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关于眉山市政府应急指挥中心2016年部门预算编制的说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-02-05 16:36
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关于眉山市政府应急指挥中心 2016年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 (一)基本职能。 主要负责市政府综合应急指挥平台建设及日常管护、市政府应急值守及完成市领导交办的其他工作。 (二)2016年主要工作。 坚持政府值班“分秒坚守”,落实好领导在岗带班、24小时值守、节假日值班抽查等各项值班制度,及时处理值班各项政务、事务等工作。 二、部门概况 眉山市政府应急指挥中心内设应急指挥科、应急值守科2个科室,为全额事业单位。目前,在职职工6人,全额事业人员5人,人员控制数1人。 三、收支预算总体情况 2016年眉山市政府应急指挥中心收入预算总额为64.57万元,全部为当年财政拨款收入。其中:一般公共服务支出60.29万元,医疗卫生支出1.15万元,住房保障支出3.13万元。 四、支出预算安排情况 眉山市政府应急指挥中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。 基本支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面: (一)一般公共服务支出60.29万元,主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:市政府热线服务中心人员经费、市长热线系统维护费、车辆运行维护费等。 (二)医疗卫生支出1.15万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 (三)住房保障支出3.13万元,用于机关按照规定为职工缴纳住房公积金等支出。 眉山市政府应急指挥中心 2015年2月3日 附表1:
附表2:
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