金收入 |
1,409 |
3,481 |
2,072 |
其他职工基本医疗保险基金待遇支出 |
600 |
915 |
315 |
三、城乡居民基本医疗保险基金收入 |
248,471 |
267,039 |
18,568 |
三、城乡居民基本医疗保险基金支出 |
248,264 |
267,039 |
18,775 |
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入 |
88,200 |
90,735 |
2,535 |
城乡居民基本医疗保险基金待遇支出 |
228,196 |
246,438 |
18,242 |
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入 |
157,459 |
164,328 |
6,869 |
大病保险支出 |
19,968 |
20,181 |
213 |
城乡居民基本医疗保险基金利息收入 |
2,812 |
3,090 |
278 |
其他城乡居民基本医疗保险基金支出 |
100 |
420 |
320 |
城乡居民基本医疗保险基金其他收入 |
|
8,886 |
8,886 |
|
|
|
|
收入合计 |
657,110 |
747,574 |
90,464 |
支出合计 |
503,375 |
554,761 |
51,386 |
|
|
|
|
本年结余 |
153,735 |
192,813 |
39,078 |
收 入 总 计 |
657,110 |
747,574 |
90,464 |
支 出 总 计 |
657,110 |
747,574 |
90,464 |
|