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城堰乡人民政府2017年度决算公开情况说明 |
2018-12-05 16:23
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一、部门收支总体情况 (一)部门收入支出决算总体情况说明 2017年度收入825.04万元,与上年相比,增加87.09万元,增长11.8%,支出825.04万元,与上年相比,增加87.09万元,增长11.8%。 (二)部门收入总体情况说明 本年收入合计825.03万元,其中:财政拨款收入779.37万元,占94.47%;政府性基金预算财政拨款收入45.66万元,占5.53%。 (三)部门支出总体情况说明 本年支出合计825.03万元,其中:基本支出626.19万元,占75.9%;项目支出198.84万元,占24.1%。 二、部门财政拨款收支情况 (一)财政拨款收支总体情况说明 2017年度财政拨款收入825.04万元,与上年相比,增加87.09万元,增长11.8%。财政拨款支出825.04万元,增加87.09万元,增长11.8%。其中:基本支出626.19万元,项目支出198.84万元。 (二)一般公共预算支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款支出779.38万元。与上年相比,增加41.43万元,增长5.61%。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出305.51万元,公共安全支出5.91万元,文化体育与传媒支出15.45万元,社会保障和就业支出154.18万元,医疗卫生与计划生育支出22.4万元,农林水支出256.22万元;住房保障支出19.07万元。按经济分类科目,其他资本性支出45.31万元,对个人和家庭的补助218.27万元,商品和服务支出152.49万元,工资福利支出363.31万元。 (三)政府性基金预算收支决算情况说明 2017年度政府性基金预算财政拨款收入45.66万元,与上年相比,增加21.52万元,增长89.15%。政府性基金预算财政拨款支出45.66万元,与上年相比,增加21.52万元,增长89.15%。增减变化的主要原因是:增加城市公共设施建设费用19.43万元。 (四)政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算支出45.66万元。与上年相比,增加21.52万元,增长89.15%。增减变化的主要原因是:公共设施建设。其中:按功能分类科目, 其他国有土地使用权出让收入安排的支出26.23万元, 城市公共设施支出19.43万元。按经济分类科目,项目支出45.66万元。 三、部门结转结余情况 年末结转结余0万元。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.81万元,比上年减少0.01万元,降低0.01%,减少原因是接待费减少。 因公出国(境)费支出0万元。 公务用车购置及运行维护费0万元。 公务接待费0.81万元;12批次,123人。 五、机关运行经费支出情况 2017年度仁寿县城堰乡人民政府单位机关运行经费支出146.59万元,比上年增加30.7万元,增长26.49%,主要原因是项目增加预算增加。 六、其他重要事项的情况 (一)国有资产占用情况说明 截至2017年12月31日,资产总计190.11万元,其中:流动资产117.34万元,固定资产72.78万元,其中:房屋680平方米,价值199万元,其他固定资产价值52.88万元。 (二)国有资产收益征缴情况说明 无。 |
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