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中共眉山市委党校2020年部门决算编制公开
2021-09-27 14:33  市委党校 [字号: ] 打印

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公开时间:2021年9月27日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明.........................................................................11

第三部分名词解释 28

第四部分附件 30

附件1 30

附件2 32

第五部分附表 37

一、收入支出决算总表 37

二、收入决算表 37

三、支出决算表 37

四、财政拨款收入支出决算总表 37

五、财政拨款支出决算明细表 37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

十三、国有资本经营预算支出决算表 37

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

中共眉山市委党校与眉山市行政学院、眉山市社会主义学院、中共眉山市委讲师团,实行“四个牌子一套人马”的办学体制,是市委直属的市财政全额拨款的参公事业单位;是中共眉山市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校;是党委的重要部门;是党的哲学社会科学研究和决策咨询机构;同时又是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员的机构;是民主党派和无党派人士的联合党校,是开展党的统一战线工作的重要部门。

(二)2020年重点工作完成情况。

1、举办优秀年轻干部和人才成长班、县级干部培训班等主体班5期;

2、举办了基层普通党员培训班1期;

3、举办了新任公务员、事业编制人员培训班2期;

4、完成了年度科研、调研项目17项;

5、承接统战部和民主党派培训班9期;

6、举办了省委党校研究生班;

7、协助部门办好了各级各类培训班;

8、完成了附属设施维修改造工程,(包括改造阶梯教室、校园围墙新建及主楼卫生间楼道改造等)。

二、机构设置

我校内设8个机构,分别为办公室、教务科、科研科、培训科、行政后勤科、信息技术管理科、理论和党性教学研究部、教研部。2020年底共有参公人员15名,事业人员10名,共计25名。与2019年相比减少2名。没有下属二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1650.04万元。与2019年1686.82万元相比,收、支总计各减少36.78万元,减少2%。主要变动原因是本年度收入中上年度结转增加152.46万元,因本年度人员增加、培训班次增加基本支出增加了48.68万元,因培训班次增加其他收入增加78.27万元;减少政府性基金预算财政拨款316.19万元。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1313.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入829.29万元,占63.12%;政府性基金预算财政拨款收入279.62万元,占21.28%;其他收入205.00万元,占15.6%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1366.26万元,其中:基本支出738.52万元,占54.05%;项目支出627.74万元,占45.95%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1108.92万元。与2019年财政拨款收、支总计1376.42万元相比,财政拨款收、支总计各减少267.5万元,减少19.43%。主要变动原因是减少政府性基金预算财政拨款减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出663.76万元,占本年支出合计的58.12%。与2019年一般公共预算财政拨款支出840.61万元相比,一般公共预算财政拨款减少176.84万元,减少21.04%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出663.77万元,主要用于以下方面:教育支出(类)567.46万元,占85.5%;社会保障和就业(类)支出45.03万元,占6.78%;卫生健康支出23.93万元,占3.6%;住房保障支出27.35万元,占4.12%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为663.77,完成预算100%。其中:

1.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项): 支出决算为567.46万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为28.37万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为16.66万元,完成预算100%。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为16.42万元,完成预算100%。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为7.51万元,完成预算100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为27.35万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出514.30万元,其中:

人员经费497.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费16.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

对个人和家庭的补助0.04万元,主要包括奖励金。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.70万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.78万元,占45.88%;公务接待费支出决算0.92万元,占54.12%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。因公出国(境)支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.78万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少20.99万元,减少2691%。主要原因是2019年新购置公务用车。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2020年12月底,单位共有业务用车1辆。

公务用车运行维护费支出0.78万元。主要用于用于参加市委市政府重要会议,与省委党校的工作衔接,科研调研下基层,区县委党校业务指导等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.92万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.34万元,增长36.96%。主要原因是培训班次及调研增加,接待人数增加。其中:

国内公务接待支出0.92万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次,103人次(不包括陪同人员),共计支出0.92万元,具体内容包括:接待主体班及外培班授课教师总计0.32万元;接待调研人员总计0.60万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出478.27万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,中共眉山市委党校机关运行经费支出16.84万元,比2019年机关运行经费支出36.34万元减少19.5万元,下降53.66%。主要原因是加强管控,节约开支。

(二)政府采购支出情况

2020年,中共眉山市委党校政府采购支出总额538.81万元,其中:政府采购货物支出30.14万元、政府采购工程支出478.27万元、政府采购服务支出30.4万元。主要用于附属设施工程改造及采购教室桌椅。授予中小企业合同金额60.54万元,占政府采购支出总额的11.24%,其中:授予小微企业合同金额60.54万元,占政府采购支出总额的11.24%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,中共眉山市委党校共有车辆1辆,其中:业务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对科研经费、房屋构建及维修、培训费、后勤物管服务专项经费、设备购置费、附属设施维修改造、“双创”工作专项经费、更换变压器及电路专项经费、监控系统建设、讲师团工作经费、校园内绿植养护、东坡专题数据库经费项目开展了预算事前绩效评估,对12个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,除因我校需搬迁未开展变压器及电路更换外,圆满完成了年度目标。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看我校附属设施维修改造项目,总体基本完成任务。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“科研经费””房屋构建及维修”“培训费”“物管服务专项经费”“设备购置费”“附属设施维修改造” “双创工作专项经费”“更换变压器及电路专项经费”、“监控系统建设”、“讲师团工作经费”、“校园内绿植养护”、“东坡专题数据库经费”12个项目绩效目标实际完成情况。

(1)科研经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26万元,执行数为26万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了科研调研、科研咨政、科研会议的开展。

(2)培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34万元,执行数为34万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障主体班、外培班、社院培训班教学工作的开展。

(3)后勤物管服务专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31万元,执行数为31万元,完成预算的100%。通过项目实施,按规定提供后勤服务,保障日常办公、培训的需要。

(4)房屋构建及维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障办公楼、培训教室的正常使用。

(5)附属设施维修改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数240万元,执行数为240万元,完成预算的100%。通过项目实施,进行阶梯教室改造、校园围墙新建及主楼卫生间楼道改造后投入使用,改善教学环境。

(6)设备购置费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。通过项目实施,提供办公、教学设备,保障了日常办公、教学需要。

(7)“双创”工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,对接社区的项目推进费用,促进全市“双创”工作顺利推行。

(8)更换变压器及电路专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

(9)监控系统建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。通过项目实施,建立监控系统、保障校园安全。

(10)讲师团工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过项目实施,建立完善讲师团组织构架,保障讲师团完成宣讲年度任务。

(11)校园内绿植养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,绿化美化校园,提供优美的办公、教学环境。

(12)东坡文化专题数据库经费绩效目标项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为14.9万元,完成预算的50%。通过项目实施,建立东坡文化专题数据库,为筹建东坡干部学院提供软实力支撑。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

科研经费

预算单位

中共眉山市委党校

预算执行情况(万元)

预算数:

26

执行数:

26

其中-财政拨款:

24.8

其中-财政拨款:

24.8

其它资金:

1.2

其它资金:

1.2

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障科研调研、科研咨政、科研会议

保障了科研调研、科研咨政、科研会议

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标


开展科研调研课题,争取获奖优秀课题;开展科研咨政,发挥党校智库作用

做好科研、咨政工作

做好科研、咨政工作









项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

房屋构建与维修

预算单位

中共眉山市委党校

预算执行情况(万元)

预算数:

2

执行数:

2

其中-财政拨款:

2

其中-财政拨款:

2

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障办公楼、培训教室的正常使用

保障办公楼、培训教室的正常使用

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标


对办公楼、培训教室进行日常维护维修

保障办公、教学使用

保障办公、教学使用









项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

培训费

预算单位

中共眉山市委党校

预算执行情况(万元)

预算数:

34

执行数:

34

其中-财政拨款:

20

其中-财政拨款:

20

其它资金:

14

其它资金:

14

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障主体班、外培班、社院培训班教学工作开展

保障主体班、外培班、社院培训班教学工作开展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标


保障主体班、外培班、社院培训班教学工作开展

保障主体班、外培班、社院培训班教学工作开展

保障主体班、外培班、社院培训班教学工作开展









项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

后勤物管服务专项经费

预算单位

中共眉山市委党校

预算执行情况(万元)

预算数:

31

执行数:

31

其中-财政拨款:

16.2

其中-财政拨款:

16.2

其它资金:

14.8

其它资金:

14.8

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

按规定提供后勤服务,保障日常办公、培训需要

按规定提供后勤服务,保障日常办公、培训需要

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标


按规定提供后勤服务,保障日常办公、培训需要

按规定提供后勤服务,保障日常办公、培训需要

按规定提供后勤服务,保障日常办公、培训需要









项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

设备购置费

预算单位

中共眉山市委党校

预算执行情况(万元)

预算数:

7

执行数:

7

其中-财政拨款:

7

其中-财政拨款:

7

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

按规定提供办公、教学设备

按规定提供办公、教学设备

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标


按规定提供办公、教学设备

保障日常办公、教学需要

保障日常办公、教学需要









项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

监控系统建设

预算单位

中共眉山市委党校

预算执行情况(万元)

预算数:

13

执行数:

13

其中-财政拨款:

13

其中-财政拨款:

13

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

建立监控系统

建立监控系统

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标


建立监控系统

保障校园安全

保障校园安全









项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

东坡文化专题数据库

预算单位

中共眉山市委党校

预算执行情况(万元)

预算数:

30

执行数:

14.9

其中-财政拨款:

30

其中-财政拨款:

14.9

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

购置相关软件、硬件设备设施

购置相关软件、硬件设备设施

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标


购置相关软件、硬件设备设施

为筹建东坡干部学院提供软实力支撑

为筹建东坡干部学院提供软实力支撑









项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

讲师团工作经费

预算单位

中共眉山市委党校

预算执行情况(万元)

预算数:

30

执行数:

30

其中-财政拨款:

30

其中-财政拨款:

30

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

建立完善讲师团组织构架

建立完善讲师团组织构架

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标


按市委市政府要求开展宣讲工作、完成宣讲任务

保障讲师团完成宣讲年度任务

保障讲师团完成宣讲年度任务









项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

校园内绿植养护

预算单位

中共眉山市委党校

预算执行情况(万元)

预算数:

20

执行数:

20

其中-财政拨款:

20

其中-财政拨款:

20

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

绿化、美化校园

绿化、美化校园

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标


优化绿植布局,强化日常养护

提供优美的办公、教学环境

提供优美的办公、教学环境









项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

双创工作经费

预算单位

中共眉山市委党校

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

2

其中-财政拨款:

2

其它资金:

3

其它资金:

3

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

双创期间对接社区创建工作

双创期间对接社区创建工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标


协助社区“创文”宣传及环境卫生整治

促进全市“双创”工作顺利推行

促进全市“双创”工作顺利推行









项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

更换变压器及电路

预算单位

中共眉山市委党校

预算执行情况(万元)

预算数:

150

执行数:

0

其中-财政拨款:

150

其中-财政拨款:

0

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成变压器及电路改造


绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标


更换变压器及电路专用材料

保障办公、教学供电需求和安全运行










项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

附属设施改造工程

预算单位

中共眉山市委党校

预算执行情况(万元)

预算数:

240

执行数:

240

其中-财政拨款:

240

其中-财政拨款:

240

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成阶梯教室改造、校园围墙新建及主楼卫生间楼道改造等

完成阶梯教室改造、校园围墙新建及主楼卫生间楼道改造等

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标


完成阶梯教室改造、校园围墙新建及主楼卫生间楼道改造等

改善教学、办公环境

改善教学、办公环境







2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共眉山市委党校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对附属设施维修改造项目开展了绩效评价,《附属设施维修改造项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗和事业(项):指财政部门集中安排的行政单位和事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的公费医疗经费,按国家规定的享受待遇人员的医疗经费。

9.林水支出(类)水利(款)行政运行(项):为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中共眉山市委党校2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

我校内设8个机构,分别为办公室、教务科、科研科、培训科、行政后勤科、信息技术管理科、理论和党性教学研究部、教研部。

(二)机构职能。

中共眉山市委党校与眉山市行政学院、眉山市社会主义学院、中共眉山市委讲师团,实行“四个牌子一套人马”的办学体制,是市委直属的市财政全额拨款的参公事业单位;是中共眉山市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校;是党委的重要部门;是党的哲学社会科学研究和决策咨询机构;同时又是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员的机构;是民主党派和无党派人士的联合党校,是开展党的统一战线工作的重要部门。

(三)人员概况。

2020年底共有参公人员15名,事业人员10名,共计25名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1313.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入829.29万元,占63.12%;政府性基金预算财政拨款收入279.62万元,占21.28%;其他收入205.00万元,占15.60%。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1366.26万元,其中:基本支出738.52万元,占54.05%;项目支出627.74万元,占45.95%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

根据预算绩效管理要求,我校确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好基础。我校按规定要求履行立项手续,科研型研究报告、批复文件、专家论证等相关附件资料齐全,项目预算资金科学合理。财政资金拨付到位及时。按期保质保量完成预算项目。

(二)结果应用情况。

我校严格按照实施进度分阶段对“附属设施维修改造项目”进行绩效自评。附属设施维修改造项目,总体完成任务。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

部门整体预算绩效管理初见成效。

(二)存在问题。

预算编制的准确性有待提高。

(三)改进建议。

细化预算编制工作,严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制,进一步加强预算管理意识。

附件2

中共眉山市委党校

基础设施维修改造项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.中共眉山市委党校在该项目管理中的职能。

中共眉山市委党校在附属设施维修改造项目中,根据党校实际工作需求及申报项目内容,按要求督促项目中标企业保质保量推进项目进度,向财政申请项目资金并按进度拨付项目款项。

2.项目立项、资金申报的依据。

中共眉山市委党校附属设施维修改造项目,立项和资金申报依据是(眉市发改审批[2019]28号),《眉山市发展和改革委员会关于中共眉山市委党校附属设施维修改造项目及招标事项核准的批复》,总投资为600万元,资金来源为市级财政资金。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金用于主楼道、楼层过道、楼梯扶手、卫生间、阶梯教室、阅读室、大门等改造,我校根据项目中标金额、工程进度向市财政局申报专项资金拨付,专款专用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目资金用于主楼道、楼层过道、楼梯扶手、卫生间、阶梯教室、阅读室、大门等改造,我校根据项目中标金额、工程进度向市财政局申报专项资金拨付,专款专用。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

维修改造内容包括:主楼道、楼层过道、楼梯扶手、卫生间、阶梯教室、阅读室、大门等改造。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2019年12月完成附属设施维修改造项目招投标。

2019年12月完成附属设施维修改造工程设计。

2020年3月—7月完成一至六楼、阶梯教室、阅读室吊顶及阶梯教室墙面隔音板,完成一至六楼楼层过道地砖安装,完成主楼三个上下走道左、中、右一至七楼地砖,完成1.2.3.4楼厕所改造,完成围墙基础、墙砖、附栏,完成电路改造。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

中共眉山市委党校基础设施维修改造项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

项目绩效自评步骤和方法是按照项目实施内容按进度分阶段进行项目绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

资金申报依据是(眉市发改投[2017]269号)文件,《眉山市发展和改革委员会关于市委党校基础设施维修改造项目立项的批复》,总投资为600万元,资金来源为市财政统筹。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。我校基础设施维修改造项目资金为财政预算资金600万元。

2.资金到位。截止2020年12月31日,已下达项目资金579.62万元。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目共计支出579.62万元。资金支出情况见下表(附属设施维修改造项目经费明细表)。资金支付按照合同规定的范围、支付标准、支付进度进行支付,使用安全、规范,与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

附属设施维修改造项目经费明细表

项目经费名称

项目经费下达数

金额

造价咨询费

5,796,200.00

15,451.00

设计费

128,000.00

工程改造费

4,789,940.00

监理费

126,000.00

阶梯教室LED

289,800.00

阶梯教室、阅读室桌椅

223,800.00

标线施画

23,152.00

教室讲台砌筑费

18,493.00

电路改造造价预算费

9,000.00

电路改造费

172,600.00

合计

5,796,200.00

5,796,236.00

(三)项目财务管理情况。

我校项目资金财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我校附属设施维修改造项目严格按照国家相关政策规定,实施了招投标、政府采购、项目公示等程序。我校机关党委纪检组长全程跟进监督项目实施。

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

目前,完成了主楼道、楼层过道、楼梯扶手、卫生间、阶梯教室、阅读室、大门等改造。

(二)项目效益情况。

附属设施维修改造项目已完成并全部投入使用。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

我校附属设施维修改造项目,总体完成任务。

(二)存在的问题。

因采用最低价中标,部分质量有所欠缺;由于项目资金限制,项目配套严重不足。

(三)相关建议。

监理单位应加强对项目实施过程的质量监督。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2020年中共四川省眉山市委党校(本级)公开表.xls
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