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2022年度眉山市殡仪馆决算
2023-09-27 11:16  市民政局 [字号: ] 打印

目录

2022年眉山市殡仪馆决算1

一、主要职责3

二、机构设置3

第二部分2022年度单位决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

八、政府性基金预算支出决算情况说明9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明9

十、其他重要事项的情况说明9

第三部分名词解释11

第四部分附件12

第五部分附表14

第一部分单位概况

一、主要职责

眉山市殡仪馆负责贯彻执行殡葬法律、法规和方针政策,积极宣传殡葬改革;负责区域范围内死亡人口的遗体接运、冷藏、殡仪服务、火化及骨灰存放等殡葬服务业务;负责为丧属科学、文明治丧提供殡仪服务场所、丧葬用品、设施和礼仪服务;负责承办上级部门交办的其它工作。

二、机构设置

下设办公室、人事财务部、殡葬文化研究室、质量管理部、业务服务部、火化服务部。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3346.58万元。与2021年相比,收、支总计各增加22.57万元,增长0.68%。主要变动原因是2022年购置特种专业技术用车(殡葬专用车)1辆。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3346.58万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3296.58万元,占99%;政府性基金预算财政拨款收入50万元,占1%;




(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3346.58万元,其中:基本支出1598.18万元,占48%;项目支出1748.40万元,占52%。




(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3346.58万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加22.57万元,增长0.68%。主要变动原因是2022年购置特种专业技术用车(殡葬专用车)1辆。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3296.58万元,占本年支出合计的98.51%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加87.57万元,增长2.73%。主要变动原因是2022年购置特种专业技术用车(殡葬专用车)1辆。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3296.58万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出3296.58万元,占100%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3296.58万元,完成预算100%。其中:社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):支出决算为3296.58万元,完成预算100%。

六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1598.18万元,其中:

人员经费1307.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费290.97万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为39.37万元,完成预算85.59%,较上年增加18.72万元,增长90.67%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用比预计少,公务接待量比预计少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算39.18万元,占99.52%;公务接待费支出决算0.19万元,占0.48%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出39.18万元,完成预算89.06%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加19.73万元,增长101.39%。主要原因是购置了1辆特种专业技术用车(殡葬专用车)。

其中:公务用车购置支出21.64万元。全年按规定更新购置特种专业技术用车(殡葬专用车)1辆,主要用于遗体接运。截至2022年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:应急保障用车1辆,特种专业技术用车(殡葬专用车)5辆。

公务用车运行维护费支出17.54万元。主要用于殡葬工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.19万元,完成预算9.38%。公务接待费支出决算比2021年减少1万元,下降84.27%。主要原因是2022年接待量减少。其中:

国内公务接待支出0.19万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,23人次(不包括陪同人员),共计支出0.19万元,具体内容包括接待同行来馆交流0.19万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出50万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,市殡仪馆机关运行经费支出0万元,与2021年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2022年,市殡仪馆政府采购支出总额1206.63万元,其中:政府采购货物支出298.89万元、政府采购服务支出907.74万元。主要用于火化燃料费、殡仪礼仪服务、殡仪礼乐服务、殡仪鲜花布置服务等支出。授予中小企业合同金额1206.63万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1197.63万元,占政府采购支出总额的99.25%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,市殡仪馆共有车辆6辆,其中:应急保障用车1辆、特种专业技术用车(殡葬专用车)5辆。单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,无新增项目所以无事前绩效评估,对所有项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取运行项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对重大项目开展了绩效自评,从评价情况来看符合年初绩效目标的设定,达到既定成效。绩效自评表详见第四部分附件(第四部分)。


 

第三部分名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):主要指殡仪馆正常运行、开展日常工作的支出。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51140022T000004889594-运行项目经费补助

主管部门

眉山市民政局(部门)

实施单位

眉山市殡仪馆

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

为积极稳妥开展服务区域范围内死亡人口的遗体接运收殓、整容冷藏、火化等殡仪工作,提供必要的人员工资、基础设施升级改造等基本支出

为积极稳妥开展服务区域范围内死亡人口的遗体接运收殓、整容冷藏、火化等殡仪工作,提供必要的人员工资、基础设施升级改造等基本支出

2.项目实施内容及过程概述

为积极稳妥开展服务区域范围内死亡人口的遗体接运收殓、整容冷藏、火化等殡仪工作,提供必要的人员工资、基础设施升级改造等基本支出

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

总额

1,877.00

2,087.03

2,052.22

98.33%

其中:财政资金

1,877.00

2,087.03

2,052.22

98.33%

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

其他资金





绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成情况

产出指标

数量指标

保障本单位业务开展相关工作人员的薪酬、基础设施升级改造等基本支出

1

保障2022年全部工作人员的薪酬、基础设施升级改造等基本支出,让优秀的殡仪技能人才不流失,为丧属提供优质服务,获得群众认可。

质量指标

工作人员按照规章制度、服务标准,保质保量开展公务、业务工作

定性

好坏


工作人员按照规章制度、服务标准,保质保量开展公务、业务工作,获得群众认可。

时效指标

保障2022年行政、服务、党建、安全等各项工作的顺利开展

1

保障2022年行政、服务、党建、安全等各项工作的顺利开展。

成本指标

项目预算控制数1877万元

1877

万元

项目执行数2052.22万元。

效益指标

社会效益指标

为积极稳妥开展服务区域范围内死亡人口的遗体接运收殓、整容冷藏、火化等殡仪工作,提供必要的人员工资、基础设施升级改造等基本支出

定性

好坏


保障必要的人员工资、基础设施升级改造等基本支出,让优秀的殡仪技能人才不流失,为丧属提供优质服务,获得群众认可。

满意度指标

服务对象满意度指标

确保特殊行业服务队伍的稳定性和设施设备改造正常开展,为丧属提供优质服务,群众满意度达95%以上

95

%

确保特殊行业服务队伍的稳定性和设施设备改造正常开展,为丧属提供优质服务,群众满意度达99.3%。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

眉山市殡仪馆2022年决算公开表.xls
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