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眉山市人民政府研究室关于2016年部门预算编制的说明
2016-02-05 16:32  市政府信息技术中心 [字号: ] 打印

眉山市人民政府研究室

关于2016年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。市政府研究室属财政全额拨款的行政单位,主要负责《政府工作报告》、综合性文稿起草、综合性课题调研、专业性文稿起草、专业性课题调研等工作。内设综合科、调研科2个科室,核定处级领导职数3名,科级领导职数4名,2015年末在职职工5人,其中行政人员5人。

(二)2016年主要工作。起草《政府工作报告》;起草市政府主要领导的讲话、文稿;起草市政府向省委、省政府和市委的汇报材料;开展市政府关注的重要问题的调查研究和市政府重大决策部署落实情况的跟踪调研;分析经济运行情况并提出对策建议;对全市政府系统调查研究和决策咨询工作进行业务指导;承办市政府领导交办的其他事项。

二、收支预算总体情况

2016年市政府研究室收入预算总额为94.2252万元,全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算94.2252万元,其中:一般公共服务支出87.5932万元,医疗卫生支出2.8423万元,住房保障支出3.7897万元。

三、支出预算安排情况

市政府研究室预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出,是用于保障市政府研究室机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障市政府研究室为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出,主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务而安排的年度项目支出,主要包括:课题调研、资料、印刷等支出。

(二)医疗卫生支出,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(三)住房保障支出,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

2016年2月4日


附表1:

部门收支预算表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预(决)算数

项目

预(决)算数

一、财政拨款

94.2252

一、一般公共服务

87.5932

二、事业收入

二、公共安全

三、经营收入

三、教育

四、其他收入

教育管理事务

四、科学技术

五、文化体育与传媒

六、社会保障和就业

七、医疗卫生

2.8423

八、节能环保

九、城乡社区事务

十、农林水事务

十一、交通运输

十二、资源勘探电力信息等事务

十三、商业服务业等事务

十四、金融监管等事务支出

十五、地震灾后恢复重建支出

十六、援助其他地区支出

十七、国土资源气象等事务

十八、住房保障支出

3.7897

十九、粮油物资储备事务

二十、预备费

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

收入合计

94.2252

支出合计

94.2252

用事业基金弥补收支差额

年末结转和结余结转

上年结转和结余

收入总计

94.2252

支出总计

94.2252

附表2:

部门财政拨款支出预(决)算表

单位:万元

科 目

合 计

基本支出

项目支出

备 注

一、一般公共服务

87.5932

54.6332

32.96

二、公共安全

三、教育

四、科学技术

五、文化体育与传媒

六、社会保障和就业

七、医疗卫生

2.8423

2.8423

八、节能环保

九、城乡社区事务

十、农林水事务

十一、交通运输

十二、资源勘探电力信息等事务

十三、商业服务业等事务

十四、金融监管等事务支出

十五、地震灾后恢复重建支出

十六、援助其他地区支出

十七、国土资源气象等事务

十八、住房保障支出

3.7897

3.7897

住房改革支出

住房公积金

3.7897

3.7897

十九、粮油物资储备事务

二十、预备费

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

94.2252

61.2652

32.96

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