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眉山市人民政府应急管理办公室2019年部门预算编制说明
2019-02-22 10:32  市政府办公室 [字号: ] 打印

目录:

1.单位基本职能及主要工作(单位基本职能和2019年主要工作等)

2.部门概况(部门主要情况,在职、退休人员数等)

3.收支预算情况(2019年部门收支总预算,一般公共预算收支情况及变化原因,一般公共预算支出情况明细,政府性基金预算收支情况,国有资本经营预算收支情况)

4.机关运行经费安排情况

5.“三公经费情况

6.其他重要事项

7.专业名词解释

 

附件:2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

2-2 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类)

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3  一般公共预算三公经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1  政府性基金三公经费支出预算表

5.政府采购预算表


一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。

负责市政府应急管理工作,履行应急值守、信息汇总和综合协调等职能,承担市应急委员会办公室日常工作;负责市政府总值班,指导检查县(区)政府和市政府各部门值班工作;负责指导全市抗灾救灾工作,处理抗灾救灾事宜。

(二)2019年主要工作。

1.严管突发事件信息。严格执行突发事件信息报送规定,坚持突发事件信息边处置、边报告、边核实原则,确保第一时间获取信息、核实信息、报送信息。健全突发事件信息沟通协调机制,进一步提高突发事件信息报送质量和效率。

2.强化预案管理和演练。组织修订完善各类应急预案,编写预案简本。指导开展多种类型和形式的应急演练,提高应急预案的可操作性和实战性,提高专业救援队伍的协同联动、快速反应和处置救援能力。

3.抓好突发事件预防与应对。进一步完善突发事件监测预警体系建设,督促指导风险源监测与动态管理,健全突发事件应急处置联动机制,推动各级、各部门有效整合资源和力量,持续提升全市突发事件的防范和应对处置能力。

4.开展应急管理宣教培训。积极开展形式多样的应急知识培训,组织参加各类应急管理培训班,通过各种活动继续开展面向公众的应急知识宣传,提升公众自我防灾避险意识和能力。

5.规范和指导政府值守工作。加强应急业务能力建设,不断提升值班人员值班素养和水平。推进县(区)政府值班工作的规范化建设,加强对全市政府系统值班工作的督导检查。

6.指导推进基层应急能力建设。健全基层组织应急管理体系,大力实施基层应急管理规范化建设内容,促进各项措施落地落实,有序提升基层单位防范和应对突发事件能力。

二、部门概况

眉山市人民政府应急管理办公室2018年末在职职工8人,其中:行政人员4人,控制数人员4人。

三、收支预算情况

(一)2019年收支总体情况。

按照综合预算的要求,眉山市人民政府应急管理办公室2019年收入预算为142.94万元,全部为经费拨款。按照收支平衡的原则安排支出预算为142.94万元,其中:基本支出79.49万元,项目支出为63.45万元。

(二)一般公共预算收支情况及增减变化说明。

眉山市人民政府应急管理办公室2019年一般公共预算收入142.94万元。一般公共预算支出142.94万元,包括:一般公共服务支出122.93万元,社会保障和就业支出10.69万元,卫生健康支出4.35万元,住房保障支出4.97万元。具体情况为:

一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为59.48万元,主要用于:机关单位正常运转的基本支出,包括基本工资,津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)其他政府办公室及相关机构事务(款)2019年预算数为63.45万元,主要用于:后勤物管、应急演练、专用设备购置、办公设备购置及应急管理业务经费等支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2019年预算数为8.28万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2019年预算数2.41万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为3.16万元,主要用于:机关单位基本医疗保险缴费。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为1.18万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为4.97万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

眉山市人民政府应急管理办公室2019年一般公共预算收支比2018年减少33.40万元,其中:基本支出增加7.60万元,原因为一是2018年末全省实行职级并行,行政事业人员集中调资。二是控制数人员五险一金纳入2019年预算;项目支出减少41万元,原因是眉山市人民政府应急管理办公室充分考虑项目轻重缓急,科学安排资金,减少了资金安排。

(三)政府性基金预算支出情况及增减变化说明。

眉山市人民政府应急管理办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出情况及增减变化说明。

眉山市人民政府应急管理办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市人民政府应急管理办公室2019年预算安排机关运行经费12万元,其中:办公费2万元,邮电费0.5万元,差旅费4万元,会议费1万元,培训费1万元,公务接待费1.3万元,其他商品和服务支出2.2万元。

五、三公经费情况

眉山市人民政府应急管理办公室2019三公经费预算数1.3万元,其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费1.3万元,较2018年预算减少0.2万,降低13%,主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。减少原因是接待对象减少和我办加强内部财务管理,严格执行中央八项规定,严格遵守公务接待制度,压减公务接待开支;公务用车购置及运行维护费0万元,眉山市人民政府应急管理办公室无公务用车。

眉山市人民政府应急管理办公室

2019年“三公经费”预算情况表







单位:万元

单位名称

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

眉山市人民政府应急管理办公室

1.3





1.3

六、其他重要事项说明

(一)项目绩效目标。

1.物管服务专项经费:按规定提供后勤服务,保障应急管理办公室有基本办公条件;

2.应急演练经费:保障演练工作顺利进行;

3.专用设备购置经费:保障基层应急管理规范化建设专用应急物资装备以及应急办储备与更换的应急物资装备的采购;

4.办公设备购置费:保障办公室设备正常运转,确保应急工作正常运行;

5.应急管理业务经费:保障应急管理中心工作正常开展。

(二)国有资产占用情况。

截至2018年底,眉山市人民政府应急管理办公室价值100万元以上大型设备0台(套),2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

(三)政府采购情况。

眉山市人民政府应急管理办公室2019年政府采购预算2万元,即办公设备购置费2万元。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入:财政当年拨付的资金。

2.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

眉山市人民政府应急管理办公室

20192


附件1绩效目标表(应急办).xlsx
2019年部门预算公开表_[224]市政府应急办.xls
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