首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 预决算公开 >> 市级单位决算 >> 正文

2020年度眉山市科学技术局部门决算
2021-09-27 16:55  市科技局 [字号: ] 打印

 


 

目录

 

公开时间:2021927

 

 

第一部分 部门概况......................................................................................................................................... 3

一、基本职能及主要工作......................................................................................................................... 3

二、机构设置................................................................................................................................................ 6

第二部分 2020年度部门决算情况说明................................................................................................. 7

一、 入支出决算总体情况说明........................................................................................................ 7

二、 入决算情况说明........................................................................................................................... 7

三、 出决算情况说明........................................................................................................................... 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................................ 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................................................... 9

六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................................................... 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................................................................ 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................................................... 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................................................................................... 14

、其他重要事项的情况说明............................................................................................................. 14

第三部分 词解释......................................................................................................................................... 21

四部分 附件................................................................................................................................................... 24

附件1............................................................................................................................................................... 24

附件2.................................................................................................................................................................... 29

五部分 附表................................................................................................................................................... 35

一、收入支出决算总表........................................................................................................................... 35

二、收入决算表......................................................................................................................................... 35

三、支出决算表......................................................................................................................................... 35

四、财政拨款收入支出决算总表........................................................................................................ 35

五、财政拨款支出决算明细表............................................................................................................. 35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................................................... 35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................................................. 35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................................................. 35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................................................. 35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............................................................. 35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................................................ 35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................................................... 35

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................................................................... 35

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................................................ 35

 

第一部分 部门概况

 

    一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。起草全市有关科技发展规范性文件并组织实施。

2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全市重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。组织拟订市级财政科技计划(专项)并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

4.拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调全市重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。协调在眉国家、省重点实验室的建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制全市重大科技专项方案并组织实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并组织实施。

7.牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织的发展。

8.统筹科技创新体系建设,指导科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康实施行业监督管理。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密相关工作。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,协调国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国外智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。办理相关外国人工作许可。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)2020年重点工作完成情况。

1.科技支撑社会经济发展成效凸显。一是重点围绕现代产业实施关键技术科技攻关,全年全市41个科技项目获国家、省科技厅支持,争取项目资金1801万元。二是四川省瞪羚企业实现零突破,2家企业成功创建为2020年全省第一批瞪羚企业。三是科技型中小企业备案入库132家,国家高新技术企业达到105家。万象产业园成功创建国家级科技企业孵化器。四是培育科技创新新型农业经营主体16家,新认定省市工程技术研究中心10家,实施高新技术及战略新兴产品项目91项。五是全市研发投入6.5亿元,同比增长27.7%,完成省定目标任务。

2.大力促进科技成果转移转化。一是备案省级科技成果转化示范企业13家。二是我市主持或参与的5项科技成果荣获2019年度四川省科技进步奖,其中科技进步奖二等奖2项、三等奖3项。

3.科技强农惠农成效明显。一是组织实施各类农业科技项目30余项,项目资金达480万余元,有效提升农业研发能力。二是培育农村领域创新载体。认定市级农业科技园区1家、市级农业专家大院2家。推荐彭山区省级农业科技园区和青神县竹产业农业科技园区创省级农业科技园区。三是科技脱贫攻坚战拔寨告捷。印发了《科技扶贫专项2020年实施方案》,巩固扶贫成效,做到扶贫不掉一户、不漏一人。四是推进科技特派员全覆盖。做到市有科技特派员示范县,县有科技特派员示范村,村有科技特派员示范户。彭山区科技局、眉山泡菜产业研究院被评为四川省科技特派员先进集体。五是持续开展科普宣传活动。成功举办“科技战疫 创新强国”为主题的科技活动周,累计参与活动人数达3.5万余人次,发放科普资料3万余份(张),开展种养殖技术指导5000余人次。六是科普基地能力不断提升。推荐丹棱县“青少年职业启蒙教育基地”获批省级科普基地,认定仁寿县棚村为市级科普活动示范村。

二、构设置

眉山市科学技术局下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入眉山市科学技术局2020年部门决算编制范围的二级预算单位为:眉山市科学培训和信息中心。未单独编报部门决算,纳入局机关统一编报。
                       第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计699.51万元。与2019年相比,收、支总计各减少77.96万元,下降10.03%。主要变动原因是人员减少,基本支出减少

 

 

图1:收、支决算总计变动情况图


二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计699.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入699.51万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

 

 

2:收入决算结构图

 

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计698.68万元,其中:基本支出468.79万元,占67.1%;项目支出229.89万元,占32.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

 

 

3:支出决算结构图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计699.51万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少77.96万元,下降10.03%。主要变动原因是人员减少,基本支出减少

 

 

 

 

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出698.68万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少37.45万元,下降5.08%。主要变动原因是人员减少,基本支出减少

 

 

 

 

 

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出698.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出612.82万元,占87.71%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出42.95万元,占6.15%;卫生健康(类)支出19.09万元,占2.73%;住房保障(类)支出21.82万元,占3.12%;灾害防治及应急管理(类)支出2万元,占0.29%

 

 

 

 

 

 

 

 

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为698.68,完成预算99.88%。其中:

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):支出决算为384.93万元,完成预算99.78%。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为82.89万元,完成预算100%。

3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项): 支出决算为30万元,完成预算100%。

4.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项): 支出决算为115万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为29.09万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为13.86万元,完成预算100%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为14.63万元,完成预算100%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.46万元,完成预算100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为21.82万元,完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算为2万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出698.68万元,其中:

人员经费428.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费
40.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。(注:四舍五入有尾数差异。)

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.73万元,完成预算68.25%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.62万元,占95.97%;公务接待费支出决算0.11万元,占4.03%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.62万元,完成预算87.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.31万元,下降10.58%。主要原因是疫情影响,用车减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.62万元。主要用于保障开展全市科技工作,开展科技项目检查、开展科技政策调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.11万元,完成预算11%。公务接待费支出决算比2019年增加0.11万元,增长100%。主要原因是开展工作需要。其中:

国内公务接待支出0.11万元,主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待1批次,8人次(不包括陪同人员),共计支出0.11万元,具体内容包括:接待重庆涪陵区科技局学习考察用餐费0.11万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,市科技局机关运行经费支出40.57万元,比2019年减少17.97万元,下降30.7%。主要原因是厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2020年,市科技局政府采购支出总额4.49万元,其中:政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.19万元。主要用于购买办公设备、汽车维修服务等。授予中小企业合同金额3.29万元,占政府采购支出总额的73.27%,其中:授予小微企业合同金额0.3万元,占政府采购支出总额的6.68%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,市科技局共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1其他用车主要用于保障开展全市科技工作,开展科技项目检查、开展科技政策调研等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对后勤物管服务专项经费项目、科技博览会专项经费、办公用房租赁项目3个项目开展了预算事前绩效评估,对这3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体绩效目标完成较好,项目目标编制、监控和完成情况较好。自评得分78.86分(总分90分)。

本单位还自行组织了3个项目支出绩效评价,从评价情况来看资金分配情况严格按照财政预算执行,合理合规使用,完成较好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“后勤物管服务专项经费”、“科技博览会专项经费”、“办公用房租赁”等3个项目绩效目标实际完成情况。

(1)后勤物管服务专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.89万元,执行数为6.89万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障机关安保、保洁、绿化、维修、炊事等机关服务运行,发现的主要问题:项目量化细化程度不够,主要是项目本身为机关运转类。下一步改进措施:下一步将继续加强学习,认真学习《眉山市市级财政预算绩效结果应用管理办法》和《眉山市市级项目支出绩效管理办法》,争取做到细化、量化目标。

(2)科技博览会专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障有充足资金参加科技博览会。发现的主要问题:由于每年开展科博会的政策不一样,可能会存在资金不足或资金结余的情况。下一步改进措施:不再单列此项目,将此项目合并到其他项目中统筹列支。

(3)办公用房租赁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.95万元,执行数为9.95万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保机关有办公场所,正常办公。发现的主要问题:项目量化细化程度不够,主要是项目本身为机关运转类。下一步改进措施:下一步将继续加强学习,认真学习《眉山市市级财政预算绩效结果应用管理办法》和《眉山市市级项目支出绩效管理办法》,争取做到细化、量化目标。

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
 
(2020年度)

项目名称

办公用房租赁

预算单位

市科技局

预算执行情况(万元)

预算数:

9.95

执行数:

9.95

其中-财政拨款:

9.95

其中-财政拨款:

9.95

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保单位办公地点,保障工作正常运行。

及时支付定金,保障办公地点。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

数量完成

支付办公用房租金99528元。

及时支付了定金

项目效果指标

可持续性

确保正常办公

保障单位办公地点正常持续。

保障单位办公地点正常持续。

项目满意度指标

满意度指标

满意度

来办事企业对办公地点满意度95%以上。

来办事企业对办公地点满意度99%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
 
(2020年度)

项目名称

后勤物管服务专项经费

预算单位

市科技局

预算执行情况(万元)

预算数:

6.89

执行数:

6.89

其中-财政拨款:

6.89

其中-财政拨款:

6.89

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障机关安保、保洁、绿化、维修、炊事等机关服务运行。

及时支付了后勤管理费、人员工资,确保机关服务正常运行。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

厉行节约原则

严格执行厉行节约原则。

控制全年后勤支出6.89万元。

项目效果指标

可持续性

可持续性

保障机关可持续运行。

确保机关正常运行。

项目满意度指标

满意度指标

满意度

保障办公环境干净整洁安全,单位职工对后勤满意度达95%以上。

保障办公环境干净整洁安全,单位职工对后勤满意度为99%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
 
(2020年度)

项目名称

科技博览会专项经费

预算单位

市科技局

预算执行情况(万元)

预算数:

2

执行数:

2

其中-财政拨款:

2

其中-财政拨款:

2

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

组织参加中国(绵阳)科技城科技博览会。

参加了中国(绵阳)科技城科技博览会。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

数量完成

组织参加2020年中国(绵阳)科技博览会。

参加了科博会。

项目效果指标

社会效益

社会效益

促进全市科技创新、科技成果转化及高新技术企业发展等。

促进全市科技创新、科技成果转化及高新技术企业发展等。

项目满意度指标

满意度指标

满意度

单位参加人员对科博会满意达95%以上。

参加科室、领导对科博会满意度为100%

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《眉山市科技局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对“后勤物管服务专项经费”、“科技博览会专项经费”、“办公用房租赁”开展了绩效评价,《市科技局项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。


 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

4.科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位用于科学技术管理事务的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与基本支出中的公用经费之和保持一致。


四部分 附件

附件1

 

眉山市科技局2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

眉山市科学技术局是负责科技管理的市政府工作部门,下属二级单位1(眉山市科技培训和信息中心),为全额拨款事业单位。

(二)机构职能。

1.拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。起草全市有关科技发展规范性文件并组织实施。

2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全市重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。组织拟订市级财政科技计划(专项)并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

4.拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调全市重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。协调在眉国家、省重点实验室的建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制全市重大科技专项方案并组织实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并组织实施。

7.牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织的发展。

8.统筹科技创新体系建设,指导科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康实施行业监督管理。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密相关工作。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,协调国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国外智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。办理相关外国人工作许可。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

(三)人员概况。

2020年末职工人数34人,其中:行政人员19人、事业人员6人、控制数人员和临聘人员4人,退休人员5人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年度收入总计699.51万元。其中:一般公共预算财政拨款收入699.51万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计698.68万元,其中:基本支出468.79万元,项目支出229.89万元。年末结转和结余0.83万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

部门绩效目标保障机关运行和科技工作的开展。部门年初预算收入总额为441.22万元,预算调整258.29万元。2020年一般公共预算支出决算数为698.68万元,完成预算99.88%。其中:

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):支出决算为384.93万元,完成预算99.78%。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为82.89万元,完成预算100%。

3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项): 支出决算为30万元,完成预算100%。

4.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项): 支出决算为115万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为29.09万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为13.86万元,完成预算100%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为14.63万元,完成预算100%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.46万元,完成预算100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为21.82万元,完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算为2万元,完成预算100%

(二)结果应用情况。

严格按照预算绩效管理要求,对2020年本部门绩效进行了期中监控和年末评估,不断梳理完善绩效目标情况,顺利完成了各项目标任务。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

本单位整体绩效目标完成较好,项目目标编制、监控和完成情况较好。自评得分78.86分(总分90分)。

(二)存在问题。

绩效评价分析表细化、量化程度不够,主要是行政运转类项目无法细化、量化。

(三)改进建议。

下一步将继续加强学习,认真学习《眉山市市级财政预算绩效结果应用管理办法》和《眉山市市级项目支出绩效管理办法》,争取做到细化、量化目标。

 

 

附件2

部门预算项目支出绩效自评报告

(后勤物管服务专项经费项目)

一、基本情况

保障机关安保、保洁、绿化、维修、炊事等机关服务运行。

二、评价工作开展情况

主要根据资金使用率、年度目标、绩效目标以及细化量化程度进行评价。

三、综合评价结论(附评分表)

 

  部门预算项目支出绩效目标自评表

 

 

 

2020年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资金情况(30分)

项目名称

后勤物管服务专项经费

评价标准

自评得分

预算单位

市科技局

资金使用率达到100%30分,每减少10%10分,直到扣完为止。

30

项目资金(元)

年度资金总额

68922

其中:

财政拨款

 

68922

其他资金

 

0

年度目标完成情况(15分)

年度目标

保障机关安保、保洁、绿化、维修、炊事等机关服务运行。

完成得15分,未完成得0分。

15

绩效目标完成情况(45分)

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

 

 

项目完成目标

成本指标

成本指标

严格执行厉行节约原则。

完成得15分,未完成得0分。

15

项目效果指标

可持续性

可持续性

保障机关可持续运行。

完成得15分,未完成得0分。

15

项目满意度指标

满意度指标

满意度

保障办公环境干净整洁安全,单位职工对后勤满意度达95%以上。

完成得15分,未完成得0分。

15

项目目标细化程度(10分)

绩效指标细化量化得10分,否则酌情扣分。

2

自评得分

92











 

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

此项目为保运转类项目,设置是合理必要的。

(二)项目管理情况

    资金分配情况严格按照财政预算执行,合理合规使用。

(三)项目产出情况

保障机关安保、保洁、绿化、维修、炊事等机关服务运行。

(四)项目效益情况

保障机关后勤,确保机关正常运转。

五、存在主要问题

项目量化细化程度不够,主要是项目本身为机关运转类。

六、相关措施建议

下一步将继续加强学习,认真学习《眉山市市级财政预算绩效结果应用管理办法》和《眉山市市级项目支出绩效管理办法》,争取做到细化、量化目标。


部门预算项目支出绩效自评报告

(科技博览会专项经费)

一、基本情况

组织参加中国(绵阳)科技城科技博览会。

二、评价工作开展情况

主要根据资金使用率、年度目标、绩效目标以及细化量化程度进行评价。

三、综合评价结论(附评分表)

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资金情况

30分)

项目名称

科技博览会专项经费

评价标准

自评得分

 

预算单位

市科技局

资金使用率达到100%30分,每减少10%10分,直到扣完为止。

30

 

项目资金(元)

年度资金总额

20000

 

其中:财政拨款

20000

 

其他资金

0

 

年度目标完成情况

15分)

年度目标

组织参加中国(绵阳)科技城科技博览会。

完成得15分,未完成得0分。

15

 

绩效目标完成情况

45分)

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

 

 

 

项目完成目标

数量指标

数量

组织参加2020年中国(绵阳)科技城科技博览会。

完成得15分,未完成得0分。

15

 

项目效果指标

社会效益

社会效益

促进全市科技创新、科技成果转化及高新技术企业发展等。

完成得15分,未完成得0分。

15

 

项目满意度指标

满意度指标

满意度

单位参加人员对科博会满意达95%以上。

完成得15分,未完成得0分。

15

 

项目目标细化程度

10分)

绩效指标细化量化得10分,否则酌情扣分。

2

 

自评得分

92

 















 

 

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

根据单位职能职责,科技博览会项目设置是合理的。

(二)项目管理情况

    资金分配情况严格按照财政预算执行,合理合规使用。

(三)项目产出情况

保障有充足资金参加科技博览会。

(四)项目效益情况

促进全市科技创新、科技成果转化及高新技术企业发展等。

五、存在主要问题

由于每年开展科博会的政策不一样,可能会存在资金不足或资金结余的情况。

六、相关措施建议

2021年预算没有单列此项目,合并到科技管理能力建设工作经费中进行统筹支付。

   


部门预算项目支出绩效自评报告

(办公用房租赁项目)

一、基本情况

项目主要用于租赁办公用房,保障机关的正常办公。

二、评价工作开展情况

主要根据资金使用率、年度目标、绩效目标以及细化量化程度进行评价。

三、综合评价结论(附评分表)

部门预算项目支出绩效目标自评表

 

      2020年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资金情况

30分)

项目名称

办公用房租赁

评价标准

自评得分

预算单位

市科技局

资金使用率达到100%30分,每减少10%10分,直到扣完为止。

30

项目资金(元)

年度资金总额

99528

财政拨款

99528

其他资金

0

年度目标完成情况

15分)

年度目标

确保单位办公地点,保障工作正常运行。

完成得15分,未完成得0分。

15

绩效目标完成情况

45分)

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

 

 

项目完成目标

数量指标

数量完成

支付办公用房租金99528元。

完成得15分,未完成得0分。

15

项目效果指标

可持续性

确保正常办公

确保单位办公地点,保障工作正常运行。

完成得15分,未完成得0分。

15

项目满意度指标

满意度指标

满意度

来办事企业对办公地点满意度95%以上。

完成得15分,未完成得0分。

15

项目目标细化程度(10分)

绩效指标细化量化得10分,否则酌情扣分。

6

自评得分

96














四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

此项目为保运转类项目,设置是合理必要的。

(二)项目管理情况

    资金分配情况严格按照财政预算执行,合理合规使用。

(三)项目产出情况

及时支付办公用房租金,确保正常办公。

(四)项目效益情况

确保机关有办公场所,正常办公。

五、存在主要问题

项目量化细化程度不够,主要是项目本身为机关运转类。

六、相关措施建议

下一步将继续加强学习,认真学习《眉山市市级财政预算绩效结果应用管理办法》和《眉山市市级项目支出绩效管理办法》,争取做到细化、量化目标。

 

 


 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

四川省眉山市科学技术局(本级)公开表.xls
关闭窗口