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2021年度 眉山市残疾人康复中心 部门决算
2022-09-28 15:58  市残联 [字号: ] 打印


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公开时间:2022年09 月 28日


第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 部门概况

一、职能简介

市残疾人康复中心是眉山市残疾人联合会直属全民所有制公益性事业单位,是集康复医疗、康复科学普及、康复人才培训以及信息与社会服务的综合性康复机构。中心主要承担全市残疾人康复计划与业务技术指导,为各类患者提供从急性期抢救、早期干预到后期康复医疗的全面服务,宣传普及残疾预防和康复知识,开展社区康复指导,负责聋儿语言训练、智残儿童康复、残疾人用品用具开发供应服务等工作。中心共有正式在编人员17人。

二、2021年重点工作完成情况

1、开展聋儿语训教学工作,为总计70名聋儿开展一年的语训教学工作。

2、实施白内障复明工程,总计为1000名贫困患者实施贫困白内障复明手术。

3、开展脑瘫儿童康复训练工作,总计完成220名脑瘫儿童的康复训练任务。

4、开展智障及自闭症儿童的康复训练,总计为40名智障及自闭症儿童实施康复训练。

三、机构设置

眉山市残疾人康复中心属二级预算单位,无下属机构。



第二部分 2021年度部门决算情况说明


一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计551.42万元。与2020年相比,收、支总计各增加154.37万元,增长38%。主要变动原因是增加了目标绩奖82.64万元;增加了中央残疾人发展补助资金67.20万元和业务用房改造和维修经费35万元。

图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计551.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入449.22万元,占81.46%;政府性基金预算财政拨款收入102.20万元,占18.54%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合554.42万元,其中:基本支出335.18万元,占60.78%;项目支出216.24万元,占39.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计551.42万元。与2020年相比,收、支总计各增加154.37万元,增长38%。主要变动原因是增加了目标绩奖82.64万元;增加了中央残疾人发展补助资金67.20万元和业务用房改造和维修经费35万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出449.22万元,占本年支出合计的81.46%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款增加52.17万元,增长13.14%。主要变动原因是增加了目标绩奖等人员支出所致。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出449.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出417.87万元,占93.02%;卫生健康支出15.4万元,占3.43%;住房保障支出15.96万元,占3.55%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为449.22万元完成预算100%。其中:

1、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为21.27万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为9.73万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项): 支出决算为386.86万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.卫生健康(类)公立医院(款)康复医院(项):支出决算为1.04万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为14.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为15.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出335.18万元,其中:

人员经费278.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费56.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.07万元,完成预算82.8%,决算数小于预算数的主要原因是接待费的减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.98万元,占96%;公务接待费支出决算0.09万元,占4%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年减少0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.98万元,完成预算99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.07万元,增长3.66%。主要原因是公务用车油料费的增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆、其他特种车辆3辆。

公务用车运行维护费支出1.98万元。主要用于残疾人康复业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.09万元,完成预算18%。公务接待费支出决算比2020年减少0.27万元,下降75%。主要原因是公务接待的减少。其中:

国内公务接待支出0.09万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,8人次(不包括陪同人员),共计支出0.09万元,具体内容包括:接待乐山师范学院一行0.09万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出102.2万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,市残疾人康复中心机关运行经费支出0万元,与 2020年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2021年,政府采购支出总额0.9万元,其中:政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于残疾人康复工作。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,共有车辆5辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车3辆,其他用车主要是医院救护业务及残疾人辅具用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对房屋购建及维修项目、贫困脑瘫儿童康复治疗补助项目、贫困白内障患者手术补助项目、后勤物管服务项目、信息化维护和建设项目等5个项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效自评,2021年特定目标类预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项): 指残疾人康复方面支出。

13. 卫生健康(类)公立医院(款)康复医院(项):指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位医疗保险。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年白内障患者手术补助预算项目绩效目标自评


主管部门及代码

眉山市残疾人联合会(165101)

实施单位

眉山市残疾人康复中心


项目预算
执行情况
(万元)

预算数:

30万元

执行数:

30万元


其中:

财政拨款

30万元

其中:

财政拨款

30万元


其他资金

0

其他资金

0


年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况


完成白内障患者手术1000例次

完成白内障患者手术1000例次


年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值


完成

指标

数量指标

复明手术完成例数

1000例

1000例


质量指标

术后视力好转率

≥90%

92%


时效指标

完成时间

2021年12月

2021年11月


成本指标

人均补助

300元/人

300元/人


效益
指标

经济效益  指标





社会效益  指标





生态效益  指标





可持续影响 指标





满意
度指标

满意度

指标

白内障患者满意度

≥95%

≥95%




第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



眉山市残疾人康复中心2021年决算公开表.xls
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