主管:中共眉山市委眉山市人民政府 主办:眉山市人民政府办公室
眉山市12345政务服务热线(市长热线)电话1:028-12345(眉山区域拨打)
眉山市12345政务服务热线(市长热线)电话2: 028-38119999(非眉山区域拨打)
网站标识码:5114000002 蜀ICP备:12025919号-1 川公网安备:51140202000001
本页面执行时间为0.04秒 ,推荐使用1366*768分辨率以上显示器及IE8.0以上版本浏览器进行浏览
眉山市路灯管理处 2022年单位预算编制说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-08 11:01
[字号:大 中 小]
打印
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、基本职能及主要工作 (一)眉山市路灯管理处职能简介 市路灯处按照市委编办“三定方案”核定职责,主要职责是: 1.按照主管局的要求制定中心城区的路灯管理规划、计划,起草城市路灯照明规范性文件并组织实施。 (二)眉山市路灯管理处 2022年重点工作 目前,市路灯处主要负责城区范围内300余条街、道、巷及10余处市政广场路灯设施的维护管理,具体范围为东至眉州大道岷江二桥、南至103线鲜滩桥、西至眉州大道高河坎大桥、北至滨江大道、太和大道彭山界。已接管的照明设施数量共计126070盏(其中路灯设施75771盏、亮化设施50299盏);路灯专用变压器109台;RTU远程控制柜共计401台(其中路灯系统控制柜308台、楼宇亮化系统控制柜93台);照明线路约3466千米。 二、收支预算说明 按照综合预算的原则,眉山市路灯管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、项目支出。眉山市路灯管理处2022年收支总预算1429.08万元,比2021年收支预算总数减少1703.72万元,主要原因是路灯电费未列入年初预算,减少电费预算。按眉山城区锈蚀路灯改造项目实施情况减少项目支出。 (一)收入预算 眉山市路灯管理处 2022年收入预算为1429.08万元,全部为一般公共预算拨款收入。 (二)支出预算 眉山市路灯管理处2022年支出预算1429.08万元,其中:基本支出598.52万元,项目支出830.56万元。 三、财政拨款收支情况说明 眉山市路灯管理处2022年财政拨款收支总预算为1429.08万元,比2021年财政拨款收支总预算减少1703.72万元,主要原因是路灯电费未列入年初预算,减少电费预算。按眉山城区锈蚀路灯改造项目实施情况减少项目支出。 收入全部为一般公共预算拨款收入,一般公共预算拨款收入1429.08万元。一般公共预算支出1429.08万元,支出包括:社保保障就业支出68.32万元,卫生健康支出32.98万元,城乡社区支出1267.59万元,住房保障支出60.19万元, 四、一般公共预算当年拨款说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 眉山市路灯管理处2022年一般公共预算拨款收入1429.08万元,比2021年减少1703.72万元,主要原因是路灯电费未列入年初预算,减少电费预算。按眉山城区锈蚀路灯改造项目实施情况减少项目支出。 (二)一般公共预算当年支出情况 眉山市路灯管理处社保保障就业支出68.32万元,占4.78%;卫生健康支出32.98万元,占2.31%;城乡社区支出1267.59万元,占88.7%;住房保障支出60.19万元,占4.21%。 具体情况为: 1. 一般公共服务(类)行政事业单位基本支出(款)人员支出(项)2022年预算数为484.52万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。 2.一般公共服务(类)行政事业单位基本支出(款)公用经费(项)2022年预算数为114万元,主要用于:办公费、水费、邮电费、印刷费等日常公用经费支出。 3.一般公共服务(类)行政事业单位项目支出(款)项目支出(项)2022年预算数为830.56万元,主要用于:路灯维护费、聘用人员工资及保险、后勤物管服务专项经费支出。 五、一般公共预算基本支出说明 眉山市路灯管理处 2022年一般公共预算基本支出1429.08万元,其中:人员经费484.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费114万元,主要包括:办公费11.6万元,印刷费0.1万元,咨询费0.8万元,水费2万元,电费0.5万元,邮电费1.5万元,物业管理费6万元,差旅费6万元,维修费6万元,租赁费10万元,培训费8万元,专用燃料费1万元,劳务费2万元,其他交通费用7.5万元,其他商品和服务支出51万元。项目支出830.56万元,主要包括:后勤物管服务专项经费6.25万元,聘用人员工资及保险65.45万元,路灯维护费758.86万元。 六、“三公”经费安排情况说明 眉山市路灯管理处 2022年“三公”经费财政拨款预算数0元。 眉山市路灯管理处 2022年“三公经费”预算情况表(此表无数据)
七、政府性基金预算收支情况说明 眉山市路灯管理处2022年无政府性基金预算收入,2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。 八、国有资本经营预算收支情况说明 眉山市路灯管理处2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。 九、其他重要事项说明 (一)政府采购情况 眉山市路灯管理处2022年政府采购预算734.37万元,其中:生产作业车辆维修和保养服务20.6万元,车辆加油服务15.5万元,车辆保险服务8万元,专用车辆购置36万元,人工服务179万元,变压器年检服务28.5万元,LED光源、钠灯光源、灯杆灯罩、路灯监控终端、电缆电线等货物采购438.9万元,办公家具购置3.17万元,空调购置4.22万元,打印设备购置0.48万元。 (二)国有资产占用情况 截至2021年底,眉山市路灯管理处共占用国有资产580.53万元。包括土地1948㎡,房屋863.99㎡,办公家具134件,通用设备98件(其中包含生产作业车辆12辆),专用设备9件。无价值100万以上大型设备。 (三)项目绩效目标设置情况 1.整体绩效目标 始终以“围绕中心、服务大局、坚持工作全覆盖”为宗旨,不断深化精细化管理模式,积极探索智慧化管理模式,采用路灯智慧化系统实施科学管护,对路灯设施采用“三遥”技术进行照明控制,达到“天黑就开灯,天亮就关灯”的智能化要求,路灯设施开、关更科学、合理,避免电能浪费。努力推进绿色照明改造,积极推进LED光源应用,大幅降低用电量。全力推进城市夜景亮化建设,确保亮灯率与设施完好率均达到99%以上,努力创造和谐优美的城市环境。 2. 项目绩效目标 后勤物管专项经费:用于保障办公区域房屋安全、办公环境干净整洁。 临时工工资、各项保险、意外伤害险:临聘人员主要负责城区路灯、控制柜、地下网络设施,做好精心管护,确保亮灯率、灯杆整洁率、设施完好率,提高城市夜景亮化。 城区路灯维修维护费:用于保障城区路灯维修维护工作正常开展,有效的保证亮灯率和设施完好率达标,提高了城区亮化水平。确保亮灯率与设施完好率均达到99%以上,为市民出行提供良好的夜间安全出行保障,路灯灯杆外观整洁美观和安全稳定运行,营造出优美的眉山夜景,促进城市旅游业发展,推动经济发展。 十、名词解释 对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。 如:(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 (二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (四)三公”经费:纳入市财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2022年部门预算公开报表.xlsx】 【2022年部门预算项目绩效目标申报表(路灯管理处).xlsx】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【关闭窗口】 |