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2022年度眉山市卫生和计划生育监督执法支队单位决算公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-27 11:35
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公开时间:2023年9月25日 第一部分单位概况 一、主要职责..........4 二、机构设置..........4 第二部分 2022年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明.........5 二、收入决算情况说明.................5 三、支出决算情况说明.................6 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....10 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......10 八、政府性基金预算支出决算情况说明............12 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........12 十、其他重要事项的情况说明..................12 第三部分名词解释 第四部分附件 第五部分附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分 单位概况 眉山市卫生和计划生育监督执法支队于1998年8月经市编委批准成立,主要工作职责是依据法律法规进行卫生行政执法监督,为公共卫生安全、人民群众身体健康和经济发展、社会和谐提供卫生监督保障。 二、机构设置 眉山市卫生和计划生育监督执法支队属于眉山市卫生健康委员会部门下属的二级预算单位,下设独立编制机构数0个,其中行政机构0个,参照公务员管理事业单位机构0个,其他事业机构0个;本单位现有在编参公人员11人、事业人员3人,总计14人。本年度增加3名公共卫生特别服务岗人员,1名临聘。 2022年度收入总计398.19万元,支出总计398.19万元。与2021年相比,收入总计减少106.29万元、支出总计减少106.29万元,下降21.1%。主要变动原因是本年度项目支出较上年有所下降。 (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 2022年本年收入合计398.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入398.19万元,占100%。 (图2:收入决算结构图)(饼状图) 2022年本年支出合计398.19万元,其中:基本支出366.17万元,占92%;项目支出32.02万元,占8%。 (图3:支出决算结构图)(饼状图) 2022年财政拨款收入总计398.19万元、支出总计398.19万元。与2021年相比,财政拨款收入总计减少106.29万元、支出总计减少106.29万元,下降21.1%。主要变动原因是本年度项目支出较上年有所下降。 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) 2022年一般公共预算财政拨款支出398.19万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少106.29万元,下降21.1%。主要变动原因是本年度项目支出较上年有所下降。 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) 2022年一般公共预算财政拨款支出398.19万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出27.29万元,占6.85%;卫生健康支出345.97万元,占86.89%;住房保障支出24.93万元,占6.26%。 (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) 2022年一般公共预算支出决算数为398.19,完成预算100%。其中: 1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为18.4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为7.94万元,完成预算100%。决算数等于预算数。 3.卫生健康(类)公共卫生(款) 卫生监督机构(项):支出决算为325.93万元,完成预算100%。决算数等于预算数。 4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出预算为8.08万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出预算为11.97万元,完成预算100%。决算数等于预算数。 6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项):支出预算为24.93万元,完成预算100%,预算数等于决算数。 2022年一般公共预算财政拨款基本支出366.17万元,其中: 人员经费304.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.29万元,完成预算65.43%,较上年增加0.92万元,增长67.15%。决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央、省市关于严厉节约的各项要求,进一步从严质控“三公经费”开支。 2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.11万元,占92.14%;公务接待费支出决算0.18万元,占7.86%。具体情况如下: (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)与2021年相比持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出2.11万元,完成预算70.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.3万元,增长160.49%。主要原因是受疫情原因,公务用车频率增加,导致公务用车运行维护费支出增加。 其中:公务用车购置支出0万元。全年0购置公务用车支出。截至2022年12月底,单位共有公务用车1辆。 公务用车运行维护费支出2.11万元。主要用于支队疫情防控监督、卫生监督等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0.18万元,完成预算45%。公务接待费支出决算比2021年减少0.38万元,下降67.86%。主要原因是受疫情原因,本年度公务接待费用减少。其中: 国内公务接待支出0.18万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,11人次(不包括陪同人员),共计支出0.18万元,具体内容包括:卫生健康监督工作调研指导、中医药监督工作交流学习等工作。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比持平。 2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元,与上年相比持平。 2022年,眉山市卫生和计划生育监督执法支队机关运行经费支出61.80万元,比2021年增加1.37万元,增长2.27%。主要原因是因疫情防控,引进公共卫生特别服务岗人员,工作任务增加,导致人力物力支出增大。 2022年,眉山市卫生和计划生育监督执法支队无政府采购相关情况。 截至2022年12月31日,眉山市卫生和计划生育监督执法支队共有车辆1辆,其中:其中:执法执勤用车1辆,主要用于疫情防控督查、卫生监督业务等工作所需。 (四)预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对卫生监督业务项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,组织对2个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指为本单位职工购买并轨后养老保险单位支出部分。 10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指为本单位职工购买并轨后职业年金单位支出部分。 11.卫生健康支出(类)公共卫生(款) 应急救治机构(项):指单位涉及的相关科室项目支出及基本支出中的公用支出与人员支出。 12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指单位为干部职工购买医疗保险所支出的单位部分。 13.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):指单位为干部职工购买住房公积金所支出的单位部分。 14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 17.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、收入支出决算总表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【眉山市卫生和计划生育监督执法支队2022年度省级部门决算公开表样.xls】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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