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关于眉山市政府应急指挥中心2016年部门预算编制的说明
2016-02-05 16:36  市政府信息技术中心 [字号: ] 打印

关于眉山市政府应急指挥中心

2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。

主要负责市政府综合应急指挥平台建设及日常管护、市政府应急值守及完成市领导交办的其他工作。

(二)2016年主要工作。

坚持政府值班“分秒坚守”,落实好领导在岗带班、24小时值守、节假日值班抽查等各项值班制度,及时处理值班各项政务、事务等工作。

二、部门概况

眉山市政府应急指挥中心内设应急指挥科、应急值守科2个科室,为全额事业单位。目前,在职职工6人,全额事业人员5人,人员控制数1人。

三、收支预算总体情况

2016年眉山市政府应急指挥中心收入预算总额为64.57万元,全部为当年财政拨款收入。其中:一般公共服务支出60.29万元,医疗卫生支出1.15万元,住房保障支出3.13万元。

四、支出预算安排情况

眉山市政府应急指挥中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出60.29万元,主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:市政府热线服务中心人员经费、市长热线系统维护费、车辆运行维护费等。

(二)医疗卫生支出1.15万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(三)住房保障支出3.13万元,用于机关按照规定为职工缴纳住房公积金等支出。

眉山市政府应急指挥中心

2015年2月3日

附表1:

部门收支预算表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预(决)算数

项目

预(决)算数

一、财政拨款

一、一般公共服务

60.29

二、事业收入

二、公共安全

三、经营收入

三、教育

四、科学技术

五、文化体育与传媒

六、社会保障和就业

七、医疗卫生

1.15

八、节能环保

九、城乡社区事务

十、农林水事务

十一、交通运输

十二、资源勘探电力信息等事务

十三、商业服务业等事务

十四、金融监管等事务支出

十五、地震灾后恢复重建支出

十六、援助其他地区支出

十七、国土资源气象等事务

十八、住房保障支出

3.13

十九、粮油物资储备事务

二十、预备费

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

收入合计

47.50

支出合计

64.57

用事业基金弥补收支差额

年末结转和结余结转

上年结转和结余

收入总计

47.50

支出总计

64.57

附表2:

部门财政拨款支出预(决)算表

单位:万元

科 目

合 计

基本支出

项目支出

备 注

一般公共服务

60.29

45.15

15.14

政府办公厅(室)及相关机构事务

60.29

45.15

15.14

事业运行(政府办公厅)

45.15

45.15

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.14

15.14

医疗卫生

1.15

1.15

医疗保障

1.15

1.15

事业单位医疗

1.15

1.15

住房保障支出

3.13

3.13

住房改革支出

3.13

3.13

住房公积金

3.13

3.13

合计

64.57

49.43

15.14

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