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2021年度眉山市经济合作局部门决算
2022-09-27 19:58  市经济合作局 [字号: ] 打印

目录


第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。市经济合作局贯彻落实党中央关于经济合作工作的方针政策和省委市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对经济合作工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全市经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。

(2)统筹指导全市投资促进工作。拟订全市投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全市投资环境推介工作。统筹组织市级重大投资促进活动,参与省级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

(3)负责外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

(4)推进我市与国(境)内外相关区域合作。承担我市与国(境)内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

(5)承担推动我市与港澳台地区经贸合作有关工作。

(6)推动全市博览发展促进工作。负责涉及投资促进的专业展会及经济合作推介会。

(7)负责管理市政府各驻外经济合作局(简称驻外局)。

(8)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(9)完成市委、市政府交办的其它任务。

(10)职能转变。按照眉山建设环成都经济圈开放发展示范市的发展定位,加强对全市经济合作的统筹,推进内资和外资有机融合发展;进一步优化对外经济合作体制机制,积极搭建对外开放合作平台;围绕眉山“3135”产业发展重点,不断招大引强、招强引优;提升与发达地区经济合作层次,加快构建“三区协同、竞相发展”区域发展新格局,加快形成“融入成都、全域开放”经济合作新态势。

(二)2021年重点工作完成情况。

2021年,是十四五开局和2035远景规划开启之年。我们要积极抢抓成渝地区双城经济圈建设机遇,从全局谋划一域、以一域服务全局,高起点定位建设“高水平开放、高质量发展、高品质生活的成都都市圈副中心”,奋力招强引优,做强“一市一地一区一城”战略支撑。

(一)构建“一盘棋”招商格局。要强化全市“一盘棋”理念,以产业培育为目标,以招商引资为手段,以利益分享为纽带,调动各方力量、整合各种资源,构建内部竞争有序、外部竞争有力、产业共育共享的“大招商”格局。

(二)构建“高质量”产业生态。突出工业引领,坚持“做强高端、做大集群、做优生态”工作思路,以全球新一轮科技革命和产业链、供应链重塑为契机,坚持以产业园区为载体,主动融入“双循环”,完善产业生态圈,优化、稳定、补齐产业链供应链,打造一批高端切入、成链配套的世界级特色优势产业集群,构建现代化制造业体系。

(三)构建“一条龙”精准服务。坚持“服务也出生产力”,不放过每个环节,全程跟踪服务,彰显“眉山服务”品牌。一是亲商护商,全方位服务。要树立“保姆式”服务理念,主动跟进、贴心周到,营造良好营商环境,全方位服务落户项目。二是重商安商,全周期培育。着眼企业从招引到落户、从建设到投产、从发展到壮大的全生命周期,建立定期走访、每月调度的长效机制,让企业“放心投资、安心发展”。

二、机构设置

眉山市经济合作局下属二级单位2个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。



第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1213.86万元。与2020年相比,收、支总计各增加127.56万元,增长12%。主要变动原因是人员增加,工资、社会保障和就业、公用经费等支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1213.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1213.86万元,占100%;无政府性基金预算财政拨款收入;无国有资本经营预算财政拨款收入;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属位上缴收入;无其他收入。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1213.86万元,其中:基本支出1027.5万元,占85%;项目支出186.36万元,占15%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1213.86万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加127.56万元,增长12%。主要变动原因是人员增加,工资、社会保障和就业、公用经费等支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1213.86万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加127.56万元,增长12%。主要变动原因是人员增加,工资、社会保障和就业、公用经费等支出相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1213.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1000.46万元,占83%;社会保障和就业(类)支出90.68万元,占8%;卫生健康(类)支出42.02万元,占4%;资源勘探工业信息(类)支出31.52万元,占3%;商业服务业(类)支出2.49万元,占1%;住房保障(类)出46.69万元,占4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1213.86万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)支出:支出决算为1000.46万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出:支出决算为62.26万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出:支出决算为28.42万元,完成预算100%。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出:支出决算为27.67万元,完成预算100%。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出:支出决算为14.35万元,完成预算100%。

6.资源勘探工业信息(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)支出:支出决算为31.52万元,完成预算100%。

7.商业服务业(类)涉外发展服务(款)其他涉外发展服务(项)支出:支出决算为2.49万元,完成预算100%。

8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出:支出决算为:46.69万元,完成100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1027.5万元,其中:

人员经费807.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费219.84万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.98万元,完成预算67%,决算数小于预算数的主要原因是严格遵守各项财务规定,节约“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费决算支出4.95万元,占83%;公务接待费决算支出1.03万元,占35%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.95万元,完成预算83%。公务用车购置及运行维护费决算支出比2020年减少0.18万元,下降4%。主要原因是严格遵守公务用车相关规定,节约支出。

其中:公务用车购置支出0万元,本年度无新增购置公务用车。

公务用车运行维护费支出4.95万元。主要用于公务办理、商务接待、外出促进项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.03万元,完成预算35%。公务接待费决算支出与2020年持平,其中:

国内公务接待支出1.03万元,主要用于开展公务活动用餐费。国内公务接待8批次,110人次(不包括陪同人员),共计支出1.03万元,具体内容包括:接待省经合局莅眉开展“进千企、解难题、送服务、促发展”督查调研费用2850元、接待省经合局莅眉核查重大招商引资奖补资金项目餐费1100元等支出。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,眉山市经济合作局机关运行经费支出121.13万元,比2020年减少13.41万元,下降10%。主要原因是严格遵守财务规定,节约开支。

(二)政府采购支出情况

2021年,眉山市经济合作局政府采购支出总额1.21万元,其中:政府采购货物支出1.21万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,眉山市经济合作局共有车辆2辆,其中:应急保障用车2辆。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,组织对“招商引资工作经费”项目开展了预算事前绩效评估,对该项目编制了绩效目标。预算执行过程中,选取“第十八届中国西部国际博览会”项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对该项目开展了绩效自评。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021年眉山市经济合作局部门整体支出绩效评价报告》见附件(第四部分)。


第三部分名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出:指反映单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出:反映指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第四部分附件


附件

部门整体重点项目预算绩效评价

2021年眉山市经济合作局部门整体绩效评价报告


一、部门(单位)概况

(一)机构组成

眉山市经济合作局下属二级单位2个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。

(二)机构职能

眉山市经济合作局作为市政府组成部门,主要贯彻落实党中央关于经合工作的方针政策和省委市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对经合工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全市经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。

(2)统筹指导全市投资促进工作。拟订全市投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全市投资环境推介工作。统筹组织市级重大投资促进活动,参与省级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

(3)负责外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

(4)推进我市与国(境)内外相关区域合作。承担我市与国(境)内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

(5)承担推动我市与港澳台地区经贸合作有关工作。

(6)推动全市博览发展促进工作。负责涉及投资促进的专业展会及经济合作推介会。

(7)负责管理市政府各驻外经济合作局(简称驻外局)。

(8)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(9)完成市委、市政府交办的其它任务。

(10)职能转变。按照眉山建设环成都经济圈开放发展示范市的发展定位,加强对全市经济合作的统筹,推进内资和外资有机融合发展;进一步优化对外经济合作体制机制,积极搭建对外开放合作平台;围绕眉山“3135”产业发展重点,不断招大引强、招强引优;提升与发达地区经济合作层次,加快构建“三区协同、竞相发展”区域发展新格局,加快形成“融入成都、全域开放”经济合作新态势。

(三)人员概况

眉山市经济合作局2021年末共计在编在岗人员49名,其中16个行政编制,1个机关工勤,21个参公人员,11个事业编制。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

眉山市经济合作局2021年收入预算1751.03万元,均为财政拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入1751.03万元,占100%。

(二)部门财政资金支出情况

眉山市经济合作局2021年支出预算1751.03万元,其中:基本支出762万元,占43.5%;项目支出989.03万元,占56.48%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1.基本支出。截止2021年12月31日,工资性支出240.2万元,占年初预算67.1%;社会保障和就业支出110.498万元,占年初预算81.8%;住房保障支出46.69万元,占年初预算100%;公务用车运行维护支出4.94万元,占年初预算82.3%;公务接待支出1.0263万元,占年初预算34.21%。

2.项目支出。截止2021年12月31日,后勤物管专项经费支出21万元,占年初预算100%;招商引资专项工作经费支出162.8万元,占年初预算100%;涉外发展服务专项经费支出2.49万元,占年初结转上年经费预算100%。

(二)结果应用情况

2021以来,在市委、市政府坚强领导下,市经济合作局坚持疫情防控与招商引资两手抓,创新工作思路,改进招商方式,抢抓机遇,参加各类招商会展活动,推动重大项目加快落地,招商引资工作保持稳步增长态势。

(三)自评质量

市经济合作局抢抓机遇快引进,捕捉契机找引进,优化环境保引进,努力营造全方合力招商的发展态势,上下合力一盘棋,同心协力,集中力量,突出重点,保证质量。全年全市完成招商引资到位资金834.47亿元,完成全年目标任务(800亿元)的104.31%,其中:完成国内省外到位资金694.74亿元,完成省下达目标任务(550亿元)的126.32%、市下达目标任务(650亿元)的106.88%,继续保持全省第一方阵。

四、评价结论及建议

2021年整体支出绩效评价情况较好,但还存在年初预算编制精细化不够,导致实际支出时有调剂基本支出经济分类科目的情况存在。2022年将继续努力,从以下两方面提升我局整体支出绩效管理及评价工作:

(一)加强预算管理,确保项目的科学性。在编制年度预算时,在进行调查研究的基础上,充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性,确保项目具有可操作性,项目实施达到预期效果,发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应,为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障,提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

(二)严格人员管理,提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训,熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策,严格遵守各项财经纪律,不断提高业务能力,确保预算指标执行过程不交叉,不断提高绩效目标管理水平。



附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告


一、项目概况

(一)项目基本情况

第十八届中国西部国际博览会(以下简称“西博会”)于2021年9月16日至20日在成都隆重举办,我市以“共享西部机遇·共建创新眉山”为主题,参加相关活动。此次活动主办单位为眉山市人民政府,市经济合作局我局牵头承办,负责眉山展览展示活动的场馆设计搭建及宣传活动。

根据眉山市人民政府常务会议决定事项通知(第151次会议20号)和《眉山市参加第十八届中国西部国际博览会总体方案》文件要求,本届中国西部国际博览会费用控制在960万元以内,由市财政和眉山天府新区、县(区)分担。

此次西博会眉山馆展馆搭建及会场服务费委托四川唯实建设工程投资管理咨询有限公司对该项目的施工进行竞争性磋商,最终确定眉山市新世界文化传媒有限责任公司为成交供应商。广告和场地租赁采用政府单一来源采购,由四川博览置业发展有限公司提供租赁服务。此次西博会共计花费857.4万元,其中广告和场地租赁费用花费266.95万元、眉山馆展馆搭建及会场服务费花费588.65万元、布展监理费用花费0.4万元,展位搭建及会场结算审核费用1.4万元。眉山天府新区和各县(区)已承担700万元、剩余157.4万元由市财政局拨付。

(二)项目绩效目标

围绕“建设环成都经济圈开放发展示范市”“成都都市圈副中心”的目标定位,抢抓成渝地区双城经济圈建设,将本次西博会展示作为眉山市对外展示立体开放发展新格局的重要载体,精心布展综合形象馆和国际合作馆两个场馆。全方位展示眉山形象,国际合作馆侧重我市在“一带一路”合作和全球竞争格局中的影响力、辐射力和聚集力,突出眉山“邀约世界”的主题,全面展示了开放合作成绩。大力宣传眉山高质量发展中的新目标、新战略、新成果、新形象。

积极参加第十八届西博会开幕式暨第十届中国西部国际合作论坛、第十一届中国西部投资说明会暨经济合作项目签约仪式等主体、专项配套活动,利用大会资源,为企业、社会机构等各类市场主体搭建平台,并邀请企业走进眉山,开展考察,成功签约新项目,高位推动新合作,搭台推介新机遇。

(三)项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用小组谈论,分步骤、按程序、严格按照绩效评分表进行考核打分。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

根据眉山市人民政府常务会议决定事项通知(第151次会议20号)和《眉山市参加第十八届中国西部国际博览会总体方案》文件要求,本届中国西部国际博览会费用由市财政和眉山天府新区、县(区)分担。眉山天府新区和各县(区)已承担700万元、剩余157.4万元由市财政局拨付。

(二)资金计划、到位及使用情况

此次西博会共计花费857.4万元,其中广告和场地租赁费用花费266.95万元、眉山馆展馆搭建及会场服务费花费588.65万元、十八届西博会布展监理费用花费0.4万元,西博会展位搭建及会场结算审核费用1.4万元。眉山天府新区和各县(区)已承担700万元、剩余157.4万元由市财政局拨付。目前资金已全部支出完毕。

(三)项目财务管理情况

严格按照政府采购相关流程执行采购程序。按项目进程及时拨付资金,并召开局党组会研究资金具体拨付情况。在项目实施完成后我局委托四川鸿正建设管理有限公司对项目出具竣工结算审核报告,严格准守制度规定。资金按进度、按流程支付。

三、项目实施及管理情况

第十八届中国西部国际博览会眉山馆展位设计搭建及会场服务由我局委托四川唯实建设工程投资管理咨询有限公司对该项目的施工进行竞争性磋商,最终确定眉山市新世界文化传媒有限责任公司为成交供应商。项目实施单位严格按照相关法律、法规及项目管理制度开展实施项目。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

1.数量指标

本届西博会,眉山综合形象馆展陈面积达1375㎡,国际合作馆为200㎡,眉山展陈总面积达到1575㎡,较上届西博会面积增加68%,为历届西博会布展之最。此外,我市在西博城室外3—4号馆之间设置了864㎡巨幅眉山水墨主题幕墙广告,在国家领导人巡馆必经处,西博城4号馆门口设置了3幅总面积达108㎡的灯箱广告,隆重推出、宣介了眉山。

活动期间,我市共签约项目25个、合同金额229.97亿元,其中:二产业项目22个、合同金额173.97亿元,三产业项目3个、合同金额56亿元;投资额5亿元及以上重大项目12个、合同金额205.85亿元。此外,共策划包装推出项目52个,总投资1962亿元。其中:二产业项目25个、合同金额969亿元,三产业项目27个、合同金额993亿元。

2.质量指标

眉山在本次西博会展出的综合形象馆和国际合作馆两个场馆,综合形象馆重点围绕“建设现代化成都都市圈科创增长极”目标,紧扣“一体一带一城一区一市”五大战略支撑,全方位展示眉山形象。国际合作馆侧重我市在“一带一路”合作和全球竞争格局中的影响力、辐射力和聚集力,突出眉山“邀约世界”的主题,全面展示了开放合作成绩。

3.时效指标

本次西博会从2021年9月16日至20日为期4天,此次活动,在宣传力度、宣传形式、宣传效果等多方面为历届之最,西博会前后,各大传统媒体、新媒体、网络平台等累计发布预热视频、新闻稿件等相关文章110余条,转载300余次,点击量破亿,“双馆”“C位”“开放”“创新”等词语频频成为眉山的“代名词”。

(二)项目效益情况

1.经济效益指标

活动期间,我市共签约项目25个、合同金额229.97亿元,其中:二产业项目22个、合同金额173.97亿元,三产业项目3个、合同金额56亿元;投资额5亿元及以上重大项目12个、合同金额205.85亿元。

2.社会效益指标

在西博会官网首页、报名页等页面独家展示眉山宣传海报,新闻发布会现场、新闻中心以及相关水牌、标识等处均展示眉山logo,扩大了城市影响力。

3.可持续性效益

西博会前后,各大传统媒体、新媒体、网络平台等累计发布预热视频、新闻稿件等相关文章110余条,转载300余次,点击量破亿,“双馆”“C位”“开放”“创新”等词语频频成为眉山的“代名词”。持续加大眉山对外开放影响力,新签约企业成功落户眉山带来税收、就业等一系列红利。

4.服务对象满意度

一是领导认可度高。9月19日,省委常委、副省长李云泽赴眉山馆视察,听取了市委书记胡元坤对我市参展情况介绍,对眉山展馆及近年来发展成绩给予了充分肯定。二是观众流量大。9月16日—20日,眉山双馆门庭若市,研读资料、观看展品、购买商品、招商咨询者络绎不绝,累计接待观众超5万人次。

五、评价结论及建议

(一)提升办会办展水平。认真总结西博会的办会办展经验,查找和解决在展会策划、展馆布置、会务组织、接待服务等方面的差距和不足,全面提升我市会展活动承办水平和成效。

(二)加快签约项目落地。制定眉山市2021年西博会签约项目建设进度表,加强签约项目的后续服务工作,切实提高项目履约率、开工率、投产率,确保项目顺利推进。

(三)强化意向企业洽谈。认真梳理活动期间领导会见重要嘉宾时洽谈的项目、对接的事项以及其他方面获取的投资意向,组织专人及时登门拜访、强力促进。主动对接参会的相关商协会和企业,邀请企业来我市实地考察、布局项目,扩大西博会成果。


2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评


主管部门及代码

175101

实施单位

眉山市经济合作局


项目预算
执行情况
(万元)

预算数:

857.4

执行数:

857.4


其中:

财政拨款

857.4

其中:

财政拨款

857.4


其他资金

0

其他资金



年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况


借助第十八届西博会这一重大国际交流合作平台,以“共享西部机遇·共建创新眉山”为主题,组织开展展示展览、投资推介、项目签约、领导会见、企业赴眉考察等一系列活动,提升眉山影响力及对外开放水平。

活动期间:

1.精心布展综合形象馆和国际合作馆两个场馆,综合形象馆重点围绕“建设现代化成都都市圈科创增长极”目标,全方位展示眉山形象。国际合作馆侧重我市在“一带一路”合作和全球竞争格局中的影响力、辐射力和聚集力,全面展示开放合作成绩;

2.积极宣传,与各大传统媒体、新媒体、网络平台等合作,累计发布预热视频、新闻稿件等相关文章110余条,转载300余次,点击量破亿,“双馆”“C位”“开放”“创新”等词语频频成为眉山的“代名词”。

3.成功签约新项目25个、合同金额229.97亿元,其中:二产业项目22个、合同金额173.97亿元,三产业项目3个、合同金额56亿元;投资额5亿元及以上重大项目12个、合同金额205.85亿元。


年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值


完成

指标

数量指标

招商项目签约数量及合同金额

通过扩大眉山影响,邀请企业莅眉考察,签约新项目

签约新项目25个、合同金额229.97亿元


质量指标

展示眉山对外开放形象,提升眉山影响力

通过展陈展馆及与媒体合作,展示眉山对外开放的成绩与期盼

精心布展综合形象馆和国际合作馆两个场馆,并与多家媒体合作,积极宣传,全方位展示眉山形象及开放合作成绩。


时效指标





成本指标





效益
指标

经济效益指标

招商项目签约数量及合同金额

通过扩大眉山影响,邀请企业莅眉考察,签约新项目

签约新项目25个、合同金额229.97亿元


社会效益指标

招商引资项目带来的后续影响

项目引进及落地后带来的税收及就业等红利

项目引进及落地后带来的税收及就业等红利


生态效益指标





可持续影响指标





满意度指标

满意度

指标

投资环境满意度

90%

90%




第五部分附表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


四川省眉山市经济合作局(公开表).xls
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