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2022年度眉山市人民医院单位决算公开
2023-09-27 09:58  市卫生健康委 [字号: ] 打印





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公开时间:2023年9月25日



第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2022年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、 其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) 17

第五部分 附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 25

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 25

第一部分 单位概况


一、主要职责

眉山市人民医院是一家从事医疗服务活动的三级甲等综合医院,为全市人民提供医疗服务,同时提供预防、保健、急救、康复服务,承担医疗教学、科研任务,对下级医院进行业务技术指导,承担上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

1.机构情况,包括当年变动情况及原因。

眉山市人民医院建于1937年,于2002年命名为眉山市第二人民医院。2008年合并眉山市第一人民医院(原电子工业部第408职工医院)和市第四人民医院(市传染病医院)组建成立眉山市人民医院。2020年1月由四川大学华西医院领办,命名为四川大学华西医院·眉山市人民医院,目前分新城区、老城区、青神县黑龙镇三个病区。

2.人员情况,包括当年变动情况及原因。

目前在编在职人员1856人,其中:在编人员财政补助16人,在编人员经费自理568人;编外长期聘用人员1272人,离退休人员已移交社保。



第二部分 2022年度单位决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计111,080.72万元。与2021年相比,收、支总计各减少3,809.59万元,下降3.3%。主要变动原因是政府基金拨款减少。


(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计111,037.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3,761.09万元,占3.4%;政府性基金预算财政拨款收入2,009.25万元,占1.8%;事业收入105,267.54万元,占94.8%;


(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计111,080.72万元,其中:基本支出106,067.54万元,占95.5%;项目支出5,013.18万元,占4.5%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计5,813.18万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少7,803.08万元,下降57.3%。主要变动原因是政府基金拨款减少。


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3,803.93万元,占本年支出合计的3.4%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加843.46万元,增长28.5%。主要变动原因是一般公共预算拨款增加。


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3,803.93万元,主要用于以下方面:卫生健康支出3,803.93万元,占100%。


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3,803.93,完成预算100%。其中:

卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算为2277.30万元,完成预算100%

卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算为828.70万元,完成预算100%

卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为196.55万元,完成预算100%

卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为42.19万元,完成预算100%;

卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为459.20万元,完成预算100%。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出800万元,其中:

人员经费800万元,主要包括:基本工资。


七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元,增长0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底,本部门共有公务用车12辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、其他车型10辆;公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算比2021年增加0万元,增长0%。其中:

国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次,共计支出0万元。


八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出2,009.25万元。


九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。


十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,眉山市人民医院机关运行经费支出0万元,比2021年增加0万元,增长0%。

(二)政府采购支出情况

2022年,眉山市人民医院政府采购支出总额7,545.18万元,其中:政府采购货物支出4,934.73万元、政府采购服务支出2,610.45万元。主要用于医疗设备、通用设备、医院修建改造、维保、项目外包、劳务派遣等服务。授予中小企业合同金额2,875.6万元,占政府采购支出总额的38.1%,其中:授予小微企业合同金额2,875.6万元,占政府采购支出总额的38.1%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,眉山市人民医院共有车辆12辆,其中:特种专业技术用车10辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于行政事务。单价100万元以上专用设备77台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对财政补助人员经费项目、财政补助房屋修缮项目、安排核酸采样检测经费项目、2022年重大传染病防控中央补助资金项目、2022年省级财政卫生健康专项资金项目、2022年市财政补助艾滋病防治经费项目等6个项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控,组织对6个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。



第三部分名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项):指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

10.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。

11.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

13.卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

14.卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指其他卫生健康事业基本运行和开展相关业务活动的支出。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第四部分 附件


部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)


部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51140022T000000287236-财政补助人员经费

主管部门

眉山市卫生健康委员会(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市人民医院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

优化人才队伍建设。加强内部治理,提高科学化规范化系统化管理能力。强化运管管理与成本控制,提升服务效率。借力信息化平台,将运营管理与医疗、教学、科研、预防等核心业务活动充分融合,完善管理制度、再造业务流程、优化资源配置、强化分析评价,构建医院精细化运营管理体系:包括精准决策支持、精准资源配置、精准流程管理和精准绩效体系。充分利用医院资源、降低成本、增加结余,寻求医院持续稳定发展新的增长点,优化医院收入结构,增强医院核心竟争力。

优化了人才队伍建设,加强了内部治理,提高了科学化规范化系统化管理能力。

2.项目实施内容及过程概述

保障人员经费,提升医疗业务水平,优化人才队伍建设。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

800.00

800.00

800.00

100.00%

10

10


其中:财政资金

800.00

800.00

800.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

门诊人次

153

万人

153.84

10

10


完成度

80

%

100%

5

5


质量指标

门诊次均费用增幅

5

%

6.46%

15

0

受新冠疫情影响

时效指标

完成时间

365

335天

10

10


成本指标

人员支出占业务支出比重

45

%

40.88%

10

10


效益指标

经济效益指标

医疗收入增幅

10

%

1.82%

10

0

受新冠疫情影响

可持续影响指标

实现收支平衡的公立医院比例

0

%

1.00%

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

公立医院职工满意度

70

%

75%

10

10


合计

100

75


评价结论

优化了人才队伍建设,加强了内部治理,提高了科学化规范化系统化管理能力。

存在问题

医院运营受新冠疫情影响,预计2023年恢复正常。

改进措施

科学规划引才目标,完善政策体系,积极贯彻实施人才战略,提高高层次人才的引进待遇。

项目负责人:李佳

财务负责人:彭畅













部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51140022T000000287248-财政补助房屋修缮

主管部门

眉山市卫生健康委员会(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市人民医院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

实施后勤服务规范化、标准化、提高节能增效。完善后勤精细化管理制度,保证后勤工作的有序性、高效性。建立后勤管理信息化运行机制,以先进的信息管理技术,逐步完善后勤管理的专业化和时效性,降低后勤运行成本,实现后勤保障服务整合、流程优化、闭环管理、杜绝浪费。以满足临床需求为前提,积极探索、制定后勤管理节能减耗措施,最大限度的降低运营管理成本。

以满足临床需求为前提,积极探索、制定了后勤管理节能减耗措施,最大限度的降低了运营管理成本。

2.项目实施内容及过程概述

完善后勤房屋修缮,保障运营安全。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

600.00

600.00

599.84

99.97%

10

10


其中:财政资金

600.00

600.00

599.84

99.97%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

完成度

60

%

99.97%

5

5


出院人次

6.7

万人

6.89万人次

10

10


质量指标

住院次均费用增幅

5

%

-0.54%

10

10


时效指标

完成时间

365

335日

10

10


成本指标

维修维保费用占总支出比重

10

%

0.87%

15

15


效益指标

经济效益指标

医疗收入增幅

10

%

1.82%

10

0

受新冠疫情影响

可持续影响指标

实现收支平衡的公立医院比例

0

%

1.00%

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

公立医院门诊患者、住院患者满意度

70

%

75%

10

10


合计

100

90


评价结论

以满足临床需求为前提,积极探索、制定了后勤管理节能减耗措施,最大限度的降低了运营管理成本。

存在问题

医院运营受新冠疫情影响,预计2023年恢复正常。

改进措施

进一步提高节能增效,完善后勤精细化管理制度。

项目负责人:梁季瑜

财务负责人:彭畅













部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51140022T000006131618-安排核酸采样检测经费

主管部门

眉山市卫生健康委员会(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市人民医院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

提升核酸采样能力,以及新冠病毒为主的引发发热或呼吸道感染病毒的监测能力。提升传染病疫情的实验室病原学触发能力,开展流行病学上已确认的暴发疫情的病原检测,快速识别致病菌、实验室溯源分析。

提升了核酸采样能力和新冠病毒为主的引发发热和(或)呼吸道感染病毒的监测能力。

2.项目实施内容及过程概述

通过对样本采集、运输、检测,实时监测了新冠病毒的流行和变异。监测公共卫生事件报告、调查、采样、实验室检测以及填报国家致病菌识别网信息化系统并送至中心实验室保存,进一步提升了疫情防控能力。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

28.69

28.69

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

28.69

28.69

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

权重

得分

未完成原因分析

产出
指标

质量指标

新冠监测

提升核酸采样能力和病毒检测能力

通过对样本采集、运输、检测,实时监测了新冠病毒的流行和变异,提升了核酸检测能力。

30

30


时效指标

时效指标

2022年1月-12月

2022年1月-12月

10

10


成本指标

成本指标

28.69

28.69

20

20


效益
指标

社会效益指标

社会效益指标

延长病人寿命、提高病人生活质量、降低传染病风险。

延长了病人寿命、提高了病人生活质量、降低了传染病风险。

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

公立医院门诊患者、住院患者满意度

满意

满意

10

10


合计

100

100


评价结论

提升了核酸采样能力和新冠病毒为主的引发发热和(或)呼吸道感染病毒的监测能力,

存在问题

改进措施

项目负责人:张平武

财务负责人:彭畅












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51140022T000006557671-2022年重大传染病防控中央补助资金

主管部门

眉山市卫生健康委员会(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市人民医院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

全面落实各项艾滋病预防控制措施,提高发现率,扩大治疗覆盖面,提升治疗成功率,降低新发感染,推广慢性病早期筛查,干预适宜技术,加强慢性病防控能力建设。

进一步完善了艾滋病防治机制,提升了治疗成功率,提高了感染者和病人的生活质量,健全了慢性病及其危害因素的监测网络,提高了患者治疗率。

2.项目实施内容及过程概述

开展了眉山市艾滋病抗病毒治疗管理、丙肝治疗管理工作相关培训。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

93.42

93.42

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

93.42

93.42

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

艾滋病免费抗病毒治疗

≥92%

96.04%

20

20


质量指标

艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例

≥90%

100%

20

20


艾滋病规范化随访干预比例

100%

100%

25

25


效益指标

可持续影响指标

有效控制艾滋病疫情

艾滋病疫情处于低流行水平

艾滋病疫情处于低流行水平

25

25


合计

100

100


评价结论

进一步完善了艾滋病防治机制,提升了治疗成功率,提高了感染者和病人的生活质量,健全了慢性病及其危害因素监测网络,提高了患者治疗率。

存在问题

改进措施

项目负责人:邹砾晨

财务负责人:彭畅












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51140022T000006809592-2022年省级财政卫生健康专项资金

主管部门

眉山市卫生健康委员会(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市人民医院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

1、完成重点专科建设部分关键设备购置,完成项目资金预算;2、专科人员培养与培训;3、适宜技术推广培训等;4、开展新技术新项目。

1、完成部分关键设备购置;2、完成了专科人员进修及培训,培养、引进心脏麻醉等重点专科高技术水平的麻醉人才;3、开展并完成了3项新技术新项目:支气管封堵器的应用、心脏瓣膜手术麻醉及经导管瓣膜置入术的麻醉。

2.项目实施内容及过程概述

购置了床旁纤支镜、床旁透析机、床旁肺功能检测仪、血液回收机、血流动力学监测模块,电子支气管镜、可视喉镜等设备;科室人员选送到国家老年疾病临床研究中心(四川大学华西医院)进行为期半年的科研进修、参加全国老年医学人才培训、参加2022年全省老年医疗骨干培训;线上举办了麻醉专委会2022年学术会议暨省级继续教育项目《围术期舒适化管理与加速康复》及市麻醉专业质控中心会议;线上举办了2022年眉山市老年医学适宜技术培训暨眉山市医学会老年病专委会2022年学术年会线上会议。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因


总额

0.00

200.00

200.00

100.00%

10

10



其中:财政资金

0.00

200.00

200.00

100.00%

/

/


财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/


单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/


其他资金





/

/


绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析


产出指标

时效指标

完成时间

365

365日

20

20



数量指标

医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例

20

%

32.67%

25

25



效益指标

社会效益指标

开展新技术新项目数量

1

3个

25

25



满意度指标

服务对象满意度指标

公立医院门诊患者、住院患者满意度

70

%

75%

20

20



合计

100

100



评价结论

完成了专科人员进修及培训,引进了重点专科高技术水平人才,开展并完成了新技术新项目,购置了重点专科建设部分关键设备。

存在问题

改进措施

项目负责人:潘洪川、黄菲

财务负责人:彭畅














部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51140022T000007306888-2022年市财政补助艾滋病防治经费

主管部门

眉山市卫生健康委员会(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市人民医院

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

进一步夯实“三线一网底”工作机制,全面提升艾滋病防治综合干预,扩大治疗覆盖面,提升治疗成功率。

提高了全民艾滋病知识知晓率和健康意识,提高了发现率,扩大了治疗覆盖面,提升了治疗成功率。

2.项目实施内容及过程概述

采购人类免疫缺陷病毒(HIV)核酸检测试剂盒500人份。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

68.50

68.50

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

68.50

68.50

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

艾滋病毒载量试剂检测人份

500人份

500人份

30

30


质量指标

艾滋病毒监测

提升艾滋病病毒监测能力

提升了艾滋病病毒监测能力

30

30


效益
指标

社会效益指标

社会效益指标

降低传染病风险

降低了传染病风险

30

30


合计

100

100


评价结论

进一步解决了艾滋病防治工作的重点难点问题,有效遏制了艾滋病疫情的上升势头。

存在问题

改进措施

项目负责人:张平武

财务负责人:彭畅












第五部分 附表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开表-眉山市人民医院.xls
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