按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
眉山市城市管理行政执法局是眉山市人民政府城市管理行政执法主管部门。其主要职能职责:一是行使市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施;二是行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;三是行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;四是行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权,其范围是对以下违法行为的行政处罚权:社会生活噪音污染,向大气排放有毒有害气体和烟尘,饮食服务业油烟污染,在公共场所烧烤食品、散烧原煤、焚烧杂物,在城市建成区内排放生活污水,向城区河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物,未采取防燃、防尘措施在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料,不按规定倾倒、堆放、储存、清运、处置城市生活垃圾,未按规定随意堆放、倾倒工业固体废物、医疗垃圾或者随意丢弃、倾倒畜禽饲养、屠宰加工过程中产生的固体废弃物,施工单位运输建筑垃圾过程中沿途丢弃、遗撒固体废物的行为;五是行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无固定经营场所的无照商贩的行政处罚权;六是行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权;七是行使河道管理方面的法律、法规、规章规定的在城区河道、岸边进行集市贸易活动的行政处罚权;八是参与中心城区城市建设项目规划、建设方案(市政)审查和建设工程竣工验收;九是指导区县的城镇管理行政执法工作;十是承担市政府公布的有关行政审批事项;十一是承办市政府交办的其他事项。
2017年重点工作任务:
1. 推进城管体制改革。2. 加快项目建设。3.推行市场化购买服务。4. 提升园林绿化品质。5. 加强公共自行车监管。6. 加强环卫保洁力度。
2. 二、部门概况
眉山市城市管理行政执法局下属二级预算全额拨款事业单位6个。
三、收支预算总体情况
2017年眉山市城市管理行政执法局收入预算总额为23942.2万元,其中一般公共预算拨款13472.17万元,纳入预算管理的政府性基金10470.03万元,相应安排支出预算23942.2万元,其中:基本支出5906.79万元,项目支出18035.41万元。
四、支出预算安排情况
眉山市城市管理行政执法局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城市管理和执法相关工作。
基本支出5906.79万元,是用于保障市城市管理行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出18035.41万元,是用于保障市城市管理行政执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。用于城市管理行政执法、机动车停车收费、市容市貌治理、城市水域管理、环境卫生清扫保洁、运输及处理、园林绿化、市政设施和公用路灯的日常管理和维护、下水道清淤、中心城区环境治理、数字城管信息采集和终端操作等专项业务工作的经费支出。
眉山市城市管理行政执法局
2017年4月18日
|
|
|
表1 |
部门预算收支总表 |
|
|
|
单位:元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
项 目 |
2017年预算数 |
项 目 |
2017年预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
134,721,748 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
104,700,300 |
二、外交支出 |
|
三、财政专户收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、行政事业单位经营性资产收益收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
7,819,255 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
2,957,008 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
225,266,348 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
3,379,437 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
二十七、债务利息支出 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
239,422,048 |
本 年 支 出 合 计 |
239,422,048 |
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
二十九、结转下年 |
|
九、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
239,422,048 |
支 出 总 计 |
239,422,048 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表1-1 |
部门预算收入总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
项 目 |
|
|
|
|
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
行政事业单位经营性资产收益收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称 (科目) |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
合计 |
239,422,048 |
|
134,721,748 |
104,700,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市城市管理局 |
60,171,442 |
|
21,171,142 |
39,000,300 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
207101 |
归口管理的行政单位离退休 |
9,960 |
|
9,960 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
207101 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,347,225 |
|
1,347,225 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
207101 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
538,890 |
|
538,890 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
207101 |
行政单位医疗 |
725,740 |
|
725,740 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
01 |
207101 |
行政运行 |
11,387,838 |
|
11,387,838 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
02 |
207101 |
一般行政管理事务 |
5,232,072 |
|
5,232,072 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
04 |
207101 |
城管执法 |
1,100,000 |
|
1,100,000 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
99 |
207101 |
其他城乡社区公共设施支出 |
30,008,000 |
|
|
30,008,000 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
01 |
207101 |
城市公共设施 |
8,992,300 |
|
|
8,992,300 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
207101 |
住房公积金 |
829,417 |
|
829,417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市城市管理局直属管理大队 |
12,676,899 |
|
12,676,899 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
207102 |
事业单位离退休 |
1,200 |
|
1,200 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
207102 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,142,880 |
|
1,142,880 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
207102 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
457,152 |
|
457,152 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
207102 |
事业单位医疗 |
600,012 |
|
600,012 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
04 |
207102 |
城管执法 |
9,789,927 |
|
9,789,927 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
207102 |
住房公积金 |
685,728 |
|
685,728 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市环境卫生管理处 |
85,110,740 |
|
48,910,740 |
36,200,000 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
207103 |
归口管理的行政单位离退休 |
28,800 |
|
28,800 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
207103 |
事业单位离退休 |
1,912 |
|
1,912 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
207103 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,339,642 |
|
1,339,642 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
207103 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
535,857 |
|
535,857 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
207103 |
事业单位医疗 |
712,535 |
|
712,535 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
05 |
01 |
207103 |
城乡社区环境卫生 |
81,677,668 |
|
45,477,668 |
36,200,000 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
207103 |
住房公积金 |
814,326 |
|
814,326 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市政设施管理处 |
18,567,217 |
|
18,567,217 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
207104 |
事业单位离退休 |
14,400 |
|
14,400 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
207104 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
706,953 |
|
706,953 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
207104 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
282,781 |
|
282,781 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
207104 |
事业单位医疗 |
375,762 |
|
375,762 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
99 |
207104 |
其他城乡社区公共设施支出 |
16,757,879 |
|
16,757,879 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
207104 |
住房公积金 |
429,442 |
|
429,442 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市路灯管理处 |
23,113,311 |
|
10,113,311 |
13,000,000 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
207105 |
归口管理的行政单位离退休 |
13,200 |
|
13,200 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
207105 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
411,653 |
|
411,653 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
207105 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
164,661 |
|
164,661 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
207105 |
行政单位医疗 |
223,035 |
|
223,035 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
207105 |
其他城乡社区管理事务支出 |
18,733,854 |
|
5,733,854 |
13,000,000 |
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
99 |
207105 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,312,011 |
|
3,312,011 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
207105 |
住房公积金 |
254,897 |
|
254,897 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市园林绿化管理处 |
33,810,896 |
|
17,310,896 |
16,500,000 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
207106 |
归口管理的行政单位离退休 |
12,000 |
|
12,000 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
207106 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
527,323 |
|
527,323 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
207106 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
210,929 |
|
210,929 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
207106 |
行政单位医疗 |
292,985 |
|
292,985 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
207106 |
其他城乡社区管理事务支出 |
32,432,819 |
|
15,932,819 |
16,500,000 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
207106 |
住房公积金 |
334,840 |
|
334,840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市数字城市管理指挥中心 |
5,971,543 |
|
5,971,543 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
207107 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51,312 |
|
51,312 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
207107 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20,525 |
|
20,525 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
207107 |
事业单位医疗 |
26,939 |
|
26,939 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
207107 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5,841,980 |
|
5,841,980 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
207107 |
住房公积金 |
30,787 |
|
30,787 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表1-2 |
部门预算支出总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
项 目 |
|
|
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称(科目) |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
合计 |
239,422,048 |
59,067,946 |
180,354,102 |
|
|
|
|
|
|
市城市管理局 |
60,171,442 |
14,839,070 |
45,332,372 |
|
|
208 |
05 |
01 |
207101 |
归口管理的行政单位离退休 |
9,960 |
9,960 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
207101 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,347,225 |
1,347,225 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
207101 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
538,890 |
538,890 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
207101 |
行政单位医疗 |
725,740 |
725,740 |
|
|
|
212 |
01 |
01 |
207101 |
行政运行 |
11,387,838 |
11,387,838 |
|
|
|
212 |
01 |
02 |
207101 |
一般行政管理事务 |
5,232,072 |
|
5,232,072 |
|
|
212 |
01 |
04 |
207101 |
城管执法 |
1,100,000 |
|
1,100,000 |
|
|
212 |
03 |
99 |
207101 |
其他城乡社区公共设施支出 |
30,008,000 |
|
30,008,000 |
|
|
212 |
13 |
01 |
207101 |
城市公共设施 |
8,992,300 |
|
8,992,300 |
|
|
221 |
02 |
01 |
207101 |
住房公积金 |
829,417 |
829,417 |
|
|
|
|
|
|
|
市城市管理局直属管理大队 |
12,676,899 |
12,088,951 |
587,948 |
|
|
208 |
05 |
02 |
207102 |
事业单位离退休 |
1,200 |
1,200 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
207102 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,142,880 |
1,142,880 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
207102 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
457,152 |
457,152 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
207102 |
事业单位医疗 |
600,012 |
600,012 |
|
|
|
212 |
01 |
04 |
207102 |
城管执法 |
9,789,927 |
9,201,979 |
587,948 |
|
|
221 |
02 |
01 |
207102 |
住房公积金 |
685,728 |
685,728 |
|
|
|
|
|
|
|
市环境卫生管理处 |
85,110,740 |
14,029,044 |
71,081,696 |
|
|
208 |
05 |
01 |
207103 |
归口管理的行政单位离退休 |
28,800 |
28,800 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
207103 |
事业单位离退休 |
1,912 |
1,912 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
207103 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,339,642 |
1,339,642 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
207103 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
535,857 |
535,857 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
207103 |
事业单位医疗 |
712,535 |
712,535 |
|
|
|
212 |
05 |
01 |
207103 |
城乡社区环境卫生 |
81,677,668 |
10,595,972 |
71,081,696 |
|
|
221 |
02 |
01 |
207103 |
住房公积金 |
814,326 |
814,326 |
|
|
|
|
|
|
|
市政设施管理处 |
18,567,217 |
7,625,805 |
10,941,412 |
|
|
208 |
05 |
02 |
207104 |
事业单位离退休 |
14,400 |
14,400 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
207104 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
706,953 |
706,953 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
207104 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
282,781 |
282,781 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
207104 |
事业单位医疗 |
375,762 |
375,762 |
|
|
|
212 |
03 |
99 |
207104 |
其他城乡社区公共设施支出 |
16,757,879 |
5,816,467 |
10,941,412 |
|
|
221 |
02 |
01 |
207104 |
住房公积金 |
429,442 |
429,442 |
|
|
|
|
|
|
|
市路灯管理处 |
23,113,311 |
4,379,457 |
18,733,854 |
|
|
208 |
05 |
01 |
207105 |
归口管理的行政单位离退休 |
13,200 |
13,200 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
207105 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
411,653 |
411,653 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
207105 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
164,661 |
164,661 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
207105 |
行政单位医疗 |
223,035 |
223,035 |
|
|
|
212 |
01 |
99 |
207105 |
其他城乡社区管理事务支出 |
18,733,854 |
|
18,733,854 |
|
|
212 |
03 |
99 |
207105 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,312,011 |
3,312,011 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
207105 |
住房公积金 |
254,897 |
254,897 |
|
|
|
|
|
|
|
市园林绿化管理处 |
33,810,896 |
5,560,660 |
28,250,236 |
|
|
208 |
05 |
01 |
207106 |
归口管理的行政单位离退休 |
12,000 |
12,000 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
207106 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
527,323 |
527,323 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
207106 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
210,929 |
210,929 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
207106 |
行政单位医疗 |
292,985 |
292,985 |
|
|
|
212 |
01 |
99 |
207106 |
其他城乡社区管理事务支出 |
32,432,819 |
4,182,583 |
28,250,236 |
|
|
221 |
02 |
01 |
207106 |
住房公积金 |
334,840 |
334,840 |
|
|
|
|
|
|
|
市数字城市管理指挥中心 |
5,971,543 |
544,959 |
5,426,584 |
|
|
208 |
05 |
05 |
207107 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51,312 |
51,312 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
207107 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20,525 |
20,525 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
207107 |
事业单位医疗 |
26,939 |
26,939 |
|
|
|
212 |
01 |
99 |
207107 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5,841,980 |
415,396 |
5,426,584 |
|
|
221 |
02 |
01 |
207107 |
住房公积金 |
30,787 |
30,787 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2 |
财政拨款收支预算总表 |
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
项 目 |
2017年预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
上年财政拨款结转 |
一、本年收入 |
239,422,048 |
一、本年支出 |
239,422,048 |
134,721,748 |
104,700,300 |
|
一般公共预算拨款收入 |
134,721,748 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
104,700,300 |
外交支出 |
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
7,819,255 |
7,819,255 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
2,957,008 |
2,957,008 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
225,266,348 |
120,566,048 |
104,700,300 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
3,379,437 |
3,379,437 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
239,422,048 |
支 出 总 计 |
239,422,048 |
134,721,748 |
104,700,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
表3 |
一般公共预算支出预算表 |
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
项 目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支出 |
债务利息支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
科目编码 |
|
|
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
其他社会保障缴费 |
绩效工资 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国(境)费用 |
维修(护)费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
生活补助 |
奖励金 |
住房公积金 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
企业政策性补贴 |
事业单位补贴 |
财政贴息 |
其他对企事业单位的补贴支出 |
小计 |
不同级政府间转移性支出 |
同级政府间转移性支出 |
小计 |
国内债务付息 |
国外债务付息 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
其他基本建设支出 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
土地补偿 |
安置补助 |
地上附着物和青苗补偿 |
拆迁补偿 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
产权参股 |
其他资本性支出 |
小计 |
预备费 |
预留 |
补充全国社会保障基金 |
赠与 |
贷款转贷 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
合计 |
134,721,748 |
85,123,660 |
13,236,288 |
4,707,204 |
380,790 |
2,957,008 |
10,354,752 |
5,526,988 |
2,210,795 |
45,749,835 |
45,623,779 |
908,936 |
65,000 |
|
|
235,500 |
416,000 |
263,000 |
|
508,282 |
7,870,000 |
|
15,399,486 |
4,008,000 |
63,000 |
78,000 |
53,000 |
80,000 |
|
|
2,130,000 |
1,468,584 |
563,240 |
445,227 |
538,000 |
4,231,146 |
|
6,299,378 |
3,490,659 |
|
79,560 |
|
6,982 |
3,379,437 |
24,680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
483,650 |
|
467,150 |
16,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
7,819,255 |
7,737,783 |
|
|
|
|
|
5,526,988 |
2,210,795 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81,472 |
|
79,560 |
|
1,912 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休 |
7,819,255 |
7,737,783 |
|
|
|
|
|
5,526,988 |
2,210,795 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81,472 |
|
79,560 |
|
1,912 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
63,960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63,960 |
|
63,960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
17,512 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17,512 |
|
15,600 |
|
1,912 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5,526,988 |
5,526,988 |
|
|
|
|
|
5,526,988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,210,795 |
2,210,795 |
|
|
|
|
|
|
2,210,795 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
2,957,008 |
2,957,008 |
|
|
|
2,957,008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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行政事业单位医疗 |
2,957,008 |
2,957,008 |
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2,957,008 |
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210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
1,241,760 |
1,241,760 |
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|
1,241,760 |
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210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
1,715,248 |
1,715,248 |
|
|
|
1,715,248 |
|
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城乡社区支出 |
120,566,048 |
74,428,869 |
13,236,288 |
4,707,204 |
380,790 |
|
10,354,752 |
|
|
45,749,835 |
45,623,779 |
908,936 |
65,000 |
|
|
235,500 |
416,000 |
263,000 |
|
508,282 |
7,870,000 |
|
15,399,486 |
4,008,000 |
63,000 |
78,000 |
53,000 |
80,000 |
|
|
2,130,000 |
1,468,584 |
563,240 |
445,227 |
538,000 |
4,231,146 |
|
6,299,378 |
29,750 |
|
|
|
5,070 |
|
24,680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
483,650 |
|
467,150 |
16,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区管理事务 |
55,018,490 |
27,854,203 |
7,102,800 |
3,918,696 |
245,279 |
|
4,406,328 |
|
|
12,181,100 |
26,706,964 |
395,000 |
45,000 |
|
|
212,500 |
281,000 |
203,000 |
|
293,874 |
4,200,800 |
|
4,731,486 |
3,958,000 |
43,000 |
48,000 |
46,000 |
|
|
|
1,650,000 |
1,468,584 |
313,462 |
248,598 |
510,000 |
3,595,960 |
|
4,462,700 |
3,673 |
|
|
|
3,673 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
453,650 |
|
437,150 |
16,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
01 |
行政运行 |
11,387,838 |
6,911,807 |
3,163,740 |
3,449,868 |
245,279 |
|
52,920 |
|
|
|
4,473,927 |
210,000 |
10,000 |
|
|
5,000 |
50,000 |
150,000 |
|
|
1,648,800 |
|
35,000 |
|
10,000 |
30,000 |
20,000 |
|
|
|
400,000 |
|
138,236 |
110,731 |
30,000 |
894,960 |
|
731,200 |
2,104 |
|
|
|
2,104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
212 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
5,232,072 |
4,988,600 |
|
|
|
|
|
|
|
4,988,600 |
243,472 |
30,000 |
10,000 |
|
|
|
|
|
|
143,472 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,000 |
|
|
|
|
|
|
50,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
04 |
城管执法 |
10,889,927 |
5,818,400 |
2,526,228 |
278,112 |
|
|
2,910,060 |
|
|
104,000 |
4,743,654 |
90,000 |
5,000 |
|
|
4,500 |
30,000 |
18,000 |
|
87,948 |
1,680,000 |
|
20,000 |
|
10,000 |
5,000 |
4,000 |
|
|
|
240,000 |
|
114,288 |
88,418 |
450,000 |
635,000 |
|
1,261,500 |
873 |
|
|
|
873 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
327,000 |
|
310,500 |
16,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
27,508,653 |
10,135,396 |
1,412,832 |
190,716 |
|
|
1,443,348 |
|
|
7,088,500 |
17,245,911 |
65,000 |
20,000 |
|
|
203,000 |
201,000 |
35,000 |
|
62,454 |
872,000 |
|
4,676,486 |
3,958,000 |
23,000 |
13,000 |
22,000 |
|
|
|
1,000,000 |
1,468,584 |
60,938 |
49,449 |
30,000 |
2,066,000 |
|
2,420,000 |
696 |
|
|
|
696 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
126,650 |
|
126,650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区公共设施 |
20,069,890 |
6,699,418 |
3,156,264 |
261,960 |
135,511 |
|
2,666,148 |
|
|
479,535 |
13,344,395 |
263,936 |
|
|
|
3,000 |
5,000 |
10,000 |
|
51,912 |
1,669,200 |
|
10,098,000 |
|
|
|
2,000 |
|
|
|
80,000 |
|
114,057 |
92,426 |
28,000 |
200,000 |
|
726,864 |
26,077 |
|
|
|
1,397 |
|
24,680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
20,069,890 |
6,699,418 |
3,156,264 |
261,960 |
135,511 |
|
2,666,148 |
|
|
479,535 |
13,344,395 |
263,936 |
|
|
|
3,000 |
5,000 |
10,000 |
|
51,912 |
1,669,200 |
|
10,098,000 |
|
|
|
2,000 |
|
|
|
80,000 |
|
114,057 |
92,426 |
28,000 |
200,000 |
|
726,864 |
26,077 |
|
|
|
1,397 |
|
24,680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区环境卫生 |
45,477,668 |
39,875,248 |
2,977,224 |
526,548 |
|
|
3,282,276 |
|
|
33,089,200 |
5,572,420 |
250,000 |
20,000 |
|
|
20,000 |
130,000 |
50,000 |
|
162,496 |
2,000,000 |
|
570,000 |
50,000 |
20,000 |
30,000 |
5,000 |
80,000 |
|
|
400,000 |
|
135,721 |
104,203 |
|
435,186 |
|
1,109,814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30,000 |
|
30,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
45,477,668 |
39,875,248 |
2,977,224 |
526,548 |
|
|
3,282,276 |
|
|
33,089,200 |
5,572,420 |
250,000 |
20,000 |
|
|
20,000 |
130,000 |
50,000 |
|
162,496 |
2,000,000 |
|
570,000 |
50,000 |
20,000 |
30,000 |
5,000 |
80,000 |
|
|
400,000 |
|
135,721 |
104,203 |
|
435,186 |
|
1,109,814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30,000 |
|
30,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
3,379,437 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,379,437 |
|
|
|
|
3,379,437 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
3,379,437 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,379,437 |
|
|
|
|
3,379,437 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
3,379,437 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,379,437 |
|
|
|
|
3,379,437 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表3-1 |
一般公共预算基本支出预算表 |
|
|
|
|
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|
单位:元 |
经济分类科目 |
|
|
|
基本支出 |
科目编码 |
|
单位代码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
|
|
|
合计 |
59,067,946 |
44,547,946 |
14,520,000 |
|
|
|
市城市管理局 |
14,839,070 |
11,509,070 |
3,330,000 |
|
|
|
工资福利支出 |
9,523,662 |
9,523,662 |
|
301 |
30101 |
207101 |
基本工资 |
3,163,740 |
3,163,740 |
|
301 |
30102 |
207101 |
津贴补贴 |
3,449,868 |
3,449,868 |
|
301 |
30103 |
207101 |
奖金 |
245,279 |
245,279 |
|
301 |
30104 |
207101 |
社会保障缴费 |
725,740 |
725,740 |
|
301 |
30107 |
207101 |
绩效工资 |
52,920 |
52,920 |
|
301 |
30108 |
207101 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,347,225 |
1,347,225 |
|
301 |
30109 |
207101 |
职业年金缴费 |
538,890 |
538,890 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
4,473,927 |
1,143,927 |
3,330,000 |
302 |
30201 |
207101 |
办公费 |
210,000 |
|
210,000 |
302 |
30202 |
207101 |
印刷费 |
10,000 |
|
10,000 |
302 |
30205 |
207101 |
水费 |
5,000 |
|
5,000 |
302 |
30206 |
207101 |
电费 |
50,000 |
|
50,000 |
302 |
30207 |
207101 |
邮电费 |
150,000 |
|
150,000 |
302 |
30211 |
207101 |
差旅费 |
1,648,800 |
|
1,648,800 |
302 |
30213 |
207101 |
维修(护)费 |
35,000 |
|
35,000 |
302 |
30215 |
207101 |
会议费 |
10,000 |
|
10,000 |
302 |
30216 |
207101 |
培训费 |
30,000 |
|
30,000 |
302 |
30217 |
207101 |
公务接待费 |
20,000 |
|
20,000 |
302 |
30226 |
207101 |
劳务费 |
400,000 |
|
400,000 |
302 |
30228 |
207101 |
工会经费 |
138,236 |
138,236 |
|
302 |
30229 |
207101 |
福利费 |
110,731 |
110,731 |
|
302 |
30231 |
207101 |
公务用车运行维护费 |
30,000 |
|
30,000 |
302 |
30239 |
207101 |
其他交通费用 |
894,960 |
894,960 |
|
302 |
30299 |
207101 |
其他商品和服务支出 |
731,200 |
|
731,200 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
841,481 |
841,481 |
|
303 |
30302 |
207101 |
退休费 |
9,960 |
9,960 |
|
303 |
30309 |
207101 |
奖励金 |
2,104 |
2,104 |
|
303 |
30311 |
207101 |
住房公积金 |
829,417 |
829,417 |
|
|
|
|
市城市管理局直属管理大队 |
12,088,951 |
8,908,951 |
3,180,000 |
|
|
|
工资福利支出 |
8,018,444 |
8,018,444 |
|
301 |
30101 |
207102 |
基本工资 |
2,526,228 |
2,526,228 |
|
301 |
30102 |
207102 |
津贴补贴 |
278,112 |
278,112 |
|
301 |
30104 |
207102 |
社会保障缴费 |
600,012 |
600,012 |
|
301 |
30107 |
207102 |
绩效工资 |
2,910,060 |
2,910,060 |
|
301 |
30108 |
207102 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,142,880 |
1,142,880 |
|
301 |
30109 |
207102 |
职业年金缴费 |
457,152 |
457,152 |
|
301 |
30199 |
207102 |
其他工资福利支出 |
104,000 |
104,000 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
3,382,706 |
202,706 |
3,180,000 |
302 |
30201 |
207102 |
办公费 |
70,000 |
|
70,000 |
302 |
30205 |
207102 |
水费 |
4,500 |
|
4,500 |
302 |
30206 |
207102 |
电费 |
30,000 |
|
30,000 |
302 |
30207 |
207102 |
邮电费 |
18,000 |
|
18,000 |
302 |
30211 |
207102 |
差旅费 |
1,680,000 |
|
1,680,000 |
302 |
30213 |
207102 |
维修(护)费 |
20,000 |
|
20,000 |
302 |
30215 |
207102 |
会议费 |
10,000 |
|
10,000 |
302 |
30216 |
207102 |
培训费 |
5,000 |
|
5,000 |
302 |
30217 |
207102 |
公务接待费 |
4,000 |
|
4,000 |
302 |
30226 |
207102 |
劳务费 |
40,000 |
|
40,000 |
302 |
30228 |
207102 |
工会经费 |
114,288 |
114,288 |
|
302 |
30229 |
207102 |
福利费 |
88,418 |
88,418 |
|
302 |
30239 |
207102 |
其他交通费用 |
620,000 |
|
620,000 |
302 |
30299 |
207102 |
其他商品和服务支出 |
678,500 |
|
678,500 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
687,801 |
687,801 |
|
303 |
30302 |
207102 |
退休费 |
1,200 |
1,200 |
|
303 |
30309 |
207102 |
奖励金 |
873 |
873 |
|
303 |
30311 |
207102 |
住房公积金 |
685,728 |
685,728 |
|
|
|
|
市环境卫生管理处 |
14,029,044 |
10,459,044 |
3,570,000 |
|
|
|
工资福利支出 |
9,374,082 |
9,374,082 |
|
301 |
30101 |
207103 |
基本工资 |
2,977,224 |
2,977,224 |
|
301 |
30102 |
207103 |
津贴补贴 |
526,548 |
526,548 |
|
301 |
30104 |
207103 |
社会保障缴费 |
712,535 |
712,535 |
|
301 |
30107 |
207103 |
绩效工资 |
3,282,276 |
3,282,276 |
|
301 |
30108 |
207103 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,339,642 |
1,339,642 |
|
301 |
30109 |
207103 |
职业年金缴费 |
535,857 |
535,857 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
3,809,924 |
239,924 |
3,570,000 |
302 |
30201 |
207103 |
办公费 |
250,000 |
|
250,000 |
302 |
30202 |
207103 |
印刷费 |
20,000 |
|
20,000 |
302 |
30205 |
207103 |
水费 |
20,000 |
|
20,000 |
302 |
30206 |
207103 |
电费 |
130,000 |
|
130,000 |
302 |
30207 |
207103 |
邮电费 |
50,000 |
|
50,000 |
302 |
30209 |
207103 |
物业管理费 |
100,000 |
|
100,000 |
302 |
30211 |
207103 |
差旅费 |
2,000,000 |
|
2,000,000 |
302 |
30213 |
207103 |
维修(护)费 |
120,000 |
|
120,000 |
302 |
30215 |
207103 |
会议费 |
20,000 |
|
20,000 |
302 |
30216 |
207103 |
培训费 |
30,000 |
|
30,000 |
302 |
30217 |
207103 |
公务接待费 |
5,000 |
|
5,000 |
302 |
30218 |
207103 |
专用材料费 |
80,000 |
|
80,000 |
302 |
30226 |
207103 |
劳务费 |
200,000 |
|
200,000 |
302 |
30228 |
207103 |
工会经费 |
135,721 |
135,721 |
|
302 |
30229 |
207103 |
福利费 |
104,203 |
104,203 |
|
302 |
30239 |
207103 |
其他交通费用 |
35,186 |
|
35,186 |
302 |
30299 |
207103 |
其他商品和服务支出 |
509,814 |
|
509,814 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
845,038 |
845,038 |
|
303 |
30302 |
207103 |
退休费 |
28,800 |
28,800 |
|
303 |
30309 |
207103 |
奖励金 |
1,912 |
1,912 |
|
303 |
30311 |
207103 |
住房公积金 |
814,326 |
814,326 |
|
|
|
|
市政设施管理处 |
7,625,805 |
5,735,805 |
1,890,000 |
|
|
|
工资福利支出 |
5,137,270 |
5,137,270 |
|
301 |
30101 |
207104 |
基本工资 |
1,670,052 |
1,670,052 |
|
301 |
30102 |
207104 |
津贴补贴 |
165,096 |
165,096 |
|
301 |
30103 |
207104 |
奖金 |
135,511 |
135,511 |
|
301 |
30104 |
207104 |
社会保障缴费 |
375,762 |
375,762 |
|
301 |
30107 |
207104 |
绩效工资 |
1,628,280 |
1,628,280 |
|
301 |
30108 |
207104 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
706,953 |
706,953 |
|
301 |
30109 |
207104 |
职业年金缴费 |
282,781 |
282,781 |
|
301 |
30199 |
207104 |
其他工资福利支出 |
172,835 |
172,835 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
2,019,371 |
129,371 |
1,890,000 |
302 |
30201 |
207104 |
办公费 |
181,936 |
|
181,936 |
302 |
30211 |
207104 |
差旅费 |
1,069,200 |
|
1,069,200 |
302 |
30217 |
207104 |
公务接待费 |
2,000 |
|
2,000 |
302 |
30226 |
207104 |
劳务费 |
80,000 |
|
80,000 |
302 |
30228 |
207104 |
工会经费 |
71,574 |
71,574 |
|
302 |
30229 |
207104 |
福利费 |
57,797 |
57,797 |
|
302 |
30231 |
207104 |
公务用车运行维护费 |
28,000 |
|
28,000 |
302 |
30299 |
207104 |
其他商品和服务支出 |
528,864 |
|
528,864 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
469,164 |
469,164 |
|
303 |
30302 |
207104 |
退休费 |
14,400 |
14,400 |
|
303 |
30309 |
207104 |
奖励金 |
642 |
642 |
|
303 |
30311 |
207104 |
住房公积金 |
429,442 |
429,442 |
|
303 |
30399 |
207104 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
24,680 |
24,680 |
|
|
|
|
市路灯管理处 |
4,379,457 |
3,269,457 |
1,110,000 |
|
|
|
工资福利支出 |
2,923,493 |
2,923,493 |
|
301 |
30101 |
207105 |
基本工资 |
989,412 |
989,412 |
|
301 |
30102 |
207105 |
津贴补贴 |
96,864 |
96,864 |
|
301 |
30104 |
207105 |
社会保障缴费 |
223,035 |
223,035 |
|
301 |
30107 |
207105 |
绩效工资 |
1,037,868 |
1,037,868 |
|
301 |
30108 |
207105 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
411,653 |
411,653 |
|
301 |
30109 |
207105 |
职业年金缴费 |
164,661 |
164,661 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
1,187,112 |
77,112 |
1,110,000 |
302 |
30201 |
207105 |
办公费 |
82,000 |
|
82,000 |
302 |
30205 |
207105 |
水费 |
3,000 |
|
3,000 |
302 |
30206 |
207105 |
电费 |
5,000 |
|
5,000 |
302 |
30207 |
207105 |
邮电费 |
10,000 |
|
10,000 |
302 |
30211 |
207105 |
差旅费 |
600,000 |
|
600,000 |
302 |
30213 |
207105 |
维修(护)费 |
12,000 |
|
12,000 |
302 |
30228 |
207105 |
工会经费 |
42,483 |
42,483 |
|
302 |
30229 |
207105 |
福利费 |
34,629 |
34,629 |
|
302 |
30239 |
207105 |
其他交通费用 |
200,000 |
|
200,000 |
302 |
30299 |
207105 |
其他商品和服务支出 |
198,000 |
|
198,000 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
268,852 |
268,852 |
|
303 |
30302 |
207105 |
退休费 |
13,200 |
13,200 |
|
303 |
30309 |
207105 |
奖励金 |
755 |
755 |
|
303 |
30311 |
207105 |
住房公积金 |
254,897 |
254,897 |
|
|
|
|
市园林绿化管理处 |
5,560,660 |
4,270,660 |
1,290,000 |
|
|
|
工资福利支出 |
3,821,573 |
3,821,573 |
|
301 |
30101 |
207106 |
基本工资 |
1,306,980 |
1,306,980 |
|
301 |
30102 |
207106 |
津贴补贴 |
177,636 |
177,636 |
|
301 |
30104 |
207106 |
社会保障缴费 |
292,985 |
292,985 |
|
301 |
30107 |
207106 |
绩效工资 |
1,305,720 |
1,305,720 |
|
301 |
30108 |
207106 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
527,323 |
527,323 |
|
301 |
30109 |
207106 |
职业年金缴费 |
210,929 |
210,929 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
1,391,551 |
101,551 |
1,290,000 |
302 |
30201 |
207106 |
办公费 |
60,000 |
|
60,000 |
302 |
30202 |
207106 |
印刷费 |
20,000 |
|
20,000 |
302 |
30205 |
207106 |
水费 |
1,000 |
|
1,000 |
302 |
30206 |
207106 |
电费 |
1,000 |
|
1,000 |
302 |
30207 |
207106 |
邮电费 |
30,000 |
|
30,000 |
302 |
30211 |
207106 |
差旅费 |
800,000 |
|
800,000 |
302 |
30213 |
207106 |
维修(护)费 |
30,000 |
|
30,000 |
302 |
30215 |
207106 |
会议费 |
20,000 |
|
20,000 |
302 |
30216 |
207106 |
培训费 |
10,000 |
|
10,000 |
302 |
30217 |
207106 |
公务接待费 |
20,000 |
|
20,000 |
302 |
30228 |
207106 |
工会经费 |
55,807 |
55,807 |
|
302 |
30229 |
207106 |
福利费 |
45,744 |
45,744 |
|
302 |
30231 |
207106 |
公务用车运行维护费 |
30,000 |
|
30,000 |
302 |
30239 |
207106 |
其他交通费用 |
5,000 |
|
5,000 |
302 |
30299 |
207106 |
其他商品和服务支出 |
263,000 |
|
263,000 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
347,536 |
347,536 |
|
303 |
30302 |
207106 |
退休费 |
12,000 |
12,000 |
|
303 |
30309 |
207106 |
奖励金 |
696 |
696 |
|
303 |
30311 |
207106 |
住房公积金 |
334,840 |
334,840 |
|
|
|
|
市数字城市管理指挥中心 |
544,959 |
394,959 |
150,000 |
|
|
|
工资福利支出 |
355,336 |
355,336 |
|
301 |
30101 |
207107 |
基本工资 |
105,852 |
105,852 |
|
301 |
30102 |
207107 |
津贴补贴 |
13,080 |
13,080 |
|
301 |
30104 |
207107 |
社会保障缴费 |
26,939 |
26,939 |
|
301 |
30107 |
207107 |
绩效工资 |
137,628 |
137,628 |
|
301 |
30108 |
207107 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51,312 |
51,312 |
|
301 |
30109 |
207107 |
职业年金缴费 |
20,525 |
20,525 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
158,836 |
8,836 |
150,000 |
302 |
30201 |
207107 |
办公费 |
5,000 |
|
5,000 |
302 |
30205 |
207107 |
水费 |
2,000 |
|
2,000 |
302 |
30207 |
207107 |
邮电费 |
5,000 |
|
5,000 |
302 |
30211 |
207107 |
差旅费 |
72,000 |
|
72,000 |
302 |
30215 |
207107 |
会议费 |
3,000 |
|
3,000 |
302 |
30216 |
207107 |
培训费 |
3,000 |
|
3,000 |
302 |
30217 |
207107 |
公务接待费 |
2,000 |
|
2,000 |
302 |
30228 |
207107 |
工会经费 |
5,131 |
5,131 |
|
302 |
30229 |
207107 |
福利费 |
3,705 |
3,705 |
|
302 |
30239 |
207107 |
其他交通费用 |
1,000 |
|
1,000 |
302 |
30299 |
207107 |
其他商品和服务支出 |
57,000 |
|
57,000 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
30,787 |
30,787 |
|
303 |
30311 |
207107 |
住房公积金 |
30,787 |
30,787 |
|
|
|
|
|
|
表3-2 |
一般公共预算项目支出预算表 |
|
|
|
|
|
单位:元 |
科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称(项目) |
金额 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
合计 |
75,653,802 |
|
|
|
|
市城市管理局 |
6,332,072 |
212 |
01 |
02 |
207101 |
后勤物管专项经费 |
143,472 |
212 |
01 |
02 |
207101 |
机动车收费员工资 |
3,728,600 |
212 |
01 |
02 |
207101 |
交通劝导员补贴 |
1,260,000 |
212 |
01 |
02 |
207101 |
网格化管理专项经费 |
100,000 |
212 |
01 |
04 |
207101 |
城管执法 |
1,100,000 |
|
|
|
|
市城市管理局直属管理大队 |
587,948 |
212 |
01 |
04 |
207102 |
后勤物业管理费 |
87,948 |
212 |
01 |
04 |
207102 |
市容市貌专项管理经费 |
500,000 |
|
|
|
|
市环境卫生管理处 |
34,881,696 |
212 |
05 |
01 |
207103 |
管护经费 |
2,450,000 |
212 |
05 |
01 |
207103 |
后勤屋管服务专项经费 |
62,496 |
212 |
05 |
01 |
207103 |
临工经费 |
30,639,200 |
212 |
05 |
01 |
207103 |
设备购置费 |
30,000 |
212 |
05 |
01 |
207103 |
水域管理 |
1,700,000 |
|
|
|
|
市政设施管理处 |
10,941,412 |
212 |
03 |
99 |
207104 |
城区道路挖掘修复成本性支出经费 |
1,200,000 |
212 |
03 |
99 |
207104 |
城区桥梁管护费 |
300,000 |
212 |
03 |
99 |
207104 |
城区市政设施日常管护费 |
8,186,000 |
212 |
03 |
99 |
207104 |
城区游乐设施管护费 |
100,000 |
212 |
03 |
99 |
207104 |
东坡湖亲水平台管护费 |
300,000 |
212 |
03 |
99 |
207104 |
后勤物业管理费 |
51,912 |
212 |
03 |
99 |
207104 |
临聘人员工资及社会保障缴费 |
803,500 |
|
|
|
|
市路灯管理处 |
5,733,854 |
212 |
01 |
99 |
207105 |
后勤物管服务费 |
62,454 |
212 |
01 |
99 |
207105 |
路灯处临聘人员工资及保险等 |
714,200 |
212 |
01 |
99 |
207105 |
路灯维护费 |
4,957,200 |
|
|
|
|
市园林绿化管理处 |
11,750,236 |
212 |
01 |
99 |
207106 |
后勤物管服务专项经费 |
75,936 |
212 |
01 |
99 |
207106 |
临工工资 |
6,374,300 |
212 |
01 |
99 |
207106 |
绿化管护费 |
4,800,000 |
212 |
01 |
99 |
207106 |
水域管护费 |
500,000 |
|
|
|
|
市数字城市管理指挥中心 |
5,426,584 |
212 |
01 |
99 |
207107 |
数字中心租赁费 |
3,958,000 |
212 |
01 |
99 |
207107 |
信息采集服务费 |
1,100,028 |
212 |
01 |
99 |
207107 |
信息终端操作服务费 |
368,556 |
|
|
|
|
|
|
|
表3-3 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
单位编码 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
|
|
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
合计 |
591,000 |
|
538,000 |
|
538,000 |
53,000 |
207101 |
市城市管理局 |
500,000 |
|
480,000 |
|
480,000 |
20,000 |
207102 |
市城市管理局直属管理大队 |
4,000 |
|
|
|
|
4,000 |
207103 |
市环境卫生管理处 |
5,000 |
|
|
|
|
5,000 |
207104 |
市政设施管理处 |
30,000 |
|
28,000 |
|
28,000 |
2,000 |
207106 |
市园林绿化管理处 |
50,000 |
|
30,000 |
|
30,000 |
20,000 |
207107 |
市数字城市管理指挥中心 |
2,000 |
|
|
|
|
2,000 |
|
|
|
|
|
|
|
表4 |
政府性基金支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
项 目 |
|
|
|
|
本年政府性基金预算支出 |
科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
合计 |
104,700,300 |
|
104,700,300 |
|
|
|
|
市城市管理局 |
39,000,300 |
|
39,000,300 |
212 |
03 |
99 |
207101 |
其他城乡社区公共设施支出 |
30,008,000 |
|
30,008,000 |
212 |
13 |
01 |
207101 |
城市公共设施 |
8,992,300 |
|
8,992,300 |
|
|
|
|
市环境卫生管理处 |
36,200,000 |
|
36,200,000 |
212 |
05 |
01 |
207103 |
城乡社区环境卫生 |
36,200,000 |
|
36,200,000 |
|
|
|
|
市路灯管理处 |
13,000,000 |
|
13,000,000 |
212 |
01 |
99 |
207105 |
其他城乡社区管理事务支出 |
13,000,000 |
|
13,000,000 |
|
|
|
|
市园林绿化管理处 |
16,500,000 |
|
16,500,000 |
212 |
01 |
99 |
207106 |
其他城乡社区管理事务支出 |
16,500,000 |
|
16,500,000 |
|
|
|
|
|
|
|
表4-1 |
政府性基金“三公”经费支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
单位编码 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
|
|
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|