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眉山市城市管理综合行政执法支队 2022年单位预算编制说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-08 17:31
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一、基本职能及主要工作 (一)眉山市城市管理综合行政执法支队主要职能 1.贯彻执行住房城乡建设和城市管理领域行政执法有关方针、政策、法律、法规和规章。 2.负责住房城乡建设领域和城市管理领域全市执法的监督指导、重大案件查处、跨区域执法的组织协调。 3.负责城市规划区范围内城市管理综合行政执法工作,执法范围主要是:社会生活噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染等的行政处罚权;户外公共场所违规占道经营、违规设置户外广告的行政处罚权;向城市河道倾倒废弃物和垃圾、违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。 4.负责行使东坡区全域住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权及相关的行政检查权、行政强制权。 5.依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责,承办上级交办的其他任务。 (二)眉山市城市管理综合行政执法支队2022年重点工作 1.履职尽责,坚决查处违法行为。采取约谈、警告及处罚相结合的方式,对违法违规线索,一经调查属实,坚决依法处罚,坚决打击建设和城市管理违法违规行为。重点查处无证施工、违反规划审批方案进行工程设计、不按照工程设计图纸施工、不按照城乡规划编制设计文件、危大工程施工中项目负责人不在现场履职、未采取有效防尘降尘措施、抛洒滴漏等违法违规行为。 2.部门联动,严治抛洒滴漏。坚持“源头治理,教育和处罚相结合”,在重点路段设点检查,积极推进砂石渣土运输车辆信用管理制度,联合交警、路政等部门开展夜间集中整治。 二、收支预算说明 按照综合预算的原则,眉山市城市管理综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市城市管理综合行政执法支队2022年收支总预算1462.99万元,比2021年收支预算总数减少26.87万元,主要原因是按照要求,压减一般性支出。 (一)收入预算 眉山市城市管理综合行政执法支队2022年收入预算为1462.99万元,全部为一般公共预算拨款收入。 (二)支出预算 眉山市城市管理综合行政执法支队2022年支出预算1462.99万元,其中:基本支出1323.49万元,项目支出139.50万元。 三、财政拨款收支情况说明 眉山市城市管理综合行政执法支队2022年财政拨款收支总预算为1462.99万元,比2021年财政拨款收支总预算减少26.87万元,主要原因是按照要求,压减一般性支出。 收入全部为一般公共预算拨款收入。支出主要包括:城乡社区支出1462.99万元。 四、一般公共预算当年拨款说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 眉山市城市管理综合行政执法支队2022年一般公共预算收支总预算收入1462.99万元,比2021年财政拨款收支总预算减少26.87万元,主要原因是按照要求,压减一般性支出。 (二)一般公共预算当年支出情况 城乡社区支出1462.99万元,占100%。 具体情况为: 1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数101.95万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数50.97万元,主要用于: 实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的职业年金支出。 3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数68.81万元,主要用于: 单位基本医疗保险缴费。 4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 行政运行(项)2022年预算数1323.49万元,主要用于:单位的基本支出,包括基本工资,津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数58.89万元,主要用于:单位物业管理费、公务接待费、公务用车购置费、设备购置费用。 6.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项)2022年预算数80.61万元,主要用于:城市管理和城市建设等领域的执法工作经费。 7.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)2022年预算数138.94万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 五、一般公共预算基本支出说明 眉山市城市管理综合行政执法支队 2022年一般公共预算基本支出1323.49万元,其中:人员经费1065.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费258万元,主要包括:办公费56.5万元,印刷费2万元,邮电费18万元,差旅费30万元,维修(护)费5万元,会议费2万元,培训费5万元,被装购置费25万元,公务接待费1.5万元,公务用车运行维护费18万元,其他商品和服务支出95万元。 六、“三公”经费安排情况说明 眉山市城市管理综合行政执法支队 2022年“三公”经费财政拨款预算数19.5万元,其中:公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费18万元。 公务接待费比2021年减少0.5万元,主要原因是压减公务接待费。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。 公务用车购置及运行维护费比2021年减少6万元,减少的主要原因是压减公务用车运行维护相关费用。支队现有特种专业技术用车8辆。2022年安排公务用车运行维护费18万元,用于车辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障支队执法工作的正常开展。
眉山市城市管理综合行政执法支队 2022年“三公经费”预算情况表
七、政府性基金预算收支情况说明 眉山市城市管理综合行政执法支队2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。 八、国有资本经营预算收支情况说明 眉山市城市管理综合行政执法支队2022年无国有资本经营预算安排的收入和支出。
九、其他重要事项说明 (一)机关运行经费情况 2022年,眉山市城市管理综合行政执法支队的机关运行经费财政拨款预算为1323.49万元,比2021年预算增加328.88万元,增加33.07%。主要原因是今年使用预算一体化系统进行经费预算,在填列经费时预算支出功能分类选择有误,导致社会保险和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均计入行政运行,因此机关运行经费有比较大幅度的增加。 (二)政府采购情况 2022年,眉山市城市管理综合行政执法支队政府采购预算104.76万元,政府采购服务类支出100.61万元,政府采购货物类支出4.15万元。其中城市市容管理服务经费80.61万元,车辆维修和保养服务11万元,车辆加油服务2万元,车辆保险服务5万元,办公设备购置4.15万元。 (三)国有资产占用情况 截至2021年底,眉山市城市管理综合行政执法支队有特种专业技术用车8辆,其中:皮卡车6辆、越野车1辆、清障车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算安排购置车辆2台,未安排购置价值100万元以上的大型设备。 (四)项目绩效目标设置情况 1.详细描述单位整体的绩效目标 对住房城乡建设领域和城市管理领域全市执法的监督指导、重大案件查处、跨区域执法的组织协调。为进一步保障城市管理、建设领域执法等工作的有序开展,组织开展“双随机”检查,对各区县、中心城区及乡镇在建工地开展扬尘、安全、现场管理等进行抽查;联合交警、路政等部门开展“抛洒滴漏”夜间集中整治等专项执法检查。 2.详细描述单位所有项目的绩效目标 后勤物管服务专项经费:按规定提供后勤服务,保障日常办公需要。 设备购置经费:为确保正常办公或按上级要求而进行了办公设备购置。 城市管理执法专项经费:为进一步保障城市管理、建设领域执法等工作的有序开展,组织开展“双随机”检查,对各区县、中心城区及乡镇在建工地开展扬尘、安全、现场管理等进行抽查;联合交警、路政等部门开展“抛洒滴漏”夜间集中整治等专项执法检查。 十、名词解释 (一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 (二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (四)三公”经费:纳入市财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 (六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 (七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指事业单位基本医疗保险经费。 (八)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 指支队的基本支出。 (九)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项): 指未单独设置项级科目的其他项目支出。 (十)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项): 指城市管理综合行政执法等方面的支出。 (十一)城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款) 建设市场管理与监督(项): 指建设工程办案等方面的支出。 (十二)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 指各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2022年部门预算项目绩效目标申报表.xlsx】 【部门预算公开报表(2022年).xlsx】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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