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眉山市残疾人联合会 2023年部门预算编制说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-02 11:14
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目录: 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 三、收支预算说明 四、财政拨款收支情况说明 五、一般公共预算当年拨款说明 六、一般公共预算基本支出说明 七、“三公”经费安排情况说明 八、政府性基金预算收支情况说明 九、国有资本经营预算收支情况说明 十、其他重要事项说明 十一、名词解释 十二、附表 附表1、部门收支总表 附表1-1、部门收入总表 附表1-2、部门支出总表 附表2、财政拨款收支预算总表 附表2-1、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) 附表3、一般公共预算支出预算表 附表3-1、一般公共预算基本支出预算表 附表3-2、一般公共预算项目支出预算表 附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表 附表4、政府性基金支出预算表 附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 附表5、国有资本经营预算支出预算表 附表6、部门预算项目绩效目标申报表(2023年度) 附表7、部门整体支出绩效目标表(2023年度) 一、基本职能及主要工作 (一)职能简介 眉山市残疾人联合会是市委领导下服务残疾人的群团组织。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、社会服务、无障碍改造和残疾预防等工作。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,起草有关保障残疾人权益的政策草案,调查和掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理。 (二)2023年重点工作 1.阳光家园。补贴市本级集中托养(庇护性就业)机构。 2.残疾人康复。康复救助东坡区、彭山区140名残疾儿童。加强市级康复机构对智力障碍、自闭症儿童康复能力建设。为残疾人提供辅助器具,有效提高残疾人的生活自理能力和生活质量。减免偏瘫、截瘫患者康复治疗经费。 3.残疾人就业。开展盲人按摩培训,资助盲人医疗按摩人员考试、继续教育;开展就业创业培训及其他技能技术培训。资助创建农村残疾人就业创业示范基地和盲人保健按摩示范机构。对超1.6%比例安置残疾人员工的用人单位给予奖励。补贴残疾人就业服务机构运行,保障残疾人就业服务和托养服务工作正常开展。 4.残疾人救助。为困难残疾人在遭遇生活困境、重大疾病或合法权益受到侵害等紧急情况下提供生活救助、医疗救助、法律救助和其它特殊困难救助。开展“温暖万家行”活动,慰问市级残疾人五大专门协会负责人、其他优秀残疾人、生产生活困难残疾人家庭。落实法律助残,资助法律救助工作站运行,支持建立公益律师队伍,聘请常年法律顾问。 5.残疾人组织建设。支持市级残疾人五大专门协会开展扶残助残活动,支持基层残协和新经济组织(民营企业)残协基础建设;开展“量服”、信息报送、无障碍环境建设督导员、助残志愿者、专门协会秘书长等培训,提升基层残疾人工作者质效。 6、开展听力语言训练工作。为50名聋儿开展一年的语训教学工作。 7、实施白内障复明工程。为833名白内障患者实施白内障复明手术。 8、进行脑瘫儿童康复训练。为100脑瘫儿童进行康复治疗训练。 9、实施智障和自闭症儿童的康复教学。为50名智力障碍和自闭症儿童开展康复训练。 二、部门预算单位构成 眉山市残疾人联合会内设办公室、康复科、教就科、维权科,下属残疾人托养服务中心、残疾人康复中心和残疾人就业服务中心3个事业单位。2022年末在职职工38人,其中:行政人员7人、事业人员22人、控制数人员1人、临聘人员8人。退休人员7人。 三、收支预算说明 按照综合预算的原则,眉山市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1475.61万元,事业收入306.6万元,上年结转收入19.32万元。支出包括:社会保障和就业支出1715.96万元、卫生健康支出27.64万元、住房保障支出51.93万元、其他支出6万元。眉山市残疾人联合会关2023年收支总预算1801.53万元,比2022年收支预算总数增加208.42万元,主要原因一是增加人员绩效工资,二是上年结转收入增加。 (一)收入预算 眉山市残疾人联合会2023年收入预算为1801.53万元,其中:一般公共预算拨款收入1475.61万元,占81.91%;事业收入306.6万元,占17.02%;上年结转收入19.32万元,占1.07%。 (二)支出预算 举例如下:眉山市残疾人联合会2023年支出预算1801.53万元,其中:基本支出664.11万元,项目支出1137.42万元。 四、财政拨款收支情况说明 眉山市残疾人联合会2023年财政拨款收支总预算为1494.93万元,比2022年财政拨款收支总预算增加215.33万元,主要原因一是由于人员增加,二是增加人员绩效工资。 收入包括:一般公共预算拨款收入1475.61万元,事业收入303.6万元,上年结转收入19.32万元。支出包括:社会保障和就业支出1409.36万元、卫生健康支出27.64万元、住房保障支出51.93万元、其他支出6万元。 五、一般公共预算当年拨款说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 眉山市残疾人联合会2023年财政拨款收支总预算为1494.93万元,比2022年财政拨款收支总预算增加215.33万元,主要原因一是由于人员增加,二是增加人员绩效工资。 (二)一般公共预算当年支出情况 社会保障和就业支出1409.36万元,占94.28%;卫生健康支出27.64万元,占1.85%;住房保障支出51.93万元,占3.47%;其他支出6万元,占0.4%。 具体情况为: 1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2023年预算数为60.42万元,主要用于实施养老保险制度后,由单位缴纳的基本养老保险支出。 2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2023年预算数为28.80万元,主要用于实施养老保险制度后,由单位缴纳的职业年金。 3.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)2023年预算数277.47万元,主要用于我会正常运转的基本支出,包括基本工资,津贴补贴等人员经费。 4.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2023年预算数为576.35万元,主要用于残疾儿童康复救助,残疾人辅助器具适配,智障、自闭症残疾儿童康复机构运行项目和偏瘫、截瘫康复经费,贫困白内障患者手术补助经费,贫困脑瘫儿童康复治疗补助经费等残疾人康复方面支出。 5.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)2023年预算数为336.24元,主要用于补贴市本级集中托养机构,开展盲人按摩培训等残疾人就业方面支出。 6.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2023年预算数为130.08万元,主要用于策划残疾人宣传、残疾人法律服务和救助,残疾人重大活动,紧急救助,温暖万家行、支持残疾人专门协会发展,残疾人福利基金会等其他残疾事业方面支出。 7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为12.02万元,主要用于我会人员基本医疗保险缴费支出。 8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为15.62万元,主要用于事业人员基本医疗保险缴费。 9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为51.93万元,主要用于我会按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴,以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出说明 眉山市残疾人联合会机关2023年一般公共预算基本支出664.11万元,其中:人员经费577.11万元,主要包括:基本工资143.41万元、绩效工资57.73万元、津贴补贴31.12万元、奖金125.01万元、社会保险缴费118.79万元、离休费0.84万元、住房公积金51.93万元、其他工资福利支出25.38万元、工会经费7.04万元、福利费8.07万元、公务交通补贴7.8万元等支出。公用经费87万元,主要包括:办公费5万元,其他商品和服务支出7万元、委托委托业务费0.5万元、会议费0.5万元、公务接待费2.5万元、维修(护)费2.5万元、培训费4万元、物业管理费13.25万元、差旅费11万元、咨询费1万元、印刷费1万元、租赁费1万元、劳务费0.5万元、其他交通费用7.25万元、邮电费8万元、公务用车运行维护费2万元、电费18万元、水费2万元。 七、“三公”经费安排情况说明 眉山市残疾人联合会2023年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元,其中:公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行维护费2万元。2023年眉山市残疾人联合会年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。 公务经费与2022年预算持平。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。 公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。单位现有公务车辆5辆。2023年安排公务用车运行维护费2万元,用于5辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位残疾人康复中心等工作开展。 眉山市残疾人联合会2023年“三公经费”预算情况表
八、政府性基金预算收支情况说明 眉山市残疾人联合会2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。 九、国有资本经营预算收支情况说明 眉山市残疾人联合会2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。 十、其他重要事项说明 (一)机关运行经费情况 2023年,眉山市残疾人联合会下属残疾人托养服务中心、残疾人康复中心和残疾人就业服务中心3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为109.91万元,比2022年预算增加65.17万元,增加145.66%。主要原因是2022年我会下属单位市残疾人康复中心机关运行经费不属于财政拨款,未纳入部门预算,2023年全部纳入部门预算,导致我会机关运行经费增加。 (二)政府采购情况 眉山市残疾人联合会2023年政府采购预算支出金额308.6万元,其中:康复医疗设备的采购306.6万元,公务用车油料采购2万元。 (三)国有资产占用情况 截至2022年底,眉山市残疾人联合会所属各预算单位共有公务用车车辆5辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。 (四)项目绩效目标设置情况 1.单位整体的绩效目标情况 根据预算绩效管理要求,我会在年初预算编制阶段,组织对16个项目开展了预算事前绩效评估,对16个项目编制了绩效目标。我会 2023年收支总预算1801.53万元,收入包括:一般公共预算拨款收入1475.61万元,事业收入306.6万元,上年结转收入19.32万元。其中:基本支出664.11万元,包括人员经费577.11万元,公用经费87万元。主要用于我会人员养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金和机关日常运行经费支出。项目支出1137.42万元。主要用于残疾人康复、残疾人就业、和其他残疾人事业支出。2023年我会50万元以上的预算项目有4个,分别为儿童康复项目170万元,主要任务是康复救助东坡区、彭山区140名残疾儿童,加强市级康复机构对智力障碍、自闭症儿童康复能力建设。阳光家园计划项目245万元,主要任务是按照眉山市最低工资标准补贴市吉香居残疾人庇护性车间托养安置127名智力、精神、重度肢体残疾人就业。残疾人就业创业与培训项目80万元,主要任务是开展盲人按摩培训,资助盲人医疗按摩人员考试、继续教育;开展就业创业培训及其他技能技术培训。资助创建农村残疾人就业创业示范基地和盲人保健按摩示范机构。对超1.6%比例安置残疾人员工的用人单位给予奖励。房屋构建及维修经费60万元,主要任务是全市0-6岁听障儿童语言康复及0-6岁脑瘫儿童肢体康复训练项目业务用房年租金。 2.详细描述单位所有项目的绩效目标 后勤物管服务经费:按规定提供后勤服务,保障日常办公需要。 信息化建设:保障单位日常办公需要,及时更新部分办公设备。 残疾人就业服务机构运行:补贴残疾人就业服务机构运行,保障残疾人就业服务和托养服务工作正常开展。 残疾人宣传与文体活动:宣传贯彻涉残“一法四条例”,组织开展残疾人事业高质量发展宣传报道。全国助残日、残疾预防日、国际残疾人日等重大时节开展扶残助残示范性引领性活动。对残疾人运动员进行参训参赛补助,举办残疾人体育单项锦标赛。举办残疾人文化艺术周活动,组织参加四川省残疾人艺术节。 残疾人就业创业与培训:开展盲人按摩培训,资助盲人医疗按摩人员考试、继续教育;开展就业创业培训及其他技能技术培训。资助创建农村残疾人就业创业示范基地和盲人保健按摩示范机构。对超1.6%比例安置残疾人员工的用人单位给予奖励。 残疾人救助:为困难残疾人在遭遇生活困境、重大疾病或合法权益受到侵害等紧急情况下提供生活救助、医疗救助、法律救助和其它特殊困难救助。开展“温暖万家行”活动,慰问市级残疾人五大专门协会负责人、其他优秀残疾人、生产生活困难残疾人家庭。落实法律助残,资助法律救助工作站运行,支持建立公益律师队伍,聘请常年法律顾问。 儿童康复:康复救助东坡区、彭山区140名残疾儿童。加强市级康复机构对智力障碍、自闭症儿童康复能力建设。 成人康复:为残疾人提供辅助器具,有效提高残疾人的生活自理能力和生活质量。减免偏瘫、截瘫患者康复治疗经费。支持残疾人专门协会发展:扶持专门协会开展助残项目,提高服务能力。 阳光家园计划经费:资助寄宿型托养机构1个,为其提供职业康复训练、生活能力训练和庇护性就业支持。 残疾人组织建设:支持市级残疾人五大专门协会开展扶残助残活动,支持基层残协和新经济组织(民营企业)残协基础建设;开展“量服”、信息报送、无障碍环境建设督导员、助残志愿者、专门协会秘书长等培训,提升基层残疾人工作者质效。 残疾人福利基金会工作经费:发挥公益性社会组织能动作用,开展和资助有利于残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、体育、社会保障、社会服务和残疾预防等社会公益活动。 房屋购建及维修:全市0-6岁听障儿童语言康复及0-6岁脑瘫儿童肢体康复训练项目业务用房租金。 脑瘫儿童康复治疗:根据《四川贫困家庭脑瘫儿童康复救助工程实施方案》通知要求,对45例0-6岁脑瘫儿童实施康复救助。 白内障患者手术:为全市1000例白内障患者行复明手术,通过项目实施,提高白内障患者的生存质量,减轻其经济负担。 设备设施购置经费:购医疗设备及办公用设备16余台套,主要为完成残疾人康复训练任务而购置的各种康复设备。 十一、名词解释 对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。 如:(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 (二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (四)三公”经费:纳入市财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 眉山市残疾人联合会 2023年2月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【市残联部门预算公开报表(汇总).xlsx】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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