首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 预决算公开 >> 市级单位决算 >> 正文

2022年度眉山市教育和体育局(本级)单位决算
2023-09-27 09:58  市教育和体育局 [字号: ] 打印

2022年度眉山市教育和体育局(本级)单位决算

目录

公开时间:2023年 9 27

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 词解释

四部分 附件

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


第一部分 单位概况

一、主要职责

眉山市教育和体育局是主管教育事业、体育事业和语言文字工作的市政府工作部门,基本职能主要包括以下几方面:

(一)贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律、法规,制定有关具体意见和办法并监督实施;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

(二)编制全市教育、体育事业发展规划,拟定教育、体育事业发展的重点、规模、速度和步骤,指导、协调教育、体育规划和计划的实施;组织和指导全市教育、体育体制和学校内部管理体制改革。

(三)统筹管理全市基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育等;推进义务教育均衡发展,促进教育公平;推进教育教学改革,全面实施素质教育;按管理权限审批和管理全市民办学校;协调指导区县和部门的教育、体育工作,督导评估区县政府的教育工作和各级各类学校的教育教学质量。

(四)会同有关部门制定筹措教育、体育经费,教育、体育拨款,教育、体育基建投资的政策和措施,归口管理全市教育、体育援助。

(五)统筹管理各级各类学校的招生工作,制定各级各类学校的招生政策并组织实施。

(六)主管全市教师工作;规划全市教师队伍和校长队伍建设,实施教师和校长继续教育工作;负责教师专业技术职务评审有关工作;负责全市教师资格认定、考试和证书管理工作,会同有关部门制定教育系统人事管理的有关政策和制度。

(七)规划指导全市教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

(八)贯彻执行国家语言文字工作的方针政策,承担市语言文字工作委员会有关具体工作。

(九)组织实施全民健身计划,负责推进体育公共服务体系建设,负责公共体育设施建设指导和监督管理。

(十)指导全市竞技体育工作;指导全市体育竞赛,负责组织参加省级综合性运动会和承办市级综合性运动会;负责全市学校体育和业余训练工作。

(十一)负责体育产业工作,负责体育彩票销售管理。

(十二)指导有关教育、体育学会、协会、研究会、基金会等社团组织的工作。

(十三)指导教育、体育系统的国际交流与合作。

(十四)承担市政府公布的有关行政审批事项。

(十五)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

眉山市教育和体育局机关共有15个科室,下属8个事业单位,分别是眉山市教育考试院、眉山开放大学、眉山市教育科学研究所、眉山市教育技术装备站、眉山市体育场馆服务中心、眉山市业余体校、眉山市第一小学、眉山市第一幼儿园。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计15240.43万元。与2021年相比,收、支总计各增加8624.21万元,增长130.3%。主要原因是增加体育服务中心转让费2600万元学技术学生职业学“9+3”教育经费4000万元东坡岛体育公园建设资金2000万元。

 





1:收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计15234.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入13411.8万元,占88%;政府性基金预算财政拨款收入1728.28万元,占11.4%;其他收入94.3万元,占0.6%。





 

2:收入决算结构图

三、支出决算情况说明





2022年本年支出合计15146.13万元,其中:基本支出1263.95万元,占8.3%;项目支出13882.18万元,占91.7%。

3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计15146.13万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加8575.1万元,增长130.5%。主要原因是增加体育服务中心转让费2600万元学技术学生职业学“9+3”教育经费4000万元东坡岛体育公园建设资金2000万元。





 

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出13417.85万元,占本年支出合计的88.6%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8427.55万元,增长168.9%。主要原因是增加体育服务中心转让费2600万元学技术学生职业学“9+3”教育经费4000万元东坡岛体育公园建设资金2000万元。





 

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。





2022年一般公共预算财政拨款支出13417.85万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出9.99万元,占0.1%;教育支出7441.1万元,占55.5%;文化体育与传媒支出5759.04万元,占42.9%;社会保障和就业支出82.22万元,占0.6%;卫生健康支出33万元,占0.2%;住房保障支出92.5万元,占0.7%。

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年一般公共预算支出决算数为13417.85万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项): 支出决算为9.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算为1020.69万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为8.69万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):支出决算为653.76万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.教育支出(类)普通教育(款) 高中教育(项):支出决算为23.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.教育支出(类)普通教育(款) 其他普通教育支出(项):支出决算为0.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育项):支出决算为4801.41万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出项):支出决算为426.54万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训项):支出决算为205.3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出项):支出决算为300.91万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛项):支出决算为215.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出项):支出决算为3543.42万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出项):支出决算为2000万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为53.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为28.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为92.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1263.95万元,其中:

人员经费991.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等

公用经费272.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等

  1. 三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  2. 三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2022“三公”经费财政拨款支出决算为10.53万元,完成预算81.6%;较上年较少2.3万元,下降17.9%。决算数小于预算数的主要原因是进一步压减开支。

  3. 三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2022“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.42万元,占80%;公务接待费支出决算2.11万元,占20%。具体情况如下:





 

7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.43万元,完成预算93.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少3.06万元,下降26.6%。主要原因一是压减支出;二是2021年列支了 2020年发生的公务用车运行维护费2.57万元。

其中:公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型载客汽车0辆、金额0万元,大中型载客汽车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底,本部门共有公务用车3辆,其中:轿车2辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出8.43万元。主要用于保障机关教体监督检查、支出绩效评价、各项会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.11万元,完成预算87.9%。公务接待费支出决算比2021年增加0.77万元,增长57.5%。主要原因是疫情后教育管理事务增加,公务接待费用有所增加。其中:

国内公务接待支出2.11万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等国内公务接待16批次,148人次,共计支出2.11万元,具体内容包括生源基地校建设调研、民办学校招生和信息化建设调研、成德眉资教育同城化工作、安全稳定与信访工作、校企合作工作、艺术教育、心理健康教育和家庭教育研究、教师培训项目问题整改、体育公园建设工作调研、省市共建体育项目情况调研、四川省高水平体育后备人才基地实地抽检、省级示范幼儿园、义务教育优质发展共同体实地抽检等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出1728.28万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,眉山市教育和体育局(本级)机关运行经费支出272.18万元,比2021年减少128.12万元,下降32%。主要原因是进一步压减一般支出。

(二)政府采购支出情况

2022年,眉山市教育和体育局(本级)政府采购支出总额946.82万元,其中:政府采购货物支出418.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出528.36万元。主要用于眉山市水上运动营地10KV配电、游泳池、荡桨池、中央空调、电梯、弱电等设备采购;中小学德育课堂,全市新课标、新教材、新高考,中小学校长任职资格及县级骨干校长培训采购;省十四运会服装、全国柔道锦标赛承办服务、乡村振兴体育健身场地器材、体育公园智慧化提升等采购授予中小企业合同金额1,393.09万元,占政府采购支出总额的147.1%,其中:授予小微企业合同金额1,063.4万元,占政府采购支出总额的112.3%

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,眉山市教育和体育局(本级)共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中:其他用车主要是用于保障机关教体监督检查、支出绩效评价、各项会议等工作开展。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对机关维修经费、教育统计专项经费、机关办公设备购置经费、全市学校安全管理经费、学生资助管理经费、成眉同城工作经费、教育督导工作经费项目等7个项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取7个项目开展绩效监控,组织对7个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

6.一般公共服务(类)人大事务(款) 一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

7.教育支出(类)教育事务管理(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

8.教育支出(类)教育事务管理(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.教育支出(类)教育事务管理(款)其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

10.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

11.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):指反映各部门(不含人资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。

12.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):指反映教师进修、师资培训支出。

13.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。

14.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒(类)体育款(款)体育竞赛(项):指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

16.文化旅游体育与传媒(类)体育款(款)其他体育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51140022T000000298567-机关维修经费

主管部门

眉山市教育和体育局(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市教育和体育局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成机关办公用房维修,保障机关正常运行

完成机关办公楼楼道维修、信访室改造维修、机关门窗锁等维修,保障机关正常运行。

2.项目实施内容及过程概述

机关楼梯维修;机关信访室改造;机关门窗锁等维修。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

7.77

7.77

7.71

99.29%

10

9.9


其中:财政资金

7.77

7.77

7.71

99.29%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

维修次数

12

10

16.6

16.6


质量指标

保障机关正常运行

定性

优良中低差


16.7

16.7


时效指标

完成时间

2022

2022

16.7

16.7


效益指标

社会效益指标

提升服务质量

定性

优良中低差


30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

职工满意度

95

%

98

10

10


合计

100

99.9


评价结论

自评得分99.9分,因预算执行数占99.9%,按照要求完成机关维修工作,保障机关正常运行。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51140022T000000298582-教育统计专项经费

主管部门

眉山市教育和体育局(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市教育和体育局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成教育事业统计人员培训及统计工作;教育经费、基建人员培训及统计等。

完成教育事业统计人员培训及统计工作;教育经费、基建人员培训及统计

2.项目实施内容及过程概述

1.2022年上半年完成2021年教育经费统计市会审;2.2022年下半年完成教育事业统计。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

2.00

2.00

2.00

100.00%

10

10


其中:财政资金

2.00

2.00

2.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

教育统计次数

3

3

16.7

16.7


质量指标

教育统计保质完成

定性

优良中低差


16.7

16.7


时效指标

完成时间

2022

2022

16.6

16.6


效益指标

可持续影响指标

统计结果运用

定性

优良中低差


30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

95

%

96

10

10


合计

100

100


评价结论

圆满完成教育事业统计和培训工作,圆满完成教育经费统计和培训工作。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51140022T000000298589-机关办公设备购置经费

主管部门

眉山市教育和体育局(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市教育和体育局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

购置机关办公设备、办公家具等。

机关采购电脑7台,传真机1台,打印机3台,空调6台,执法记录仪1台,投影仪1台。

2.项目实施内容及过程概述

机关采购电脑7台,传真机1台,打印机3台,空调6台,执法记录仪1台,投影仪1台。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

9.95

9.95

9.66

97.12%

10

9.7


其中:财政资金

9.95

9.95

9.66

97.12%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

购置设备数量

18

批次

18

12.5

12.5


质量指标

安装工程购置合格率

100

%

100

12.5

12.5


时效指标

完成时间

2022

2022

12.5

12.5


成本指标

单位成本(元/台)

7723

/台

5366

12.5

12.5


效益指标

可持续影响指标

机关服务质量

定性

优良中低差


30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

95

%

98

10

10


合计

100

99.7


评价结论

圆满完成机关办公设备设施采购,保障机关工作顺利开展。自评得分99.7分。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51140022T000000298596-全市学校安全管理经费

主管部门

眉山市教育和体育局(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市教育和体育局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

 完成组织检查学校安全工作,组织学校安全工作培训

检查7个区县学校安全工作,组织区县和学校安全管理人员培训

2.项目实施内容及过程概述

对学校安全工作督导检查,学校安全工作管理水平明显提升,特别是在校园安防建设投入上明显加大,学校管理人员和教师安全意识明显,师生安全技能提高。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

3.00

3.00

2.38

79.30%

10

7.9

因疫情原因,到校检查频次减少,很多工作未开展。

其中:财政资金

3.00

3.00

2.38

79.30%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

定期完成组织学校安全工作检查,组织培训,不少于4次

4

4

12.5

12.5


质量指标

提升学校安全性,加强学校师生安全意识。

定性

优良中低差


12.5

12.5


时效指标

2022年完成

2022

2022

12.5

12.5


成本指标

人均成本

0.75

万元/个

0.75

12.5

12.5


效益指标

社会效益指标

保障财产安全,减少损失

定性

优良中低差


30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

95

%

98

10

10


合计

100

97.9


评价结论

通过对学校安全工作督导检查,学校安全工作管理水平明显提升,特别是在校园安防建设投入上明显加大,学校管理人员和教师安全意识明显,师生安全技能提高。

存在问题

改进措施

1.进一步加强与安保公司的沟通与协调,加强对保安人员的培训力度。2.保障学校安全教育、宣传经费投入。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51140022T000000298736-学生资助管理经费

主管部门

眉山市教育和体育局(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市教育和体育局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成2022年学生资助和学校后勤工作会,开展资助系统操作培训,印发政策文件汇编,开展中职国家奖学金市级评审,开展学生资助档案规范化建设

以在线视频会议形式召开了2022年学生资助和学校后勤工作会。持续推进学生资助档案规范化建设,倒逼资助工作规范化运行。圆满完成中职国家奖学金市级评审工作。

2.项目实施内容及过程概述

4月组织区县和直属学校参加全省资助工作视频会,在线部署我市资助和后勤工作。12月组织区县和直属学校参加2022年秋季学期全国学生资助管理信息系统在线培训。常规开展学生资助档案标准化建设推进情况检查,促进资助工作规范开展。11月完成中职国家奖学金全市专家组评审,最终确定受助学生上报省教育厅。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

2.00

2.00

1.69

84.74%

10

8.5

由于疫情影响,无法开展大规模现场工作会和培训会,导致预算经费未用完。

其中:财政资金

2.00

2.00

1.69

84.74%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

档案建设规范

定性

优良中低差


16.7

16.7


时效指标

完成时间2022年

2022

2022

16.7

16.7


成本指标

档案单位成本

20

/个

2.5

16.6

16.6


效益指标

社会效益指标

学生资助工作有序规范开展

定性

优良中低差


30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

95

%

100

10

10


合计

100

98.5


评价结论

有效安排部署全年全市资助后勤工作,业务工作顺利推进。有效规范资助材料标准化存档,确保资助过程规范开展。有效开展资助系统操作应用培训,确保系统有效运行,强化数据监管。严格按照奖学金评审流程,规范评审系统材料填报,组织市级专家评审,圆满完成材料上报。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51140022T000000298745-成眉同城工作经费

主管部门

眉山市教育和体育局(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市教育和体育局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

组织区域内教体局管理干部、学校参加成眉同城化教研工作。

完成组织区域内教体局管理干部、学校参加成眉同城化教研工作。

2.项目实施内容及过程概述

12所学校加入省优质教育促进会,成立“成德眉资”中小学生研学实践联盟和德育联盟。51所中小学(幼儿园)签订合作共建协议结对发展。成眉16所中职学校组建职教发展联合体,从课程设置、教学质量监测等6个方面深入合作,联合举办财经商贸、旅游服务等5大类专业课师生技能大赛。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

5.00

5.00

5.00

100.00%

10

10


其中:财政资金

5.00

5.00

5.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

成眉同城化工作研讨

5

场次

6

16.7

16.7


质量指标

促进教育高质量发展

定性

高中低

16.7

16.7


时效指标

完成时间

12

12

16.6

16.6


效益指标

社会效益指标

办好眉山教育

定性

优良中低差


30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

95

%

98

10

10


合计

100

100


评价结论

按要求完成组织区域内教体局管理干部、学校参加成眉同城化教研工作。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51140022T000000298759-教育督导工作经费

主管部门

眉山市教育和体育局(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市教育和体育局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成组织专家对区县政府履职情况进行材料评审、现场督导评价

完成对7个县(区)政府履职材料集中评审,对天府新区和丹棱县进行了实地现场督导并形成反馈意见。

2.项目实施内容及过程概述

按照《眉山市人民政府教育督导委员会办公室关于开展2022年对县(区)人民政府履行教育职责评价工作的通知》精神,在县(区)自查基础上,组织专家利用有关统计数据及调查获得的数据,对各县(区)上报材料进行了集中评审。在此基础上,组成两个专家组,对眉山天府新区和丹棱县进行了实地督导评价,通过查阅资料、核查数据、召开座谈会、暗访、走访等形成了书面反馈意见,要求各县(区)对发现问题落实整改。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

5.00

5.00

4.86

97.14%

10

9.7


其中:财政资金

5.00

5.00

4.86

97.14%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

完成检查报告数量

5

5

12.5

12.5


检查频次

5

5

12.5

12.5


质量指标

抽检覆盖率

100

%

100

12.5

12.5


时效指标

年度检查任务按时完成率

100

%

100

12.5

12.5


效益指标

社会效益指标

检查结果公开率

100

%

100

15

15


可持续影响指标

问题整改落实率

100

%

100

15

15


满意度指标

服务对象满意度指标

检查人员被投诉次数

3

0

10

10


合计

100

99.7


评价结论

通过专项督导评价,达到指导督促县(区)人民政府依法履行教育职责,统筹推进县域教育工作的目的。

存在问题

对督导发现的问题督促整改力度还需要进一步加强。

改进措施

积极推进《四川省教育督导问责实施细则》落实落地,确保整改到位。

项目负责人:

财务负责人:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 


公开表-眉山市教育和体育局(本级).xls
关闭窗口